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出口退税延期申报申请报告

出口退税延期申报申请报告
出口退税延期申报申请报告

出口退税延期申报申请报告

国家税务局进出口税收管理分局(处):

我单位下列出口货物(见所附明细表)因原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[2004]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[2004]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[2005]68号)的有关规定,申请延期至年月日之前申报,请予批准。

附:出口退税延期申报明细表

企业(公章)

年月日

_______________________________________________________________ 以下由主管退税机关填列

说明:因为不同原因申请延期申报的,不得使用同一份申请报告。

— 1 —

出口退税延期申报明细表

企业名称(公章)

共页第页

— 2 —

退税申请报告4篇

退税申请报告4篇 本文是关于退税申请报告4篇,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 你知道企业退税申请报告怎么写么?他的格式是怎么样的,需要准备什么资料?下面为你详细介绍: 企业退税申请报告范文 尊敬的领导: 我公司成立于×年×月×日,实际经营范围为××,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从×年×月×日起。 我公司×年×月的全部销售收入为××××元,其中应税销售收入为×××元,缴纳增值税额为×××元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税为×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税额为×元,增值税专用发票使用量为×份。我公司×年×月至×月专用发票月平均使用量为×份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写) 目前贵局批准我公司每月领购×次最大开票金额×万元税控专用发票,每次×份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购×份最大开票金额×万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细) 申请增购增值税专用发票需报送资料 1.《增值税专用发票票种核定申请审批表》(一式三份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式四份); 2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份); 3.税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章——流转税科负责); 4.营业执照副本复印件(一式二份); 5.销售合同(协议)复印件(一式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一般纳

退税申请报告怎么写( 范本)

退税申请报告怎么写( 范本) 退税申请报告怎么写( 范本) 退税申请报告怎么写 退税(Tax rebate)是指国家按规定对纳税人已纳税款的退还,即国家为鼓励纳税人从事或扩大某种经济活动而给予的税款退还。通常包括出口退税、再投资退税、复出口退税、溢征退税等多种形式。 所得税退税申请报告 ____市地方税务局____分局: 我公司____________有限公司,税务登记号为:____________,经营范围:房屋租赁,房屋清洗,装饰材料,五金交电,通信设备,电力设备,建筑材料,化工产品销售,物业管理,水电安装;管道维修。 我公司于20___年___月___日缴纳20___年第___季度企业所得税________元,20___年___月___日汇算清缴20___年全年应纳企业所得税额为零。 现向贵局申请退税,退回多缴企业所得税,税款为________元。 希望贵局给予批准!为盼! ________有限公司 20___年___月___日 增值税退付申请报告 ____市区国家税务局:

根据财政部国家税务总局[20___]87号文《财政部国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》的规定,我单位符合免征增值税的条件规定,并于20xx年S月S日通过__市区国家税务局免税资格认定并备案(__国税税通【____】____号),免征期限为20___年X月X日至20xx年__月__日。由于国家相关文件出台相对滞后,我单位20___年度应免征的增值税已缴纳入库,20___年销售额为____元,其中免税商品图书的销售额____元,实际缴纳的20___年度增值税____元,其中应予免征的图书商品增值税____元。根据财税[20___]87号文的规定,申请退付已缴纳的20___年度的增值税____元。 以上报告当否,望给予审批。 ____公司 20___年___月___日 出口退税申请报告 国家税务局: 我公司成立于______年____月,______年____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:______,法定代表人:______财,注册资本______万元,地址:______,登记注册类型:______公司,经营范围:______齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 公司于______年____月____日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:______,进出口企业代码:______,中华人民共和国

工程延期申请报告范本

工程延期申请报告 XXX工程项目管理有限公司: 我公司承建的XXX “三个中心”建设工程,合同施工范围“三个中心”建设项目中的综合楼、车管中心、车检中心、考试中心、食堂、备勤室、配电室的土建施工,钢结构施工、安装工程、装饰装修工程 (室内装修除外)和施工便道施工”,合同开工日期“承包人应按照监理人指示施工,工期为360日历天”,实际开工日期为2010年7月18 日,实际竣工验收日期为2013年3月29日(综合楼竣工验收日期),综合验收为2013年4月30日。 然而由于本工程施工图变更较多,外墙装饰主要材料未及时确认, 建设单位追加工程投资等因素,使工程无法按正常合同工期竣工,特 申请该工程延长施工工期,具体情况如下: 一、装饰主要材料确认因素: 三个中心工程原设计外墙装饰为干挂石材,材料为白麻,综合楼 主体验收:2011年5月5日,我公司同时提出确认外墙石材。 1、建设单位于2011年7月27日指定正立面、侧立面采用山东白麻; 2、背立面外墙装饰材料为“ xxx瓷业有限公司”面砖,需厂方定制,生产周期约为17天; 特申请延期合计97天(详见附件)。 二、施工图变更因素: 本工程施工过程中,因设计施工图纸的问题,建设单位使用功能的调整,导致工程变更较多,致使施工图与竣工图纸变更较大,设计单位为XXX

工程设计咨询有限公司,而设计单位在XX与工地距离较远,有关施工图问题有时不能得到及时解决,尤其后期综合楼已施工完的部分,按建设单位通知车检、车管、综合楼按二次装修图及二次装修补充图施工。 申请延期36天(详见XXX “三个中心”工程变更、签证、通知汇总表)。 三、增加工程投资因素: 三个中心工程原估算价为5900万元,在施工过程中,因建设单位增 加工程总投资,按相关政策规定,需向相关主管部门按程序进行申报,致使工程的主要工序处于半停工状态,只能进行相关辅助性施工及前期准备工作,申报时间为2012月5日9日,文件批复时间为2012 年8月3日,计84天。 申请延期42天(详见增加投资申请报告,及批复文件)。 四、工程量增加因素: 本工程合同总造价为24809050.00元(应扣除暂列金:1804644.45 元), 实际工程总造价为27858289.00元(初审金额),在施工过程中工程量增 加,工程应作相应调整。 申请延期(实际造价/合同价*360-360)76天(详见附件)。 五、政策性停工及天气因素: 在施工过程中,接XXX行政主管部门停工通知,停工:7天,因高温 天气停工7天,2012年7月23日XX出现50年一遇的特大洪峰,停工3 日,等因素停工合计:17天。 特申请延期17天(详见相关通知) 六、考试中心、食堂的因素: 我公司在施工过程中于2011年2月24日接监理单位通知暂停考试中 心和食堂施工,考试中心、食堂于2012年4月9日开工,2012

各类退税申请书模板14篇

各类退税申请书模板14篇 退税申请书: 增值税退税申请书 ***国家税务局城区税务分局: 年月,我单位向贵局申报并上缴增值税累计金额***元,我单位总收入***元,应交增值税****元,造成多交税金***元,因本单位要注销,现特向贵局提出申请,请将我单位多交增值税***元予以退回,望贵局协助办理。 ***有限公司 年月日 退税申请书: 关于申请退税的报告 xxx: 公司注册在贵局所辖区,税务登记号为纳税人识别码为:.我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局及的文件精神,从20XX年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元的可享受免税政策。我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。

特此申请 公司 年月日 退税申请书: 企业所得税退税申请书 ____市____区国税局: 兹有________有限公司,税号:____________。20____年销售收入:________元,20____应纳税所得额:________元,已缴所得税:____元。 根据国家税收政策,应减免所得税额:____元,实际减免所得税额:____元,应退税额:____元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:________元。 望批准! 申请人:________有限公司 日期:20____年____月____日 退税申请书: 地税退税书面申请书 退税申请 **********税局: 本公司********************因20XX年6月7日在申报税款所属期为20XX年1月01日至20XX年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误

企业退税申请报告

企业退税申请报告 尊敬的领导: 我公司成立于×年×月×日,实际经营范围为××,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从×年×月×日起。 我公司×年×月的全部销售收入为××××元,其中应税销售收入为×××元,缴纳增值税额为×××元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税为×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税额为×元,增值税专用发票使用量为×份。我公司×年×月至×月专用发票月平均使用量为×份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写) 目前贵局批准我公司每月领购×次最大开票金额×万元税控专用发票,每次×份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购×份最大开票金额×万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细) 申请增购增值税专用发票需报送资料

1.《增值税专用发票票种核定申请审批表》(一式三份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式四份); 2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份); 3.税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章——流转税科负责); 4.营业执照副本复印件(一式二份); 5.销售合同(协议)复印件(一式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一般纳税人签定的有效合同,要求双方盖章清楚,合同项目填写齐全); 6.购票人身份证复印件(一式二份); 7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份); 8.增值税一般纳税人资格证书复印件(一式二份,要求每页复印,辅导期一般纳税人除外); 9.前三个月增值税专用发票汇总表及本月增值税专用发票汇总表、增值税专用发票明细表(一式二份); 10.税务机关要求附送的其他资料。 以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章

企业退税申请报告范本

企业退税申请报告范本 你知道企业退税申请报告怎么写么?他的格式是怎么样的,需要准备什么资料?下面小编为你详细介绍: 企业退税申请报告范文 尊敬的领导: 我公司成立于×年×月×日,实际经营范围为××,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从×年×月×日起。 我公司×年×月的全部销售收入为××××元,其中应税销售收入为×××元,缴纳增值税额为×××元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税为×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税额为×元,增值税专用发票使用量为×份。我公司×年×月至×月专用发票月平均使用量为×份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写) 目前贵局批准我公司每月领购×次最大开票金额

×万元税控专用发票,每次×份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购×份最大开票金额×万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细) 申请增购增值税专用发票需报送资料 1.《增值税专用发票票种核定申请审批表》(一式三份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式四份); 2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份); 3.税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章——流转税科负责); 4.营业执照副本复印件(一式二份); 5.销售合同(协议)复印件(一式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一般纳税人签定的有效合同,要求双方盖章清楚,合同项目填写齐全); 6.购票人身份证复印件(一式二份); 7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份); 8.增值税一般纳税人资格证书复印件(一式二份,要求每页复印,辅导期一般纳税人除外); 9.前三个月增值税专用发票汇总表及本月增值税专用发票汇总表、增值税专用发票明细表(一式二份);

退税申请书(完整版)

退税申请书 退税申请书 某区税务局: 201X年某月,我公司向贵局申报并上缴201X年度、201X年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。 某某公司 201X年某月某日 第二篇: 退税申请书 怎样填写退税申请书 单位 1、分税种填写《退税申请书》一式三张,缴款明细写不下时,由纳税人另附一张明细表,表格样式与《退税申请书》样式相同。 2、开户银行及银行账号应与在地税登记备案的记录一致。 3、申请退税金额合计应填写完整正确。 4、申请退税理由处: 申请人和公章不得为空。 属于减免性质的退税,应在理由中注明文件依据。 属于误收性质的退税应将退税理由填写清楚,完整。 5、《退税申请书》统一使用a4打印纸。

6、每一张复印件及其他资料需加盖单位公章,并且每一张复印件需注明此复印件与原件一致字样。 个人 1、分税种填写《退税申请书》一式三张,缴款明细写不下时,由纳税人另附一张明细表,表格样式与《退税申请书》样式相同。 2、开户银行应写明分理处或储蓄所,银行账号应填写存折账号。 退税申请书范例 ______________国家税务局进出口税收管理分局: 我单位下列出口货物因_______________________________ ___________原因不能按期申报退税申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。 附: 出口退税延期申报明细表 企业 201X年X月X日 以下由主管退税机关填列 经办人意见: 不同意。 同意延期 至______年____月____日之前申报。 经办人签名: 201X年X月X日 领导审批意见:

工程延期申请报告范本

工程延期申请报告范本

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

工程延期申请报告 XXX工程项目管理有限公司: 我公司承建的xxx“三个中心”建设工程,合同施工范围“三个中心”建设项目中的综合楼、车管中心、车检中心、考试中心、食堂、备勤室、配电室的土建施工,钢结构施工、安装工程、装饰装修工程(室内装修除外)和施工便道施工”,合同开工日期“承包人应按照监理人指示施工,工期为360日历天”,实际开工日期为2010年7月18日,实际竣工验收日期为2013年3月29日(综合楼竣工验收日期),综合验收为2013年4月30日。 然而由于本工程施工图变更较多,外墙装饰主要材料未及时确认,建设单位追加工程投资等因素,使工程无法按正常合同工期竣工,特申请该工程延长施工工期,具体情况如下: 一、装饰主要材料确认因素: 三个中心工程原设计外墙装饰为干挂石材,材料为白麻,综合楼主体验收:2011年5月5日,我公司同时提出确认外墙石材。 1、建设单位于2011年7月27日指定正立面、侧立面采用山东白麻; 2、背立面外墙装饰材料为“xxx瓷业有限公司”面砖,需厂方定制,生产周期约为17天; 特申请延期合计97天(详见附件)。 二、施工图变更因素: 本工程施工过程中,因设计施工图纸的问题,建设单位使用功能

的调整,导致工程变更较多,致使施工图与竣工图纸变更较大,设计单位为xxx工程设计咨询有限公司,而设计单位在xx与工地距离较远,有关施工图问题有时不能得到及时解决,尤其后期综合楼已施工完的部分,按建设单位通知车检、车管、综合楼按二次装修图及二次装修补充图施工。 申请延期36天(详见xxx“三个中心”工程变更、签证、通知汇总表)。 三、增加工程投资因素: 三个中心工程原估算价为5900万元,在施工过程中,因建设单位增加工程总投资,按相关政策规定,需向相关主管部门按程序进行申报,致使工程的主要工序处于半停工状态,只能进行相关辅助性施工及前期准备工作,申报时间为2012月5日9日,文件批复时间为2012年8月3日,计84天。 申请延期42天(详见增加投资申请报告,及批复文件)。四、工程量增加因素: 本工程合同总造价为24809050.00元(应扣除暂列金:1804644.45元),实际工程总造价为2.00元(初审金额),在施工过程中工程量增加,工程应作相应调整。 申请延期(实际造价/合同价*360-360)76天(详见附件)。五、政策性停工及天气因素: 在施工过程中,接xxx行政主管部门停工通知,停工:7天,因高温天气停工7天,2012年7月23日xx出现50年一遇的特大洪峰,停工3日,等因素停工合计:17天。

工程延期申请报告

工程延期申请报告文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

关于瓯海区南湖城市综合体拆迁安置房一期景观绿化工程 影响工期原因的报告 致:温州市新龙商贸业建设投资有限公司 由我公司承建的瓯海区南湖城市综合体拆迁安置房一期景观绿化工程,为保证该工程优质高效的完成,我公司按合同条款于2015年10月22日正式开工,合同工期150历天。工程于2017年2月22日预验收,于2017年5月12日与土建工程一起联合竣工验收。 然而,自我项目部进驻贵工地后,由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度: 一、室外小区景观绿化整体标高调整变更的影响 因该工程受周边市政道路龙霞路标高调整的影响,工程开工后,由区审管办组织相关部门召开南湖城市综合体拆迁安置房一期工程与龙霞标高衔接论证会议,对小区内景观绿化工程标高调整。具体调整的文件《温州市瓯海区发展和改革局联审会议纪要》于2015年12月4日下达各相关部门。 我司在工程开工至文件《温州市瓯海区发展和改革局联审会议纪要》下达后开始进行陶粒及矿渣回填,影响工期44天。 二、设计变更工作的影响 《温州市瓯海区发展和改革局联审会议纪要》于2015年12月4日下达后对以下项目进行调整,具体如下: 1、因我单位投标时,河坎无设计施工图纸,为暂定项目。施工进场后,我部与监理、代建、设计、业主单位多次会议沟通协商决定,从地

质勘测到设计由设计院负责,对驳坎项目由设计院重新出图调整。 设计院于2016年3月29日出具2011-A15-河坎-02G号联系单,联系单下 发后我单位开始施工,影响工期57天。 2、因车库雨棚的施工图与商务标清单中的项目不一致,我部与监理、代建、设计、业主单位商议决定,对车库雨棚由设计院重新出图进行调整。 设计院于2016年5月11日出具2011-A15-03号联系单,联系单下达后我 单位开始施工。影响工期43天。 3、因原设计河边设计为河坎及围墙,考虑围墙自重大的原因,取消河边围墙,变更为木栏杆,由设计院重新出图。影响工期32天。 三、国家法定节日春节放假 1、2016年2月7日至 2016年2月13日,停工7天; 2、2017年1月27日至 2017年2月2日,停工7天; 共计停工14天。 四、台风袭击停工 1、2016年7月08日,台风“伯尼特”,停工3天。 2、2016年9月14日,台风“莫兰蒂”,停工2天。 3、2016年9月23日,台风“鲶鱼”,停工2天。 共计停工7天。 五、专项验收的影响

工期延期的申请报告

致:佛山市益康置业有限公司,广东重工监理公司: 档案编号:佛ZTJS/ D-253 关于岭南天地D地块公寓式酒店 工期延期的申请报告 由我司承建的佛山岭南天地LOT-D公寓式酒店项目总承包施工工程。由于种种原因造成该工程不能按合同原定时间达到竣工要求,现我司将具体导致工期延后原因做出分析,并谨重向贵司提出工期延期申请。具体如下: 一、岭南天地概况及重难点介绍 本工程总用地面积16500m2,总建筑面积77060 m2,地下2层,正负零以上为14层,其中裙房4层。建筑物高约50m。地上1层为酒店大堂、宴会厅及商业,2层为商业及餐饮,3层为商业、餐饮及康体会所,4层为功能厅、宴会办公室及婚宴厅。 本工程占地面积大,地下水较多,流沙现象严重;由于为酒店工程,因此分包单位较多,且工期紧张,在施工过程中各分包单位需穿插施工,协调难度相对比较大;再者由于设计的原因,图纸变更频繁,工程量增加较多,且定板定价材料以及图纸的审批时间过长在一定程度上增加了工期控制的难度。 二、合同约定的工期情况 本工程合同约定具体的开工时间按开工报告,总工期为529天。实际开工报告注明的开工时间为2009年10月28日,按合同约定的总工期进行推算则最后竣工时间为2011年4月9日。 三、本工程自开工以来的工期延误状况 本着实事求是的原则,现将本工程自开工以来所出现的非我方原因引起的重大工期延误事件分析如下: (一)、基础±0.00以下:按合同计划完成时间为2010年1月15日,实际完成时间为2010年5月1日,比合同时间延后105天,原因如下: 1、我司虽于2009年10月28日进场,但此时现场其实根本不具备全面 开工的条件。基础公司基坑挖土最终完成时间为2010年1月20日,工程桩还没有全部施工完成,工程桩第三方检测也还没有检测,(最终检测完成时间为2010年1月22日,此时桩基工程还未通过质检站验收)因基础公司导致我司无法进行底板的整体施工,从而使得基础工程严重拖后,由于此项原因直接影响工期50天。 2、我司在进行承台施工时,由于前期施工的止水帷幕没有起到止水作 用,导致基坑出现大量积水。而且本工程基坑底为砂土层,从而造成基坑四周及基坑底涌现大量流沙,使承台无法按原方案施工。尽管我司在与贵司协商后采用沉井施工工艺成功地解决了此问题,但由于此事件对我司的工期产生了很大的影响,直接影响工期45天。 3、我司自2009年10月16日收到设计单位第一套施工图纸起,便一直 处于频繁的设计修改之中,使整个施工过程备受困扰和延误。特别是当设计单位修改完成后。人防设计单位却又未能及时进行相应变更修改,基本都是

报告写退税申请报告写(,范本)

报告写退税申请报告写(,范本) 退税(Tax rebate)是指国家按规定对纳税人已纳税款的退还,即国家为鼓励纳税人从事或扩大某种经济活动而给予的税款退还。通常包括出口退税、再投资退税、复出口退税、溢征退税等多种形式。 ____市地方税务局____分局: 我公司____________有限公司,税务登记号为:____________,经营范围:房屋租赁,房屋清洗,装饰材料,五金交电,通信设备,电力设备,建筑材料,化工产品销售,物业管理,水电安装;管道维修。 我公司于20___年___月___日缴纳20___年第___季度企业所得税________元,20___年___月___日汇算清缴20___年全年应纳企业所得税额为零。 现向贵局退税,退回多缴企业所得税,税款为________元。 希望贵局给予批准!为盼! ________有限公司

20___年___月___日 ____市区国家税务局: 根据财政部国家税务总局[20___]87号文《财政部国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠 __》的规定,我符合免征增值税的条件规定,并于xx年S月S日通过__市区国家税务局免税资格认定并备案(__国税税通【____】____号),免征期限为20___年X月X日至xx年__月__日。由于国家相关文件出台相对滞后,我单位20___年度应免征的增值税已缴纳入库,20___年额为____元,其中免税商品图书的销售额____元,实际缴纳的20___年度增值税____元,其中应予免征的图书商品增值税____元。根据财税[20___]87号文的规定,申请退付已缴纳的20___年度的增值税____元。 以上报告当否,望给予审批。 ____公司 20___年___月___日 国家税务局:

个人退税申请报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除 个人退税申请报告 篇一:退税申请报告 退税申请报告书 xxx区地方税务局: 本公司xxxxx(税号:xxxx)于xxxx年xx月xx日,因财务人员疏忽将xxxx年xx月 份的个人所得税报错,导致xxxx年xx月个人所得税款误缴,误缴税款金额为¥12345,我公 司已于xxxx年xx月xx日报送缴纳了正确的个人所得税款,金额为¥2567。 现向贵局申请退税,将我公司误缴的税款给予退款,谢谢! 希望贵局给予批准,为盼! xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 20XX年01月17号 篇二:退税书面申请报告 关于申请退税的报告:

,纳税人识别码为:。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税, 正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[20XX]52号)及(国 家税务总局公告20XX年49号)的文件精神,从20XX 年8月1日起,小微企业月营业额和销 售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司年月和月的营业税及 附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望 批复给予办理为盼。特此申请年月日 附:完税证两份篇二:退税书面申请模板附件1:退税书面申请模板 关于办理退付20XX年1月―12(:个人退税申请报告)月增值税的请示财政部驻北京市财政监察专员办事处:我单位是由主管主办。主要出版图 书。 依据《财政部、国家税务总局关于实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财 税[20XX]92号)文件精神,本单位图书属于增值税先征后退的范围。20XX年1月― 12月,本单位相关的增值税销售额、税金等情况如下:

地税退税申请报告

篇一:地税申请退税说明 情况说明 镇海区税务局: 我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。 宁波市镇海九龙有机涂料厂2013年2月19日篇二:退税申请报告 退税申请报告 **********税局: 本公司********************(纳税编码:********)。因2013年6月7日在申报税款所属期为2012年1月01日至2012年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为2013年1月01日至2013年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:***********)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。 在2013年6月8日直接(上门)申报税款所属期为2012年1月01日至2012年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。 税务登记类型:私营合伙企业 开户行:**银行 银行账号:******** 特此说明! ******单位名字 2013-7-25篇三:申请退税说明 申请退税说明 尊敬的地税局: 因1月10日地税申报系统故障,****在申报综合通用申报表时系统提示与服务器连接失败,造成了1月10日申报了四次,并与1月11日再次申报了一次,五次申报均已扣款成功,因此本公司与贵局联系要求申请退税; 该次申报税款所属期为2011年12月01日至2011年12月31日,该期间共实现收入人民币***(¥**元),应缴纳税额为人民币贰万陆仟壹佰柒拾元壹角叁分(¥26170.13元),其中:营业税-饮食¥23241.69元,城建税-县城、建制镇¥1162.08元,教育附加费¥697.25元,水利建设专项资金¥464.83元,印花税¥139.45元,地方教育附加费¥464.83元;因系统故障已报税额为¥130850.65元,应退税费共计为人民币壹拾万零肆仟陆百捌拾元零五角贰分(¥104680.52元),其中应退营业税¥46483.38元,城建税¥4648.32元,教育附加费¥2789元,水利建设专项资金¥1859.32元,印花税¥557.8元,地方教育附加费¥1859.32元。无欠税现象。税务登记类型:其他有限责任公司 开户行:****农行 银行账号:19-*************** 特此说明! ***单位 二零一二年一月六日

工程延期申请报告

工期延误申请报告 致:XX公路管理段 由XX公路工程有限公司承建的XX线改建工程,根据招标文件中的要求为2015年6月22日开工,2015年9月30日竣工。在工程施工期间,由于受到各方面因素的影响,致使我公司工程进度缓慢,与原合同工期目标相距甚远,导致工期滞后。 对此,我们项目部认真进行了核查总结,对工期延误的原因归纳如下: 1、开工日期对工期的影响 合同中的开工日期要求为2015年6月22日,合同签订后,经业主与监理单位批准后,双方认可的实际开工日期为2015年7月5日,按合约规定的时间推后了13天。 2、气候的影响 因施工期间进入雨季,阴雨天气达到了15天,过多的雨水对桥涵的基础、下部及路基、路面的施工影响较大,导致我们无法正常施工,打乱了对该工程的施工进度控制,造成人力,物力相当大的损失。特别是8月X日的特大洪水,造成中小桥涵的便道全部冲毁,路基大部分培槽冲没了,所有材料和运输车辆进不了工地,导致工地全面停工。抗洪抢险后工程恢复正式施工日期为8月XX日。 3、工程设计变更的影响 本合同段内的XX中桥原设计为桩基础(XX根桩),我们施工单位于8月1日开始对桩基础进行施工(2台钻机),由于钻进过程中碰到了坚岩,我们及时更换了钻机(梅花实心坨,2台),钻到8月底距离桩底还有2.6米(1-2桩)、3米(2-2桩),2台钻机钻了1个月也没有成孔。后来地质工程师现场重新勘测,发现地质情况与设计不符,经市XX公路管理段、XX设计院等部门研究决定变更为浅基础。我们于9月6日下午收到变更图纸,9月7日开始对浅基础进行施工。钻孔期间整整延误36天工期。

4、征地动迁的影响 本合同段内涉及主要动迁量为1处改线段的征地动迁。改线段测量放样于7月中旬完成,我们施工单位多次与被占地村民协商,于7月25日达成占地补偿标准。XX镇相关领导得到此征地信息,派分管国土人员前来检查土地动迁手续,因我们无法提供手续,此动迁被迫停止。我们将情况上报给业主,经XX交通局和XX公路管理段主要领导数次协商、沟通、上报材料,采用土地置换的方式进行征地(XX日将置换情况说明上报国土局)。国土部门才默认此动迁。然后我们准备与村民进行量地(涉及八户村民,七户村民同意),其中有一户村民得知我们没有手续,要求被征的XX亩地按正常标准补偿,外加XX万元补偿费及置换土地全部归他所有。我们考虑到其他村民的利益和置换土地所有权不归我们所有,所以没有答应他的无理要求,导致动迁再次停止。直到现在此段还没有解决方案。 5、村民阻工的影响 KX+000—KXX+000段原设计为旧路面铣刨Xcm,加摊两层沥青混凝土面层XXcm。当铣刨铣到XX村内时(自XX桥到粮库路段),该路段两侧居民集体阻碍施工,态度强硬,并强烈要求修后路面不能高于原路面(如果不抬高,则需要多铣刨水稳基层Xcm)。XX交通局、XX公路管理段和XX镇等主要领导多次协调,村民也不同意路面抬高,造成铣刨机被迫停工。经过15天的协商、沟通,以村民利益为主要出发点考虑,最后同意该路段不抬高。 据不完全统计,由于各种原因(占地宽度、修后路面高度、以前施工占地未给补偿等为由),引起村民堵路导致现场停工,大约累计停工15天。 6、其他的影响 因路面宽度较窄,只有7米,封路封不住区间车辆,这给我们施工机械运行带来极大困难及严重的安全隐患,极大减慢了该工程施工进度。 鉴于以上情况对后期施工的综合考虑,我公司也积极采取了相应措施,调整人员、机械,加大投入,以尽可能加快该工程的施工进度。但为了保证该工程的工程质量和冬季行车安全,我公司建议把沥青混凝土面层全部摊铺完成,如果出现质量问题由我公司承担维

退税申请书模板

退税申请书模板 (最新版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 退税申请书模板1 ____海关: 根据你关签发的税款专用缴款书(编号:______),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。 1.已缴税款金额: 关税0.00元,增值税:113358.64元,消费税0.00元,…….. 2.申请退税理由:报关差错 3.申请退还金额: 关税0.00元,增值税3112.4元,消费税0.00元,…….. 4.申请人名称:______ 5.开户银行:______ 6.开户银行账号:______ 7.大额支付号:____ 申请人盖章: 20__-2-14 申请人联系地址:______ 邮政编码:______ 联系人:____ 退税申请书模板2 浦东新区国家税务局: 兹有 (以下简称我司),对以下内容作出承诺:

1. 公司出口销售业务均真实存在; 2. 仓储物流均能有效控制; 3. 海关申报单、货相符; 4. 收汇金额及时间均可控。 如有不符愿承担一切相关法律责任! 附:1.海关等级评定截图; 2.公司内部风险控制机制相关文件。 (公章) 法人(签字) 退税申请书模板3 __市__区__税务局: 经我司“__有限公司”决定,对于20__年度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃20__年度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。特此声明! __有限公司(盖上公章) 年月日 放弃退税申请格式 __税务局 我单位20__年度应纳企业所得税__元,已纳企业所得税__元,应退预缴的所得税6千多元,我公司决定放弃退税的权力。 特此声明。 __有限公司 年月日 退税申请书模板4 某区税务局: 20__年某月,我公司向贵局申报并上缴20__年度、20__年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。 某某公司 20__年某月某日 退税申请书模板5

关于申请福利企业退税的报告(标准)

关于申请福利企业退税的报告 xx区国家税务局: 我司(厂)于________年____月____日开业,营业执照号码:xxxxxxxxxxx,税务登记证号码:xxxxxxxxxxx.经营地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,会计xxx,注册资本xxxx万元,经营范围:xxxxxxxx,兼营xxxxxxxx,经营方式:xxxxxxxx,联系电话:xxxxxxxx,从业人数:xxxx人。我单位于________年____月通过由市民政局、市国税局、市地税局三个部门联合组织的________年度社会福利企业年检,年审合格。 我单位能按税务部门要求设置“四表一册”,全部人员基本情况为:企业职工总人数为xxxx人,其中管理人员xxxx人,生产工人xxxx人,安置残疾职工xxxx人,占生产人员的比例为xx.xx%,我公司________年xx-____月累计实现销售收入xxxxxxxx元,销售成本xxxxxxxx元,销项税额xxxxxxxx元,申报抵扣进项税额xxxxxxxx元,应缴增值税xxxxxxxx元,已交增值税xxxxxxxx 元,留抵增值税xxxxxx元,期末存货xxxxxx元,税负率xx.xx%.我单位财务制度健全,能准确核算应税销售收入、进项税额、销项税额、应纳税额,能按期报税及申报纳税,能及时组织税款入库,无欠税现象。能严格按照《中华人民共和国发票管理办法》领购、使用、保管、缴销发票,无发票违章行为。发票存放点的安全防护措施符合防火、防盗等规定,有专职的发票管理员,有健全的发票管理制度。会计核算健全,有专职会计人员X名,能按 1/ 2

照财务会计制度规定,设置账薄进行会计核算;能按规定编制会计报表,真实反映企业的生产、经营状况;设置应交增值税、未交增值税明细账。根据xx字[xxxx]xxxx号《xxxxxxxx》文件关于xxxxxxxxx的规定,特向贵局申请退还我单位自产产品已缴纳入库的________年____月____日至________年____月____日的应纳增值税税款。请批准为盼。 单位名称(公章) ________年____月____日 2/ 2

工程延期申请报告范本

工程延期申请报告范本公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

工程延期申请报告 XXX工程项目管理有限公司: 我公司承建的xxx“三个中心”建设工程,合同施工范围“三个中心”建设项目中的综合楼、车管中心、车检中心、考试中心、食堂、备勤室、配电室的土建施工,钢结构施工、安装工程、装饰装修工程(室内装修除外)和施工便道施工”,合同开工日期“承包人应按照监理人指示施工,工期为360日历天”,实际开工日期为2010年7月18日,实际竣工验收日期为2013年3月29日(综合楼竣工验收日期),综合验收为2013年4月30日。 然而由于本工程施工图变更较多,外墙装饰主要材料未及时确认,建设单位追加工程投资等因素,使工程无法按正常合同工期竣工,特申请该工程延长施工工期,具体情况如下: 一、装饰主要材料确认因素: 三个中心工程原设计外墙装饰为干挂石材,材料为白麻,综合楼主体验收:2011年5月5日,我公司同时提出确认外墙石材。 1、建设单位于2011年7月27日指定正立面、侧立面采用山东白麻; 2、背立面外墙装饰材料为“xxx瓷业有限公司”面砖,需厂方定制,生产周期约为17天; 特申请延期合计97天(详见附件)。 二、施工图变更因素:

本工程施工过程中,因设计施工图纸的问题,建设单位使用功能的调整,导致工程变更较多,致使施工图与竣工图纸变更较大,设计单位为xxx工程设计咨询有限公司,而设计单位在xx与工地距离较远,有关施工图问题有时不能得到及时解决,尤其后期综合楼已施工完的部分,按建设单位通知车检、车管、综合楼按二次装修图及二次装修补充图施工。 申请延期36天(详见xxx“三个中心”工程变更、签证、通知汇总表)。 三、增加工程投资因素: 三个中心工程原估算价为5900万元,在施工过程中,因建设单位增加工程总投资,按相关政策规定,需向相关主管部门按程序进行申报,致使工程的主要工序处于半停工状态,只能进行相关辅助性施工及前期准备工作,申报时间为2012月5日9日,文件批复时间为2012年8月3日,计84天。 申请延期42天(详见增加投资申请报告,及批复文件)。 四、工程量增加因素: 本工程合同总造价为.00元(应扣除暂列金:元),实际工程总造价为.00元(初审金额),在施工过程中工程量增加,工程应作相应调整。 申请延期(实际造价/合同价*360-360)76天(详见附件)。五、政策性停工及天气因素:

退税申请书

退税申请书范本 1、“申请单位(人)”——是纳税人的单位名称的全称。可参照《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》中的“纳税人全称”栏填写。 2、“纳税人识别号”——是纳税人税务登记号的15位或18位号码。可参照《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》中的“纳税人代码”栏填写。 3、“纳税人编码”——是纳税人12位电脑编码。若没有该号码,则可以不填写。 4、“开户银行名称”——是纳税人缴纳税款的银行名称。可参照《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》中的“收款银行”栏。 5、“开户银行行号”——是对应填写缴纳税款银行名称的行号(8位号码)。可参照《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》中的“收款银行”栏。 6、“收款帐号”——是填写纳税人缴纳税款的银行账号。 7、“税款所属期”——指纳税人发生该笔应交税款的所属期。 8、“税票号码”——根据《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》右上角红色的8位号码来填写。 9、“税种”——根据《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》上的“税种(品目名称)”栏的内容填写。 10、“已入库税额”——根据《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》上标明的税款金额。 11、“申请退税金额”——纳税人申请的退税额。“合计”栏小写金额前必

须有人民币符号“¥”,大写金额与“人民币”字样间不得留有空白。12、“申请退税原因”——必须填写,一式四联均要加盖公章!公章内容要与申请单位一致。若无公章的个体户,必须由法定负责人签名。 ----------- (1)先去找税管员拿《开具红字增值税专用发票申请单》以及《开具红字增值税专用发票通知单》XmPig'Blog Q4q5Q T k q2E/U (2)把申请单跟通知单填写完整,申请单要盖财务专用章;并附上增值税专用发票复印件加盖公章 (3)打一份证明: 今收到XX公司于XXXX年XX月XX日开具的增值税专用发票N 张(NO。发票号码),货物名称:XX;单位:XX 数量:XX,单价:XX,金额:XX,税额:XX 由于发票的货物名称开具错误,故申请进货退回。 XXXXXXXXXXXX公司(盖公章)j XXXX年XX月XX日

关于申请多缴增值税退税的报告

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 关于申请多缴增值税退税的报告 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

xx区国家税务局: 我司(厂)于________年____月____日开业,营业执照号码:xxxxxxxxxxx,税务登记证号码:xxxxxxxxxxx.经营地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,会计xxx,注册资本xxxx万元,经营范围:xxxxxxxx,兼营xxxxxxxx,经营方式:xxxxxxxx,联系电话:xxxxxxxx,从业人数:xxxx人。 我单位________年xx-____月累计实现销售收入xxxxxxxx元,销售成本xxxxxxxx元,销项税额xxxxxxxx元,申报抵扣进项税额xxxxxxxx元,应缴增值税xxxxxxxx元,已交增值税xxxxxxxx元,期末留抵增值税xxxxxx元,期末多缴增值税xxxxxx元,期末存货xxxxxx元,税负率xx.xx%.我单位财务制度健全,能准确核算应税销售收入、进项税额、销项税额、应纳税额,能按期报税及申报纳税,能及时组织税款入库,无欠税现象。能严格按照《中华人民共和国发票管理办法》领购、使用、保管、缴销发票,无发票违章行为。发票存放点的安全防护措施符合防火、防盗等规定,有专职的发票管理员,有健全的发票管理制度。会计核算健全,有专职会计人员X名,能按照财务会计制度规定,设置账薄进行会计核算;能按规定编制会计报表,真实反映企业的生产、经营状况;设置应交增值税、未交增值税明细账。 根据以上情况,特向贵局申请退还我单位________年____月____日至 ________年____月____日多缴增值税税款xxxxxx元。请批准为盼。 单位名称(公章) ________年____月____日

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