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锂离子电池项目可研报告

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锂离子电池项目

可研报告

规划设计/投资方案/产业运营

报告说明—

该锂离子电池项目计划总投资4737.08万元,其中:固定资产投资3429.15万元,占项目总投资的72.39%;流动资金1307.93万元,占项目

总投资的27.61%。

达产年营业收入10702.00万元,总成本费用8365.95万元,税金及附

加91.60万元,利润总额2336.05万元,利税总额2749.86万元,税后净

利润1752.04万元,达产年纳税总额997.82万元;达产年投资利润率

49.31%,投资利税率58.05%,投资回报率36.99%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位177个。

锂电池主要应运在动力锂电池及3C数码类电子产品等领域,鉴于3C

数码类电子产品逐渐趋于饱和,增长动力不足,目前动力电池是锂电池需

求增长的主要驱动力。根据中汽协数据,2018年1-12月,国内新能源汽车累计产销量分别为127.0万辆、125.6万辆,同比分别增长59.9%、61.7%,国内新能源汽车全年产销量继续实现高增长,预计到2020年,国内纯电动

汽车和插电式混合动力汽车生产能力将达200万辆、累计产销量将超过500万辆。国际方面,根据EVTank数据,基于对汽车动力锂电池发展前景的持

续看好,2020年全球锂离子电池出货量有望达到265GWh,其中汽车动力锂

电池出货量占比将近60%。新能源汽车的高速发展对锂电池产生了巨大的需求,同时促进市场对动力型锂电池正极材料的需求。

目录

第一章概述

第二章投资单位说明

第三章项目背景、必要性第四章产品及建设方案

第五章项目建设地分析

第六章项目工程方案

第七章工艺技术

第八章环保和清洁生产说明第九章项目安全卫生

第十章风险评估

第十一章项目节能方案

第十二章进度说明

第十三章项目投资方案

第十四章经济效益

第十五章综合评价结论

第十六章项目招投标方案

第一章概述

一、项目提出的理由

锂电池主要应运在动力锂电池及3C数码类电子产品等领域,鉴于3C

数码类电子产品逐渐趋于饱和,增长动力不足,目前动力电池是锂电池需

求增长的主要驱动力。根据中汽协数据,2018年1-12月,国内新能源汽车累计产销量分别为127.0万辆、125.6万辆,同比分别增长59.9%、61.7%,国内新能源汽车全年产销量继续实现高增长,预计到2020年,国内纯电动

汽车和插电式混合动力汽车生产能力将达200万辆、累计产销量将超过500万辆。国际方面,根据EVTank数据,基于对汽车动力锂电池发展前景的持

续看好,2020年全球锂离子电池出货量有望达到265GWh,其中汽车动力锂

电池出货量占比将近60%。新能源汽车的高速发展对锂电池产生了巨大的需求,同时促进市场对动力型锂电池正极材料的需求。

二、项目概况

(一)项目名称

锂离子电池项目

(二)项目选址

xxx新兴产业示范区

项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。

(三)项目用地规模

项目总用地面积13233.28平方米(折合约19.84亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.27%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度172.84万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积13233.28平方米,建筑物基底占地面积9563.69平方米,总建筑面积18923.59平方米,其中:规划建设主体工程11594.25平方米,项目规划绿化面积1394.77平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1386.35万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量799909.15千瓦时,折合98.31吨标准煤。

2、项目年总用水量5086.17立方米,折合0.43吨标准煤。

3、“锂离子电池项目投资建设项目”,年用电量799909.15千瓦时,年总用水量5086.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.74吨标准

煤/年。达产年综合节能量40.33吨标准煤/年,项目总节能率21.40%,能

源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资4737.08万元,其中:固定资产投资3429.15万元,

占项目总投资的72.39%;流动资金1307.93万元,占项目总投资的27.61%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10702.00万元,总成本费用8365.95万元,税金

及附加91.60万元,利润总额2336.05万元,利税总额2749.86万元,税

后净利润1752.04万元,达产年纳税总额997.82万元;达产年投资利润率49.31%,投资利税率58.05%,投资回报率36.99%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位177个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细

编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,

项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产

业示范区及xxx新兴产业示范区锂离子电池行业布局和结构调整政策;项

目的建设对促进xxx新兴产业示范区锂离子电池产业结构、技术结构、组

织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“锂离子电池项目”,

本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会

提供就业职位177个,达产年纳税总额997.82万元,可以促进xxx新兴产

业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.31%,投资利税率58.05%,全部投资回

报率36.99%,全部投资回收期4.20年,固定资产投资回收期4.20年(含

建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,

2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。

全省能源消费总量实现探高回落,能源消耗强度继续降低,万元工业增加值能耗达到0.85吨标准煤左右、CO2排放量下降4%、用水量达到10立方米左右,工业固体废物综合利用率达到88%。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx科技发展公司

(二)公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。

公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总

经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源

管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,

下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管

理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各

车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能

源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司在管理模式、组织结构、

激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公

司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓

市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组

织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内

的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大

地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研

开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮

中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

二、公司经济效益分析

上一年度,xxx有限公司实现营业收入7672.64万元,同比增长26.06%(1586.34万元)。其中,主营业业务锂离子电池生产及销售收入为

7080.33万元,占营业总收入的92.28%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算,公司实现利润总额2026.43万元,较去年同期相比增长453.81万元,增长率28.86%;实现净利润1519.82万元,较去年同期相比增长155.26万元,增长率11.38%。

上年度主要经济指标

第三章项目背景、必要性

锂电池主要应运在动力锂电池及3C数码类电子产品等领域,鉴于3C数码类电子产品逐渐趋于饱和,增长动力不足,目前动力电池是锂电池需求增长的主要驱动力。根据中汽协数据,2018年1-12月,国内新能源汽车累计产销量分别为127.0万辆、125.6万辆,同比分别增长59.9%、61.7%,国内新能源汽车全年产销量继续实现高增长,预计到2020年,国内纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力将达200万

辆、累计产销量将超过500万辆。国际方面,根据EVTank数据,基于对汽车动力锂电池发展前景的持续看好,2020年全球锂离子电池出货量有望达到265GWh,其中汽车动力锂电池出货量占比将近60%。新能源汽车的高速发展对锂电池产生了巨大的需求,同时促进市场对动力型锂电池正极材料的需求。

锂电池中,正极材料占锂电池生产成本的30%-40%,是锂电池中锂离子之源,其性能直接关系到电池性能,是锂电能量密度的基础,是锂离子电池中关键的功能材料。因此锂电池的强劲需求必然会推动正极材料出货量的持续增长。根据高工锂电(GGII)统计数据显示,2018年中国正极材料总出货量为27.5万吨,同比增长28.5%。其中,NCM 材料出货量13.68万吨,同比增幅57%,行业继续保持较高增速。

2017年3月,国家发改委、财政部、工信部和科技部四部委联合发布了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》,提出到2020年,新型锂离子动力电池单体比能量超过300Wh/kg,系统比能量力争达到260Wh/kg;到2025年,新体系动力电池技术取得突破性进展,单体比能量达500Wh/kg。

要实现上述目标,由于磷酸铁锂理论能量密度接近理论上限,再

提升空间小,同时新能源汽车排布空间有限,在现有技术体系下,高

镍三元材料成为行业技术发展主流线路。

由于正极材料市场需求旺盛及下游动力电池企业差异化需求明显,导致当下三元材料企业数量多、竞争多元。根据高工锂电(GGII)数据,2013年-2018年国内三元材料企业数量逐年呈增长趋势,截至2018年

底国内共计拥有83家三元材料企业。2017年我国正极材料CR5为

32.5%,CR10为53.6%;2018年Q1-Q3我国正极材料CR5为35.7%,

CR10为57.1%,正极材料行业竞争激烈,行业头部企业借助规模优势

及技术积淀,开始呈现出强者恒强的态势。

我国2018年新能源汽车补贴相较于2017年退坡约40%,2019年

新能源汽车补贴在2018年的基础上再度退坡约60%。在新能源汽车补

贴持续退坡甚至取消的背景下,拥有领先技术工艺、大客户资源、高

效研发团队、良好成本控制、充足资金投入、个性化产品服务支持的

锂电池正极材料制造商才能够在真正市场化的竞争中脱颖而出。

第四章产品及建设方案

一、产品规划

项目主要产品为锂离子电池,根据市场情况,预计年产值10702.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。

二、建设规模

(一)用地规模

该项目总征地面积13233.28平方米(折合约19.84亩),其中:净用地面积13233.28平方米(红线范围折合约19.84亩)。项目规划总建筑面积18923.59平方米,其中:规划建设主体工程11594.25平方米,计容建筑面积18923.59平方米;预计建筑工程投资1476.50万元。

(二)设备购置

项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1386.35万元。

(三)产能规模

项目计划总投资4737.08万元;预计年实现营业收入10702.00万元。

第五章项目建设地分析

一、项目选址

该项目选址位于xxx新兴产业示范区。

园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先

进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、

智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加

强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业

示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过

引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸

产业链条,提升质量水平。

项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展

科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项

目建设地的建成区有较方便的联系。

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市

场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,

这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加

国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场

份额。

二、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率

≤20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数

≥40.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数72.27%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度172.84万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,

建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建

设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则

进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。采用大跨度

连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土

地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利

用率,从而有效地节约土地资源。

五、总图布置方案

1、按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流

关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求

功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置

既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、

气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。同时考虑用地少、施工

费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常

绿植物,改善和美化生产环境。

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维

修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择

确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。项目承办单位

项目建设场区道路网呈环形布置,方便生产、生活、运输组织及消防要求,所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及弯道等均按国家现行有关规范

设计。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作

环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力≥0.30Mpa,

供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

3、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压0.35Mpa。

低压配电系统采用TN接地型式;车间配电室采用TN-S型三相五线制,变压器中性点直接接地,所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须

与PE线可靠连接为一体;保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用,构

成共用接地系统,所有接地电阻R≤1.00欧姆。变压器低压总出线设有功

计量和无功计量,照明用电和动力用电分开计量,动力用电每个配出回路

根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在75.00KW及以上,电

热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装设电度表。低压配电系

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