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采购业务流程及方案

采购业务流程及方案
采购业务流程及方案

采购业务流程及说明

一、采购的内容

本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料(办公劳保用品)的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。

二、采购流程

三、采购流程说明

?由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》;

?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批;

?将经审批的《采购申请单》报经济运行部,由经济运行部进行审核并备案。

?由经济运行部开具《采购订单》,并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划;

?采购员根据采购计划具体安排采购作业,

?采购物资回来后,由采购员、对方销售人员(或运输人员)以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票;

?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后,开具《材料入库单》;

?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门;

?请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;

?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理;

四、关键控制点

各使用部门的需求和请购

采购申请的审批和审核

采购计划制定

采购定价

合同签订和审核

付款方式和程序

与供应商的对账

五、部门设置与职责

?采购部:

直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;

实施物资的采购、运输、仓储,相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理;

定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工,充实基本数据库,提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持;

采购部内部设一名采购主管,采购员2—3名;

?经济运行部:

经济运行部是公司采购业务的归口管理部门;

按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制,主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、

参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。

对采购合同进行法律条款审定,协调仲裁采购纠纷,采购催交和检验,并负责最后合同签章。

负责建立健全采购信息数据库,收集、整理供应商和材料市场的基础

信息;

汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档,包括供应商档案、合同订单档案、材料市场价格信息库、招标采购工

作档案等;

经济运行部内部设采购经理、招投标管理员、法律事务员各一名;

?财务科:

定期获得和汇总相关票据和明细帐表,按照会计准则进行核算;

负责重点环节审核、票据审核;

定期与供应商进行对账;

?仓库:

仓库物料的收料、发料、退料、存储、清查、盘核、检验、销毁等实物管理,在库物资仓储保管。

实施物料编码、仓储货位编码、制单和单据传递、定期库存分析、相关帐表汇总和报告等信息监管,在单据管理和库存信息分析管理上

与财务管理部形成工作接口;

仓库管理组内岗位包括仓库管理员、收料员、发料员、质检员。六、采购检验

●目的:

为规范采购材料入库前检验特制定本制度。

●职责:

生产基地负责编写、修改、完善本制度,并实施执行。

综合财务部总监负责监查制度执行情况,并提出完善提议。

综合财务部采购人员负责所购物料质量性价比最高或最佳。

生产基地检验人员负责对所购物料进行入库前检验,确保无漏检、无错检、无误检。

●内容:

生产产品外购入库前检验:参照生产基地生产管理制度中产品检验标准进行检验。

●标签入库前检验:

3.1内包装标签:防疫标签、产品标签、生产批号、生产人员、检验人员。3.2外包装标签或印刷内容需含有:发货标签、产品防疫证、合格证。

正向不能倾斜,多个标签不能相互压住、不能压字,而应间隔1mm,或根据标准包装表中要求。

七、采购合同变更流程图及说明表

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