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废气检查表

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废气现场检查重点记录表

固定污染源烟气自动监控设施CEMS重点检查表

排污单位名称:

检查时间:检查单位:检查人:被检查单位现场负责人(签字):

废气污染源自动监控设施例行检查表

被检查单位现场负责人(签字):

环境安全运行检查表

环境安全运行检查表 编号:CD/EH—R14现场名称:2010 年1月22日 序号检查内容运行情况记录存在问题描述 1 工业废物 分类回收 情况1、分类回收以下废物,交专业回收公司回收: ■可回用一般废物分类专项回收:■管理良好□管理一般□管理较乱■不可回用一般废物专项回收:□管理良好■管理一般□管理较乱 □危险废物由专业机构回收:□管理良好□管理一般□管理较乱 2、以下废物交原料制造商回收再用: ■树脂桶,□回收单位: □,□回收单位: □,□回收单位: 2 一般垃圾 排放管理■设有专门的垃圾池,现场卫生状况:■良好□一般□较脏□环卫部门回收 3 废气排放 控制情况■无组织排放废气现场:■通风设施运行正常□通风设施运行异常 ■有组织排放废气现场:■设施运行正常□设施运行异常 ■有组织排放的废气处理后排放:■处理设施运行正常□处理设施运行异常 4 废水排放 控制情况■废水隔渣/隔油处理:□管理良好■管理一般□管理较乱■废水处理后排放:■管理良好□管理一般□管理较乱 5 噪声排放 管理■大噪声设备实施隔音:□管理良好■管理一般□管理较乱 ■设备及时维护减少噪声:□管理良好■管理一般□管理较乱 有时不关窗门,噪声传出。 6 危险化学 品管理■分类分隔存放:■管理良好□管理一般□管理较乱 ■存放处消防设施齐备有效:■管理良好□管理一般□管理较乱■制定了MSDS ■现场张贴MSDS 7 起重设备 管理■登记使用 ■专业机构定期检验、维修■操作人员具备资格

序号检查内容运行情况记录存在问题描述 8 锅炉压力 容器管理□登记使用 □专业机构定期检验□操作人员具备资格□水处理作业正常□水质定期检验 9 作业现场 安全防护 设施管理■防护设施充分□防护设施不充分■防护标识充分□防护标识不充分■操作符合规范□操作不符合规范 10 防护用品 发放使用■有发放计划■按期发放□有发放记录 ■劳动防护用品使用:□按规定使用■有不按规定使用现象 11 消防设施 器材管理■有消防设施器材清单□有消防设施器材检查记录■消防设施器材充分有效 总体评价及 应采取措施 总体受控,存在问题应整改。 编制:审核:批准:

废气处理设施运行台账

精心整理烤漆房废气处理设施运行 台账 六、加强污染防治设施运行效果监控。污染防治设施运行过程中要加强运行效果检查,发现异常情况,应及时查找原因,及时解决,自身解决不了的应及时按照企业规定向分管领导或者主要负责人报告;安装在线监控装置的污染防治设施的操作人员还应及时向污染防治设施运行效果监测部门或人员了解污染防治设施运行效果监测数据,并如实记入污染防治设施运行台账;承担污染防治设施运行效果监测数据上传的污染防治设施操作人员,还应按照环境保护行政主管部门的规定及时上传监测数据。 七、建立污染防治设施运行台账。污染防治设施操作人员应认真建立包括污染防治设施名称、药剂投放时间、种类、数量、动力使用、易损配件更换及运行效果等内容的污染防治设施运行台账,班班都应有记录并保证记录完整、准确,污染防治设施因故停运的也要实事求是的注明原因,不得弄虚作假。

八、配合环境监督管理部门现场检查。在县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他依照法律规定行使环境监督管理权的部门的现场检查时,应如实反映情况,提供必要的资料。 九、履行环境保护的其他职责和义务。履行个人保护环境的义务,有勇气行使对污染和破坏环境的单位和个人进行检举和控告的权力。 污染防治设施操作人员不熟悉污染防治设施操作技能,不遵守污染防治设施操作规程,不按规定及时报告污染防治设施不能正常运行的隐患,不认真监控污染防治设施运行效果,导致污染防治设施运行不正常、故障未能及时修复甚至损坏致使企业相关污染物不能达标排放的,不建立污染防治设施运行台账,伪造记录、数据或在环境监督管理部门现场检查时弄虚作假的,视情节轻重,分别给予警告、经济处罚或者予以调离岗位只至解雇。 废气处理设施基本情况一览表 废气预处理设施运行台账

环境、职业健康安全管理体系内审检查表.docx

环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表 审核部门:陪同人员: 标准条款/内容检查内容检查记录 4.4.1 资源、作用、职责和权限(E/O)1.是否为确保管理体系正常运行,所建立职责与权限? 2.所建立责任和权限是否形成文件,并作出明确规定? 3.工作场所人员是否在所控区域内,是否遵守相关法律、法规和其他文件要求? 4.4.3 信息交流(E/O) 1.内部信息如何进行交流,并形成文件? 2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文 件? 4.4.5 文件控制(E/O)1.文件发布前是否进行审批,是否能确保其充分性和适宜性? 2.必要时是否对文件进行评审和修订? 3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识? 4.是否对外来文件做出标识,并对其发放进行控制? 5.是否对过期文件进行处理,并做出适当的标识? 4.4.6 运行控制(E/O) 1.危险源是否可识别,并进行监管? 2.是否对生产现场设备进行控制?

谢谢观赏 谢谢观赏3.是否对生产现场固体废弃物进行监管? 4.是否对生产现场污水进行监管? 5.是否对生产现志噪声进行监管? 6.是否对生产现场扬尘进行监管? 7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管? 4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划(E/O)1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单? 2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动,所有进入工作场所人员(包括访客),人为因素? 3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制? 4.是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制? 5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用品? 4.4.7 应急准备和响应(E/O)1.是否建立文件,用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故,并规定响应措施? 2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹,必要时对其进行修订? 审核人员:审核日期:

环境体系运行检查记录

TLJT-EJL-4.4.6-01 序号:01 单位检查地点办公区 检查日期检查人陪同人员 检查项目检查内容检查结果判定 能源/资源控制是否节约用水、电、纸张、原物料等,如: 1、无人情况不应开空调、照明、电脑仍然开启运 转 2、内部非重要文件的打印,一律采用二次用纸 (指在已经打印一面的纸张的另一面打印)是否对水、电、纸张的消耗进行监督(即本月用水、电是否比上月减少4%) 固体废弃物控制是否将废弃日光灯管、废色带、废硒鼓、废弃墨盒、废粉、废电池、旧计算器、涂改液瓶等危险废弃物按照《废弃物管理控制程序》要求进行分类存放,标识明确,合理处置 噪声污染控制有无人为噪声 消防与安全厂区内禁止吸烟,遗留火种是否注意安全和妥善处理 消防器材及消防系统的完好情况,消防安全重点部位人员在岗情况 电脑、空调等设备运行是否正常,有无超负荷运行情况 安全出口是否畅通,安全疏散指示标识是否完好,消防通道、消防应急照明是否完好。 注:1. 检查结果应填写详细。 2. 在判定栏分别用A(合格)、B(不合格)作出判断。 3. 对于判断为B的检查项目要采取纠正和预防措施。

TLJT-EJL-4.4.6-01 序号:02 单位检查地点生产现场及库房 检查日期检查人陪同人员 检查项目检查内容检查结果判定 易燃易爆化学危险品控制(二氧化碳压缩气体)在采购时向供应商索取相关的生产许可证和相关物资资料,并将资料保存 轻拿轻放,防止撞击、推拉和倾倒; 碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的危险化学品,以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的危险化学品,不得违反配装限制进行混合装运;装运危险化学品的车辆(火车除外)通过市区时,应遵守所在地规定的行车时间和路线,中途不得随意停车;进入公司应停放在公司指定的安全停放点。 对压缩气体进行标识(空瓶或满瓶),并进行气瓶的固定,防止撞击与倾倒; 必须严禁吸烟及使用明火 气瓶为空时,应尽快更换 使用部门在搬运危险化学品时,是否先检查其容器是否泄漏后方可搬运,且在搬运时不可放在其它物品的下面,也不可叠放在一起 污水排放控制(生活污水)生活污水是否经化粪池处理后进入市政管网,雨水直接进入市政管网 能源/资源控制是否节约用水、电、原物料等 固体废弃物控制对废弃物进行分类,在各场所设置盛装废弃物桶,并分类存放、标识明确 车间设置各类废弃物的回收区域 是否按照《废弃物管理控制程序》进行废弃物的处置 噪声污染控制有无人为噪声、 是否有噪声监测报告,是否达标 是否夜间生产 是否采取润滑或保养、避免使用大力等方式降低噪声 消防与安全烟头、遗留火种是否注意安全和妥善处理 消防器材及消防系统、消防标识是否完好,消防安全重点部位人员在岗情况 安全出口是否畅通,安全疏散指示标识是否完好,消防车通道、消防应急照明是否完好 是有各设备安全操作规程,焊工操作时是否达到“七不”、“四要”、“一清”要求

废气设备运行管理制度

编号:LBHB/SC-GL-ZD06 废气设备运行管理制度 一、目的 本制度规定了公司对废气的控制、监测及管理的办法。保护和改善员工的工作环境,保护员工的身心健康,防止废气的污染。 二、原则与引用标准 1、原则: 确保公司在生产和生活中产生的废气排放符合国家法律、法规的要求,对废气排放进行有效的控制管理。 2、引用标准: 《中华人民共和国大气污染物综合排放标准》(GB6297-1996) 《应急准备和响应控制程序》 三、范围 本标准适用于公司废气设备运行的管理与监控。 四、职责 1技术部负责监督各责任单位对废气处理设施运行、维修、保养状况进行检查情况,各责任单位负责组织定期监测。 2 责任单位 (1)、负责委托设计部门在设计中采用清洁工艺技术。防止二次污染产生。 (2)、负责本单位废气设施运行控制管理,并负责废气处理设施的日常运行、维修与保养,并做好运行记录 五、工作流程及要求 1、空气污染的预防 (1)、一切产生和可能产生空气污染的新建、改建、扩建和技术改造项目应严格按照《建设项目环境安全“三同时”管理规定》执行,根据项目性质进行环境影响评价和执行“三同时”原则。 (2)、责任单位在委托设计部门制定工艺方案时,应优先选用能耗小、处理效率高,环境适应能力强具有规范化废气处理的工艺方案。 (3)、设备选型的步骤: 设备型号由综合办公室及生产使用车间,筛选出可供选择的型号和生产公司家,报生总经理审核后,进行采购。 (4)、废气的监测按《环境监测规程》执行,监测报告由办公室保存。 (5)、技术部每年进行一次排污监测值与排污标准的符合性评价,并将评价结果作为管理评审的输入。 (6)、废气处理设施的操作人员应加强日常检查,发现不符合,对其进行相应处罚。 2、设备及配件的采购 (1)、生产使用单位根据需要在每月25号前向综合办公室提交设备及配件购置计划表,综合办公室审核后,报总经理批准。采购员根据采购计划表进行询价后,然后报请公司领导批准,进行采购。 (2)、生产急需设备及备件,由使用单位提报计划,经综合办公室同意,总经理批准后,可以先采购,后补办手续。

废气治理设备运行管理制度

废气治理设施运行管理制度 (涉及非甲烷总烃及颗粒物治理设施) 一、目的 本制度规定了对公司生产所产生废气的监控及管理办法,使之符合国家相关法律法规的要求,达标排放防止污染,保护我们共同生活的环境。 二、引用标准及参考办法 《中华人民共和国大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》 三、应用范围 本制度适用于公司废气及颗粒物处理设备运行的管理与监控。 四、环保负责人 1 XXX 负责监督记录废气处理设施运行、维修、保养状况,负责巡视废气治理设施,完善记录运行维修台账,负责组织第三方公司定期监测(废气、颗粒物、噪声、异味)。 2 XXX (1)负责废气治理设施的正常运行、巡检及维修,制定并实施维修保养计划。 (2)负责制定废气治理设施运行所需原材料及零部件的采购计

划,协调安排生产与清洁保养环保设施的频次和周期。 五、工作流程及要求 1、废气达标排放的预防原则 (1)一切产生和可能产生空气污染的新建、改建、扩建和技术改造项目应严格按照《建设项目环境安全“三同时”管理规定》执行,根据项目性质进行环境影响评价和执行“三同时”原则。 (2)在委托设计部门制定工艺方案时,应优先选用能耗小、处理效率高,环境适应能力强且能够规范化操作流程的废气处理方案。 (3)设备选型的步骤: 设备型号由综合办公室及生产部,筛选出可供选择的型号和生产厂家,报总经理审核后,进行采购。 (4)废气的监测按相关标准执行,监测报告由办公室保存。 (5)技术部每年进行一次排污监测值与排污标准的符合性评价,并将评价结果作为管理评审的依据资料。 (6)环保负责人应加强日常检查,发现违规项马上整改,并对相关责任人进行相应教育与处罚。 2、设备及材料配件的采购 (1) XXX根据需要在每月20号前向综合办公室提交设备及材料配件采购计划,综合办公室审核后报总经理批准,由综合办进行采购。 (2)环保急需设备及材料备件,由生产部提报计划,经综合办同意,总经理批准后,可以先采购,后补办手续。

环境管理体系内部审核检查表

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01 第页标准要求检查要点现场记录评价4.2环境方 1、是否建立了文件化的环境管理方针 针 2、环境管理方针是否经最高管理者批准 3、管理方针是否向全体员工传达,员工 是否理解 4、方针的内容是否包括了三个承诺一个 框架 5、方针是否可为相关方所获取 6、是否对方针进行了定期评审

受审核部门/负责人公司领导审核员审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01 第页标准要求检查要点现场记录评价 4.3.3目标和指标1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标 2、建立目标时是否考虑了法规的要求 3、建立目标时是否考虑了重要环境因素 4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求 5、建立目标时是否考虑了相关方的观点 6、目标指标是否符合环境方针 7、目标指标是否包含了污染预防的承诺 8、目标指标是否可测量 9、目标指标的考核办法

受审核部门/负责人公司领导审核员审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01 第页标准要求检查要点现场记录评价

4.4.1组织机构和职责1、是否确定了与环境有关人员的职责 和权限 2、职责和权限是否形成文件并在组织内 进行沟通 3、机构的设置、职能的分配是否合理并 适合于环境管理的需要 4、实际运作与规定的职责是否一致 5、管理者为环境管理体系的实施与控制 是否提供了必要的资源(人、专门的培训、技干部、资金) 6、是否指定管理者代表 7、是否规定管理者代表的职责和权限 8、管理者代表履行职责的情况 受审核部门/负责人公司领导审核员审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R26—01 第页

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