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自查表

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九湖中心学校中小学幼儿园校园安全工作检查表

食品安全自检自查与报告制度

食品安全自检自查与报告制度 1、食品生产经营者应当依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动,对 社会和公众负责,采取有效管理措施,保证食品安全,接受社会监督,承担社会责任。按照许可范围已发经营,并在就餐场所醒目位置悬挂或者摆放食品生产经营许可证。 2、建立健全本单位食品安全管理制度,并装裱上墙张贴在相应功能区;建立本 单位食品安全管理组织机构,配备专职或者兼职经过培训合格的食品安全管理员,对食品生产经营全过程实施内部检查管理并记录,落实责任到人和员工奖罚制度管理,积极预防和控制食品安全事件,严格落实监管部门的监管意见和整改要求。 3、食品安全管理员须认真按照职责要求,组织贯彻落实管理人员和从业人员食 品安全知识培训、员工健康管理、索证索票、餐具清洗消毒、综合检查、设备管理、环境卫生管理等各项食品安全管理制度,并用《餐饮单位食品安全综合管理自查表》等进行相关记录、备查。 4、制定定期或不定期食品安全检查计划,采用全面检查、抽查与自查形式相结 合,实行层层监管,主要检查各项制度的贯彻落实情况。 5、食品安全管理员每天在操作加工时段至少进行一次食品安全检查,检查各岗 位是否有违反制度的情况,发现问题,及时告知改进,并做好食品安全检查记录备查。 6、各岗位负责人、主管人员每天开展岗位或部门自查,指导、监督、检查员工 进行日常食品安全操作程序和操作规范。 7、食品安全管理组织及食品安全管理员每周1-2次对餐饮部门进行全面现场检 查,同时检查各部门的自查记录,对发现问题及时反馈,并提出限期改进意见,做好检查记录。 8、检查中发现的同一类问题经二次提出仍未改进的,提交上级部门按有关规定 处理,严重的交市场监督管理局按有关法律法规处理。 9、在就餐场所设置食品安全宣传栏,主动公示诚信建设,及时处理消费者意见。 单位盖章:

自查情况报告表

篇一:企业自查报告 天津市企业环境保护大检查 自查情况报告大纲 为落实《天津市人民政府办公厅关于印发天津市环境保护大检查方案的通知》要求, ******企业扎实认真地组织开展了自查工作,现将自查有关情况报告如下: 一、企业基本情况 (一)企业概况 企业名称、企业地址、历史沿革、隶属关系、主要产品、生产规模、法人及邮编、企业环境保护责任制度及人员责任制度建立等情况(附各企业地理位置图)。 (二)项目概况 按照项目建设前后时序,逐一说明企业每个建设项目的基本情况、生产运行状况(新建、改建、扩建)及厂区平面布置情况(附厂区总平面布置图)。 (三)生产工艺及排污节点 (四)原料及产品 企业生产所需主要原料、辅料、燃料、用水量及逐年度消耗量,产品及副产品的贮运方式和年度产量等情况。(五)主要生产设施 主要生产设施清单(包括名称、主要参数、数量及主要技术经济指标等),说明现有各生产设施所处的状态(正式运行、试生产、在建)。 (六)主要环保设施 主要环保设施清单,逐一说明企业主要环保设施名称、处理工艺、设计处理能力、实际处理能力及运行情况。 二、企业自查情况 (一)产业政策执行情况 企业工艺、技术、生产设施及产品是否符合产业结构调整目录(2005年版、2011年版)。对不符合国家及省相关产业政策的生产设施仍然在用要说明原因,列出限期淘汰、改造计划。(二)建设项目环境影响评价制度执行情况 企业已建、新建、改建、扩建项目的环评落实等情况,列出全部的环境影响报告以及批复文件的时间和审批部门,按照环境影响报告及批复要求,企业对应建设的环保设施,逐项予以说明,项目较多的需列表说明。 (三)试生产、“三同时”制度和建设项目竣工环保验收、审批情况 各个项目是否在规定的期限内提出试生产、竣工环保验收申请,是否通过竣工环保验收,是否取得环保行政主管部门的竣工环保验收批复等情况,项目较多的需列表说明。对环评和环评批复提出的要求未做到的要说明原因,并提出整改计划。 (四)主要污染物及特征污染物达标排放情况 企业应执行的主要污染物、特征污染物排放标准和企业主要污染物、特征污染物的排放浓度(速率)及排放量是否达标等情况(附近三年来的监督性监测或企业委托有资质单位监测的数据)。详细说明企业产生、排放废气、废水的所有污染源名称,各污染源排放的主要污染物、特征污染物排放浓度及排放量。 (五)环保设施及自动监控设备稳定运行情况 企业生产线数量,分别列出各生产线产生污染物和应当建设污染防治设施的环节或部位;逐一说明按环评文件和批复要求安装的污染物自动监控设备的安装位置、监测项目、运行和联网运行等情况;对未按国家要求安装自动在线监测设备的要详细说明理由,并附延缓安装的有关证明材料。 (六)重金属污染防治情况 生产企业行业性质、生产过程中使用的原辅料和生产工艺、产品涉及的各项重金属污染物名称、污染物排放标准、重金属污染防治项目建设、重金属企业污染物达标排放等情况(附近三年以来监督性监测和企业自测数据。(七)危险废物和工业固体废物处理处置情况

自查情况报告表

自查情况报告表 篇一:安全自检自查情况报告 安全自检自查情况报告 为了进一步加强和改进项目部安全工作,切实保障广大职工的生命安全和财产安全,保证工程正常的施工秩序,结合项目部实际,对施工现场的安全工作进行了认真细致的检查,并针对施工现场开展了隐患排查治理活动,现将自查整改情况总结如下: 一、现场施工安全情况 1、临时设施 (1)临时设施严格按要求进行了统一规划,布局较为合理。 (2)临时设施符合抗震、防雷、消防、防雨、保温等技术要求。 2、安全用电情况 为了确保施工现场用电安全。施工现场做到用电设备“一机、一闸、一漏” ,确保了用电安全;供电设备安置了警示

标志。照明灯具及供电线路按照要求进行架设。由值班电工经常巡查,发现隐患及时进行处理,防止事故发生。 3、高处作业安全 (1)高空作业安全规定及措施完善,并及时对员工进行了安全交底。 (2)高空作业警示牌齐全。 (3)搭设有脚手架、安全网等防护设施, (4)安全人员严格按照要求对高处作业等进行监控。对从事高空作业的人员,能够佩戴必要的安全防护用具,确保了施工人员的人身安全。 (5)交叉作业均有警示牌并设置专人进行监护。 4、消防管理 项目部制定了消防管理责任制,并落实到位。制定和完善了消防应急预案。 (1)施工区无违章使用明火取暖和作业现象;对职工宿舍进行了检查,未发现违规使用大功率电器等现象,照明用电线路规范,无私拉乱接现象

(2)施工区等配电设施、机械车辆、仓库等部位,均配置灭火器材和消防设施,且灭火器工作正常性能良好。仓库内分类储存,库内电路运行正常,无乱接电线,电器现象。 (3)氧气、乙炔的存放符合安全规程。 (4)规定禁止烟火或吸烟的工区或部位无违规现象。 5、安全防护设施情况 施工中安全管理人员能够正式佩戴和使用安全帽、安全带等防护用品;在洞口以及危险位置设置了防护设施和明显的警示标志;用电部位、易燃品附近配置了消防设施等, 二、安全管理中存在的问题 1、个别人员安全意识淡薄,施工现场仍然存在习惯性违章。 2、施工用电线路布设较乱,需要进一步规范, 3、设备定期检查,各种制度完善;但设备自身检查资料、记录不够齐全;

廉政风险排查表

廉政风险排查表 填表日期: 科室名称责任人姓名责任人职务 一、健全廉洁从业风险防控制度 没有健全的、严格的制度作保证,权力运行就会脱离正确的轨道。廉洁从业风险防控必须从 制度建设入手,把制度建设摆在首要位置,努力健全廉洁风险防控制度体系。一是要弥补制 度缺失。 工作权责二、建立廉洁从业风险监管机制 结合本单位实际,将廉洁从业风险分为一、二、三级三个等级,岗位(个人)廉洁从业风险 分为 A、 B 、C 级三个等级,重点加强对一(A)级风险的监督管理,要形成“分级负责、责任追究”的严密监管机制。一是进行分级监管,明确责任。根据廉洁从业风险不同等级,实行 分级管理、分级监督、分级负责制度。 党风廉政认真落实党风廉政建设责任制,加强廉政教育和作风建设,带头遵守党的纪律,职责严格遵守廉洁自律和制止奢侈浪费和各项规定。 潜在廉政风险点廉政风险防控措施 1、原则性不强,对违反法律、法规和政策规 定的问题碍于情面,不愿或不敢大胆提出意 科 见、建议。 室 2、业务不精,不能及时化解上访事件造成不 职 良影响。 责 3、对党风廉政工作不重视,对党风廉政和预 风 防腐败工作的落实情况监督不到位。 险 4、廉政意识不强;受到外部环境影响,收受 当事人的好处,对违纪线索不敢查。 业 务一、对业务范围底线权责执行混乱。 流二、资料不齐时,未按要求补充,或存在人员程不到位时放松要求。 风三、安全监督存在漏洞,监督计划不全面。 险 一、工作之余,业余学习时间较少,可能存个外 人生活不健康、情趣不高尚的风险。 部 二、可能存在个别施工单位委托朋友干涉日常 风 工作事务,大事化小,小事化无,不按原则办险 事的风险。 制一、在制度的执行过程中,发现有些制度订立度不够科学严谨,缺乏时效性,没有约束力, 机不能及时对其修改、补充和完善,可能造成制 工作中管理偏差。1、认真学习国家的法律法规及相关制度规定,并且认真做好法律的宣传普及教育工作; 2、严格规范公务活动、社交活动和个人活动,牢固树立正确的权力观,决不利用职务之便牟取私利,做到 廉洁自律、以身作则; 3、严格按照上级司法行政部门要求做好各项工作。 4、认真学习,充分认识渎职失职对国家和人民群众造 成的危害,时刻敲响警钟,杜绝质量和安全事故的 发生。 1、摸清业务流程底线,将权责进行归类。 2、规范和完善监督管理制度,按业务流程要求及时办 理各项工作。 3、组织学习有关规范、规程,做好本职工作。 加强廉政教育,算好人生一笔账,认真履行职责,切 实保证按工作程序、制度办事,排除外部干扰及利益 诱惑,做到拒腐防败。 1、根据工作需要,定期梳理、补充、完善各项规章制 度。逐步实现各项工作有制度依据,形成按制度办事 的行为规范。 2、加强对规章制度执行情况的检查、监督,将执行制

自查自纠情况登记表

广东建工台山金茂广场项目自查自纠汇总表 序 号 检查项目检查内容检查情况 1 检查非法违法 施工作业行为 是否存在无资质或超资质承揽工程的行为。 □是 □否是否存在无《安全生产许可证》或持失效《安全 生产许可证》从事施工活动的行为。 □是 □否是否存在使用未经检测或检测不合格建筑起重机 械、整体提升脚手架等行为。 □是 □否是否存在特种作业人员未持有效资格证上岗作业 的行为。 □是 □否是否存在违反施工安全技术标准、规范和操作规 程的行为。 □是 □否 2 检查施工企业 对项目管理情 况 企业是否开展过季度安全检查。 □是 □否是否开展春节后复工的安全检查。 □是 □否企业负责人是否亲自带队检查。 □是 □否 3 检查项目安全 管理机构的设 置和管理制度 的健全情况 工程项目施工安全保证体系是否健全,是否按规 定要求配置专职安全管理人员,且在岗履职状况 良好 □好 □一般 □差工程项目安全管理的各项规章制度是否建立健 全、是否上墙、是否执行到位 □是 □否 4 检查危险性较 大分部分项工 程的安全管理 状况 是否加强对深基坑、高大模板、高层外脚手架等 危险性较大分部分项工程和建筑起重机械安装拆 除作业的安全管理,并作为企业负责人带班检查 的重点内容。 □好 □一般 □差是否结合施工现场实际条件编制专项施工方案。 □是 □否方案论证、审批、实施、验收等各环节是否严格 按照有关规定执行。 □是 □否 5 检查施工现场安全帽、安全带、安全网等安全防护用品是否具□是

序 号 检查项目检查内容检查情况安全防护状况有产品质量合格证和是否存在使用假冒伪劣产品 现象 □否 在危险部位是否设立安全警示标志。□是□否 洞口、临边等部位的安全防护设置是否符合相关标准规范要求。□是□否 6 检查作业人员 教育培训和应 急救援演练情 况 是否建立并执行安全教育培训制度。 □是 □否是否按规定对管理人员和施工作业人员进行安全 生产培训教育并建立安全培训档案。 □是 □否是否存在未经安全教育培训就上岗作业的行为。 □是 □否是否制定有针对性的生产安全事故应急救援预 案,配备必要的应急救援设备并组织演练。 □是 □否 7 检查对发现严 重的安全管理 问题和隐患的 整改落实情况 对检查发现严重的管理问题和安全隐患,是否建 立台账并及时跟踪整改落实; □是 □否是否组织检查组对整改完成情况进行复查 □是 □否对存在具有普遍性或屡禁不止的安全问题的,企 业是否采取有效措施进行整治,是否通过完善长 效工作机制来解决。 □是 □否 8 检查发现存的主要问题 注:检查项符合要求的,在□中打“√”,否则打“×”。 负责人(签字): 检查人员(签字):自查日期: 监理单位自查自纠情况汇总表

食品安全自查表

食品安全自查表

食品安全自查表 序 号项目内容分值得分自查发现问题 一资质 情况1.1企业名称、生产场所、法定代表人、生产产品 与食品生产许可证是否一致,发生变化后是否进行 报告。 2 1.2食品生产许可证在有效期内,年度审查报告齐 全。 2 1.3生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生 变化后是否进行报告。 1 二生产 环境 条件 情况 2.1原料处理和原料加工、包装、储存等场所环境 整洁,并与有毒、有害场所及其他污染源保持规定 的距离。 1 2.2墙壁、天花板、地板等硬件设施完整、无破损。 1 2.3照明设施满足日常操作需要,并有防护装置。 1 2.4在清洁作业区入口处应有专用的更衣、洗手、 干手、消毒设施。 1 2.5有处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设 施。 1 2.6配备足够的工器具和设备的专用清洁设施。 1 2.7具有适宜的除尘或通风设施。 1 2.8通风排气设施易于清洁、维修或更换。 1 2.9进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。 1 2.10现场人员有相应的卫生防护措施,工作服干 净整洁 1 2.11使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无 害,并妥善保存 1 2.12洗涤剂、消毒剂应当有相应的领用使用记录 1 2.13合理部署虫害监控装置,定期检查,并有监 控记录 1 2.14准确绘制虫害控制平面图,标明捕鼠器、粘 鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀 装置等放置的位置。 1

2.15无发现虫害的迹象 1 三人员 管理 3.1建立食品安全管理制度,配备食品安全管理 人员,对其进行培训和考核。对职工进行食品安全 知识培训并保存记录。 2 3.2确定食品安全岗位责任人,该责任人在企业内 部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及 食品安全应急事件或事故调查等环节有相关的责 任落实情况记录。 1 3.3建立并执行从业人员健康检查制度和档案制 度,从事接触直接入口食品工作的人员每年进行健 康检查,并取得健康证明。 1 3.4具备质量受权人。 1 四原料 控制4.1建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进 货查验记录制度。 1 4.2查验供货者的许可证和产品合格证明,对无法 提供合格证明的食品原料,按照食品安全标准进行 检验并有记录。对于检验不符合食品安全标准或者 超过保质期的食品原料、食品添加剂、食品相关产 品有处理记录。 1 4.3进货查验记录真实、完整,记录和凭证保存期 限不少于产品保质期期满后六个月;没有明确保质 期的,保存期限不少于二年。 1 4.4采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、 食品相关产品,索取有效的检验检疫证明。 1 4.5实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产 品的品种与进货记录一致。 1 4.6建立和保存原料、食品添加剂、食品相关产品 的贮存、保管和领用出库记录。 1 4.7有产品投料记录,包括投料种类、品名、生产 日期或批号、使用数量等,建立并记录原辅料及食 品添加剂使用台账。 1 4.8无变质或超过保质期的原辅料。 1 五生产 过程 控制 情况 5.1厂区内、生产加工场所和生产加工设施清洁, 卫生状况符合要求并有自查记录。 1 5.2定期对生产设备、设施进行维护保养和清洗消 毒,需检定的生产设备经过检定并在有效期内。 1 5.3生产记录中的生产工艺、参数与企业提供的工 艺规程一致。 1 5.4建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情 况,包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间 洁净度控制等(无微生物控制要求的食品添加剂生 2

廉洁从业情况自查表(2018.9)

廉洁从业自查表 支部(部门)姓名性别出生年月文化程度现任职务党内:党外:任职时间入党时间 参加工作时间联系电话家庭住址 序号条编号对照检查内容项 执行情况 有没有需要说明的情况 1 政治纪律 (一) 1 1.在重大原则问题上不同党中央保持一致且有实际言论、行为或者造成不良后果 2 2.通过网络、广播、电视、报刊、传单、书籍等,或者利用讲座、论坛、报告会、座谈会等方式,公 开发表坚持资产阶级自由化立场、反对四项基本原则,反对党的改革开放决策的文章、演说、宣言、 声明等,或者为上述行为提供方便条件 3 3.制作、贩卖、传播第2款所列内容之一的书刊、音像制品、电子读物、网络音视频资料等,私自携 带、寄递第2款所列内容之一的书刊、音像制品、电子读物等入出境 4 4.在党内组织或参加秘密集团或者其他分裂党的活动 5 5.在党内搞团团伙伙、结党营私、拉帮结派、培植个人势力等非组织活动,或者通过搞利益交换、为 自己营造声势等活动捞取政治资本 6 6.党员领导干部在本人主政的地方或者分管的部门自行其是,搞山头主义,拒不执行党中央确定的大 政方针,甚至背着党中央另搞一套。落实党中央决策部署不坚决,打折扣、搞变通 7 7.对党不忠诚不老实,表里不一,阳奉阴违,欺上瞒下,搞两面派,做两面人 8 8.制造、散布、传播政治谣言,破坏党的团结统一 9 9.政治品行恶劣,匿名诬告,有意陷害或者制造其他谣言 1

10 10.擅自对应当由党中央决定的重大政策问题作出决定、对外发表主张 1 政治纪律 (二) 11 11.不按照有关规定向组织请示、报告重大事项 12 12.干扰巡视巡察工作或者不落实巡视巡察整改要求 13 13.对抗组织审查,有下列行为之一的:(一)串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据的;(二)阻 止他人揭发检举、提供证据材料的;(三)包庇同案人员的;(四)向组织提供虚假情况,掩盖事实 的;(五)有其他对抗组织审查行为的。 14 14.组织、参加反对党的基本理论、基本路线、基本方略或者重大方针政策的集会、游行、示威等活 动的,或者以组织讲座、论坛、报告会、座谈会等方式,反对党的基本理论、基本路线、基本方略或 者重大方针政策 15 15.组织、参加旨在反对党的领导、反对社会主义制度或者敌视政府等组织 16 16.组织、参加会道门或者邪教组织 17 17.从事、参与挑拨破坏民族关系制造事端或者参加民族分裂活动 18 18.组织、利用宗教活动反对党的路线、方针、政策和决议,破坏民族团结 19 19.组织、参加迷信活动 20 20.组织、利用宗族势力对抗党和政府,妨碍党和国家的方针政策以及决策部署的实施,或者破坏党 的基层组织建设 21 21.在国(境)外公开发表反对党和政府的文章、演说、宣言、声明 22 22.在涉外活动中,其言行在政治上造成恶劣影响,损害党和国家尊严、利益的 23 23.不履行全面从严治党主体责任、监督责任或者履行全面从严治党主体责任、监督责任不力 24 24.党员领导干部对违反政治纪律和政治规矩等错误思想和行为不报告、不抵制、不斗争,放任不管, 搞无原则一团和气 25 25.违反党的优良传统和工作惯例等党的规矩 2

食品安全自查管理制度(附自查检查表

食品生产安全自查管理制度 一、目的 定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价,及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施,保证食品的质量以及食品的安全,特制定食品安全自查管理制度,保证落实质量安全企业主体责任。 二、范围 适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员;食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。 三、职责 1 质量负责人:负责食品安全自查工作的协调、管理工作,批准食品安全自查方案和自查报告。负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。向公司管理层报告食品安全自查结果。 2 自查组长:提出自查小组名单,全面负责食品安全自查实施活动,食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。负责起草食品安全自查方案,组建食品安全自查小组,每年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次,并向经理提交自查报告。按照食品安全自查计划实施自查,起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。 3自查小组成员:按照食品安全自查计划及时实施自查,提交自查报告。 4受检部门:在职责范围内,协助自查,负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。 四、实施程序要求

1食品安全自查的策划 自查频次:每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质量负责人每年初起草食品安全自查方案,在每个年度内所进行的安全自查,并覆盖所有的相关部门。 当有下列情况时,需追加食品安全自查。 a)发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉; b)组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。 食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质管部提出,质量负责人批准实施。 2食品安全自查的准备 由自查组长提出食品安全自查实施计划,质量负责人批准,经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。 自查小组成员不检查自己的工作。 质管部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件,受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。 自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点,编制有可操作性的食品安全自查查表,供检查时使用。 3食品安全自查的实施

食品安全检查记录一览表

食品安全检查内容一览表 针对我集团餐饮中心实际情况,我们对食品安全检查记录采取不定期不定项抽查的形式,主要检查内容具体如下: 一、采购索证及库房管理 1按要求进行食品及相关产品台账登记 2.采购时按要求索证 3.对所采购的食品原料进行验收 4.库房未存放有毒、有害物品、亚硝酸盐及个人生活用品 5.食品分类分架,隔墙离地,摆放整齐,标识清楚、齐全 6.散装食品,在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容 7.库房保持清洁,无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂 8.库房无超过保质期限食品,无标识不全食品 二、副食粗加工间 1.分别设立洗菜池、洗肉池、洗鱼池,有明显标识并正确使用 2.加工菜类、肉类、水产类的刀、墩等工具及容器区分使用,做好标记 3.未加工使用有腐烂变质迹象或感官性状异常的食品原料 4.加工后的食品原料及时使用,待使用的原料及时冷冻或冷藏,粗加工间只存放原料 5.工具、容器、设备保持清洁 6.垃圾及时清除,垃圾桶有盖、内外清洁卫生 7.地沟清洁,无残渣、无堵塞,地面无积水 三、烹饪间 1.灶台器具、容器清洁卫生 2.不加工腐败变质或感官性状异常的待加工食品 3.无超过保质期限、无标签、标签不全的食品 4.用于生品(包括配料)、半成品和成品所需的工具、用具和容器,分开摆放并保持清洁,有明显的区分标识并正确使用 5.存放生品、半成品和成品的区域分开设置,存放台(或货架)有明显的区分标识并正确使用 6.各类调料容器保持清洁卫生,调料内无异物,用后加盖防尘,需冷藏的入冰箱 7.菜肴在加工过程中必须熟透,抽查出锅食品内部中心温度达到70℃以上 8.地沟清洁,无残渣、无堵塞,地面无积水 9. 垃圾及时清除,垃圾桶有盖、内外清洁卫生 四、主食间 1.灶台器具、容器清洁卫生 2.无超过保质期限、无标签、标签不全的食品 3.用于生品(包括配料)、半成品和成品所需的工具、用具和容器分开摆放并保持清洁,有明显的区分标识并正确使用 4.存放生品、半成品和成品的区域分开设置,存放台(或货架)有明显的区分标识并正确使用 5.食品添加剂专人保管、专柜存放、专人使用、专人登记 6.按要求正确使用食品添加剂并做好使用登记 7.面案、和面机、压面机等设备在未使用的情况下应苫盖。苫盖物有正反面标记并保持清洁 8.各类调料容器保持清洁卫生,调料内无异物,用后加盖防尘,需冷藏的入冰箱

(绩效管理)危险化学品从业单位安全标准化自查考核汇总表精编

(绩效管理套表)危险化学品从业单位安全标准化自查考核汇总表

□自评/□考核汇总表 1负责人和责任(100)(自评/考核得分分) 考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注 1.1负责人1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的 第壹责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生 产责任制; 5 2.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企 业安全文化。 5 3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化 的安全承诺,且确保安全承诺转变为必需的资源支 持。 5 4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会 (以下简称安委会)或领导小组会议。 5 1.2方针目 标1.企业应坚持“安全第壹,预防为主,综合治理” 的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法 规,结合企业实际,组织制定文件化的安全生产方 针和目标。安全生产方针和目标应满足: 1)形成文件,且得到所有从业人员的贯彻和实施; 2)符合或严于相关法律法规的要求; 3)和企业的职业安全健康风险相适应; 4)目标予以量化; 5)公众易于获得。 3

2.企业应签订各级组织的安全目标责任书,确定量 化的年度安全工作目标,且予以考核。企业各级组 织应制定年度安全工作计划,以保证年度安全工作 目标的有效完成。 7 1.3机构设 置1.企业应设置安委会或领导小组,设置安全生产管 理部门或配备专职安全生产管理人员,且按规定配 备注册安全工程师。 10 2.企业应根据生产运营规模大小,设置相应的管理 部门。 5 3.企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班 组的安全生产管理网络。 5 1.4职责1.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全 职责。 10 2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人 员的安全职责。 10 3.企业应建立安全责任考核机制,对各级管理部门、 管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全 生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩。 10 1.5 安全生产投入及工伤保险1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用 提取规定,自行提取安全生产费用,专项用于安全 生产。 5 2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围,合理 使用安全生产费用,建立安全生产费用台账。 10 3.依法应参加工伤社会保险,为从业人员缴纳工伤 保险费。 5

2011年春检“五查”活动自查内容及发现问题汇总表1

2011年春检“五查”活动自查内容及发现问题汇总表序 号五查项目检查内容自查发现问题整改措施 整改 时间 1 查领导 采取领导 自查、职 工监督的 方式 单位一把手是否在思想上和行动上都将安全工作放在第一位,是否亲自部署春检工作,落实责任,重在落实是否得到充分体现(是否亲自安排、布置、落实安全工作) 2 本单位各级人员安全生产责任制是否得到充分落实,是否将工作指标结合实际细化分解(对照各级人员安全生产责任制内容) 3 冬训、春检准备工作等方面,各单位领导是否层层落实责任,并亲自主抓监督落实 4 各单位一把手是否严格落实安全文件、要求、规定,亲自部署并定期检查生产班组的落实情况,对上级的要求落实到底,反馈意见(对安全文件是否能签署意见和要求并发到班组),一把手是否每月定期亲自组织有关专业人员召开安全分析会(会议记录中有无签名为准) 5 各级领导是否切实抓好包括春检在内的各个时期的安 全管理工作,做好职工的安全思想教育工作,本单位内部 从严量化考核,严格执行奖惩制度(是否按要求参加班组

序 号五查项目检查内容自查发现问题整改措施 整改 时间的安全活动,经常性地对安全工作提出意见和整改措施) 6 是否扎实有效地开展春检各项准备工作,包括职工思想动员、人力、物资、财力的筹备,做好工器具、材料的试验和储备,并按计划执行,是否能严格按照各级人员到位标准,及时到位认真履行本职工作职责,在业务上、安全上具体地监督指导现场实际工作 7 对春检工作、安全管理工作从思想上是否高度重视,采取有效措施落实安全管理责任,各项工作有计划、有安排、有落实,切实做到谁主管、谁负责,谁组织、谁负责,谁实施、谁负责,是否严格履行到位标准并执行安全监督职责,本单位是否结合实际工作制定了本单位具体工作的到位标准并能严格执行 8 查思想 管理人员和生产人员的安全思想是否统一并对安全工作高度重视,有无麻痹松懈、放松大意的思想和行为 9 干部职工是否存在安于现状的思想,是否还存在工作不 扎实、检查走过场、落实不严肃、处理不妥当、奖惩不严 格等情况

事业单位网络安全专项检查自查表汇总

XXXX 安全专项检查自查表 单位名称(加盖单位公章) _______________ 自查时间___________________________________

二、网络安全工作情况 1. 网络安全协调(领导)机构的建立和运行情况 建立了专门的网络信息安全管理组织,成立了由分管领导、 网络管理员组成的计算机网络信息安全管理领导小组。制订了安全管理办法和规定,协调处理全院有关计算机信息安全的重大问题。 2. 网络安全责任制落实情况 建立了安全责任制,分工到个人,明确了安全信息主管领导和具体网络管理人员的责任,主管领导负总责,具体管理员负主责,所有工作人员都与本单位签订了网络安全责任书。 3. 网络安全规划、策略制定和落实情况

依据国家信息安全法律法规、标准规范等要求制订了具体的信息安全工作规划和实施方案,制订了本部门信息安全等级保护标准规范并组织实施。对网络安全情况进行实时的检测,遇到问题及时解决,确保网络信息安全工作的有效进行。 4. 行业网络安全工作的组织部署情况(此项由行业主管部门填写) 5. 网络安全工作组织保障和考核情况 定期组织本部门负责人及网络管理人员进行座谈交流,学习相关文件精神并进行自我总结。同时对工作人员定期进行信息安全知识及技能培训和考核,考核结果纳入到年度考核中,根据考核结果进行相应的奖惩。

6. 网络安全人员管理制度建立和执行情况建立了基本安全管理制度,具体包括机房安全管理、系统运行维护管理、密码管理、网络安全管理、信息安全产品的采购及使用等制度。制定信息系统安全应急处置预案,定期组织开展应急处置预演。定期开展技能培训及技能测试。 7?信息系统建设管理制度落实情况 各工作人员积极学习各种相关制度,在工作中发现并改正自身不足,按照制度要求做好网络信息安全管理工作。在信息系统建设过程中加强与产品供应方、软硬件服务商的沟通交流,制定符合本单位要求的建设方案,签订安全保密责任书,在系统运行前进行安全性测试,确保网络安全工作的顺利开展。

自查情况报告表

自查情况报告表 篇一:自查报告表 自查报告表以上部分由纳税人填写篇二:年度自查报告表获得工业产品生产许可证企业年度自查报告表申证单元及产品名称:工业产品生产许可证编号:企业名称:企业代码:详细地址:邮政编码:联系人:联系电话及传真:填报日期:月江苏省工业产品生产许可证办公室印制企业基本情况年度变化一览表注:1、除打“*”项外,其他个项内容若没有变化,只需填写左侧项,右侧项用“/” 划杠。 2、表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发生变更的, 需提供相关的 证明材料复印件。获证企业不合格项改进表获证产品接受监督抽查及委托检验、自检中的不合格情况一览表注:1、检验类别应当填写检查单位的抽查性质或者企业的委托检验、自行检验。 2、 应当填写各级各部门的监督检验情况。 3企业获证产品委托加工备案情况4篇三:自检记录报告及相关表格附件一 曳引驱动电梯土建检查合格证明广东省特种设备检测院:我单位对使用单位为,安装地点

为,数量为台的电梯土建图纸 及实际土建的项目进行检查。检查结论:顶层高度、底坑深度、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下方人可以 进入的空间,安全门,通道,盘车,机房及井道通风等项目均符合所安装电梯的相关安全技 术规范及标准要求;电梯可以正常安装及安装完成后符合相关要求。特此证明。施工单位(盖章) 年月日轿厢超面积电梯安全使用承诺书广东省特种设备检测院:根据国家质监总局tsg t7001—XX《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动 电梯》,轿厢的有效面积应予以限制。为了满足我单位安装在_________________________运送轻质物质的要求而购买及安装 此轿厢面积超标的载货电梯,为确保使用安全,我单位在使用时郑重做出承诺: 1、在从层站装卸区域总可看见的位置上设置标志,表明该载货电梯的额定载重量。 2、该电梯专用于运送____________________________轻质货物,其体积可保证在 装满轿厢情况下,该货物总质量不会超过额定载重量。 3、该电梯由专职司机操作,并严格限制人员进入。特

党风廉政建设自查问题汇总表

白银区第二小学党风廉政建设自查问题汇总表

(一)关于党风廉政建设和反腐败工作方面,重点查纠: 1、查目标责任管理。看目标责任书的签订,目标责任内容是否齐全。 2、查目标责任分解。看目标责任分解表,问责职范围内的党风廉政建设责任,是否坚持把集体领导与个人分工负责相结合,谁主管、谁负责,一级抓一级、层层落实的原则。一是看领导班子(集体)对职责范围内的党风廉政建设负全面领导责任情况。二是看领导班子主要负责人对职责范围内的党风廉政建设负责第一责任人的情况,看是否对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。三是看领导班子其他成员是否根据工作分工,

是否对职责范围内的党风廉政建设负起了主要领导责任。四是看对党风廉政建设工作任务是否进行责任分解,在分解责任时是否明确领导班子、领导干部在党风廉政建设中的职责和任务分工。 3、查责任落实情况。看部署、落实、检查、考核记录;看是否把党风廉政建设与业务工作紧密结合,一起部署,一起落实,一起检查,一起考核。 4、查贯彻传达党风廉政建设精神记录。看贯彻落实党中央、国务院以及上级党委(党组)、政府和纪检监察机关关于党风廉政建设的部署和要求,结合实际研究制定党风廉政建设工作计划、目标要求和具体措施,每年定期召开专题研究党风廉政建设会议。 5、查廉政教育记录。看学习笔记和专题教育安排记录。开展党性党风党纪和廉洁从政教育,组织党员、干部学习党风廉政建设理论和法规制度,加强廉政文化建设等方面的情况。 6、查党风廉政建设制度建设。看制度是否配套,是否注重从源头上预防和治理腐败等方面的情况。 7、查权力清单梳理情况。查权利运行流程图和公开公示情况,是否建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制,是否做到权力运行程序化和公开透明。

自查自纠表格

监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表 工程名称:莆田市湄洲湾北岸经济开发区医院门诊大楼建设工程 监理单位:湖南省益佳建设监理有限公司 序号自查项目自查内容自查记录自纠记录 01 总监到 岗 履责情 况关键部位 施工作业 时到岗情 况 如下关键部位施工作业时,总监是否到现场巡视: (1)深度大于5米的基坑(槽)支护、土方开挖,高大模板(拱架)安装,脚手架基础施工及 第一步搭设,悬挑式脚手架悬挑梁安装,爬升式脚手架爬升安装,特种设备安装(含塔吊、施 工升降机加节升高安装)、拆卸,悬臂挂篮及造桥机等大型装配(吊装)设备安装调试,盾构掘 进机等地下暗挖设备安装调试,爆破工程爆破,其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆 卸时。 (2)桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工,预应力张拉,斜拉桥拉索张拉, 悬索桥主缆架设,钢结构、网架、索膜安装,劲钢(管)安装,建筑幕墙骨架安装,污工拱砌 筑,大梁等预制构件起重吊装,地下暗挖工程掘进,涉及结构安全的其他分部分项工程施工、 安装。 总监到现场巡 视 02 重要环节 到岗情况 如下重要环节总监是否到岗: (1)特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配(吊 装)设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收 (2)基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢(管)砼、幕 墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构 和其他涉及质量安全的分部或子分部验收(含中间验收) 总监到现场巡 视 03 履行主 要职责 情况 履行主要 职责情况 (1)是否对施工单位或其项目管理机构的定期检查进行监督 (2)是否出具虚假或不真实监理报告 (3)是否存在与建设或施工单位串通,弄虚作假,降低工程质量现象 (4)工程质量无法保证需要进行停工处理时或有必要停工以消除隐患时以及发生必须暂时停止 施工的紧急事件时,总监理工程师是否按规定签发了工程暂停令 (5)是否存在施工现场发现安全事故隐患,未书面要求施工单位整改的现象 (6)安全事故隐患消除后,是否及时组织复查并签署复查意见 (7)可能导致群死群伤的安全事故隐患,施工单位拒不整改或不停工整改,是否及时向工程项 目监管部门报告的(以书面材料为准) (8)是否存在未及时制止违规施工作业的现象 (1)是 (2)否 (3)否 (4)是 (5)否 (6)是 (7)是 (8)否

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