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再生活性炭项目可行性研究报告

再生活性炭项目

可行性研究报告

xxx有限公司

第一章项目概况

一、项目概况

(一)项目名称

再生活性炭项目

(二)项目选址

xx产业基地

对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

(三)项目用地规模

项目总用地面积57475.39平方米(折合约86.17亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.78%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度183.52万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积57475.39平方米,建筑物基底占地面积38382.07平方米,总建筑面积93684.89平方米,其中:规划建设主体工程61757.37平方米,项目规划绿化面积5242.04平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费7405.86万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量582499.19千瓦时,折合71.59吨标准煤。

2、项目年总用水量11755.94立方米,折合1.00吨标准煤。

3、“再生活性炭项目投资建设项目”,年用电量582499.19千瓦时,

年总用水量11755.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.59吨标

准煤/年。达产年综合节能量22.92吨标准煤/年,项目总节能率23.76%,

能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划

和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产

生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资17894.97万元,其中:固定资产投资15813.92万元,占项目总投资的88.37%;流动资金2081.05万元,占项目总投资的11.63%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18451.00万元,总成本费用14697.33万元,税

金及附加292.03万元,利润总额3753.67万元,利税总额4563.45万元,

税后净利润2815.25万元,达产年纳税总额1748.20万元;达产年投资利润率20.98%,投资利税率25.50%,投资回报率15.73%,全部投资回收期7.86年,提供就业职位278个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业基地及xx产业基地再生活性炭行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业基地再生活性炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“再生活性炭项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展,为社会提供就业职位278个,达产年纳税总额1748.20万元,可以促进xx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率20.98%,投资利税率25.50%,全部投资回报率15.73%,全部投资回收期7.86年,固定资产投资回收期7.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

报告中提出了面向民营企业全面推广先进质量管理方法,加大质量品牌公共服务平台建设,健全产品质量标准、政策、法律法规体系,推进产业集群区域品牌建设等具体任务。工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家工商总局开展了一系列工作。

到2020年,全省制造业整体素质和质量效益大幅提升,规模以上制造业增加值年均增长7%左右,制造业质量竞争力指数达到87,制造业全员劳动生产率年均增速8.5%以上,初步形成产业基础雄厚、结构调整优化、质量效益良好、持续发展强劲的先进制造业体系,成为国家级战略产业的重要支撑点。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设必要性分析

一、项目建设背景

1、自19世纪中叶迄今,经历了一个半世纪的历程,我国又重新回到

了世界第一制造业大国的地位。骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧,与

先进国家相比,我国制造业还存在着很多不足:大而不强。以国际上通行

的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量,

我国制造业在质量效益方面差距很大。从制造业增加值率看,发达国家一

般在35%以上,美国、德国、日本甚至超过45%,我国仅为其一半左右;从

全员劳动生产率看,我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、

十四分之一、十八分之一和十八分之一;从中间投入贡献系数看,我国一

个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。据英国BP公

司统计,我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍,同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。大而不尖。当前,我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变,大量的

关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。如,我国机床占世界

产量的38%,但高档数控机床基本要靠进口;我国钢铁产量世界第一,但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口;2014年,我国用在进口芯片上

的外汇超过了2100亿美元,成为单一产品进口最大的用汇领域,甚至超过

了整个石油进口所使用的外汇。大而不优。尽管近年来我国产品质量有了

很大改进,但在某些国家和地区,“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象,严重损害了国家信誉和形象。国家监督抽查产品质量不合格率高达10%;出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位,制造业每年直接质量损

失超过2000亿元,间接损失超过万亿元。以玩具生产为例,自2013年7

月至2014年6月,欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来,欧盟RAPEX

通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起,每月都

有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。大

而不响。与我国制造业规模不相适应的是,在国际市场没有叫得响的自主

品牌,而成为中国企业做大做强的桎梏。2014年,在世界品牌500强中,

我国内地仅29个品牌入选,远低于美国、法国和日本。因为没有自己的品牌,相当多的企业只能替人家做“嫁衣”,在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节,而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道

等高端环节,则被发达国家的跨国公司所把持,这导致我国制造业出口加

工贸易比重接近40%,自主品牌出口比重不及20%。

2、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具

有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中

小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑

产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策

源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。

二、必要性分析

1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐

浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业

和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这

些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我

们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步

的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当

前又利长远的高质量改革方案。

2、从经济发展的国内条件来看,推进经济结构转换的基本推动性因素

仍需夯实,经济发展的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。首先,

发达国家在科技创新领域的领先优势仍旧是显著的,我国的科技创新能力

虽有显著增强,但总体竞争力仍落后于发达国家,总体上尚未形成创新驱

动式的增长模式,创新驱动发展的制度环境仍需大力改善。其次,收入分

配格局尚未发生根本性改变,居民收入分配差距较大,成为经济结构调整

的重要制约因素。再有,经济发展与能源安全、资源供给、生态环境、自

然灾害、气候变化等约束矛盾更加突出。

第三章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx有限公司

(二)公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

二、公司经济效益分析

上一年度,xxx集团实现营业收入12444.66万元,同比增长23.42%(2361.51万元)。其中,主营业业务再生活性炭生产及销售收入为10344.69万元,占营业总收入的83.13%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算,公司实现利润总额2986.62万元,较去年同期相比增长745.55万元,增长率33.27%;实现净利润2239.97万元,较去年同期相比增长390.34万元,增长率21.10%。

上年度主要经济指标

第四章产品及建设方案

一、产品规划

项目主要产品为再生活性炭,根据市场情况,预计年产值18451.00万元。

通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,

具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景

良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空

间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

(一)用地规模

该项目总征地面积57475.39平方米(折合约86.17亩),其中:净用

地面积57475.39平方米(红线范围折合约86.17亩)。项目规划总建筑面

积93684.89平方米,其中:规划建设主体工程61757.37平方米,计容建

筑面积93684.89平方米;预计建筑工程投资6823.07万元。

(二)设备购置

项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费7405.86万元。

(三)产能规模

项目计划总投资17894.97万元;预计年实现营业收入18451.00万元。

第五章项目建设地方案

一、项目选址

该项目选址位于xx产业基地。

今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力

深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然

生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包

容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻

一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康

社会。

对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用

先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。

二、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数66.78%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度183.52万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案

1、按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流

关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求

功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置

既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、

气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。

道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结

构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,

美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花

坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建

筑空间。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完

善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。

3、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。

项目承办单位内设配电室,电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室;场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电,选择节能型SF11型

变压器;场内配电室操作环境,按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设

计规范》(GB50058)的要求设计。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部

依托社会运输能力解决。

冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程14.50℃-16.50℃,需采暖的库房5.50℃-8.50℃,公用站房14.50℃,办公室、生活间18.50℃,卫生

间15.50℃;采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为0.40Mpa。

六、选址综合评价

场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏

感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境

条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境

质量良好。

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