受检工程基本情况表工程所在省(市、县):
单位工程名称
工程地点
施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度
质量责任主体和有关机构
单位单位名称单位资质项目负责
人姓名
项目负责人
执业资格
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
检查组成员签字:检查日期:
工程建设强制性标准执行情况检查表
检查项目检查内容
评价
备注符合不符合
一、工程资料
(一)原材料、成品、半成品、
构配件1 水泥及外加剂、掺合料
2 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
3 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件
4 预拌混凝土、砂浆
5
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材
料
6 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
7 防水材料
(二)施工试验
报告
8
地基强度或承载力检验报告、工程桩
承载力及桩身完整性检验报告
9
混凝土试块抗压强度试验报告及统
计评定
10
砂浆试块抗压强度试验报告及统计
评定
11 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
12 钢筋焊接、机械连接试验报告
13 钢结构连接(焊接)质量检测报告
14 回填土检验报告
15 沉降观测记录
(三)施工记录16
水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋
及连接接头、砖、砌块、防水材料、
钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等
进场验收记录及见证取样和送检记
录
17 桩基试桩、成桩记录
18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温
控记录、大体积混凝土施工温控记录
19 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录
20 预制构件、钢构件吊装记录
21 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
22 填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
23 结构实体检验记录
(四)质量验收
记录24 地基验槽记录
25 桩位偏差、桩顶标高验收记录
26 隐蔽工程验收记录
27
检验批、分项、分部(子分部)验收
记录
28 工程质量问题处理及验收记录
二、工程实体
(五)钢筋工程29
钢筋品种、级别、规格和数量:对照
施工图检查
30
钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或
规格变更是否办理设计变更文件
31
钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量
是否满足要求
32 钢筋连接:检查连接方式和连接质量
33
受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:
检查作业面上的受力钢筋间距、固定
措施,节点部位的箍筋间距,混凝土
保护层厚度
(六)混凝土
工程34
混凝土试块留置:检查混凝土试块留
置数量、养护环境、标识等
35
混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查
混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺
寸偏差
(七)砌体工程36 砌筑砂浆强度和试块留置
37 砌块质量
38
墙体转角处、交接处及临时间断处砌
筑方式
39 灰缝厚度及砂浆饱满度
40 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
(八)实体质量
抽测41
钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测
直径
42
钢筋位置、数量、保护层厚度:使用
钢筋扫描仪现场抽测
43
混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪
现场抽测
44
楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现
场抽测
(九)其他45 预制承重构件安装
46 钢结构安装
47
施工荷载控制:观察检查楼层及堆载
情况
结果统计符合项不符合项检查组成员签字:检查日期:
建设工程施工质量检查表(三)
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
序号检查项目检查内容评价
建设单位1 施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表
□符合
□不符合2 施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料
□符合
□不符合3 施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告)
□符合
□不符合4 按规定委托监理情况检查监理合同
□符合
□不符合5
组织图纸会审、设计交底、设计变更
工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合6
原设计有重大修改、变动的,施工图
设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
施工单位
7 单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合8 项目负责人资格和履责情况
项目经理资格符合相应要求,且按规
定到岗履责
项目经理资格不符合要求,不按规定
到岗履责
□符合
□不符合9 项目部人员配备及到位情况
项目部关键岗位人员配备齐全,资格
符合要求,且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全,资格
不符合要求,或不按规定到岗履责
□符合
□不符合10
施工组织设计或施工方案审批及执行
情况
按规定审批
未按规定审批
□符合
□不符合11 施工技术交底情况
按规定交底
未按规定进行交底
□符合
□不符合12
施工现场施工操作技术规程及国家有
关规范、标准、图集的配置情况
按规定配置
未按规定配置
□符合
□不符合
13 工程技术标准及审查合格的施工图设
计文件的实施情况
按照工程技术标准及审查合格的施工
图设计文件实施
未按照工程技术标准及审查合格的施
工图设计文件实施
□符合
□不符合
14 质量问题和质量事故处理情况处理及时,整改措施有效
未按规定处理
□符合
□不符合
监理单位15 单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合16 总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合相应要求,且
按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求,不按
规定到岗履责
□符合
□不符合17 项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全,
资格符合要求,且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全,资格
不符合要求,或不按规定到岗履责
□符合
□不符合18
监理规划、监理实施细则的编制、审
批情况
按规定编制、审批
未按规定编制、审批
□符合
□不符合19
对施工组织设计、专项施工方案的审
查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合20
对材料、构配件、设备投入使用或安
装前进行审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合21 对分包单位的资质进行核查情况
按规定进行核查
未按规定进行核查
□符合
□不符合22 见证取样制度的执行情况
按规定实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
□符合
□不符合23 组织和审查工程变更情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合24
对重点部位、关键工序实施旁站监理
情况
按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
□符合
□不符合25
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子
分部)工程质量验收情况
按规定进行验收
未按规定进行验收
□符合
□不符合
26 质量问题通知单签发及质量问题整改
结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,质量
问题整改结果的复查及时,资料齐全
未按规定签发质量问题通知单,质量
问题整改结果不复查
□符合
□不符合
27 监理工程师是否按照工程监理规范的
要求,采取旁站、巡视和平行检验等
形式,对建设工程实施监理
按照工程监理规范的要求实施监理
未按照工程监理规范的要求实施监理
□符合
□不符合
检测机构28 是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务
超出资质范围承接任务
□符合
□不符合29 检测报告内容及结论
检测报告完整规范,结论明确
检测报告检测项目不全,关键信息不
完整,检测结论错误或不明确
□符合
□不符合
项目参建主体两年行动落实情况30 “法定代表人授权书”签署情况
建设、勘察、设计、施工、监理等单
位是否签署“法定代表人授权书”
□符合
□不符合31
“工程质量责任终身承诺书”签署
情况
建设、勘察、设计、施工、监理等单
位项目负责人是否签署“工程质量
责任终身承诺书”
□符合
□不符合32 受检企业和项目开展两年行动情况
受检项目建设、施工、监理单位是
否制定两年行动实施方案或采取有
效落实措施,是否有相关证明材料
□符合
□不符合33
受检项目参建各方项目负责人及项
目人员组织或参加两年行动相关宣
贯培训工作情况
受检项目建设、施工、监理单位项
目负责人及项目人员是否组织或参
加,是否有相关证明材料
□符合
□不符合
结果统计建设单位符合项不符合项施工单位符合项不符合项监理单位符合项不符合项检测机构符合项不符合项两年行动落实情况符合项不符合项合计符合项不符合项检查组成员签字:检查日期:
附件3 2016年节后复工安全质量检查表 受检工程基本情况表(表一)工程所在省(市、县): 单位工程名称 建筑面积平方米建筑层数 结构类型形象进度 质量责任主体和有关机构 单位单位名称单位资质项目负责 人姓名 法人代表授权及 质量终身制承诺 书签订情况 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查 机构 质量检测机构 备注 检查组成员签字:检查日期:
施工现场工程参建责任主体行为检查表(表二) 序 号 检查项目检查内容评价 建设单位1 组织、督促施工、监理单位开展节后复工隐患 自查自纠情况 按规定组织、督促 未按规定组织、督促 □符合 □不符合2 办理质量安全监督手续情况检查监督注册登记表 □符合 □不符合3 施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料 □符合 □不符合4 办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告) □符合 □不符合5 按规定委托监理情况检查监理合同 □符合 □不符合6 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □符合 □不符合7 原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件 重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合8 质量常见问题专项治理开展情况 任务书下达,方案、措施及检查公示, 已出现问题处理,主体、分户及竣工 验收对裂缝、渗漏等质量常见问题的 控制等 □符合 □不符合 施工单位9 节后复工隐患自查自纠和申请复工核查情况 按规定开展自查自纠 未按规定开展自查自纠 □符合 □不符合10 项目经理等关键岗位人员到岗履责情况 按规定到岗履责 未按规定到岗履责 □符合 □不符合11 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合11 质量常见问题专项治理方案编制及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合13 工艺工序及质量常见问题防治样板间(墙、块) 制度及施工技术可视化交底执行情况 按规定设置样板间(墙、块)并依此 进行可视化交底 未按规定设置样板间(墙、块)或未 依此进行可视化交底 □符合 □不符合14 质量问题和质量事故处理情况 处理及时,整改措施有效 未按规定处理 □符合 □不符合15 对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检 查验收情况 按规定检查验收并督促整改落实 未按规定检查验收并督促整改落实 □符合 □不符合
SZLB26过程质量检查表 过程质量检查表(例土建) 工程名称:滦县500kV变电站土建工程编号: 注由施工项目部填报,存份。 SZLB27工程质量问题处理单 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:
检验单位:检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日 注由施工项目部填报,施工项目部存份。 过程质量检查表(例电气) 工程名称:滦县500kV变电站土建工程编号: 注由施工项目部填报,存份。 SZLB27工程质量问题处理单 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:
检验单位:检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存份。 按以上的填写模式,将以下内容进行分别填写 土建:以项目划分表内容按区域,单位工程,重要的按分部工程或分项工程填写检查。 1.电缆沟:分500千伏区、220千伏区、66千伏区(可包括主变区) 2.GIS基础(按电压等级分) 3.架构、设备基础(两种基础可一次检查出,但要按电压等级分区分别填写) 4.主变事故油池及污水池(地下建筑物可一次出,但在表格的检查项目上要说明) 5.结构工程,主控楼单出一个,保护小室可出一个,分两次检查,结构混凝土完成后出一次,装修后出一次,建筑物内容很多,要分别说出检查情况,如门窗安装,楼梯安装,卫生间厨房装修,其他房间装修,要依依以小标题1、2、3方式描述出来。 6.屋面防水出两个,保护小室,主控楼要分别做表格。 7.主接地网 8.建筑物防雷接地 9.沉降观测 以上为必做项目,其他如厂区类,可根据项目划分表分别填写表格。 电气 以项目划分表内容按区域,单位工程,重要的按分部工程或分项工程填写检查。 1.架构,设备支架安装 2.母线安装(软母线,硬母线、管母线) 3.主变安装(按X号主变为单元检查填表) 4.接地引线安装 5.GIS安装(按电压等级填写) 6.无功补偿区的设备安装(电容器,电抗器可一起写,其它设备如断路器,互感器,隔离开关可根据情况适当合并填写,建议断路器,隔离开关为可动设备单位填写检查,附属设备可并一块写)7.电缆敷设按区填写,高压电缆单独写, 8.室内屏主控单独写,各保护小室可一次填写,端子箱如条件允许可一次编写检查。 以上为普查内容,如果还有其它项目,各位同仁可填加
过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV输电线路工程编号:SG-001 注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:基础分部工程 检验单位:项目部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存 1 份。
过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV输电线路工程编号:SG-002 注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:基础分部工程 检验单位:项目部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存 1 份。
过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV输电线路工程编号:SG-003 注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:基础分部工程 检验单位:项目部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存 1 份。
过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV输电线路工程编号:SG-004 注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:基础分部工程 检验单位:项目部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存 1 份。
过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV输电线路工程编号:SG-001 注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:铁塔分部工程 检验单位:项目部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存 1 份。
主体结构施工质量检查表 项目名称: 楼栋号: 具体部位(楼层)
控制点1楼层放线,模板、钢筋安装质量控制 ? 检查监理履职行为:进场材料台账登记及时完备,原材料、构配件出厂质量证明文件及进场复检报告、 钢筋连接性 能试验报告符合要求; 《技术交底记录》、《楼层放线记录》、《建筑物垂直度、标高测量记 录》、《模板、钢筋检验批质量验收记录》 、《隐蔽工程检查验收记录》等管理程序执行到位。 ? 检查现场施工质量:放线准确,材料合格,钢筋绑扎符合设计及规范要求,模板支撑体系符合施工方 案及规范要求, 安全防护及施工用电等符合要求。 存在的问题及处理意见: 经检查后确认,同意浇筑砼。 监理工程师: 主管工程师: 控制点2砼浇筑质量控制 ? 检查监理履职行为:《技术交底记录》、《混凝土开盘鉴定》、《混凝土施工工程检验批质量验收记录表》 等管理 程序执行到位,砼浇筑施工全过程监理旁站履职到位。 ? 检查现场施工质量:砼强度 /抗渗等级、试件的取样和留置、初凝时间控制符合要求;施工缝 /后浇带 的位置和处理、砼养护符合要求。 存在的问题及处理意见: 监理工程师: 主管工程师: 控制点3现浇结构外观质量检查 ? 检查监理履职行为:《混凝土拆模申请单》、《现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表》等管 理程序执行 到位。 ? 检查现场施工质量:拆模时间控制;现浇结构外观质量检查及尺寸偏差实测实量完成(要求每项指标 实测不少于10 处,并将实测结果用粉笔直接记录在该实体处) 存在的问题及处理意见: 主管工程师: 项目总监理工程师(确认) 说明: 1?原则上一个结构层作为一个检验批填写本表,如砼分段浇筑,则分次填写本表。 2?在拆模后2天内完成本表格的填写及签字,并统一归档备查。 监理工程师: 项目经理:
装修施工质量检查表——【天花吊顶】 龙骨、吊杆、饰面板安装符合设计及规范要求,安装必须牢固,整 体完好 饰面板表面平整洁净、色泽一致,吊顶无开裂、破损、翘曲、污垢 等现象 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口等设备,位置合理、美观 套割尺寸准确、边缘整齐,与饰面板的交接应吻合、严密 金属吊杆、龙骨的接缝均匀一致,角缝吻合,表面平整,无翘曲、 锤印,木质吊杆、龙骨顺直,无劈裂、变形 吊顶接缝宽窄应一致,吊顶不得漏设检修 吊顶施工按要求钻孔,防止造成渗漏 采用开孔器开灯位,开灯位时无切断主龙骨 吊杆、龙骨及板材线等安装间距、连接、吊杆反支撑、固定方式符 合设计及规范要求 预埋件、连接件位置、数量及连接方法符合要求,无切断次龙骨 重型灯具及设备单独安装吊杆,无直接安装在龙骨上 自攻螺丝距板边一定距离,无造成板边崩损 各部件及五金做好防锈、防火、防腐处理 饰面板与主体结构预留3mm防开裂处理缝 窗帘盒按设计要求固定 填写说明: 1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明。
装修施工质量检查表——【地面、墙身砖(石材)铺贴】 排版合理、图案符合图纸要求、无明显大小头、翘曲 表面平整、洁净、图案清晰、色泽一致,相邻色差不明显 无泛碱、无裂缝、无缺棱掉角等缺陷 接缝平直、填缝连续、密实、平滑,宽度和深度一致,填缝材料 色泽一致,缝隙均匀 地面流水坡向正确、坡度符合设计要求,不倒泛水、无积水,与地 漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏 粘贴牢固,无空鼓 孔洞应切割吻合,边缘整齐 墙裙、踢脚线表面干净、高度一致、与柱、墙面的结合牢固、表面 顺直、出柱、墙厚度符合设计要求,均匀一致 阴阳角处搭接方式、非整砖不宜小于原砖的1/3 插座、开关面板安装无骑砖缝 窗台石铺贴平整、水平,与窗边、墙体接缝严密,突出部位应符合 设计要求 门槛石与室内木门套的关系:门套压门槛石 窗台石、门槛石切割整齐,无大小头,分块合理,收口美观 窗台石、门槛石无裂纹、无断裂、缺损等缺陷,无污染、划痕,泛 碱现象 填写说明: 1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明。