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车墩中心校总务处后勤管理制度汇编

车墩中心校总务处后勤管理制度汇编
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松江区车墩学校后勤管理制度汇编

目录

1、后勤管理制度

2、总务主任岗位职责

3、财务管理制度

4、记帐会计岗位职责

5、报账员工作细则

6、会计电算化管理制度

7、会计工作交接制度

8、内部牵制制度

9、会计档案管理制度

10、印章使用规定

11、食堂财务制度

12、校舍管理制度

13、财产管理制度

14、财产管理员岗位职责

15、财物购置、领用、保管制度

16、库存用品使用制度

17、财产清查制度

18、固定资产报损报废制度

19、教师办公计算机管理规则

20、班级多媒体设备管理规则

21、文印室管理制度

22、体育设施对社区开放暂行规定

23、人造草坪使用须知

24、塑胶田径场使用保养须知

25、教室管理制度

26、自然实验室管理制度

27、音乐室管理制度

28、美术室管理制度

29、劳技室管理制度

30、多媒体室管理制度

31、语音室管理制度

32、电脑室管理制度

33、物理实验室管理制度

34、化学实验室管理制度

35、生物实验室管理制度

36、学校车辆使用管理制度

37、安全保卫制度

38、技防设施使用和管理制度

39、节水制度

40、节电制度

41、空调使用制度

总务主任岗位职责

总务主任是校长开展学校后勤工作的助手,具体负责学校后勤管理工作,为教学第一线服务。

一、在校长领导下和财务人员编制经费预结算,制定学校各项行政经费的合理分

配、使用计划。

二、协助校长制定学校硬件建设的整体规划,制订贯彻学校总计划中有关总务

工作的实施计划,落实岗位,健全过程检查管理,提高服务人的质量。

三、协助教导主任做好教师用书,学生课本、簿册的订购,组织后勤人员做好师

生的书籍簿册的供应工作和活动集会场地的安排、布置。

四、健全购置、领用、保管、修理、报损、报废、赔偿等制度,监督财产保管员

定期组织校产清理,做到帐物相符,杜绝任何形式的漏洞。

五、监督财务人员严格遵守财经纪律,尽力减少不合理开支,把好经费关,保

证教学用经费。

六、加强对后勤人员的思想工作、业务学习,督促执行各自的岗位职责,并按职

责要求做好考核工作。

七、全面负责学校校内设施、财产的安全保卫工作,节假日要安排值班。

八、在行政支持下与工会配合共同做好教职工的福利工作。

九、做好学生点心供应,校服征订,发放工作。

十、协助校长做好后勤人员的考核工作,并提出奖惩意见。

十一、及时完成校长交给的任务,积极配合教导处、少先队等部门的工作。

后勤管理制度

一、后勤工作必须树立为教育教学服务,为师生服务,要提倡艰苦奋斗、扎实

工作、勤俭办事的精神。并制定各项规章制度,严格工作规范、坚守岗位、职工要廉洁奉公,发现问题及时处理。

二、加强师生膳食、饮水管理、落实专管人员具体负责,不断改善伙食,比以

往有所突破。盈亏额严格控制在上级规定标准以内,严格遵守食品卫生法规。

三、严格遵守财经纪律、财务制度。有计划地使用经费。按上级规定收取杂费、

借读费、代办费。不得额外收取其他费用。期终结算代办费,多退少不补,

做到学生人手一份清单。

四、加强卫生管理,提高卫生意识,划分包洁区,采取定点、定人、定时管理

措施,开展经常性的评比检查。

五、提高校舍、校产管理质量,遵守财产保管、购物、维修、领物制度,加强

对师生爱护公物的教育,确保各部门保管责任制。定期检查、清理、登记造册。发现问题及时向上级汇报。

六、加强绿化管理。对现有绿化实施划区定人管理,防治、修剪、施肥采取统

一管理,做好绿化规划,坚持以绿养绿,逐年添置。

会计岗位职责

一、协助总务主任管理好学校的经费和预算外资金的收支,做好总

务主任管财、理财的助手。

二、按照上级规定的财务制度和开支标准,严格管理学校的一切经

费开支。

三、复审一切收支凭证,及时结算记账,对经费使用情况和存在问

题,定期向有关领导汇报。

四、按规定认真做好上级主管部门要求的各种资料和数据。

五、保管好一切财务凭证、帐册等及时整理、装订、归档。

六、指导帮助财产管理员、仪器管理员做好设置、登记财产帐等工

作。

七、协助配合出纳工作,督促及时处理一切暂收、暂付款项。

八、及时做好收据的销号工作。

九、指导、帮助校办厂、食堂会计的会计核算工作。

十、及时做好学生书费、代办费的结算和退费工作。

出纳岗位职责

一、负责管理学校行政经费预算内外资金的现金,支票托收、凭证

及有价证券的收付工作。

二、按上级规定的财务制度和开支标准,认真审核各项报销凭证,

将符合财务制度和开支标准的凭证逐笔登帐报帐,掌管学校预算内外库存现金和银行存款,设置银行日记帐、现金日记帐、日结月清,做到准确无误。

三、严格执行现金管理制度与银行结算制度,对暂付的现金支票必

须经校长或总务主任批准才能发出,并按规定催促有关人员及时报销结帐。

四、保管好库存现金和支票、收据、图章等,每天下班时,必须将

它们放入保险箱,随带钥匙。

五、在工作中及时向主管领导汇报现金情况。

六、配合会计及时报现金及银行付款等工作,会同会计做好收据销

号工作。

财产管理制度

学校财产是保证教育教学秩序所具备的必要物质条件。各部门、各条线都要

管好、用好,做到物尽其用,历行节约,充分发挥作用。

一、采用分级管理模式:分管校长——总务主任——财产保管员——兼职管理员

——组室管理员。总务处是管理职能部门,具体购置、养护、保管、使用和清理。

二、办公室所属财产。以办公室为单位,由办公室主任为主,妥善保管好财物。

1、办公室所领办公用品,要以节约为主,使用及保管所需用品须登记。

2、固定资产按登记数量,每学期核对一次,如果有损坏及时报后勤组,并说明

情况。

3、不得随意拖拉其他办公室的财物。

4、不得擅自出借学校财物,出借时须经领导批准,并按时归还。

三、学校班级所属财产。

1、各班加强对学生爱护公物的教育。从小树立爱集体公物的好风气。

2、各班级按教室内所布置的设施、、财物保管好,使用如有损坏,分析原因,人为损坏按实际情况合理地进行赔偿

3、各班级如有遗失、损坏财产及时报后勤组。

4、各班主任必须记清损坏财产的品名、数量、人为损坏时做好记录,便于登记。

5、每学期定期检查两次,班级实行奖罚制。

四、专用教室所属财产,由专职和兼职管理员分管。

五、学校公共部位所属财产,由财产保管员分管。

财物购置、领用、保管制度

根据有关财务制度和上级部门的有关要求,结合我校的实际情况,制定如下财物购置、领用、保管制度:

一、财产物品的购置:

1、各部门、条线需请购教学用、生活用品等应事先填写好请购单,

经领导批准后由外勤人员负责采购。

2、大件物品(单价在500元以上的),经请示分管领导同意后,由

外勤人员负责采购。

3、保管人员必须凭发票及实物进行检查验收,方可登记入仓。

4、所购物品的发票由经手人签字,保管员验收,领导签字方可报销。

5、凡属政府控购目录中的物品须购置的,须申请批准后,方可购置。

二、物品的领用、保管制度:

1、学校各类财产统一由总务处调配,物品必须登记,如有工作调离,必须办理移交手续。

2、日常办公用品由保管员统一保管,一般教学用品等办公需要由各办公室主任统一向保管员领取。

3、仓库保管员在领(借)用物品时必须建立一套进出明细帐。

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