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2019年本级一般公共预算支出功能分类明细表

2019年本级一般公共预算支出功能分类明细表
2019年本级一般公共预算支出功能分类明细表

2019年本级一般公共预算支出功能分类明细表

一般公共预算支出决算说明

一般公共预算支出决算说明 1、一般公共预算:2016决算数469.4万元,比预算数332.98万元增加136.42万元,决算数为预算数的140.97%,比2015年决算数403.77万元增加65.63万元,为2015年决算数的116.25%,2016年决算数比预算数增加的原因是:增加了县下文发放的干部目标考核奖、镇目标集体考核奖、干部职工调增资;增加支出款项(创建国家卫生乡镇补助、创新体制试点乡镇补助经费、交通补贴、乡镇补贴)。 2、文化体育与传媒支出:2016决算数3.18万元,比预算数11.63万元减少8.45万元,决算数为预算数的27.34%,比2015年决算数13.09万元减少2.92万元,为2015年决算数的24.29%,2016年决算数比预算数减少的原因是该岗位人员调出。 3、社会保障和就业支出:2016决算数2.54万元,比预算数 5.04万减少 2.5万元,决算数为预算数的50.4%,比2015年决算数6.27万元减少3.73万元,为2015年决算数的40.51%,2016年决算数比预算数减少的原因是该岗位人员因刑事责任服刑而未发生支出。 4、医疗卫生与计划生育支出:2016决算数127.56万

元,比预算数124.44万元增加3.12万元,决算数为预算数的102.51%,比2015年决算数150.01万元减少22.45万元,为2015年决算数的85.03%。 5、城乡社区支出:2016决算数8.74万元,比预算数7.98万元增加0.76万元,决算数为预算数的109.52%,比2015年决算数8.43万元增加0.31万元,为2015年决算数的103.68%,2016年决算数比预算数增加的原因是调增资。 6、农林水支出:2016决算数746.21万元,比预算数218.79万元增加527.42万元,决算数为预算数的341.06%,比2015年决算数712.13万元增加34.08万元,为2015年决算数的104.79%,2016年决算数比预算数增加的原因是调增资及补发工资。 7、资源勘探信息等支出:2016决算数15.10万元,比预算数13.77万元增加1.33万元,决算数为预算数的109.66%,比2015年决算数14.38万元增加0.72万元,为2015年决算数的105.01%,2016年决算数比预算数增加的原因是调增资。 8、住房保障支出:2016决算数0.97万元,2016年无预算数,比2015年决算数131.12万元减少130.15万元,为2015年决算数的0.07%,2016年决算数比预算数减少的原因是2016年未单独核算住房增量补贴及

晚会经费预算明细表

晚会经费预算明细表 一.录制费:36760元 1. 制景费: 20000元 2. 录制: 16760元 A. 转播车3000元×2场=6000元 B. 灯光(电脑灯) 2100元 C. 摇头灯 200元×10个×2场=4000元 D. 摇臂 1000元×2场=2000元 E. 场租 500元×2场=1000元 F. 音响 300元 G .磁带 8盘×170元=1360元 二. 后期制作费: 9000元 1. 片头片花角标 3000元 2. 网络制作费: 120小时×50元=6000元 三. 录音 8000元 1. MID制作(开场,结尾歌曲) 1500元×2首=3000元 2. 其他歌曲: MID制作 500元×6首=3000元 3. 录音20小时×100元=2000元 四. 演员劳务费: 内部演员: 外请演员: 五. 工作人员劳务费: 25800元 总策划: 1000×2人=2000元

策划: 800元×2人=1600元 总导演: 4000元×1人=4000元 导演: 3000元×1人=3000元 导播: 1000元×1人=1000元 摄像: 400元×6人=2400元 编辑: 1000元×2人=2000元 撰稿: 1000元×1人=1000元 主持人: 1500元×2人=3000元 音乐编辑: 500元×1人=500元 剧务: 200元×4人=800元 制片: 3000元×1人=3000元 监制: 500元×3人=1500元 六. 其它: 3650元 化妆: 30元×30人=900元 彩炮: 50元×4=200元 鲜花: 150元 打字复印: 400元 工作餐: 1000元 刀具费: 1000元 共计:83210(不包括演员劳务费差旅费)

2017年成都级一般公共预算支出执行明细表

表三十二单位:万元 科 目执行数 一般公共服务支出237012 人大事务4950 行政运行2994 一般行政管理事务1390 人大会议460 代表工作106 政协事务4013 行政运行2391 一般行政管理事务908 政协会议465 委员视察249 政府办公厅(室)及相关机构事务60780 行政运行13907 一般行政管理事务13520 机关服务15719 政务公开审批53 法制建设291 信访事务801 参事事务109 事业运行2606 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出13774 发展与改革事务16094 行政运行5886 一般行政管理事务4187 物价管理201 事业运行285 其他发展与改革事务支出5535 统计信息事务5169 行政运行1560 信息事务230 专项统计业务785 专项普查活动170 统计抽样调查2065 事业运行359 财政事务7272 行政运行3922 财政国库业务231 信息化建设392 事业运行353 其他财政事务支出2374 税收事务8081 行政运行8081 审计事务4823 行政运行2963 一般行政管理事务112 审计业务1380 信息化建设146 事业运行136 其他审计事务支出86 海关事务400 第 1 页

表三十二单位:万元 科 目执行数 一般行政管理事务400 人力资源事务3512 军队转业干部安置177 引进人才费用637 公务员招考145 事业运行1046 其他人力资源事务支出1507 纪检监察事务6617 行政运行3229 一般行政管理事务1749 派驻派出机构145 其他纪检监察事务支出1494 商贸事务9005 行政运行5134 一般行政管理事务429 对外贸易管理124 国内贸易管理12 招商引资3090 其他商贸事务支出216 知识产权事务1392 专利试点和产业化推进206 其他知识产权事务支出1186 工商行政管理事务14295 行政运行8029 一般行政管理事务704 工商行政管理专项2914 消费者权益保护59 信息化建设2059 事业运行420 其他工商行政管理事务支出110 质量技术监督与检验检疫事务29196 行政运行4299 质量技术监督行政执法及业务管理1278 质量技术监督技术支持4332 标准化管理 36 信息化建设656 事业运行5147 其他质量技术监督与检验检疫事务支出13448 民族事务1620 行政运行1216 民族工作专项404 宗教事务809 宗教工作专项392 事业运行367 其他宗教事务支出50 港澳台侨事务1297 行政运行751 台湾事务253 华侨事务293 档案事务3152 第 2 页

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

表十三一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

第四部分名词解释 一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括公用经费支出、单位在职职工工资福利支出、离退休干部退休工资支出及对个人和家庭的补助支出等。 七、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 八、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、政府性基金收入(非税收入部分):各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金(包括基金、资金、附加和专项收费)。 十、专项收入:单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置,具有特定来源,并规定有专门用途纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入:国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如人口与计划生育机构征收的社会抚养费等。 十二、罚没收入:执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃款,没收物质、赃物的变价款收入。如城管、计生及市政管理执法罚没收入等 十三、国有资本经营收入:单位经营、使用国有财产等取得的收入,包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润(股息、红利)、国有资产转让或出售收入等。 十四、国有资源(资产)有偿使用收入:单位有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入,包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。 十五、其他收入(非税收入部分):除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。 十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)反映人大代表开展监督工作及提高履职能力所发生的各项支出等。 十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出。 十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

公司计划项目经费预算表

科技计划项目经费预算表 项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期:

科技计划项目经费预算表编制说明 一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据,并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算,包括经费来源预算和经费支出预算,但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费,经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 (一)人员费,指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位有人员事业费拨款的,由其所在单位按照国家和省规定的标准从人员事业费中及时足额支付给项目组,并按规定在项目经费预算的相关科目中列示,不得在财政资助的项目经费中重复列支。 (二)设备费,指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。 (三)能源材料费,指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。 (四)试验外协费,指项目研究开发过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。 (五)技术引进费,指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。 (六)差旅费,指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。 (七)知识产权保护费,是指项目研究开发过程中为申请国内外

知识产权保护所发生的费用。 (八)管理费,指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。管理费占项目经费总预算的比例原则不超过5%,一般控制在5万元以内,特殊情况根据项目实施内容及承担单位的性质核定。 (九)其他相关费,指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用。 三、其他要求 (一)本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致,做到真实、准确。 (二)除编制本预算外,应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入,应在预算编报说明书中列示。 (三)与项目有关的前期研究(包括阶段性成果)支出的各项经费不得编入本预算表。 (四)本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制,并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。

一般公共预算支出经济分类表

单位:万元 类 款 类 款 501 机关工资福利支出301工资福利支出212.7301工资奖金津补贴01基本工资109.1501工资奖金津补贴02津贴补贴94.8601工资奖金津补贴03 奖金8.7302社会保障缴费301 工资福利支出101.2302社会保障缴费08机关事业单位基本养老保险缴费64.2502社会保障缴费09职业年金缴费25.7002社会保障缴费10职工基本医疗保险缴费 9.2502社会保障缴费12其他社会保障缴费 2.0303住房公积金301 工资福利支出38.1903住房公积金 13 住房公积金38.1999其他工资福利支出301工资福利支出 3.0799 其他工资福利支出99 其他工资福利支出 3.07502 机关商品和服务支 出302 商品和服务支出256.3201办公经费01办公费99.7701办公经费02印刷费12.0001办公经费05水费12.5001办公经费06电费22.0001办公经费07邮电费25.6201办公经费11差旅费53.0801办公经费28工会经费 6.0901办公经费39其他交通费用25.2603 培训费 302 商品和服务支出 4.00 一般公共预算支出经济分类表 金堂县平桥乡人民政府 政府经济分类 部门经济分类 总计科目编码科目名称科目编码 科目名称

03培训费16培训费 4.00 06公务接待费302商品和服务支出8.00 06公务接待费17公务接待费8.00 08公务用车运行维护 费 302商品和服务支出 6.08 08公务用车运行维护 费 31 公务用车运行维护 费 6.08 09维修(护)费302商品和服务支出49.72 09维修(护)费13维修(护)费49.72 505 对事业单位经常性 补助 301工资福利支出156.89 01工资福利支出01基本工资61.37 01工资福利支出02津贴补贴83.76 01工资福利支出03奖金 5.03 01工资福利支出10 职工基本医疗保险 缴费 6.26 01工资福利支出12其他社会保障缴费0.48 02商品和服务支出302商品和服务支出20.62 02商品和服务支出07邮电费 2.83 02商品和服务支出11差旅费13.80 02商品和服务支出28工会经费 3.99 509 对个人和家庭的补 助 303 对个人和家庭的补 助 889.53 01社会福利和救助04抚恤金9.51 01社会福利和救助05生活补助358.15 01社会福利和救助06救济费514.34 01社会福利和救助09奖励金7.53 99 其他对个人和家庭 的补助 303 对个人和家庭的补 助 18.70 99 其他对个人和家庭 的补助 99 其他对个人和家庭 的补助支出 18.70

表3基本支出预算表

表3基本支出预算表 本年预算支出1076.1万元,占上年决算执行数2422.22万元的44.43%。 1、工资福利支出本年预算支出533.06万元,占上年决算执行数545.69万元的97.69%,其中:基本工资本年预算189.78万元,占上年决算执行数182.25万元的104.13%,津贴补贴本年预算235.03万元,占上年决算执行数252.66万元的93.02%,奖金本年预算15.81万元,占上年决算执行数15.82万元的99.94%(本年新增绩效目标),绩效工资本年预算92.44万元,占上年决算执行数94.96万元的97.35%; 2、商品和服务支出本年预算222.64万元,占上年决算执行数341.18万元的65.26%,其中:办公费本年预算支出113.29万元,占上年决算执行数190万元的59.63%,电费本年预算支出12万元,占上年决算执行数7.38万元的162.6%,邮电费本年预算支出3万元,上年预算执行数为0,差旅费本年预算支出28万元,占上年决算执行数48.85万元的57.32%,培训费0.6万元,占上年决算执行数1.16万元的51.72%,公务接待费本年预算支出10万元,占上年决算执行数10万元的100%,劳务待费本年预算支出30万元,占上年决算执行数11.87万元的252.74%,公务用车运行维护费本年预算支出11.25万元,占上年决算执行数11.29万元的99.65%,税金及附加费用0.5万元,上年预算执行数为0,其他商品和服务支出3万元,占上年预算执行数41.83万元的7.17%; 3、对个人和家庭的补助本年预算支出183.76万元,占上年决算执行数452.81万元的40.58%,其中:生活补助本年预算支出183.76万元,占上年决算执行数289.06万元的63.57%; 4、其他资本性支出16万元,占上年预算执行数1082.54万元的1.48%,其中办公设备购置16万元,占上年预算执行数7.83万元的204.34,; 5、其他支出120.64万元,上年预算执行数为0。其他支出120.64万元为分成款中50%用于安排扶贫工作支出的部分。

2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出情况说明 崇州市崇阳街道办事处2017年一般公共预算基本支出2708.25万元,其中: 人员经费770.90万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、行政事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金缴费支出、其他工资福利支出。 公用经费188.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 对个人和家庭补助支出1748.73万元,主要包括:离休费、奖励金、住房公积金。 2017年机关运行经费的说明 崇州市崇阳街道办事处2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计2708.25万元,较2016年预算增加339.14万元,增长14.31%。增长主要原因是人数增加。

2017年财政拨款安排“三公”经费预算情况说 明 (一)因公出国(境)经费 2017年因公出国(境)经费全市实行总额控制,部门据实列支。 (二)公务接待费 2017年预算安排3万元,与2016年预算5万元减少2万元,下降40%。主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求,压缩一般性公务接待开支,安排工作中必要的正常公务接待开支。 2017年公务接待费计划用于崇阳街道业务城际间交流合作、执行公务及开展业务活动、融资及招商引资等开支的住宿费及用餐费等。 (三)公务用车购置及运行维护费 崇州市崇阳街道办事处公车改革后核定车编1辆,实际车辆保有量为1辆。2017年未安排公务用车购置计划,无公务用车购置经费。2017年预算安排公务用车运行维护费3万元,较2016年预算减少6万元,下降66.67%,变动原因是一般公务车用车数量减少,车辆运行维护费下降。

2019年全县一般公共预算支出功能分类表

附表1-3 2019年全县一般公共预算支出功能分类表 单位:万元科目编码科目名称预算数 合 计93254 201 一般公共服务支出14338 20101 人大事务448 2010101行政运行279 2010102一般行政管理事务38 2010104人大会议30 2010106人大监督10 2010108代表工作23 2010199其他人大事务支出68 20102 政协事务230 2010201行政运行170 2010202一般行政管理事务25 2010204政协会议16 2010205委员视察4 2010206参政议政15 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务6279 2010301行政运行5385 2010302一般行政管理事务387 2010303机关服务205 2010305专项业务活动21 2010308信访事务236 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出47 20104 发展与改革事务640 2010401行政运行640 2010404战略规划与实施 2010408物价管理 2010499其他发展与改革事务支出 20105 统计信息事务142 2010501行政运行128 2010505专项统计业务2 2010507专项普查活动12 20106 财政事务790 2010601行政运行573 2010602一般行政管理事务150 2010603机关服务10 2010604预算改革业务10 2010605财政国库业务10 2010606财政监察4 2010607信息化建设10 2010699其他财政事务支出23 20107 税收事务485 2010799其他税收事务支出485 20108 审计事务312 2010801行政运行179 2010804审计业务128 2010806信息化建设5 20110 人力资源事务121 2011001行政运行106 2011002一般行政管理事务15 20111 纪检监察事务1023 2011101行政运行611 2011102一般行政管理事务98 2011104大案要案查出120 2011199其他纪检监察事务支出194 20113 商贸事务669 2011301行政运行311 2011302一般行政管理事务3 2011308招商引资355 2011399其他商贸事务支出 20126 档案事务10 2012604档案馆10 20128 民主党派及工商联事务 2012801行政运行 20129 群众团体事务572 2012901行政运行238 2012902一般行政管理事务334 2012999其他群众团体事务支出 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务659 2013101行政运行515 2013102一般行政管理事务48 2013105专项业务95 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1 20132 组织事务432 2013201行政运行187 2013202一般行政管理事务173 2013299其他组织事务支出73 20133 宣传事务186 2013301行政运行77 2013302一般行政管理事务58 2013350事业运行47 2013399其他宣传事务支出5 20134 统战事务73 2013401行政运行67 2013402一般行政管理事务6 20138 市场监督管理事务1266 2013801行政运行1214 2013804市场监督管理事务24 2013805市场监管执法5 2013806消费者权益保护2 2013808信息化建设21 20199 其他一般公共服务支出 2019999其他一般公共服务支出 203 国防支出0 20306 国防动员0 2030601兵役征集 2030605国防教育 2030606预备役部队 2030607民兵 2030699其他国防动员支出 204 公共安全支出4919 20401 武装警察部队371 2040101武装警察部队144 2040199其他武装警察部队227 20402 公安3079 2040201行政运行2350 2040202一般行政管理事务500 2040206刑事侦查 2040212道路交通管理 2040217拘押收教场所管理 2040299其他公安支出229 20404 检察428 2040401行政运行428 20405 法院758 2040501行政运行758 20406 司法280 2040601行政运行274 2040602一般行政管理事务4 2040605普法宣传1 2040607法律援助1 2040610社区矫正1 2040699其他司法支出 20499 其他公共安全支出2 2049901其他公共安全支出2 205 教育支出22657 20501 教育管理事务1234 2050101行政运行1214 2050102一般行政管理事务20 20502 普通教育17748 2050201学前教育1432 2050202小学教育8850 2050203初中教育4213 2050204高中教育2436 2050206化解农村义务教育债务支出3 2050299其他普通教育支出814 20503 职业教育1497 2050301初等职业教育107 2050304职业高中教育1390 2050399其他职业教育支出 20504 成人广播电视教育94 2050404成人广播电视教育94 20507 特殊教育53 2050701特殊学校教育53 20508 进修及培训423 2050801教师进修307 2050802干部教育116 20509 教育费附加安排的支出1608 2050901农村中小学校舍建设994 2050902农村中小学教学设施461 2050905中等职业学校教学设施 2050999其他教育费附加安排的支出153 20599 其他教育支出 2059999其他教育支出 206 科学技术支出240 20601 科学技术管理事务 2060101行政运行 20604 技术研究与开发5 2060402应用技术研究与开发 2060499其他技术研究与开发支出5 20605 科学技术与服务200 2060502技术创新服务体系200 20607 科学技术普及35 2060701机构运行25 2060702科普活动10 20699 其他科学技术支出0 2069999其他科学技术支出 207 文化体育与传媒支出1466 20701 文化517 2070101行政运行387 2070102一般行政管理事物22 2070109群众文化 2070112文化市场管理 2070199其他文化支出109 20702 文物53 2070202一般行政管理事物3 2070204文物保护 2070205博物馆35 2070299其他文物支出15 20703 体育0 2070399其他体育支出 20708 广播影视896 2070801行政运行 2070805电视896 20799 其他文化体育与传媒支出 2079999其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出13206 20801 人力资源和社会保障管理事务1576 2080101行政运行696 2080102一般行政管理事务5 2080105就劳动保障监察 2080106就业管理事务 2080107社会保险业务管理事务30 2080109社会保险经办机构10 2080110劳动关系和维权4 2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构5 2080112劳动人事争议调解仲裁4 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出822 20802 民政管理事务478 2080201行政运行444 2080202一般行政管理事务2 2080208基层政权和社区建设2 2080299其他民政管理事务支出30 20803 财政对社会保险基金的补助 2080304财政对工伤保险基金的补助 2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 20805 行政事业单位离退休7125 2080501归口管理行政单位离退休447 2080502事业单位离退休1328 2080503离退休人员管理机构56 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5295 2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助 20807 就业补助100 2080701就业创业服务补贴 2080705公益性岗位补贴100 20808 抚恤600 2080802伤残抚恤137 2080804优抚事业单位支出5 2080805义务兵优待190 2080899其他优抚支出268 20809 退役安置1586 2080901退伍士兵安置127 2080902军队移交政府的离退休人员安置2 2080905军队转业干部安置10 2080999其他退役安置支出1447 20810 社会福利208 2081001儿童福利31 2081002老年福利167 2081004殡葬10 20811 残疾人事业178 2081101行政运行106 2081104残疾人康复15 2081105残疾人就业和扶贫27 2081199其他残疾人事业支出30 20815 自然灾害生活救助0 2081502地方自然灾害生活补助 20820 临时救助0 2082002流浪乞讨人员救助支出 20821 特困人员供养 2082102农村五保供养支出 20826 财政对基本养老保险基金的补助1104 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助709 2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助395 20828 退役军人管理事务252 2082801行政运行40 2082804拥军优属202 2082899其他退役军人事务管理支出10 20899 其他社会保障和就业支出 2089901其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出10852 21001 医疗卫生与计划生育管理事务496 2100101行政运行489 2100102一般行政管理事务5 2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2 21002 公立医院2480 2100201综合医院2480 2100202中医(民族)医院 21003 基层医疗卫生机构270 2100302乡镇卫生院270 2100399其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生949 2100401疾病预防控制机构103 2100402卫生监督机构80 2100403妇幼保健机构96 2100408基本公共卫生服务385 2100409重大公共卫生专项43 2100499其他公共卫生支出240 21005 医疗保障0 2100501行政单位医疗 2100502事业单位医疗 2100504优抚对象医疗补助 2100506新型农村合作医疗 2100508城镇居民基本医疗保险 2100509城乡医疗救助 21006 中医药651 2100601中医(民族医)药专项651 21007 计划生育事务252 2100717计划生育服务81 2100799其他人口与计划生育事务支出171 21011 行政事业单位医疗1981 2101101行政单位医疗939 2101102事业单位医疗1043 21012 财政对基本医疗保险基金的补助3095 2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3095 21013 医疗救助153 2101301城乡医疗救助153 21014 优抚对象医疗514 2101401优抚对象医疗补助514 21015 医疗保障管理事务10 2101506医疗保障经办事务10 21099 其他医疗卫生与计划生育支出(款)1 2109901其他医疗卫生与计划生育支出(项)1 211 节能环保支出605 21101 环境保护管理事务119 2110101行政运行108 2110102一般行政管理事务5 2110199其他环境保护管理事务支出6 21102 环境监测与监察 2110299其他环境监测与监察支出 21103 污染防治474 2110301大气158 2110302水体201 2110399其他污染防治支出115 21104 自然生态保护3 2110401生态保护 2110402农村环境保护3 21106 退耕还林 2110602退耕现金 2110699其他退耕还林支出 21110 能源节约利用(款)5 2111001能源节约利用(项)5 21111 污染减排5 2111199其他污染减排支出5 21112 可再生能源(款) 2111201可再生能源(项) 212 城乡社区支出864 21201 城乡社区管理事务815 2120101行政运行770 2120102一般行政管理事务37 2120106工程建设管理 2120109住宅建设与房地产市场监管3 2120110执业资格注册、资质审查 2120199其他城乡社区管理事务支出5 21202 城乡社区规划与管理(款)0 2120201城乡社区规划与管理(项) 21203 城乡社区公共设施0 2120303小城镇基础设施建设 2120399其他城乡社区公共设施支出 21205 城乡社区环境卫生(款)48 2120501城乡社区环境卫生(项)48 21206 建设市场管理与监督(款)0 2120601建设市场管理与监督(项) 21299 其他城乡社区支出 2129999其他城乡社区支出 213 农林水支出9511 21301 农业867 2130101行政运行611 2130104事业运行 2130106科技转化与推广服务1 2130108病虫害控制24 2130109农产品质量安全 2130122农业生产支持补贴 2130124农业组织化与产业化经营 2130126农村公益事业 2130142农村道路建设 2130152对高校毕业生到基层任职补助76 2130199其他农业支出154 21302 林业377 2130201行政运行273 2130205森林培育97 2130224林业政策制定与宣传 2130234林业防灾减灾7 2130299其他林业支出 21303 水利1908 2130301行政运行718 2130306水利工程运行与维护19 2130311水资源节约管理与保护1125 2130312水质监测12 2130314防汛34 2130315抗旱 2130316农田水利 2130321大中型水库移民后期扶持专项支出 2130335农村人畜饮水 2130399其他水利支出 21304 南水北调0 2130499其他南水北调支出 21305 扶贫1776 2130501行政运行152 2130502一般行政管理事务1070 2130504农村基础设施建设 2130599其他扶贫支出554 21306 农业综合开发5 2130601机构运行 2130699其他农业综合开发支出5 21307 农村综合改革4434 2130701对村级一事一议补助 2130705村级经费4434 2130707农村综合改革示范试点补助 21308 普惠金融发展支出144 2130803农业保险保费补贴144 21399 其他农林水支出0 2139999其他农林水支出 214 交通运输支出85 21401 公路水路运输85 2140101行政运行9 2140102一般行政管理事务 2140106公路养护 2140112公路运输管理77 2140199其他公路水路运输支出 21402 铁路运输0 2140206铁路安全 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 2140499成品油价格改革补贴其他支出 21499 其他交通运输支出0 2149999其他交通运输支出 215 资源勘探信息等支出189 21505 工业和信息产业监管128 2150501行政运行7 2150502一般行政管理事务 2150510工业和信息产业支持121 2150599其他工业和信息产业监管支出 21506 安全生产监管0 2150601行政运行 2150605安全监管监察专项 2150699其他安全生产监管支出 21508 支持中小企业发展和管理支出61 2150899其他支持中小企业发展和管理支出61 216 商业服务业等支出89 21602 商业流通事务89 2160201行政运行89 2160299其他商业流通事务 21605 旅游业管理与服务支出0 2160501行政运行 2160505旅游行业业务管理 2160599其他旅游业管理与服务支出 21699 其他商业服务业等支出(款) 2169901服务业基础设施建设 217 金融支出 21702 金融部门监管支出 2170299金融部门其他监管支出 220 国土海洋气象等支出851 22001 国土资源事务787 2200101行政运行630 2200102一般行政管理事务 2200105土地资源调查65 2200106土地资源利用与保护9 2200110国土整治 2200114地质矿产资源利用与保护37 2200120矿产资源专项收入安排的支出 2200199其他国土资源事务47 22002 海洋管理事务 2200218海岛和海域保护 22005 气象事务64 2200501行政运行14 2200509气象服务50 221 住房保障支出3235 22101 保障性安居工程支出12 2210101廉租住房12 2210107廉租补贴 22102 住房改革支出3223 2210201住房公积金3221 2210203购房补贴2 222 粮油物资储备支出28 22201 粮油事务28 2220101行政运行1 2220112粮食财务挂账利息补贴27 2220199其他粮油事务支出 224 灾害防治及应急管理支出898 22401 应急管理事务279 2240101行政运行21 2240106安全监督257 22402 消防事务367 2240201行政运行147 2240202一般行政管理事务120 2240204消防应急救援100 22404 煤矿安全133 224041行政运行133 22406 自然灾害防治99 2240602森林草原防灾减灾99 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出21 2240702地方自然灾害生活补助10 2240799其他自然灾害生活救助支出11 227 预备费1500 229 其他支出(类)4700 22902年初预留4700 231 债务还本支出863 23103 地方政府一般债务还本支出863 2310301地方政府一般债券还本支出860 2310399地方政府其他一般债务还本支出3 232 债务付息支出2117 23203 地方政府一般债务付息支出2117 2320301地方政府一般债券付息支出2117 2320304地方政府其他一般债务付息支出 233 债务发行费用支出39 23303 地方政府一般债务发行费用支出39 附表1-4 2019年全县一般公共预算基本支出经济分类表 单位:万元科目编码科目名称预算数合 计51848 501机关工资福利支出17593 50101工资奖金津补贴11922 50102社会保障缴费3018 50103住房公积金1332 50199其他工资福利支出1320 502机关商品和服务支出2420 50201办公经费1618 50202会议费8 50203培训费118 50204专用材料购置费2 50205委托业务费80 50206公务接待费9 50208公务用车运行维护费296 50209维修(护)费139 50299其他商品和服务支出150 503机关资本性支出(一)63 50306设备购置63 505对事业单位经常性补助29556 50501工资福利支出28107 50502商品和服务支出1449 506对事业单位资本性补助59 50601资本性支出(一)59 509对个人和家庭的补助2158 50901社会福利和救助435 50905离退休费1650 50999其他对个人和家庭补助73

一般公共预算项目支出预算明细表(公共项目)

表七一般公共预算项目支出预算明细表(公共项目) 备注:本单位本年度无公共项目资金预算。 1

表八 政府性基金预算支出预算表 部门名称:广州市增城区人民政府办公室单位:万元科目编码 单位编码 单位名称 (功能科目) 2015年预算2016年预算 类款项年初预 算 调整后 预算 预算执 行 执行率 (%) 总计 基本支出项目支出 小计 工资福利 支出 商品和服 务 支出 对个人和 家庭的补 助支出 小计 经常性项 目 一次性项 目 123456789=8÷710=11+1511=12+13+1412131415=16+171617 备注:1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省转移支付资金; 2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。 3、本单位本年度无政府性基金预算支出。 2

表十一 项目绩效目标表 部门名称:广州市增城区人民政府办公室单位:万元 序号单位名称项目名称项目属性项目起止时间2016年项目 预算金额 项目内容及 资金支出方向 项目绩效目标项目主要绩效指标 上年度项目 绩效完成情况 1 2 3 7 8 11 12 备注:1.“项目属性”栏可选以下三类:新增项目、持续项目、跨年度项目。 2.“资金支出方向”请按经济分类科目填写,如会议费、培训费、办公费等。 3.“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值,如:体育场馆开放率达到70%。 4.“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。 5、本单位本年度无绩效项目支出。 3

4

第四部分2016年市级财政专项资金预算安排情况说明 经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制2016年市本级部门预算的意见》(穗财编〔2015〕209号)明确,经清理后报经市政府批准,列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此,广州市增城区人民政府办公室2016年安排市级财政专项资金预算0万元,其中:一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元。 5

2017年预算单位支出明细表

2017年预算单位支出明细表单位名称:佛冈县交通运输局 项目名称供养 人数 人均月 (年) 标准 预算拨款 合计一般公共预算基金预算 一、基本支出9,273,7449,273,744(一)、在职人员经费6,533,9756,533,975 1、工资382,8761,311,336 1,311,336 2、奖金38507231,242 231,242 3、地方性岗位津贴383,3621,533,108 1,533,108 4、特殊岗位津贴 5、绩效工资 6、效能绩效考核奖 7、住房改革补贴38 1,630743,209 743,209 8、社会保障缴费 9、医疗保险费38 429195,399 195,399 10、新增在职人员节日补贴384,000152,000 152,000 11、住房公积金38 1,127514,081 514,081 12、后勤空编330,00090,000 90,000 13、社会购买服务 14、其他人员经费1,763,600 1,763,600(二)、公用经费668,800 668,800 1、基本公用经费3817,600668,800 668,800 2、其他公用经费 其中:1、单位负担公务交通补贴38314143,250 143,250 2、单位负担在职节日补助384,000152,000 152,000(三)、离退休人员经费2,070,969 2,070,969 1、离退休费用192,031463,178 463,178 2、离退休人员生活补贴195,2121,188,304 1,188,304 3、离退休人员节日补助19 8,000152,000 152,000 4、离退休效能绩效考核奖 5、离退休住房改革补贴19 1,107252,487 252,487 6、遗属补助341715,000 15,000 7、其他对个人和家庭补助 二、项目支出355,200 355,200 1、普惠性专项支出240,000 240,000 2、项目性专项支出 3、经费类专项支出115,200 115,200 合计9,628,944 9,628,944 1 / 1

浙江省杭州市市区一般公共预算支出基本情况3年数据解读报告2019版

浙江省杭州市市区一般公共预算支出基本情况3年数据解读 报告2019版

引言 本报告针对杭州市市区一般公共预算支出基本情况现状,以数据为基础,通过数据分析为大家展示杭州市市区一般公共预算支出基本情况现状,趋势及发展脉络,为大众充分了解杭州市市区一般公共预算支出基本情况提供重要参考及指引。 杭州市市区一般公共预算支出基本情况数据解读报告对关键因素一般公共预算支出,一般性公共服务支出,教育事业费等进行了分析和梳理并展开了深入研究。 报告力求做到精准、精细、精确,公正,客观,报告中数据来源于中国国家统计局、相关行业协会等权威部门,并借助统计分析方法科学得出。相信杭州市市区一般公共预算支出基本情况数据解读报告能够帮助大众更加跨越向前。

目录 第一节杭州市市区一般公共预算支出基本情况现状 (1) 第二节杭州市市区一般公共预算支出指标分析 (3) 一、杭州市市区一般公共预算支出现状统计 (3) 二、全省一般公共预算支出现状统计 (3) 三、杭州市市区一般公共预算支出占全省一般公共预算支出比重统计 (3) 四、杭州市市区一般公共预算支出(2016-2018)统计分析 (4) 五、杭州市市区一般公共预算支出(2017-2018)变动分析 (4) 六、全省一般公共预算支出(2016-2018)统计分析 (5) 七、全省一般公共预算支出(2017-2018)变动分析 (5) 八、杭州市市区一般公共预算支出同全省一般公共预算支出(2017-2018)变动对比分析6 第三节杭州市市区一般性公共服务支出指标分析 (7) 一、杭州市市区一般性公共服务支出现状统计 (7) 二、全省一般性公共服务支出现状统计分析 (7) 三、杭州市市区一般性公共服务支出占全省一般性公共服务支出比重统计分析 (7) 四、杭州市市区一般性公共服务支出(2016-2018)统计分析 (8) 五、杭州市市区一般性公共服务支出(2017-2018)变动分析 (8) 六、全省一般性公共服务支出(2016-2018)统计分析 (9)

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