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2016年预算编制工作特点和预算报告亮点

2016年预算编制工作特点和预算报告亮点
2016年预算编制工作特点和预算报告亮点

2016年预算编制工作特点和预算报告亮点

按照建立健全全面规范、公开透明的预算制度有关要求,2016年预算编制围绕中心,服务大局,预算草案体系更全、内容更细、信息更明、逻辑更清、改革力度更大。具体体现在如下几个方面:

一、实现“五个首次”,打造公开透明预算账本

2016年预算草案进一步在细化预算编制、提高透明度方面下功夫,实现“五个首次”;预算草案共有8份材料,装订为11本,厚达2200多页,让代表“大账看得明、细账看得清”。

(一)首次编制《预算报告资金安排附表》,使主报告更加精简易读、条理清晰。主报告以文本形式,概述财政改革和预算收支主要安排,将原来列举的项目安排情况调整到附表反映,相应新增4张项目表格,并增列明细使用计划、省直主管部门、补助政策标准的索引。

(二)首次分地区编制《税收返还和转移支付补助预算表》,直观反映转移支付资金流向哪里。除自然灾害等突发事件处理资金和预留据实结算的体制补助等特殊项目外,省对市县转移支付补助细列至每一个地级以上市和省直管县,项目资金达197页、细化到14000多项,清晰反映教育、科技、文化、卫生、农业、财力性补助等各类资金在各市县间的分布情况,让公众了解转移支付的钱究竟分到了哪里。

(三)首次公开地方政府债务预算,将政府债务分门别类纳入全口径预算管理。重点反映政府债务限额、新增政府债券支出、政府债务还本付息、债券资金使用情况等,按属性分别纳入一般公共预算和政府性基金预算编制,主动接受人大和社会监督。

(四)首次建立网上微信公众平台,发布预算编制、财政改革等新闻动态和协助代表审查预算的服务信息。同时,提前一周左右将预算报告电子版发给人大代表,便于代表提前查阅。

(五)首次将市县级检察院、法院共284个单位纳入部门预算编制,省级预算单位增至404个。《部门预算》全覆盖404个一级预算单位,直接连通到最基层的县级预算单位;细化部门预算编制,解释经济分类科目支出用途,清晰反映政府部门的钱是怎么花出去的,是用在印刷、会议、差旅方面,还是用在水电、物业管理、基建等方面。

二、做到“五个率先”,预算编制亮点纷呈

根据国务院和财政部的工作部署,我们立足省情和财政工作实际,大胆探索,选取突出广东特色的改革事项进行重点突破,在全国率先开展编制并公开专项资金项目库表、政策性基金情况表等工作,取得了一定的成效。

(一)率先编印《专项资金总体使用计划表》和《专项资金项目库表》,将专项资金审核重点由“花多少钱”转向“做什么事”。除了继续公布专项资金主管部门、名称额度外,率先编制2016年省级财政专项资金总体使用计划,率先整合一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算各项专项资金;率先编制2016年省级财政专项资金项目库,

将50项、470亿元的专项资金逐一拆分为7420个落实到补助对象或用款单位的明细项目,不仅公布政府部门“花什么钱”,还要公布“做什么事”,“给什么地方、什么单位”,解决专项资金预算编制不够细化、看不懂、“钱等项目”等顽疾。

(二)率先编制《政策性基金情况表》,集中公布政策性基金设立情况。汇总2015-2017年省级财政出资设立的22项、规模达366亿元的政策性基金情况,公布基金名称、牵头部门、受托管理机构、托管银行以及具体投资方向等有关信息,提高政策性基金透明度和知名度,更好的发挥基金引导作用和放大效应。

(三)率先增列社会保险记账利率,细化社会保险基金预算编制。2016年社会保险基金预算进一步补充了企业职工基本养老保险抚养比、替代率和个人账户利率、视同缴费账户记账利率等情况,可以让省人大代表更熟悉地了解社会保险的政策,更好地审议社会保险基金预算。

(四)率先编制提前介入预算编制项目情况,将人大专项监督意见体现在预算编制中。按照省人大常委会工作安排,主动接受代表提前介入省级推进教育现代化建设17.2亿元和卫生强基创优资金57.11亿元的预算编制工作。

(五)率先以动漫形式编制《阅读指南》,提高预算报告可读性。将预算报告重点、收支安排和预算编制亮点进行归纳提炼,通过编制《预算报告阅读指南》,以简练的语言和生动的图例展示,帮助代表更好的读懂预算报告。

三、取得“八个突破”,预算管理关键性改革成效显著

2016年是深化预算改革的落地年,预算编制工作紧紧围绕创新做文章,立足改革求发展,充分体现了十八届三中全会关于深化财税体制改革和新预算法的有关精神实质,取得“八个突破”。

(一)预算资金统筹改革取得突破,不让财政资金趴在账上“打呼噜”。2016年将无线电频率占用费新增列入一般公共预算;政府性基金预算与一般公共预算投向类似的9.6亿元,调入一般公共预算统筹使用。国有资本经营预算调入

一般公共预算5.85亿元,比2015年增加1.04亿元。加强债务资金的统筹使用,腾出资金统筹用于重点项目建设。建立预算编制与存量资金相适应的机制,2016年有新增预算需求的,优先消化历年结转结余资金,共腾出资金60亿元用于其他稳增长、惠民生项目。

(二)财政项目库改革取得突破,改变以往“先定预算、后找项目”的做法。2016年加快改革步伐,将除基本支出之外的全部省级财政资金纳入项目库改革范围,由各主管部门提前做好项目可行性研究、评审、招投标、政府采购等前期准备工作,提前储备细化到用款单位、具体项目,改变以往“先定预算、后找项目”的做法,人代会通过年度预算草案后,可直接下达预算明细计划。2016年省级项目库共入库2万多个项目,项目库规模比上年扩大1倍多。

(三)零基预算改革取得突破,预算安排由“基数+增长”转为“标准+动态”。零基预算,是指不考虑过去的部门预算支出水平,以零为基点重新编制的预算。一方面,健全

预算标准体系,进一步完善行政和参公单位基本支出标准、事业单位基本支出标准,保障单位工资发放和正常运转,解决以往个别部门因领导职数较多、满编满员、资产配置较高等因素造成的经费缺口问题;另一方面,严格机关运行经费管理,严格论证支出必要性和可行性,分清轻重缓急,按绩效优先原则安排项目支出。2016年零基预算试点部门由6个扩大到20个,争取2017年全面铺开实施。

(四)专项资金清理整合改革取得突破,将财政资金由“零钱”化为“整钱”。下大力气压缩专项资金数量,实行“一个部门一个专项,没有专项的部门不新增专项”。实行专项资金预算“一年一定”,打破固化安排。2016年省级一般公共预算专项资金50项,比2015年减少169项,下降77.2%。进一步完善转移支付制度,提高一般性转移支付比例,通过一般性转移支付相应由市县安排支出,增强市县可统筹财力。2016年,省级一般性转移支付占转移支付比重达65.6%,比2015年提高1.9个百分点。

(五)预算支出审核制度改革取得突破,提高年初预算编制到位率。项目支出明确绩效目标、实施计划和时间进度,提交绩效目标的一级项目达2173个,二级项目2万多个。前期准备工作不到位、当年尚不具备支出条件的项目,不安排预算。财政投资基本建设项目根据项目开工条件,明确分年度项目建设计划和资金需求后列入当年预算安排。2016年安排基建项目预算47个,涉及金额59.8亿元,根据实际用款需要压减支出比重达52%。对预算执行慢或不具备支出条件的资金,在编制2016年预算时压减项目资金102亿元。

(六)财政风险防范改革取得突破,政府性债务“开前门、堵后门”。实施政府债务限额控制,要求各地区政府举债不得突破上级批准的限额,有效控制全省债务规模。逐步将政府债务分类纳入预算管理。草拟《广东省政府性债务风险应急预案(试行)》,明确责任、构建省、市、县三级政府性债务风险防控体系,牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。积极推进PPP工作,积极引进社会资本参与地方融

资平台公司存量项目改造,争取通过政府和社会资本合作模式减少地方政府性债务,在新建公共服务项目中,逐步增加使用政府和社会资本合作模式的比例。

(七)促发展兜底线改革取得突破,补齐制约全面建成小康社会的“短板”。补齐粤东西北地区发展短板、民生社会事业发展短板和扶贫开发短板。继续扭住“三大抓手”这个“牛鼻子”,安排512亿元,加快粤东西北交通基础设施建设、工业园区建设、中心城区建设;按照坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期,注重机会公平,加大保障和改善民生力度,2016年共安排教育、社会保障、医疗卫生等民生保障资金1759亿元;安排约690亿元实施新时期精准脱贫攻坚计划,多措并举、因地制宜,坚持开发性扶贫,培育贫困地区内生发展动力和发展能力。

(八)省以下财政体制改革取得突破,促进区域协调发展。密切关注中央与地方收入划分调整最新进展情况,认真测算收入划分调整对我省的影响,建议优化税收分享机制,

适当提高地方分成比例。同时,结合事权与支出责任调整改革进展情况,研究调整省以下财政体制,通过加大转移支付力度,优化转移支付结构,促进我省区域协调发展。

四、突出“一增一降”,切实支持实体经济发展

按照中央关于开展降低实体经济企业成本行动的决策部署,通过加大投入和降税清费等政策措施,切实帮助企业降低成本。

(一)增加资金投入力度,帮助企业特别是实体经济脱困。运用财政投入和落实税费减免等一揽子政策措施,进一步降低企业制度性交易成本、人工成本、税负成本、财务成本、物流成本,支持企业固定资产投入、技术改造、技术创新、合规性补贴资金,把资源更多更高效地投向实体经济,降低企业生产经营成本,推动企业健康发展。

(二)降低企业成本,落实降税清费政策,缓解企业生产经营压力。一是减免涉企行政性收费,实行省定涉企“零收费”,进一步降低制度性交易成本。二是落实中央有关精简归并“五险一金”的政策研究制定情况,降低部分社会保

险的缴费比例。三是落实中央普惠性降税政策,积极争取国家财税政策支持并在我省先行先试。四是帮助企业降低融资成本和债务成本方面。加上积极协调配合其他部门,做好降低企业用地、用水、用电、物流成本等工作,经初步测算,争取2016年全年能为全省企业减负约4000亿元,综合成本较2014年水平下降5%-8%,将较大缓解我省企业生产经营成本压力。

五、贯穿“五大理念”,重点领域工作保障有力

预算草案贯穿创新、协调、绿色、开放、共享五大理念,紧扣省委、省政府执政理念,着力补齐民生发展短板,支持推动供给侧结构性改革,适度扩大总需求,提高资金支出效率,支持去杠杆、去库存、降成本、补短板。

(一)支持创新发展,促进动力转换。把创新驱动发展战略作为核心战略和总抓手,加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。2016年安排121.03亿元,比上年新增15.6亿元,增长14.9%。安排科技发展专项资金80亿元,支持企业加大研发投入,支持高新技术企业发展,

支持省属科研机构改革创新、科研基础条件建设,支持协同创新与国际科技合作、新型研发组织与企业研发机构建设等;安排8亿元扶持工业领域具有自主知识产权、技术成熟度高、产业化前景好的研发项目;安排12亿元支持重大科技成果产业化。

(二)支持协调发展,促进财力下沉。补齐粤东西北发展的短板,加大对基层困难地区的补助力度,省级财力更多的向基层倾斜。实施粤东西北地区振兴发展战略,2016年共安排1893亿元,比我省进一步促进粤东西北地区振兴发展的原定投入计划1346亿元增加547亿元。支持珠三角优化发展战略,推进珠三角一体化发展,安排67亿元支持横琴新区、南沙新区、中新广州知识城等重大平台发展。2016年省本级支出剔除体制上划因素后比上年下降0.8个百分点,补助市县支出比上年提高0.5个百分点。

(三)支持绿色发展,保障发展可持续。健全生态文明制度体系,完善重点生态功能区、禁止开发区的生态补偿机

制。加强绿色低碳产品的推广与应用,提高生产比例和市场占有率,列入政府优先采购目录。2016年安排节能环保和生态环境保护支出101.67亿元,比上年增加13.67亿元,增长15.53%。

(四)支持开放发展,提升国际竞争力。安排外经贸、口岸建设和生产服务业等支出21.3亿元,重点支持外经贸稳增长调结构、促进进出口、招商引资、加工贸易转型升级、生产服务业发展、国际旅游发展等,着力提升我省经济国际竞争力。促进广东自贸区、珠三角自主创新示范区建设,营造法治化、国际化、便利化营商环境。

(五)支持共享发展,增进民生福祉。2016年共安排民生保障资金1759亿元,比上年增加266亿元,增长约18%,补齐民生社会事业发展的短板,促进社会公平,着力增进民生福祉。提高教育保障水平,共安排470.02亿元,比上年预算可比增长10%。落实社会保障政策,共安排286.81亿元,可比增长21%。保障医疗卫生支出,共安排

308.91亿元,增长23.1%。支持农林水事业发展,共安排363.08亿元,可比增长34.4%。安排136.53亿元解决好最低生活保障、五保供养、孤儿基本生活保障、医疗救助金、残疾人补助、城乡社会养老保险等6类底线民生问题。落实十件民生实事相关资金共约872亿元,占省级一般公共预算支出的23.3%,比上年增加80亿元,增长10.1%。

2016年三公经费情况说明

2016年三公经费情况说明 宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元,完成预算72%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.45万元,完成预算93%;公务接待费支出决算为2.96万元,完成预算39%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革,减少公务用车;严格控制接待费,厉行节约。 宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元,支出决算数与2015年相比减少10.19万元,下降43.18%,下降原因:公车改革,减少公务用车;严格控制接待费,厉行节约。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%,与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.75万元,下降46%;下降原因:公车改革,减少公务用车。公务接待费决算与2015年相比减少1.44万元,下降33%,宣传部2016年厉行节约,严格控制接待费,公务接待人次下降,接待费减少。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.45万元,占77.93%;公务接待费支出决算2.96万元,占22.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费 2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费10.45万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出10.45万元。主要用于宣传部日常工作及项目工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016年公务接待费2.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接

2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

2016年财政预算执行情况和2016年财政 预算草案的报告 各位代表: 受县人民政府委托,向大会报告××县2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。 一、2016年财政预算收支执行情况 2016年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,全县财政部门坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕全县经济和社会发展大局,积极应对严峻复杂的经济形势,克难攻坚,扎实工作,圆满完成了县十六届人大三次会议通过的各项预算收支目标。 2016年,全县地方财政总收入完成27800万元,完成年初预算的%,同比增加1359万元,增长%。其中:上划中央级收入完成7045万元,同比下降%;上划省级收入完成3337万元,同比增长%。地方一般预算收入完成17418万元,完成年初预算16380万元的%,比同期14236万元增收3182万元,同比增长%,其中增值税完成1557万元,占计划%,比同期下降%;营业税完成4666万元,占计划%,比同期增长%;企业所得税完成665万元,占计划%,比同期增长%;个人所得税完成341万元,占计划%,比同期增长%;资源税完成841万元,占计划%,比同期增长%;烟叶税完成1041万元,占计划%,比同期

增长%;城镇土地使用税完成474万元,占计划%,比同期增长%;契税完成944万元,占计划%,比同期增长%;其它税收完成2261万元,占计划%, 比同期增长%;非税收入完成4628万元,占计划%,比同期增长%。税收收入占地方一般预算收入的比重达到%,比上年提高了个百分点。全县一般预算支出完成49836万元(不含上级专款44666万元,下同),完成预算的%,同比增长%。 2016年,全县一般预算收入总来源为54160万元,其中:地方一般预算收入17418万元,上级补助收入31852万元,上年结转4890万元;一般预算总支出为50728万元,其中:地方一般预算支出49836万元,上解支出892万元。累计结余3432万元,其中结转下年专项支出3413万元,净结余19万元。 2016年,县本级财政完成地方一般预算收入12686万元,完成预算11659万元的%,同比增长 %。县本级一般预算支出44010万元(不含上级专款44079万元,下同),完成预算的%,比年初预算增支的因素主要是:国债转贷和省补财力专项支出增支较大。主要支出项目为:一般公共服务支出8640万元,完成预算的%,同比增长%;公共安全支出2755万元,完成预算的%,同比增长%;教育支出14485万元,完成预算的%,同比增长%;科学技术支出444 万元,完成预算的%,同比增长%;文化体育与传媒支出743万元,完成预算

2016《政府工作报告》十大新词汇

2016《政府工作报告》十大新词汇 导读: 中国国务院总理李克强今日在北京向十二届全国人大四次会议作政府工作报告。报告回顾2015年工作并全面部署2016年工作。由报告中的十大看点,或可管窥中国经济社会的发展思路。 新词汇之一:【相机调控】 【政府工作报告】:为应对持续加大的经济下行压力,我们在区间调控基础上,实施定向调控和相机调控。 【解读】“相机调控”是首次出现在《政府工作报告》中。“相机调控”强调政府要根据市场情况和各项调节措施的特点,灵活机动地决定和选择当前究竟应采取哪一种或哪几种政策措施。所以说相机调控很重要的就是要“预调、微调”。对于不同的地区和不同的产业,政府出台的政策应该是有差别的。例如房地产市场就出现了分化现象,政府根据一二三四线城市房地产市场的不同特点,制定了有针对性的契税房贷政策。 新词汇之二:【众创、众包、众扶、众筹平台】 【政府工作报告】:打造众创、众包、众扶、众筹平台,构建大中小企业、高校、科研机构、创客多方协同的新型创业创新机制。 【解读】“众创”指通过创业创新服务平台聚集全社会各类创新资源;“众筹”指通过互联网平台向社会募集资金;“众包”则是指借助互联网等手段,将传统由特定企业和机构完成的任务,向自愿参与的所有企业和个人进行分工;“众扶”指通过政府和公益机构支持、企业帮扶援助、个人互助互扶等多种途径,共助小微企业和创业者成长。 2015年9月国务院印发了《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》中,专门对“四众”平台建设提出了一系列具体措施。“四众”旨在汇众智搞创新、汇众力增就业、汇众能助创业、汇众资促发展。 一年前,李克强总理在《政府工作报告》提出“大众创业、万众创新”,激发了人们的创业、创新热情;此次将“四众”写入《政府工作报告》,显示了政府对创业创新支撑平台建设的高度重视。相信通过进一步推动“劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发”,社会财富的源泉将充分涌流。 新词汇之三:【分享经济】 【政府工作报告】:要推动新技术、新产业、新业态加快成长,以体制机制创新促进分享经

关于XX市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告【模板】

关于**市2016年预算执行情况 和2017年预算草案的报告 全体代表: 受市人民政府委托,现将**市2016年预算执行情况和2017年预算草案向大会报告,请予审议。 一、2016年预算执行情况 2016年在市委的正确领导下,在人大、政协的监督指导下,全市以保工资、保运转、保民生为重点,大力培植财源,积极组织收入,优化支出结构,严格预算约束,深化财税改革,强化财政监管,为促进全市经济发展和社会合谐提供了有力的财力支撑。由于2016年预算尚未执行完毕,以下所有报告情况均为预计。 (一)一般公共预算执行情况 1、一般公共预算收入 2016年全市一般公共预算收入45442万元,完成预算97.2%,同比增长2.1%。其中:税收收入29386万元,完成预算88.6%,同比下降10.8%;非税收入16056万元,完成预算118.1%,同比增长38.9%。 2、一般公共预算财力 2016年全市一般公共预算总财力211716万元。其中:一般公共预算收入45442万元,上级补助收入95580万元,置换一般债券上年结余3200万元,上年结余1828万元,调入资金10047万元,

新增一般债券收入37192万元,置换一般债券收入18057,调入预算稳定调节基金370万元,。 3、一般公共预算支出 2016年全市一般公共预算支出187528万元,完成预算134.2%,上解支出2545万元,置换债券安排的还本支出18057万元,置换一般债券结余3200万元,结转下年省专项386万元,。 (二)政府性基金预算执行情况 2016年政府性基金收入完成15762万元,完成预算83%,同比增长88%。 2016年政府性基金总财力33416万元,其中:政府性基金收入15762万元,上级补助收入180万元,土地出让收入补助收入1009万元,上年结转69万元,置换专项债券收入16396万元。 2016年政府性基金支出6925万元,完成预算79.7%,同比增长25.3%,上解上级支出44万元,调出资金10047万元,置换债券安排的还本支出16396万元。 (三)社会保险基金预算执行情况 2016年全市社会保险基金收入预计29846万元,完成预算的91.44%,同比增长14.21%。社会保险基金支出预计27677万元,完成预算的88.25%,同比增长6.53%。收支相抵,当年社会保险基金收支结余2169万元。 二、2017年预算安排 (一)一般公共预算安排

公司广告宣传计划及费用预算

2016年年度宣传计划及 费用预算方案 为进一步提高公司知名度,建立有效的宣传机制,更好地发挥宣传舆论导向作用,塑造公司的社会形象,现就2016年XX公司年度整体宣传计划制定方案,计划预算包含总经 办、安技、车用、客服等需对外树形象部门,费用合计为(自拟)万元。 一、电视媒体 1、《新闻综合》频道 在《新闻综合》频道开辟专栏挂牌,全年播出稿件在15至20条次之间。 打造“一极三宜”江湖名城美丽岳阳影像展播,60天为一组,片长为3分钟,每天在12:30及20:30播出两次。 署名公益广告或结合我司特点拍摄公益宣传片,片长20—30秒,每天在新闻频道播出3次,播出时长为6个月。 年末,以《XX新闻》栏目新闻报道为基础,制作年度电 视资料片,全面总结、回顾一年来的工作实效、创新举措及 经验成绩。片长约8分钟,投放播出1-2次。( 2、公共民生频道《信息超市》

商务信息播放(200元/30秒/20次),每天滚动播出20次。 在频道内循环播放50字内飞字,10元/次2遍,每天滚动播出20次共40遍。 播放品牌广告,50元/15秒/次,每天播出6次。 3、《餐佳吧》千人品菜活动 冠名千人品菜活动 赞助该活动,在活动现场的横幅、彩旗、条幅等其他宣 传内容上,体现赞助单位名称。 为活动提供灶具。 二、纸质媒体 1、《XX日报》 在党报党刊《XX日报》上刊登稿件,篇幅、数量由我 司确定,全年累计约为3个版面。 2、其他纸媒 在日报集团下子媒上同步刊登,扩大舆论氛围。 三、网络媒体: 1、《XX网》 在《XX网》上开设专栏及广告条框一个,与我司网站链接。 新闻中心每星期发布三次软文,提供新闻、图片以及视 频的发布平台和权限,全年有效。

2016年县财政预算执行情况和2016年财政预算草案的工作报告

2016年县财政预算执行情况和2016年财 政预算草案的工作报告 各位代表: 我受县人民政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年,全县财政部门认真落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,以保持共产党员先进性教育为契机,坚持“打造江南名镇、构建和谐芷江”总体目标,以加强财源建设和财政管理为重点,以增加地方财政收入为中心,加强征收管理,大力增收节支,强化财政监督,努力克服自然灾害和政策性减收因素的影响,坚持依法理财,突出以人为本的理财理念,优化支出结构,促进了我县经济社会的协调发展。 (一)全县财政预算执行情况 县x届人大第xx次常委会议批准我县2016年地方财政一般预算收入预算调整为xxxx万元;基金预算收入调整为xxx万元。 2016年,全县累计完成地方财政一般预算收入xxxx 万元,为年预算的xxx%,按同口径计算比上年增长xx%。全年累计完成上划中央“两税”xxxx 万元,为年预算的xx%,比上年增长xx%。累计完成上划所得税xxxx万元,

为年预算的 xxx%,比上年增长x%。全县共完成财政总收入xxxx万元,为预算的xxx%,按同口径计算比上年增长xx%。基金预算收入完成xxx万元,为年预算的xxx%,按同口径计算比上年下降xx%。 一般预算收入主要项目完成情况是:工商税收完成xxxx万元,比上年实际完成数(以下同)增长xx%;企业收入完成xxx万元,比上年增长xxx%;增值税完成xxx万元,比上年增长xx%;农业四税完成xxx万元,按同口径计算比上年增长xx%;罚没、规费及其他收入完成xxx万元,比上年增长x9 %;专项收入完成xxx万元,比上年增长x%。 县x届人大第xx次常委会议批准2016 年全县地方财政一般预算支出调整为xxxxx万元,加上年结转支出xxxx 万元,上级追加专项支出xxxx万元,转移支付补助和各项结算补助xxxx万元,本年超收安排xxx万元,全县地方财政一般预算支出预算总额为xxxxx万元。基金支出预算为xxx 万元,加上年结转支出xxx万元,上级追加专项支出xxx万元,本年超收安排xxx万元,基金支出预算总额为xxxx万元。2016年全县地方财政一般预算支出完成xxxxx万元,为预算的xx%,比上年增长 xx%;完成基金预算支出xxxx万元,为预算的xx%,比上年下降x%。 一般预算支出主要项目完成情况是:企业挖潜改造资金xx万元,比上年下降xx0%;农业支出xxxx万元,比上年

2016年《政府工作报告》十大新词

◎ 2016年《政府工作报告》十大新词 1、相机调控、【政府工作报告】为应对持续加大的经济下行压力,我们在区间调控基础上,实施定向调控和相机调控。 【解读】“相机调控”是首次出现在《政府工作报告》中。“相机调控”强调政府要根据市场情况和各项调节措施的特点,灵活机动地决定和选择当前究竟应采取哪一种或哪几种政策措施。所以说相机调控很重要的就是要“预调、微调”。 对于不同的地区和不同的产业,政府出台的政策应该是有差别的。例如房地产市场就出现了分化现象,政府根据一二三四线城市房地产市场的不同特点,制定了有针对性的契税房贷政策。 2、众创、众包、众扶、众筹平台 【政府工作报告】打造众创、众包、众扶、众筹平台,构建大中小企业、高校、科研机构、创客多方协同的新型创业创新机制。 【解读】“众创”指通过创业创新服务平台聚集全社会各类创新资源;“众筹”指通过互联网平台向社会募集资金;“众包”则是指借助互联网等手段,将传统由特定企业和机构完成的任务,向自愿参与的所有企业和个人进行分工;“众扶”指通过政府和公益机构支持、企业帮扶援助、个人互助互扶等多种途径,共助小微企业和创业者成长。 2015年9月国务院印发了《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》中,专门对“四众”平台建设提出了一系列具体措施。“四众”旨在汇众智搞创新、汇众力增就业、汇众能助创业、汇众资促发展。 一年前,李克强总理在《政府工作报告》提出“大众创业、万众创新”,激发了人们的创业、创新热情;此次将“四众”写入《政府工作报告》,显示了政府对创业创新支撑平台建设的高度重视。相信通过进一步推动“劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发”,社会财富的源泉将充分涌流。 3、分享经济 【政府工作报告】第一处要推动新技术、新产业、新业态加快成长,以体制机制创新促进分享经济发展,建设共享平台,做大高技术产业、现代服务业等新兴产业集群,打造动力强劲的新引擎。 【解读】出门在网络平台上约辆车,有了闲置房可以网上短租……这些都是分享经济的现实例子,有报告显示,中国参与分享经济活动总人数目前已经超过5亿人。这种建立在资源共享基础上的崭新模式,运用技术力量实现了资源的优化配置,减少了能源消耗,正在迅速渗透到许多领域和细分市场。 分享经济可以让社会资源配置更加优化、社会协同合作更有效率,从而降低大众创业门槛,

2016年宣传部部长个人工作总结范文

2016年宣传部部长个人工作总结范文站在第一学期,透视过去半年,工作的点点滴滴时时在眼前隐现,回眸望去过去的一幕慕,在不知不觉中充实眼睑。似乎初进学校的记忆依然就在心头展现!而匆匆的一个学期又将结束。在这段时间里,我们的工作中有酸、有甜、有苦、有辣。不管是阳光明媚还是风雨交加,我们都一路携手前进,挥洒着青春,用我们的真诚去拥抱每一天。 本学期的工作既将结束,也是宣传部工作的尾声了,在这一年的时间里,我们每个人都收获到了很多东西,取得着各自的进步。我很幸运在协会宣传部为协会的各项工作出一份力。可以这么说:这半年是累的半年,忙的半年,快乐的半年,收获的半年,难忘的半年。 在工作方面,这个学期我们宣传部积极协助协会及其它的部门进行了相关的宣传工作,宣传部主要负责对协会的社活动的总体宣传工作,我们宣传部始终如一的用积极热情得太对对待每一张板报及相关宣传布置。 本学期部门除了协助其他部门的一些常规宣传工作外,最主要的工作有对第五届无机化学大赛的宣传。宣传部本学期的活动主要有部门内部组织聚餐。通过这些活动使得成员之间有了很好的交流,加深了成员的感情,也让宣传部很好的走出部门,对外展示了部门的形象。 因为工作性质的差异,我们很少有自己的品牌活动,但是在

同各部门配合的过程中,我想我们的认真和责任心就是我们的品牌。一定会有更好的成果。对于我来说工作方法需要改进,工作不够大胆,不够自信等的方面还需提高。个别成员部门的意识还不是比较强烈,无法调动他们的积极性,这也成了这学期充实的工作中一个较大的遗憾。 在之前的工作中,我没有收集大家的劳动成果,这是宣传部的工作记录做的有些遗憾之处,总体来说,宣传部的工作是繁重、琐碎的、不定的,工作多,但我通过合理的安排学习和工作的时间既保证了学习,又很好的完成了工作。 弹指一挥间,回顾过去、总结经验教训是为了更好的把握现在、展望未来,我们坚持努力的决心绝不会改变,我会和其他成员们一起加油!让整个部门更好地为协会服务!青春孕育着无穷无尽的能量等着我们去开采,去挖掘,去释放希望在未来的一年里,我们将使宣传部扬长避短,和协会其它部门协调合作,各尽其能去创造更好明天。

关于郑州市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告.doc

关于郑州市2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算草案的报告——2017年4月9日在郑州市第十四届人民代表大会第五次会议上 郑州市财政局局长 各位代表: 我受市人民政府委托,向大会报告郑州市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年,在市委市政府的坚强领导和各级人大、政协的监督支持下,全市财政工作牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,主动适应经济发展新常态,充分发挥财政职能作用,突出“四大重点”工作落实,切实保障和改善民生,有力支持了经济社会平稳健康发展,全市财政预算执行情况较好。 (一)一般公共预算执行情况 2016年,全市全口径财政收入2766.4亿元,增长14.9%。地方财政总收入1619.5亿元,增长13.7%。 1.全市一般公共预算执行情况 经各级人代会批准的2016年全市一般公共预算收入预算为感谢你的观看

10212618万元,市十四届人大常委会第二十一次会议审议批准“营改增”改革后收入调整为9534571万元,实际完成10111833万元,为预算的106.1%,增长14.3%,其中:税收收入完成7232643万元,为预算的101.5%,增长13.8%,占一般公共预算收入的71.5%。 经各级人代会批准的2016年全市一般公共预算支出预算为11678342万元,执行中因上级追加、动用预算稳定调节基金、新增债券转贷收入等因素,支出预算调整为13550956万元,实际完成13215255万元,为调整预算的97.5%,增长19.1%。 2.市本级一般公共预算执行情况 市十四届人大三次会议审议批准的2016年市本级一般公共预算收入预算为4278333万元,市十四届人大常委会第二十一次会议审议批准“营改增”改革后收入调整为3910355万元,实际完成4184671万元,为预算的107%,增长15%,其中:税收收入完成2559611万元,为预算的99%,增长11.2%。 市十四届人大三次会议审议批准的2016年市本级一般公共预算支出预算为5644675万元,执行中因上级追加、动用预算稳定调节基金、新增债券转贷收入等因素,支出预算调整为6184861万元,实际完成5945931万元,为调整预算的96.1%,增长37.3%。 市本级一般公共预算收支平衡,略有结余。 3.城市新区一般公共预算执行情况 航空港经济综合实验区一般公共预算收入完成329620万元,感谢你的观看

2016年部门预算情况和重要事项说明.doc

2016年信访局预算

目录 第一部分部门概况 9969、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算表 一、2016年收支预算总表(功能分类科目) 二、2016年收支预算总表(经济分类科目) 三、2016年收入预算表 四、2016年支出预算表 五、2016年财政拨款收支预算表 六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、2016年政府性基金支出预算表 八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表 九、2016年政府采购预算表 十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能 1、负责处理人民群众给区委、区政府来信、来电,接待来访,倾听人民群众的意见、建议和要求,确保信访渠道的畅通,及时向区委、区府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。 2、承办中央、省、市及区委、区政府领导批示交办、转办的信访事项;根据区委、区政府领导的意见,向有关部门、乡镇办事处转送、交办有关信访事项,检查、督办信访事项的处理和落实。 3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。 4、检查、指导、督促各乡镇办事处、区直各部门各单位的信访工作,开展信访宣传和研究工作。 5、为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。 6、综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况,征集、筛选和提供信访信息和建议,对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。 7、负责组织实施全区信访工作目标管理,提高信访工作质量,加强信访队伍的自身建设,开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作,提高信访干部的政治和业务素质;研究和探讨信访工作的规律和理论,指导信访工作实践,发挥信访工作的社会效益。 8、按照《信访条例》规定,对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。 二、部门预算单位构成 牡丹区信访局预算包括:局本级预算。

2016年政府工作报告练习题参考答案

2016年政府工作报告练习题参考答案 一、单项选择题 1. 下列对2015年我国改革开放和社会主义现代化建设取得的重大成就,表述错误的是( A )。 A. 国内生产总值增长6.9%,在世界主要经济体中位居第一 B. 粮食产量实现“十二连增”,居民消费价格涨幅保持较低水平 C. 城镇新增就业1312万人,超过全年预期目标,成为经济运行的一大亮点 D. 全国居民人均可支配收入实际增长7.4%,快于经济增速 2. 下列对“十二五”期间我国取得的成就表述错误的是( D )。 A. 经济总量稳居世界第二位,成为全球第一货物贸易大国和主要对外投资大国 B. 超过一半人口居住在城镇,建成全球最大的第四代移动通信网络 C. 高速铁路超过1.9万公里,占世界60%以上 D. 基本医疗保险实现全覆盖,基本养老保险参保率超过90% 3. 李克强总理在2016年政府工作报告中指出,( C ),既是调整经济结构的重点,也是释放发展潜力的关键。 A. 缩小行业差距 B. 缩小人均收入差距 C. 缩小城乡区域差距 D. 发展规模经济,实现规模效益 4. 2016年政府工作报告指出,当前我国发展正处于这样一个关键时期,必须培育壮大新动能,加快发展新经济。下列选项对“新经济”表述错误的是(B )。 A. 发展“新经济”是要培育新动能,促进中国经济转型 B. “新经济”是指新兴的电子商务和小微企业发展 C. “新经济”涉及一、二、三产业 D. 发展“新经济”,小微企业可以大有作为,大企业可以有更大作为 5. 2016年政府工作报告指出,从根本上说,发展的不竭力量蕴藏在( D )之中。 A. 历史规律 B. 创新驱动 C. 大众创业 D. 人民群众 6. 2016年发展的主要预期目标是:国内生产总值增长( D ),居民消费价格涨幅3%左右,城镇新增就业1000万人以上,城镇登记失业率( )以内。 A. 6.5%,4.5% B. 7%,4% C. 6.8%,4% D. 6.5%—7%,4.5% 7. 2016年政府工作报告指出,今年拟安排财政赤字2.18万亿元,赤字率提高到( C )。 A. 4% . 3.5% C. 3% D. 2% 8. 2016年政府工作报告提出,今年将全面实施营改增,从5月1日起,将试点范围扩大到( D )。 A. 建筑业、交通运输业、邮政服务业 B. 电信业、邮政服务业、生活服务业 C. 电信业、交通运输业、建筑业、房地产业 D. 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业 9. 2016年政府工作报告指出,要切实转变政府职能,全面推行“双随机、一公开”监管,即( D )。 A. 随机抽取检查对象,随机确定抽查频次,及时公布查处结果 B. 随机抽取检查对象,随机选择检查方式,及时公布查处结果 C. 随机抽取检查对象,随机确定抽查事项,及时公布查处结果 D. 随机抽取检查对象,随机选派执法检查人员,及时公布查处结果 10. 2016年政府工作报告指出,要更好激发非公有制经济活力,构建新型( B )关系。

财务预算报告2017

XXXXX公司 2017年度财务预算报告 一、公司基本情况 二、预算编制的工作组织 三、预算总体情况 所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。2017年度财务预算主要包括五方面:生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算(或基建投资预算)、股权投资预算和资金预算。 简要说明2017年预算情况: 全年预计产、销量万吨,比2016年万吨增加了万吨;全年平均(不含税)售价元/吨,比2016年售价元/吨,增加(或降低)元/吨;营业收入万元,比2016年万元增加万元;税前利润万元,比2016年万元增加万元。 全年预计投资万元,其中矿建工程万元,地、土建工程万元,设备购置万元,安装工程万元,建管费万元。 四、预算具体情况 (一)生产经营预算 1、税前利润构成 表格显示税前利润构成及与计划数比较

单位:万元 2、销售情况 预测分析2017年市场情况:简要说明煤质、售价、筛分方案 3、生产作业计划及生产成本 简要说明2017公司的生产作业计划:煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。 单位:万元、元/吨 简要说明2017年预算数与2016年实际数的增减原因 4、销售、管理、财务费用 单位:万元、元/吨

简要说明2017年预算数与2016年实际数的增减原因 (二)专项资金预算 单位:万元 若已就上述内容经单独编制了专项预算的,此处摘要说明,并指出详见专项预算。 (三)固定资产及无形资产投资预算(生产矿井) 基建投资预算(基建矿井) 简要说明包括在建工程、固定资产、无形资产增减预算三类。其中矿建、土建、安装、设备、利息、建设单位管理费用、地质勘探费、村庄搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计入在建工程、固定资产科目。资源价款和土地购置支出计入无形资产科目。 若已就上述内容经单独编制了专项预算的,此处摘要说明,并指出详见专项预算。 单位:万元

2016年宣传工作总结

2016年宣传工作总结 2016年,我局始终坚持以科学的理论武装人,深入贯彻落实科学发展观结合起来,强化宣传力量,创新宣传形式,增强宣传效果;牢牢把握重点,紧紧抓住特点,进一步提高干部群众的思想意识、服务意识。坚持正确的宣传原则,巩固以往取得的成绩,并结合局工作实际情况,紧紧围绕文化旅游工作,积极发挥作用提供了强有力的思想保证、精神动力和舆论支持。主要做了以下工作: 一、领导重视,机构健全 1、成立领导小组。年初,结合今年的工作任务,我局制定了2016年宣传思想工作计划,并调整完善了以局长为组长,副局长为副组长的宣传思想工作领导小组,进一步完善了局党委宣传思想工作机制。 2、加强了信息宣传队伍建设。在局办公室设立了专职宣传人员,做到了责任到人,真正将宣传工作落到实处。 二、加强学习,用先进的理论武装头脑 1、认真抓好局理论的学习。局支部坚持每月一次的理论学习制度,积极认真学习上级的有关文件和会议精神。通过组织学习党的十七大和市委九届六次全会、区委九届六次全会、区纪委九届五次全体会议、区政府有关会议精神,进一步深入学习和领会“三个代表”、“十七大”、“十七届六中全会”重要思想的深刻内涵,学习提高党的执政能

力建设的决定,使局领导班子的理论水平得到了较大的提高,思想作风更加过硬。 2、理论联系实际,有针对性地进行宣传报道。局支部牢牢把握正确舆论导向,将舆论宣传与典型宣传进行有机结合起来,围绕区委宣传思想工作重点和区政府、区文化体育旅游局各阶段工作重点,结合工作实际进行宣传。 3、认真组织党员干部开展专题教育活动。按照区纪委、区委宣传部的部署和要求,局支部于3月开始在全局党员干部中集中组织开展了“执行力提升年”活动,积极参加区民主评议办公室组织的“加强和改进机关作风建设”活动,开展民主评议党员“创先争优”表彰活动和学习宣传贯彻党的十七大、十七届六中全会精神活动。在活动中做到了领导和党员的高度重视,使活动收获良好,成效显著。认真组织党员开展“四评四亮”活动,同时加强了《党章》的学习,进一步提高广大党员干部对《党章》的认知,让全体党员对自己应履行权利和义务有了更进一步的认识。 三、加强宣传,认真搞好先进典型的宣传 1、围绕开展保持共产党员先进性教育活动、科学发展观活动。 2、围绕文化体育旅游局工作、实施“四创两争”工作方案、两会关注的工作进行宣传,不断增强党员干部群众围绕中心、服务大局的自觉性和坚定性。

宣传经费预算报告

宣传经费预算报告 一:“宣传活动经费”。计有3项共计334元, 1、宣传条幅印制费用144元 ——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元; 2、宣传海报印制经费60元 ——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,学校人流量大处。 3、宣传页:100元 需求量1000张以上,单价元左右,保守估计100元。 用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。 4、请柬制作30元 主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元 二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。 主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。 (一)场地布置经费(432元) (二)、接待经费(300元)

三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前 往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66 反计:(15+5)*6=120 共计186元 以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费 用、共预算经费1222元。 以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。 共青团西北大学职业技术学院 2011级会计电算化文2班团支部 2012年4月11日 宣传经费预算报告 [篇2] 镇政府: 据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在 12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局 联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普 办[2015]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费 预算项目设定的意见》(仙人普办 [2015]4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申 请,要求按政策拨付(本行政区人口人均元的预算)人普专 项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体 预算报告如下:一、普查前期准备工 1、普查 指导员、普查员的培训(在市培训2天) 20000元 6月—10

关于2016年预算执行情况和2017年预算草案情况的名词解释.doc

附件3 名词解释 预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。 预算绩效管理:指在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式,要求政府部门不断改进服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。 预算稳定调节基金:指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。 预备费:在编制预算中按照一般公共预算支出额的1%-3%设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。预备费的动用方案由本级政府

财政部门提出,报本级政府决定。 政府预算体系:由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接,全面反映政府收支总量、结构和管理活动。 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。此次《预算法》修订,将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。其中,一般公共预算收入是指政府可支配的纳入一般公共预算管理的财政收入,它以税收收入为主体,同时涵盖了行政性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等非税收入。一般公共预算总收入是指按照现行财政管理体制规定,划归地方并纳入地方财政预算管理的收入总和。即财力的概念。主要包括一般公共预算收入、一般性转移支付补助收入、专项转移支付补助收入等。 政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。 国有资本经营预算:对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

宣传部年度工作报告

(一)微信组2016年度春学期工作总结 1.微信组主要职能 推送学校最新新闻动态以及与同学们日常学习生活相关的各类通告通知,报告提案的进展情况,发布失物招领信息,宣传专门委员会的活动,推广专门委员会等。 2.微信公众平台发展概况 (1)简介 中南财经政法大学专委会官方微信公众平台申请于2014年11月。 现专门委员会官方微信公众平台截至本总结编写时(2016年6月18日0点04分)已有粉丝4149人,完成素材编辑822个。 (2)热门推文摘选

(3)数据分析图表

3.制度方面: (1)完善绩效考核让委员以更加严肃、认真的态度对待自己的本职工作 (一)推文质量(总分:40分): 1.无错别字一个错别字扣1分,三个以上扣5分 2.标题格式正确、句子通顺一个标题修改2分,三个以上10分 3.封面图片合适一张图片修改2分,三个以上10分 4.正文格式正确修改一处扣三分,扣完为止 5.阅读原文、原文链接漏加阅读原文、原文链接,或原文链接错误,一个两分 6.自定义菜单发布正确自定义菜单发布错误扣10分 7.原创联系校园生活,或生动有趣亦可。酌情加10-20分 8.推文生动有趣,有自己的风格 +10分 注:1、发预览之前要慎重,仔细斟酌;2、仔细阅读注意事项;3、若非轮值者本人的主观错误,可酌情少扣分。 (二)发布速度(总分:30分): 十点半之前发完推文不扣分。之后每延迟10分钟,扣三分。十二点之后,0分。九点半之前发完,加10分 (三)后台回复(总分:10分):

当天未及时回复,全扣。注:若收到提问者夸奖,加10分 (四)阅读量(以当日最高计)(20分): (1)24h后,最高阅读量低于50,全扣。超过100,加10分;超过200,加20分。被学校其他官网转载,加30分。 (2)可以呼吁自己的亲友团转发、阅读,但是不能在推文中恶意营销,否则全扣。 注:推荐的消息,被采纳,且阅读量100以上,加20分 (五)转发小专推文 +10分(默认都已转发,一经发现未转发,扣50分) (六)学习优秀的公众号,每周发3篇相关链接,加10分 (2)进行轮岗制度培养全能型委员,给各组带来全新活力,也让委员保持对组织的热情度和新鲜感。 4.参与活动 (1)民主文化月:包括橙光游戏的推广、颁奖,“我看两会”的投票活动和颁奖、“校园民主大接力”活动的宣传和颁奖。通过一系列的活动,提高了专委会的知名度,让校园民主的观念深入同学们的内心。

2016年财政预决算报告

2016年财政预决算报告 各位代表: 受乡人民政府委托,现提出2016年地方财政预算收支执行情况和2016年地方财政收支预算(草案)报告,请予审议,并请提出宝贵意见。 第一部分 2016年地方财政预算执行情况 2016年,在乡党委、政府的统一领导下,在各有关部门的大力支持下,乡财政所认真贯彻落实中央、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神,把科学财政管理理念贯彻落实到常规管理之中,紧抓综合财政的三个环节,积极推进农村综合改革改革。强化预算约束,严格依法治税,严格按照“量入为出、量力而行、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作,充分发挥了财政主观能动作用和部门职能作用,较好完成了2016年的财政预算收支任务。 一、一般预算收入完成情况。 2016年完成一般预算收入(本年本级收入)230万元,占年初预算260万元的%,实现增收万元。分大类完成情况是:工商税收类完成23万元(其中:营业税完成20万元,增值税3万元);烤烟、农业特产税完成207万元,增收3万元。全年完成社会抚养费征收万元。 二、一般预算支出情况。 年内完成一般预算支出万元,同比增加支出万元,

占年初预算数的%。 (一)按支出功能分类为:一般公共服务支出万元,其中:人大事务(行政运行)万元,政府办公及相关机构事务(行政运行)万元,人口与计划生育事务万元,共产党事务(行政运行)万元。文化体育与传媒(群众文化)万元。社会保障和就业万元(其中行政单位离退休支出万元,医疗卫生支出万元)。城乡社区事务支出(城乡社区规划管理)万元。农林水事务支出万元,其中:农业支出万元(农业事业机构万元、对村民委员会的补助万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助)、林业支出(事业机构)万元、水利支出(水土保持)万元。粮油储备事务42万元。 (二)按经济分类支出为:基本支出和项目支出万元,其中:工资福利支出,商品和服务等支出万元,对个人和家庭补助支出万元,其他基本性支出万元。 三、支出人员基本情况。 纳入2016部门决算汇编范围的独立核算单位共 2个(行政、事业各1个),独立编制机构数10个(行政3个,事业7个),核定编制人数51人(其中行政36人,事业15人),年末在职人数财政拨款开支人数41人,离退休8人,遗属6人。 四、2016年财政主要工作情况。 (一)积极有效确保税费改革成果。协调配合有关

2016年预算编制工作特点和预算报告亮点

2016年预算编制工作特点和预算报告亮点 按照建立健全全面规范、公开透明的预算制度有关要求,2016年预算编制围绕中心,服务大局,预算草案体系更全、内容更细、信息更明、逻辑更清、改革力度更大。具体体现在如下几个方面: 一、实现“五个首次”,打造公开透明预算账本 2016年预算草案进一步在细化预算编制、提高透明度方面下功夫,实现“五个首次”;预算草案共有8份材料,装订为11本,厚达2200多页,让代表“大账看得明、细账看得清”。 (一)首次编制《预算报告资金安排附表》,使主报告更加精简易读、条理清晰。主报告以文本形式,概述财政改革和预算收支主要安排,将原来列举的项目安排情况调整到附表反映,相应新增4张项目表格,并增列明细使用计划、省直主管部门、补助政策标准的索引。

(二)首次分地区编制《税收返还和转移支付补助预算表》,直观反映转移支付资金流向哪里。除自然灾害等突发事件处理资金和预留据实结算的体制补助等特殊项目外,省对市县转移支付补助细列至每一个地级以上市和省直管县,项目资金达197页、细化到14000多项,清晰反映教育、科技、文化、卫生、农业、财力性补助等各类资金在各市县间的分布情况,让公众了解转移支付的钱究竟分到了哪里。 (三)首次公开地方政府债务预算,将政府债务分门别类纳入全口径预算管理。重点反映政府债务限额、新增政府债券支出、政府债务还本付息、债券资金使用情况等,按属性分别纳入一般公共预算和政府性基金预算编制,主动接受人大和社会监督。 (四)首次建立网上微信公众平台,发布预算编制、财政改革等新闻动态和协助代表审查预算的服务信息。同时,提前一周左右将预算报告电子版发给人大代表,便于代表提前查阅。

2017年政府工作报告双语划重点.

2017年《政府工作报告》双语划重点 回顾2016 李克强总理表示,过去一年,我国发展面临国内外诸多矛盾叠加、风险隐患交汇的严峻挑战,但我国经济社会发展主要目标任务圆满完成,“十三五”(the 13th Five-Year Plan)实现了良好开局。 主要完成的工作包括: 国内生产总值(GDP)达到74.4万亿元,增长6.7%,名列世界前茅; GDP reached74.4trillion yuan,representing6.7-percent growth,and seeing China outpace most other economies. 城镇登记失业率4.02%,为多年来最低; The registered urban unemployment rate stood at4.02percent at year-end2016, the lowest level in years. 降低企业税负5700多亿元,所有行业实现税负只减不增; The tax burden of business for the year was slashed by over570billion yuan and tax burdenswere reducedin every sector. 新设7个自贸试验区; Another seven pilot zones were established. 74个重点城市细颗粒物(PM2.5)年均浓度下降9.1%。 We saw a9.1-percent drop in the annual average density of fine particulate matter (PM2.5)in74key cities.

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