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各职能部门履职情况检查表 安全检查表检查情况

各职能部门履职情况检查表 安全检查表检查情况
各职能部门履职情况检查表 安全检查表检查情况

各职能部门履职情况检查表安全检查表检查情况

年安全科履职情况检查表序号检查内容履职情况不合格原因合格不合格 1 贯彻执行国家及公司安全生产的方针、法律、法规、政策和制度,在经理和副经理的领导下负责公司的安全监督管理工作。 2 负责对职工进行安全教育和培训、新职工的安全教育;组织各种安全活动,制订班组安全活动计划。

3 组织制订、修订本公司职业安全卫生管理制度和安全技术规程,编制安全技术措施计划,并监督检查执行情况。

4 组织安全大检查,协助并督促有关部门对查出的隐患制定防范措施,检查监督隐患整改工作的完成情况。

5 对各种直接作业环节进行安全监督,检查各项安全管理制度的执行情况。

6 深入现场进行安全监督检查,督促并协助解决有关安全问题,纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况,有权令其停止作业,并立即报告有关领导。

7 负责各类事故的汇总、统计上报工作。

8 按国家有关规定,负责制订职工劳动防护用品、保健食品和防暑降温品的发放标准,并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。

9 负责对公司安全工作进行考核评比,对在安全生产中有贡献者或事故责任者,提出奖惩意见。 10 检查督促有关部门搞好安技装备的维护保养、管理工作。 11 建立、健全安全

管理网络,指导班组安全工作,加强安全基础建设。 12 提出安保基金的使用计划,对计划的实施进行检查监督。

检查人:检查日期:年财务科履职情况检查表序号检查内容履职情况不合格原因合格不合格 1 把安全生产投入资金单独分类列帐。

2 在财务预算中,把安全生产投入所需的资金列入年度财务计划,并优先予以安排。

3 监督、检查安全生产资金的使用情况,保证专款专用,保证安全生产所需资金的投入。

4 凡安全措施不落实的技术措施项目,未经安全技术部门审核同意,不得拨款。

5 要监督劳动防护用品、清凉饮料及职业病防治等费用的合理使用,没有经 ___门签字同意,不予报销。

6 安全生产投入资金范围检查人:检查日期:年办公室履职情况检查表序号检查内容履职情况不合格原因合格不合格 1 协助企业领导贯彻上级有关安全生产指示,及时转发上级

和有关部门的安全生产文件、资料。做好公司厂安全会议记录,对___门的有关材料,及时组织汇审、打印、下发。

2 负责对临时来厂参观学习、办事人员检查登记和进行进厂安全教育。

3 搞好所管辖单位的安全工作,制订和健全安全生产责任制和规章制度。

4 在安排、总结工作时,同时安排、总结安全工作。

检查人:检查日期:年营运公司履职情况检查表序号检查内容履职情况不合格原因合格不合格 1 组织车队员工学习执行有关安全生产的方针、政策和法规。主任是车间第一责任人。

2 负责对车队所有员工的领导和管理工作,贯彻执行厂级安全生产方针并努力完成维护生产设备正常运行任务及上级领导指派的工作

3 负责组组织制定车队各项管理制度并通过检查,落实执行各项规章制度

4 负责车辆的使用与保养工作,贯彻执行各操作规程,提高设备的使用效率

5 对人员进行有效安排和合理调整。

6 发生事故时积极组织抢救、及时上报并协助参加事故调查,积极采取防范措施。

检查人:检查日期:

模板,内容仅供参考

操作系统安全配置检查表

1 Windows 2000 操作系统安全检查表(草案) 中国教育和科研计算机网紧急响应组(CCERT) 2003年3月 前言 步 骤 1 建议 2 安装过程中的建议 3 安装最新的系统补丁(Service Pack)与更新(Hotfix)程序 4 为管理员(Administrator )账号指定安全的口令 5 把Administrator 帐号重新命名 6 禁用或删除不必要的帐号 7 关闭不必要的服务 8 安装防病毒软件 9 给所有必要的文件共享设置适当的访问控制权限 10 激活系统的审计功能 11 关于应用软件方面的建议 附录一、网络上的参考资源 附录二、windows 2000 服务配置参考 1 建议 2 安装过程中的建议

2 3 安装最新的系统补丁(Service Pack)与更新(Hotfix)程序 大量系统入侵事件是因为用户没有及时的安装系统的补丁,管理员重要的任务之一是更新系统,保证系统安装了最新的补丁。 建议用户及时下载并安装补丁包,修补系统漏洞。Microsoft 公司提供两种类型的补丁:Service Pack 和Hotfix 。 Service Pack 是一系列系统漏洞的补丁程序包,最新版本的Service Pack 包括了以前发布的所有的hotfix 。微软公司建议用户安装最新版本的Service Pack , 现在最新的补丁包是Service Pack 3(推荐安装)。 您可以在下面的网址下载到最新的补丁包: ● https://www.doczj.com/doc/363768422.html,/windows2000/downloads/servicepacks/sp3/ ● https://www.doczj.com/doc/363768422.html,/china/windows2000/downloads/ ● https://www.doczj.com/doc/363768422.html,/patch/ Service Pack 3 此补丁包包括了Automatic Updates (自动升级)服务,该服务能够在重要的Windows 2000修补程序发布之时向您发出通知。Automatic Updates 是一种有预见性的“拉”服务,可以自动下载和安装Windows 升级补丁,例如重要的操作系统修补和Windows 安全性升级补丁。 Hotfix 通常用于修补某个特定的安全问题,一般比Service Pack 发布更为频繁。微软用过安全通知服务来发布安全公告。你可以订阅微软免费的安全通知服务: https://www.doczj.com/doc/363768422.html,/technet/treeview/default.asp?url=/technet/security/bulletin/notify.asp 在发布新的安全补丁时,可以通过电子邮件通知你。如果公告建议你安装 hotfix ,你应该尽快下载并安装这些hotfix 。 你也可以在下面的网址下载最新的Hotfix 程序: https://www.doczj.com/doc/363768422.html,/technet/treeview/default.asp?url=/technet/security/current.asp 4 为管理员(Administrator )账号指定安全的口令 Windows 2000 允许127个字符的口令。一般来说,强壮的口令应该满足以下条件: 1. 口令应该不少于8个字符; 2. 不包含字典里的单词、不包括姓氏的汉语拼音; 3. 同时包含多种类型的字符,比如 o 大写字母(A,B,C,..Z) o 小写字母(a,b,c..z) o 数字(0,1,2,…9) o 标点符号(@,#,!,$,%,& …) 4. 不要在不同的计算机上使用相同的口令。 5 把Administrator 帐号重新命名 由于Windows2000的默认管理员帐号Administrator 已众所周知,该帐号通常称为攻击者猜

安全生产责任制落实情况检查表一

安全生产责任制落实情况检查表一 工程名称:检查日期:序号检查内容检查情况及处理结果 1 建设单位安全生产责任制落实情况 2 施工单位安全生产责任制落实情况 3 监理单位安全生产责任制落实情况 4 钢管扣件租赁单位安全生产责任制落实情况 建筑起重机械租赁单位、安拆单位、使用单位、检 5 测单位单位安全生产责任制落实情况

建筑起重机械的安全生产管理情况检查表五 工程名称:检查日期:序号检查内容检查情况及处理结果 1 建筑起重机械产权备案制度的执行情况 2 建筑起重机械安装后的验收、检验检测制度的执行情况。 建筑起重机械使用登记、定期检查维修保养制度的执行情 3 况。 4 施工现场建筑起重机械的相关使用情况。

脚手架、模架系统安全生产管理情况检查表四 工程名称:检查日期:序号检查内容检查情况及处理结果 1 脚手架、模架系统搭设前的材料及基础验收情况。 2 脚手架、模架系统搭设前的安全技术交底工作情况。 3 脚手架、模架系统搭设后的检查、验收情况。

4 混凝土浇筑工序、工艺的执行情况及现场安全检测的落实 情况。 建筑施工安全专项施工方案管理情况检查表三 工程名称:检查日期:序号检查内容检查情况及处理结果 1 建筑起重机械安装拆卸、脚手架及模板支撑系统搭设拆除、深基坑支护等危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的编制、审核情况。 2 需组织专家论证的危险性较大的分部分项工程的专家论证情况。

3 建筑起重机械安装拆卸、脚手架及模板支撑系统搭设拆 除、深基坑支护等危险性较大的分部分项工程安全专项施 工方案的现场落实情况。 建筑施工从业人员持证上岗情况检查表二 工程名称:检查日期:序号检查内容检查情况及处理结果 1 施工企业主要负责人持证情况。 2 施工企业项目负责人持证上岗情况。

最新安全检查表格式大汇总

安全状况调查表 —徐刚 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全,管理职责是否明确,安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构,但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工,并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工,但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等,但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表,并有正式成文的审批程序,审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序,但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例,未形成正式文件和程序。 □ 其它。

2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略,包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件,但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度,但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程,但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定,具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制,并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理,缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况,重点、敏感岗

信息安全风险评估检查流程操作系统安全评估检查表H模板

信息安全风险评估检查流程操作系统安全评估检查表H

HP-UX Security CheckList

目录 HP-UX SECURITY CHECKLIST (1) 1初级检查评估内容 (6) 1.1 系统信息 (6) 1.1.1 系统基本信息 (6) 1.1.2 系统网络设置 (6) 1.1.3 系统当前路由 (7) 1.1.4 检查当前系统开放的端口 (7) 1.1.5 检查当前系统网络连接情况 (8) 1.1.6 系统运行进程 (8) 1.2 物理安全检查 (9) 1.2.1 检查系统单用户运行模式中的访问控制 (9) 1.3 帐号和口令 (9) 1.3.1 检查系统中Uid相同用户情况 (9) 1.3.2 检查用户登录情况 (10) 1.3.3 检查账户登录尝试失效策略 (10) 1.3.4 检查账户登录失败时延策略 (10) 1.3.5 检查所有的系统默认帐户的登录权限 (11) 1.3.6 空口令用户检查 (11) 1.3.7 口令策略设置参数检查 (11) 1.3.8 检查root是否允许从远程登录 (12)

1.3.9 验证已经存在的Passwd强度 (12) 1.3.10 用户启动文件检查 (12) 1.3.11 用户路径环境变量检查 (13) 1.4 网络与服务 (13) 1.4.1 系统启动脚本检查 (13) 1.4.2 TCP/UDP小服务 (14) 1.4.3 login(rlogin), shell(rsh), exec(rexec) (14) 1.4.4 comsat talk uucp lp kerbd (15) 1.4.5 Sadmind Rquotad Ruser Rpc.sprayd Rpc.walld Rstatd Rexd Ttdb Cmsd Fs Cachefs Dtspcd Gssd (15) 1.4.6 远程打印服务 (16) 1.4.7 检查是否开放NFS服务 (16) 1.4.8 检查是否Enables NFS port monitoring (17) 1.4.9 检查是否存在和使用 NIS ,NIS+ (17) 1.4.10 检查sendmail服务 (17) 1.4.11 Expn, vrfy (若存在sendmail进程) (18) 1.4.12 SMTP banner (19) 1.4.13 检查是否限制ftp用户权限 (20) 1.4.14 TCP_Wrapper (20) 1.4.15 信任关系 (20) 1.5 文件系统 (21) 1.5.1 suid文件 (21)

各职能部门履职情况检查表 安全检查表检查情况

各职能部门履职情况检查表安全检查表检查情况 年安全科履职情况检查表序号检查内容履职情况不合格原因合格不合格 1 贯彻执行国家及公司安全生产的方针、法律、法规、政策和制度,在经理和副经理的领导下负责公司的安全监督管理工作。 2 负责对职工进行安全教育和培训、新职工的安全教育;组织各种安全活动,制订班组安全活动计划。 3 组织制订、修订本公司职业安全卫生管理制度和安全技术规程,编制安全技术措施计划,并监督检查执行情况。 4 组织安全大检查,协助并督促有关部门对查出的隐患制定防范措施,检查监督隐患整改工作的完成情况。 5 对各种直接作业环节进行安全监督,检查各项安全管理制度的执行情况。 6 深入现场进行安全监督检查,督促并协助解决有关安全问题,纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况,有权令其停止作业,并立即报告有关领导。 7 负责各类事故的汇总、统计上报工作。 8 按国家有关规定,负责制订职工劳动防护用品、保健食品和防暑降温品的发放标准,并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。 9 负责对公司安全工作进行考核评比,对在安全生产中有贡献者或事故责任者,提出奖惩意见。 10 检查督促有关部门搞好安技装备的维护保养、管理工作。 11 建立、健全安全

管理网络,指导班组安全工作,加强安全基础建设。 12 提出安保基金的使用计划,对计划的实施进行检查监督。 检查人:检查日期:年财务科履职情况检查表序号检查内容履职情况不合格原因合格不合格 1 把安全生产投入资金单独分类列帐。 2 在财务预算中,把安全生产投入所需的资金列入年度财务计划,并优先予以安排。 3 监督、检查安全生产资金的使用情况,保证专款专用,保证安全生产所需资金的投入。 4 凡安全措施不落实的技术措施项目,未经安全技术部门审核同意,不得拨款。 5 要监督劳动防护用品、清凉饮料及职业病防治等费用的合理使用,没有经 ___门签字同意,不予报销。 6 安全生产投入资金范围检查人:检查日期:年办公室履职情况检查表序号检查内容履职情况不合格原因合格不合格 1 协助企业领导贯彻上级有关安全生产指示,及时转发上级

信息系统网络安全检查表

信息系统网络安全检查表 时间: 年月日 系统名称 负责人联系电话 网络拓扑图: 接入方式(服务商) _______________________ (附后) 账号(电话) _____________________________ 联网主机数 _______________________________ 联网情况 IP地址 ___________________________________ 服务内容 _________________________________ 联网用途 _________________________________ 单位成立网络安全小组,确立安全小组负责人(单位领导任组长),确立组长负责制 组长落实小组人员岗位工作职责组织制度 配备2到4名计算机安全员,须持证上岗制定网络安全事故处置措施计算机机房安全保护管理制度用户登记制度和操作权限管理制度网络安全漏洞检测和系统升级管理制度交互式栏目24小时巡查制度安全保护电子公告系统用户登记制度管理制度信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度,信息群发服务管理制度 违法案件报告和协助查处制度备案制度具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使 用日志记录功能,内容包括IP地址分配及使用情 况,交互式信息发布者、主页维护者、邮箱使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址,交

互式栏目的信息等 安全审计及预警措施安全保护网络攻击防范、追踪措施技术措施计算机病毒防治措施身份登记和识别确认措施交互式栏目具有关键字过滤技术措施开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施 开设邮件服务的,具有垃圾邮件清理功能 1 信息系统检查项目表 ,安全技术措施, 是否符合类别检查项目安全标准备注安全标准物理位置机房和办公场地应选择在具有防震、防的选择风和防雨等能力的建筑内。 机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员物理访问 控制需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围 应将主要设备放置在机房内 应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记; 防盗窃和应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在防破坏地下或管道中 应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中; 主机房应安装必要的防盗报警设施 机房建筑应设置避雷装置; 防雷击机房应设置交流电源地线 物理机房应设置灭火设备和火灾自动报警系防火安全统 水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下; 防水和防应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋潮顶和墙壁渗透; 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透 防静电关键设备应采用必要的接地防静电措施

安全检查及安全检查表(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全检查及安全检查表(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全检查及安全检查表(标准版) 一、安全检查 安全检查是运用常规、例行的安全管理工作及时发现不安全状态及不安全行为的有效途径,也是消除事故隐患、防止伤亡事故发生的重要手段。 1.安全检查的性质 安全检查除了进行经常性的检查外,还应定期地进行群众性的检查。检查的性质可分为普遍检查、专业性检查和季节性检查等。 开展安全检查工作,要做到有计划、有组织、目标明确、内容要求具体,并且必须由领导负责、有关人员参加的安全生产检查组进行实施。安全检查自始至终应贯彻领导与群众相结合的原则,做到边检查、边整改。 2.安全检查的内容 安全检查的内容主要是查思想、查管理、查隐患、查事故处理。

(1)查思想:检查企业领导和各级管理人员的思想认识,是否把职工的安全健康放在首位,对安全法规、政策和安全生产方针是否认真贯彻执行。 (2)查管理:主要是检查企业领导是否把安全生产列入议事日程;企业主要负责人在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时是否将"五同时"的要求落到实处;新建、改建、扩建的工程项目与安全卫生设施是否执行同时设计、同时施工、同时投产的"三同时"原则;安全机构、安全教育制度、安全规章制度以及特种作业人员的培训制度是否健全。 (3)查隐患:通过检查生产设备、劳动条件、安全卫生设施是否符合安全要求以及劳动者在生产中是否存在着不安全行为等,找出不安全因素和事故隐患。 (4)查事故处理:检查企业对伤亡事故是否及时报告,认真调查;是否按"三不放过"的要求严肃处理;是否采取了有效措施,避免类似事故重复发生。 二、安全检查表

日常安全检查表

附录四/05 (AQ—04—05) 日常安全检查表 受检单位(部门)工程名称(地点) 检查时间检查部门 检查内容人员情况: □施工作业情况□安全防护用品使用□按要求着装□其他工器具及材料: □工器具使用□车辆使用□施工电源□其他 安全措施: □工作票使用□安全施工作业票使用□安全措施□其他 文明施工及环境保护: □施工现场□生活设施□环境保护 抽检或其他检查内容: 违章行为 及 安全隐患 限期整改意见整改执行 情况复检复检人: 日期: 现场负责人:检查人员: 说明:检查情况符合要求填“√”不符合要求填“×”,没有此项不填。检查内容不限于本表所列范围。

附录四/05 (AQ—04—05)续上 日常安全检查表使用说明 日常检查表适用于电网建设工程施工班组专职安全员对施工现场的日常例行检查,检查内容分为施工现场的人员情况、工器具及材料、安全措施、文明施工及环境保护四大类。具体检查内容根据当天实际工作情况,可参照以下分解项目进行,检查内容不限于所列范围: (☆号为必检项目,△为抽检项目)。 序号类 别 项目具体检查内容 备 注 1 人 员 情 况 施工作业 情况 ①当天工作安全交底清楚;②施工人员工作任务明确;③安全监护 人明确 ☆安全防护 用品使用 ①正确佩戴安全帽;②2米以上高空作业正确使用安全带;③正确使 用电焊面罩、手套;④正确使用防毒、防辐射用品 ☆按要求着 装 ①穿符合要求的工作服;②工作负责人、安全员佩带标志袖套;③ 禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋及裙子;④佩带胸卡 ☆其他 ①无违章指挥、违章作业;②工作人员精神状态良好;③不在禁烟 场所吸烟 ☆抽检项目 ①特种作业人员持证情况及台帐;②作业人员接受安全教育和考试 记录;③作业人员体检表;④人员安全教育培训记录 △ 2 工 器 具 及 材 料 工器具使 用 ①工器具外观及性能良好;②安全用品、受力工器具外观良好,有 检验标签且在合格使用期内;③电动工具按一机、一闸、一保护使 用;④登高工具有防滑措施;⑤安全防护装置符合要求 ☆车辆使用 ①出车前例行检查;②易燃易爆物运输符合规定;③大型材料、设 备绑扎稳固;④无人货混装;⑤自卸车车厢严禁载人 ☆施工电源 ①电源线绝缘层无破损、布置整齐合理;②三相五线制配线且截面 满足负载要求;③使用标准电源箱;④电源箱内所有元件完好,有 触电保安器;⑤分路电源有标识;⑥防水密封良好;⑦电源箱上锁 ☆其他 ①设备材料按划分区域堆放整齐、有标识牌;②工具摆放整齐③ 易燃易爆物存放符合规定;④工器具及材料有防火防盗措施 ☆抽检项目 ①工器具台帐;②工器具试验检验记录;③仓库有制度并由专人管 理,防火、用电满足规范要求;④主要施工机械挂设操作规程;⑤ 大型机械(设备)有安全责任人;⑥大型用电机械(设备)按“一 箱、一机、一闸、一保护”设置 △ 3 安 全 措 施 工作票 ①所列安全措施全部执行;②线路票接地线编号、数量与工作票相 符;③防火重点部位使用动火作业票 ☆安全施工 作业票 ①签发、审查符合要求;②相关人员亲笔签名;③安全防范措施满 足要求并正确执行;④施工作业区明确;⑤副票同时使用 ☆ 安全措施 执行情况 ①施工方案经审核批准;②按施工方案作业;③各工序及单项作业 严格执行相关规程规范;④使用易燃易爆物(电焊氧焊等)有防 火措施⑤施工区域有明显有效的警示隔离措施 ☆其他 ①各工序、专项作业进行安全技术交底;②停电和带电作业手续齐 全;③临时用电符合要求 ☆抽检项目 ①安健环设施齐全;②有工程合同及安全协议书;③安全管理制度 完整,人员职责明确;④各级签订安全生产责任书;⑤三级安全网 络机构健全,运转正常;⑥制定应急预案与响应并演练⑦按时开展 安全活动、站班会及日常安全检查;⑧配齐有效的规程规范及作业 指导书;⑨各种安全管理台帐齐全;⑩安全隐患整改实行闭环管理 △ 4 文 明 施 工 及 环 保 施工现场 ①环境卫生整洁;②有防暑、防毒等措施;③危险区域设安全围栏 和醒目的警示标识;④安全施工标志数量符合规定;⑤施工现场设 有保健急救药箱;⑥施工人员掌握基本急救知识 ☆生活设施 ①办公生活场所环境卫生整洁,用品摆放整齐;②生活垃圾及时清 理 ☆环境保护 ①按环境因素清单控制污染;②现场设有废弃物回收装置;③做到 “工完料尽场地清”;④在有农作物、林木、植被等施工场所时有保 护措施 ☆抽检项目 ①生活用电符合标准;②临时建筑符合有关安全规范;③垃圾、废 料分类存放并及时清理;④严禁在建工程建筑兼作住宿 △

安全检查表通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD763 安全检查表通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

安全检查表通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 目前,在安全检查中,应用较为广泛、使用方便、易于检查人员掌握的是安全检查表。安全检查表是为检查某一系统的安全状况,以法律、法规和标准为依据,结合企业具体情况拟订好的问题清单。安全检查表是在进入现场检查之前由对被检查对象熟悉的管理和技术人员经过充分讨论编制的,表中所列内容应详细、全面、简明易懂。使用安全检查表进行检查可使检查结果客观、全面、准确,因此受到检查人员的普遍欢迎。 安全检查表按其应用范围可以分为五种: 第一种:设计审查用安全检查表,供设计人员在设计时使用,也可供安全管理人员在审查“三同时”时使用。其内容主要包括:厂址选择、平面布置、工艺过程的安全性,各种装置的配置,建筑物与构筑物,安全装置与设施,操作的安全性,危险物品的存储与运输,消防设施,辅助用室与设施等方面。 第二种:厂级安全检查表,供全厂性安全检查使用。其内容广泛、详细,也可供日常安全管理巡回检查使用。

安全检查表大全

安全检查表汇总 编写人: 审核人: 批准人:

目录 安全检查的目的和要求 (4) (总装厂/部门)防火防爆及消防专项安全检查表 (34) (总装厂/部门)危险化学品专项安全检查表 (38) 文件号:ZZZX—JCB-2015 -10 序号: (38) 检查人:检查时间: (38) (总装厂/部门)机械设备专项安全检查表 (40) 文件号:ZZZX—JCB-2015 -11 序号: (40) 检查人:检查时间:单位负责人: (43) :(总装厂/部门)电气设备专项安全检查表 (44) (总装厂/部门)特种设备专项安全检查表 (46) (总装厂/部门)流动式起重机(汽车吊)专项安全检查表 (49) 文件号:ZZZX—JCB-2015-14 序号: (49) 检查车辆车牌号:日期: (49) (总装厂/部门)工装吊具及吊带安全检查表 (51) (总装厂/部门)气瓶专项安全检查表 (52) 厂房建筑专项安全检查表 (55) 文件号:ZZZX—JCB-2015-17 序号: (55) 检查部门:检查人员:检查时间: (55) 填表人:填表时间:部门负责人: (56) 厂区内机动车辆专项安全检查表 (56) (总装厂/部门)消防泵房点检表 (58) 文件号:ZZZX—JCB-2015-19 序号: (58) 检查人:检查时间: (58) (总装厂/部门)油品库点检表 (60) 文件号:ZZZX—JCB-2015-20 序号: (60) 内容 (60) 检查 (60) 标准 (60) 1 (60) 2 (60) 3 (60) 4 (60) 5 (60) 6 (60) 7 (60) 8 (60) 9 (60) 10 (60) 11 (60) 12 (60)

安全现状评价检查表

2014年度云南煤矿安全现状评价报告编制提纲 前言 第一章概述................................ 错误!未定义书签。 第一节安全现状评价对象和范围........... 错误!未定义书签。 一、安全现状评价对象................. 错误!未定义书签。 二、安全现状评价范围................. 错误!未定义书签。 三、评价过程......................... 错误!未定义书签。 第二节安全现状评价依据................. 错误!未定义书签。 一、评价依据......................... 错误!未定义书签。 二、基础资料文件..................... 错误!未定义书签。 第三节煤矿概况......................... 错误!未定义书签。 一、企业基本情况..................... 错误!未定义书签。 二、企业生产经营合法性............... 错误!未定义书签。 三、井田境界、地质特征及储量......... 错误!未定义书签。 四、矿井开采技术条件................. 错误!未定义书签。 第四节矿井生产现状..................... 错误!未定义书签。 一、开拓方式......................... 错误!未定义书签。 二、水平及采区划分................... 错误!未定义书签。 三、采煤方法及顶板控制............... 错误!未定义书签。 四、主要生产系统..................... 错误!未定义书签。 五、安全避险“六大系统”现状:....... 错误!未定义书签。 六、重大安全技术措施................. 错误!未定义书签。第二章危险、有害因素识别与分析............ 错误!未定义书签。 第一节危险、有害因素识别的方法和过程... 错误!未定义书签。

信息系统网络项目安全检查表

百度文库- 让每个人平等地提升自我 国际联网信息系统网络安全检查表 时间:年月日被检单位名称 单位地址 负责人联系电话 联网情况接入方式(服务商) _______________________ 账号(电话) _____________________________ 联网主机数 _______________________________ IP地址 ___________________________________ 服务内容 _________________________________ 联网用途 _________________________________ 网络拓扑图: (附后) 组织制度单位成立网络安全小组,确立安全小组负责人(单位领导任组长),确立组长负责制 组长落实小组人员岗位工作职责 配备2到4名计算机安全员,须持证上岗 制定网络安全事故处置措施 安全保护管理制度计算机机房安全保护管理制度 用户登记制度和操作权限管理制度 网络安全漏洞检测和系统升级管理制度 交互式栏目24小时巡查制度 电子公告系统用户登记制度 信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度,信息群发服务管理制度 违法案件报告和协助查处制度 备案制度 安全保护技术措施具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使用日志记录功能,内容包括IP地址分配及使用情况,交互式信息发布者、主页维护者、邮箱使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址,交互式栏目的信息等 安全审计及预警措施 网络攻击防范、追踪措施 计算机病毒防治措施 身份登记和识别确认措施 交互式栏目具有关键字过滤技术措施 开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施 开设邮件服务的,具有垃圾邮件清理功能

监理企业工程现场履职情况检查表

监理企业工程现场履职情况检查表

检查时间:年月日项目总监姓名: 检查应得分分,实得分分,得分率%,最终得分分(得分率*100分)。 检查组签字:被检单位签字: 备注: 1. 编制专项施工方案的工作内容:深基坑支护与降水、土石方开挖、大模板工程、起重吊装、脚手架、临时用电、爆破工程、外墙吊篮、幕墙施工、预应力张拉施工、特种设备施工、网架和索膜结构、6m以上的边坡施工、地下室防水、钢结构、外墙外保温、采用新技术、新工艺、新材料影响质量安全无技术标准的施工;

2.必须旁站的工程:土方回填、灌注桩混凝土浇筑、边坡支护锚杆及土钉墙、基础结构及防水混凝土、卷材防水层细部处理、主体混凝土浇筑、给排水工程、电气工程、通风空调工程、外墙外保温、钢结构吊装、幕墙安装等; 3. 下列建材产品应进行建材抽检:(1)塑料、铝合金门窗;(2)保温原材料;(3)防水材料;等按规定应抽检的建材产品等。 4.①脚手架搭设前审查搭设方案、钢管扣件进场验收、脚手架联合验收、脚手架阶段验收; ②审查基坑支护施工单位资质、安全生产许可证及检测单位资质情况,挖前进行安全评估,监督施工单位按方案组织施工,深基坑超过设计有效期,监理机构督促建设单位联系设计单位出具书面处理意见; ③审批模板工程专项施工方案,模板拆除时混凝土必须达到规定强度,经施工单位现场技术负责人和总监批准后实施; ④审批施工现场临时用电专项施工方案并监督实施; ⑤起重机械设备进场安装前,审查起重机械登记注册手续、铭牌和证书,审查安装拆卸单位起重设备安装工程专业承包资质、安全生产许可证,审批安装拆除施工方案,起重机械设备使用前,施工单位委托有资质的检测机构进行检验,检验合格后,施工单位组织联合验收,合格后方可投入使用,联合验收合格之日起一个月内备案。

现场履职情况检查表2

万州经开区国有投资在建项目到岗履职情况检查表 项目名称:万州经开区高峰污水处理厂工程(一期) 建设单位:重庆万林投资发展有限公司形象进度: 序 号检查项目检查内容检查方法履职情况相关人员签字 建设单位 1 公司制定的到岗履职 制度 对照万州经开办发 (2012)109号文件制 定的到岗履职制度 查文件 2 到岗履职管理情况建设单位管理台账查台账施工单位 1 项目部人员到岗及执 业资格情况任命文件人员到岗情况 1.查任命书; 2.查社保; 3.查身份证; 4.网上查询人员资格证(注册单位及证件的 有效性)。 2 按照万州经开建发 〔2014〕11号检查日常 到岗情况 1、项目班子管理人员平 时到岗情况; 2、请假审批执行情况; 3.企业领导带班暨现场 履职情况。 1.查看建设单位管理台账(在岗记录表和请 假审批表); 2.企业领导带班暨现场履职情况备查表(或 开会记录、影像留存资料)。 监理单位 1 项目部人员到岗及执 业资格情况监理合同备案人员或任 命文件人员到岗情况 1.查备案合同; 2.查任命书; 3.查社保; 4.查身份证;

5.网上查询人员资格证(注册单位及证件的有效性)。 2 按照万州经开建发 〔2014〕11号检查日常 到岗情况 1、项目班子管理人员平 时到岗情况; 2、请假审批执行情况。 查看建设单位管理台账(在岗记录表和请假 审批表) 3 危大工程管理1.监理实施细则中的危 大工程管理内容; 2.危大工程专项方案审 批; 3.危大工程现场监管。 1.监理实施细则; 2.危大工程审批记录; 3.监理安全监管记录和超过一定规模危大工 程的旁站监理记录。

信息安全检查表1

广西食品药品检验所 信息安全检查表一、信息系统基本情况 信息系统基本情况①信息系统总数:个 ②面向社会公众提供服务的信息系统数:个 ③委托社会第三方进行日常运维管理的信息系统数:个,其中签订运维外包服务合同的信息系统数:个 互联网接入情况互联网接入口总数:个 其中:□联通接入口数量:个接入带宽:兆□电信接入口数量:个接入带宽:兆 □其他:接入口数量:个 接入带宽:兆 系统定级情况第一级:个第二级:个第三级:个第四级:个第五级:个未定级:个 系统安全 测评情况 最近2年开展安全测评(含风险评估、等级测评)系统数:个二、日常信息安全管理情况 人员管理①岗位信息安全和保密责任制度:□已建立□未建立 ②重要岗位人员信息安全和保密协议: □全部签订□部分签订□均未签订 ③人员离岗离职安全管理规定:□已制定□未制定 ④外部人员访问机房等重要区域管理制度:□已建立□未建立 资产管理①信息安全设备运维管理: □已明确专人负责□未明确 □定期进行配置检查、日志审计等□未进行 ②设备维修维护和报废销毁管理: □已建立管理制度,且维修维护和报废销毁记录完整□已建立管理制度,但维修维护和报废销毁记录不完整□尚未建立管理制度 三、信息安全防护管理情况

网络边界防护管理①网络区域划分是否合理:□合理□不合理 ②安全防护设备策略:□使用默认配置□根据应用自主配置 ③互联网访问控制:□有访问控制措施□无访问控制措施 ④互联网访问日志:□留存日志□未留存日志 信息系统安全管理①服务器安全防护: □已关闭不必要的应用、服务、端口□未关闭 □帐户口令满足8位,包含数字、字母或符号□不满足 □定期更新帐户口令□未能定期更新□定期进行漏洞扫描、病毒木马检测□未进行 ②网络设备防护: □安全策略配置有效□无效 □帐户口令满足8位,包含数字、字母或符号□不满足 □定期更新帐户口令□未能定期更新□定期进行漏洞扫描、病毒木马检测□未进行 ③信息安全设备部署及使用: □已部署有防病毒、防火墙、入侵检测、安全审计等功能的设备□未部署□安全策略配置有效□无效 门户网站应用管理门 户 网 站 管 理 网站域名:_______________ IP地址:_____________ 是否申请中文域名:□是_______________ □否 ①网站是否备案:□是□否 ②门户网站账户安全管理: □已清理无关帐户□未清理 □无:空口令、弱口令和默认口令□有 ③清理网站临时文件、关闭网站目录遍历功能等情况: 口已清理口未清理 ④门户网站信息发布管理: □已建立审核制度,且审核记录完整 □已建立审核制度,但审核记录不完整 □尚未建立审核制度

住房城乡建设主管部门履职检查表2国检

住房城乡建设主管部门履职检查表市县 序 号 检查内容检查结果 1 工程报建报监情况2011年1月1日至今新开工工程项,其中项尚未办理施工许可证,项尚未办理质量安全监督登记手续 2 保障性安居工程建设情况现有未竣工保障性安居工程项,其中项未办理施工许可证,项未办理质量安全监督登记手续 2011年1月1日至今新开工保障性安居工程项,其中项未办理施工许可证,项未办理质量安全监督登记手续 辖区内保障性安居工程30日内未巡查到位的有项,名称: 3 工程竣工验收和备案登记情况2011年1月1日至今竣工验收工程项,其中合格项,上述工程中已办理备案登记的有项 4 实施行政处罚情况2011年1月1日以来立案起,实施行政处罚起 5 《保障性安居工程质量监督工作责 任状》签署情况 □市与县签署 □机构与监督员签署 6 监督机构根据《关于做好迎接住房 和城乡建设部检查的通知》(桂建质 安监字[2011]30号)开展保障性安 居工程的自查情况 □有《在建保障性安居工程检查情况一览表》 □有自查期间撰写的监督记录和发出的整改通知(~) 7 监督机构根据《关于开展在建工程 质量通病专项治理的通知》(桂建质 安监字[2011]25号)开展质量通病 专项治理活动情况 □已转发文件 □有企业报送的资料 □已开展质量通病专项治理并有检查记录 □有专项治理总结 8 建筑业企业网上报送信息系统使用 情况 监督机构质量安全监督信息报送情 况 □建筑业企业网上报送信息系统使用正常、当地企业按时报送 □监督机构信息完整、正确 □监督机构人员信息完整、正确 □工程基本信息齐全 □整改信息齐全 □质量月报完整、正确 □事故信息齐全

企业安全生产检查表

企业(单位)安全生产检查表 企业(单位)名称:年月日项目主要内容检查细则检查结果说明 安全生产责任制落实企业法定代表人负责制 及主要负责人、分管负责 人、安全管理人员、各车 间岗位安全责任制的建 立及落实情况 是否制定安全生产责任书 检查 细则 中的 项目, 完成 的在 结果 栏打 √,没 完成 的打 ×。 是否层层签订责任书 责任书的奖惩是否兑现 安全生产管理机构建设 情况 是否成立专门的安全管理机构 是否配备专兼职安全管理员 安全生产投入情况 是否按规定提取和使用安全生产费用 是否为从业人员缴纳工伤保险 是否投保安全生产责任险或缴纳安全 生产风险抵押金 落实安全生产法律法规设备安全管理制度和岗 位安全作业规程建立、执 行情况 是否制定安全管理制度并严格执行 是否制定岗位操作规程并严格执行 作业现场的安全管理情 况 是否建立安全检查和管理记录台帐 作业现场是否有安全管理人员 作业现场安全管理制度和操作规定是 否上墙,并严格执行 新建、改建、扩建项目依 法履行安全设施“三同时” 制度情况 项目设计是否符合安全规范,并取得 相关审批手续 安全设施是否与主体工程同时设计、 同时施工、同时验收 外来施工(承包、承租) 方安全管理情况 是否与外来施工方签订安全生产合同 或在合同中明确安全生产条款 是否对外来施工方生产经营过程加强 安全监管 外来施工方是否具备资质 隐患排查 整改和重大危险源监控企业安全生产设施、设备 的日常维护、保养情况; 是否建立安全生产设施、设备管理检 查制度 是否按规定做好安全生产设施、设备 的维护、保养记录

检查组组长签字: 企业(单位)主要负责人签字: 危险性较大的特种设备和危险物品储存容器、运输工具的检验检测情况 是否建立特种设备管理台帐 检查细则中的项目,完成的在结果栏打√,没完成的打×。 是否对在用特种设备按规定进行检测、检验 对重点部位、重大危险源 的普查建档、风险辨识、 监控预警制度的建立及措施落实情况 是否建立重大危险源档案及监控台帐 是否落实专人或专业设备对危险源进 行24小时监控 应急管理 应急队伍建设情况 是否建立专(兼)职应急救援队伍或 与相关应急救援队伍签订救援协议 应急投入情况 是否配备应急救援物资、器材 应急制度建设及演练情况 是否建立安全生产应急值守制度 是否制定总体应急救援预案及岗位、车间单项预案 是否定期开展应急演练,并留存演练记录 对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况 是否建立自然灾害隐患排查治理台帐 基础工作及安全宣传培训 安全生产教育培训情况 是否制定全年培训计划,并建立安全生产教育培训考核档案 企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否培训并持证上岗 是否进行全员安全培训,并形成书面记录 安全宣传情况 是否建立安全生产例会制度并严格执行 厂区、车间是否设置安全黑板报、标语口号、警示标志等 安全保障落实情况 是否按规定为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品

集团公司六项较大生产安全风险管控措施落实情况检查表

附件 生产安全六项较大风险管控措施落实情况检查表六项较大风险检查项目检查方法和内容 1节假日管理力量单薄的风险检查加强节假日管理制度 或方案的制度或方案制定 情况。 通过查阅剖析制度的方式: 检查是否制定了加强节假日管理制度或方案, 是否明确了严禁节假日安排高危作业的要求, 是否明确了风险施工作业升级管理要求, 是否明确了原来不需要审批的低风险或一般性作业也要由区域属地单位负责人进行审批的 要求。 检查加强节假日管理制度 或方案宣贯落实情况。 通过查看工作痕迹和人员访谈的方式: 检查节假日管理制度或方案是否全面宣贯,相关人员是否掌握节假日安全生产要求, 是否建立了节假日管理情况的考核机制,是否明确了对节假日管理情况检查考核的频次,是 否明确规定了奖惩事项,是否实施了检查、考核与奖惩。 1

六项较大风险检查项目检查方法和内容 检查节假日期间禁止高危作业要求的执行情况。从工作痕迹中或现场实际查看等方式: 检查节假日期间是否进行过、或正在进行高危作业,是否有过开停工或生产负荷的重大调整,是否安排过装置或设备的计划检修,大规模连续性危险施工作业在节假日是否停工; 对于必须开展的作业是否有风险升级管控措施。 检查除禁止项目之外作业项目的升级管理执行情况。通过对节假日已经实施或正在进行的风险施工作业管理情况进行剖析: 检查作业方案的制定、审批和报备情况,工作前安全分析或工艺安全分析情况,风险削减措施的制定和执行情况,应急处置方案的制定和演练情况。 检查节假日领导干部带班的执行情况。通过查阅剖析制度的方式:检查企业是否建立了领导干部带班制度。 通过查看工作痕迹的方式:检查企业是否设置了领导干部带班记录,是否真实记载在了领导干部带班期间的具体工作。 通过节日期间的实际查看和访谈: 检查带班领导干部是否在岗,是否有效履职。 2

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