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建筑施工安全生产自查自纠检查表

建筑施工安全生产自查自纠检查表
建筑施工安全生产自查自纠检查表

附件1

建筑施工安全生产自查自纠检查表项目名称:工程号:

检查日期:总监(签字):

安全生产检查及检查表的应用参考文本

安全生产检查及检查表的应用参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全生产检查及检查表的应用参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、安全生产检查 企业的任何生产过程都会伴随一定的不安全因素。为 减少生产安全事故的发生,就必须预测可能发生事故的各 种不安全因素(危险因素),针对这些不安全因素,制订 防范措施。而安全检查及检查所使用的安全检查表就是发 现不安全因素(危险因素)的手段和工具,是最基础、最 简便的识别潜在不安全因素(潜在的危险因素)的方法之 一。 1.安全检查的目的

安全检查是建立良好的安全生产作业环境和秩序的重要手段之一。安全检查的目的在于发现不安全因素(危险因素)的存在的状况,如装置、设备、设施、工具、附件等潜在不安全因素状况、不安全的作业环境场所条件、不安全的作业职工行为和操作潜在危险,以利采取防范措施,防止或减少伤亡事故的发生。 2.安全检查的内容 安全检查的内容很多,大致有如下3个方面: 1)检查企业是否建立健全了安全生产组织和安全生产责任制,是否贯彻“五同时”(即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作)、“三同时”(即在新建、扩建、改建工

建筑施工安全检查表大全

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建筑施工安全检查评分汇总表表3.0.1 企业名称:经济类型: 资质等级: 单位工程 名称建 筑 面 积 (m2 ) 结 构 类 型 总 计 得 分 (满 分 分 值 100 项目名称及分值 安全 管理 (满 分分 值为 10 分) 文明 施工 (满 分分 值为 20 分) 脚手 架 (满 分分 值为 10 分) 基坑 支护 与模 板工 程 (满 分分 值为 “三 宝” “四 口” 防护 (满 分分 值为 施工 用电 (满 分分 值为 10 分) 物料 提升 机与 外用 电梯 (满 分分 值为 塔 吊 (满 分分 值为 10 分) 起重 吊装 (满 分分 值为 分 5) 施工 机具 (满 分分 值为 分 5)

分) 10 分) 10 分) 10 分) 评语:

检查单位负责人 受检 项目 项目 经理 年月日

安全管理检查评分表表3.0.2 序检查项扣分标准应得 分数扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制,扣10分 各级各部门未执行责任制,扣4~6分 经济承包中无安全生产指标,扣10分 未制定各工种安全技术操作规程,扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格,扣5分 10 2 目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标),扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全措施未落实,扣8分 安全措施不全面,扣2~4分 安全措施无针对性,扣6~8分 安全措施未落实,扣8分 10 4 分部(分项) 工程安全技 术交底 无书面安全技术交底的扣10分 交底针对性不强,扣4~6分 交底不全面,扣4分 交底未履行签字手续,扣2~4分 10 5 安全检查无定期安全检查制度,扣5分 安全检查无记录,扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施,扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣5分 10 6 安全教育无安全教育制度,扣10分 新入场工人未进行三级安全教育,扣10分 无具体安全教育内容,扣6~8分 变换工种时未进行安全教育,扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程,扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的,扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的,扣5分 10 小计60 7 一 般 项 目班前安全 活动 未建立班前安全活动制度,扣10分 班前安全活动无记录,扣2分 10 8 特殊作业 持证上岗有一人未经培训从事特种作业,扣4分 有一人未持操作证上岗,扣2分 10 9 工伤事故工伤事故未按规定报告,扣3~5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣10分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 10 安全标志无现场安全标志布置总平面图,扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的,扣5分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 小计40 检查项目合计100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

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附件 1 建筑施工安全生产自查自纠检查表 项目名称:工程号: 序号检查项目主要检查内容及标准检查结果 1、建设、施工、监理单位的主要负责人、项目 负责人按规定履职。 2、安全生产责任制已建立并落实。 安全管理责任 13、施工项目部和监理部关键岗位人员按规定进落实情况 行配备。 4、安全文明施工措施费足额拨付,并按计划投 入使用。 1、施工企业贯彻落实建筑施工安全生产标准化 建设相关要求。 2、施工企业按规定开展月度安全生产标准化自 安全管理制度评。 2建立和执行情3、施工项目部和监理部关键岗位人员按要求到 况岗履职。 4、建筑施工特种作业人员持证上岗。 5、按规定开展从业人员安全生产教育培训及安 全技术交底。 1、按规定进行重大危险源辨识,编制、公示重 大危险源清单名录和管理措施,分级进行评估。 重大危险源管2、按程序进行危险性较大分部分项工程的安全 3

控情况专项施工方案编制及专家论证。 3、严格落实危险性较大分部分项工程的安全专 项施工方案。 1、建立安全隐患排查治理制度。 2、开展安全隐患自查自改自报,实行整改闭环 隐患排查治理管理。 4 3、贯彻落实建筑施工脚手架及模板支架安全专 情况 项整治、雨季汛期及夏季高温安全隐患排查治理 等各项工作。

序号检查项目主要检查内容及标准检查结果 1、建立食堂食品安全规章制度。 食品安全及职2、按规定取得餐饮服务许可证、从业人员健康 5业卫生管理情证。 况3、建立食品采购台账及进货凭证。 4、食堂的消毒、储藏、卫生等方面符合要求。 1、成立建筑施工企业及项目应急组织体系,建 立专(兼)职应急救援队伍或与相关应急救援队 伍签订协议。 6应急管理情况 2、编制应急预案和现场处置方案,定期组织应 急演练。 3、按要求开展安全生产应急培训。 1、按规定设置施工围挡、公益广告,日常维护 管理到位。 2、落实施工现场扬尘控制措施,设置车辆冲洗 7文明施工情况 装置,场内渣土及时清运,裸土采取覆盖、硬化、 绿化等措施。 3、宿舍、厕所、淋浴等设置符合相关规范要求。 1、建设项目按规定建立视频监控和扬尘在线监 信息化监管系测系统,日常维护管理到位。 8 2、视频摄像头和扬尘监测设备设置数量、安装 统情况

最新企事业单位安全大检查自查自纠对照

基本情况 1、单位总人数: 2、行业种类: 3、特种作业人数: 4、主要危险源点: 5、特种设备种类: 大检查活动安排部署 1、主要负责人是否组织召开会议,对大检查活动进行了动员部署,并对全体员工进行了事故警示教育? 2、是否制定了具体的自查自纠实施计划或方案? 3、主要负责人是否与政府、部门或乡镇签订了大检查活动承诺书,并在动员大会上进行了宣读? 4、所有人员是否知道中央领导批示的基本精神和大检查活动12字总要求及相关安排? 相关手续 1、是否有工商营业执照、安全生产许可证(高危行业)等合法手续? 2、各类证照是否在有效期内? 3、有无超许可范围进行生产经营活动? 安全管理机构设置、安全副职和安全管理人员配置 1、是否按法规要求设立了独立的安全管理机构? 2、是否配置了安全副职和符合规定数量要求的专(兼)职安全管理人员? 3、单位负责人、安全副职、安全管理人员是否经有关部门培训考核合格后取得相关证件? 4、单位负责人、安全副职、安全管理人员对自己的安全职责是否熟悉? 安全生产会议制度 1、负责人、安全副职是否每月主持召开了安全生产会议?有无会议记录或纪要? 2、会议是否对上月安全生产工作完成情况进行了具体讲评?是否对存在的隐患问题进行了安全风险分析,并提出具体改进措施?是否对下月安全生产工作进行了具体布置? 3、车间是否落实了安全周会?班组是否落实了班前安全例会? 安全生产承诺制度 1、是否与本级政府签订了安全生产承诺书,并在醒目位置进行了公示? 2、是否组织在内部层层签订了承诺书?各层面承诺书的内容是否符合本车间、班组、岗位实际? 3、是否建立健全了安全生产“三项制度”,“三项制度”的内容是否符合本企业实际,并经监管部门、乡镇审核? 4、车间、班组安全管理制度和各岗位操作规程是否进行了明示? 隐患排查治理制度 1、厂级、车间、班组、一线岗位是否制定了《安全检查表》?内容是否详细具体?是否将特种设备、消防、防雷、燃气、职业卫生等专项安全列入隐患排查治理范围? 2、厂级、车间、班组、岗位是否按规定频次(厂级月排查、车间周排查、班组岗位每日每班排查、危险源点每日定时排查),对照《安全检查表》的内容逐项

安全生产自查自纠表

安全生产自查自纠表

施工现场安全管理检查记录评分表 序号检查 项目 分 值 扣分标准检查记录整改措施完成 情况 1 安全 生产 责任 制 10 未与每个管理人员分别签订 安全生产责任书,扣5分 未定期对管理人员进行安全 生产责任考核,扣5分 考核结果未与管理人员薪酬 挂钩,扣5分 2 安全 监管 机构 5 未按规定设置项目安全总 监,扣5分 项目安全总监待遇低于项目 副经理,扣5分 3 安全 专项 方案 20 危险性较大的分部分项工程 未单独编制安全专项方案, 或方案中安全技术措施在现

场未落实,扣8分 需专家论证的专项方案未进行专家论证,扣5分 方案审批权限不清或审核不严、简单走程序,扣5分 方案缺计算书、详图,依据错误、计算错误,扣5分 塔吊、电梯安拆方案安装单位的审批人与安装单位资质证书技术负责人不一致,扣3分 塔吊、电梯安拆方案未经公司审核、审批,扣5分 4 安全 交底 10 交底人不是责任工程师(工 长),扣8分 交底未交到作业班组和作业

人员,扣5分 交底针对性不强、未履行签字手续或代签,扣5分 5 安全 教育 10 未制定管理人员教育计划或 无书面教育记录,扣5分 作业人员三级教育资料不全 或造假,扣5分 班前安全活动记录不全、无 记录,扣5分 6 安全 检查 10 项目经理未参加项目安全生 产检查,扣8分 检查记录不全或与现场实际 不符,扣5分 检查发现的隐患未整改或跟 踪复查不到位,扣5分 7 安全10 项目生产经理、责任工程师

验收未组织验收,扣8分 验收与方案脱节、验收记录 与现场实际不符,扣5分 8 特殊 工种 10 特殊工种上岗证存在无证、 假证,扣10分 9 分包 管理 5 未与每家分包单位分别签订 安全管理协议,扣3分 安全管理协议签章手续不 全,扣3分 10 安全 投入 10 未按施组或专项方案制订安 全投入计划,扣8分 项目部与分包投入责任不 清、投入报表不真实,扣5 分 合计100 施工现场机械设备检查记录评分表

冬季安全生产大检查检查表

冬季安全生产大检查活动检查表 受检单位:检查日期:年月日序号检查项目检查内容存在问题 1 安全生产责 任制 安全生产责任制落实,规章制度执行到位。 安全组织机构是否进行了调整及更新 制订实施2018年个人安全行动计划和全员安全承诺。 各级领导定期深入关键装置和要害部位,积极参加安全联系点活动并按规定参加班组安全学习。 逐级划分属地,属地划分明确,示意图清晰,责任落实到位。 2 隐患排查治 理与合规生 产 定期组织开展隐患排查,严格按照法律法规、规范、标准要求开展评估,实行分级管理并登记 建档,隐患治理方案论证充分,立项理由充分。 对已立项实施的隐患治理项目动态跟踪,限期完成整改;对已竣工的隐患治理项目由所在单位 组织试运行、考核和验收,竣工验收报告及工程决算等文件,由安全环保质量部保留存档登记。 公司挂牌督办的重点隐患治理项目,责任明确,按期进行。 隐患治理前或暂时无法完成整改的隐患监控措施可靠。 建设项目严格执行“三同时”管理要求,确保安全设施与主体装置同时设计、同时施工、同时 投入使用,按要求及时办理职业健康、安全、消防审批手续,保证建设项目合规、合法投入生 产运行。 3 危险作业许 可管理 动火、受限空间、高处作业等危险作业前,针对作业内容进行工作前安全分析,作业风险识别 充分,防范措施针对性强。 动火、受限空间、高处作业等危险作业许可证办理、有效期限符合要求,按规定进行气体采样 并分析合格。 危险作业实行升级管理,升级程序符合公司要求。 作业前安全措施落实、可靠,确认人签字;属地单位指定专人监护,监护人经培训清楚职责, 并穿戴明显标志。作业人员配备并正确使用防护用具、用品。 作业现场使用的工具、机具满足装置管理要求,电焊机、气瓶有防雨、防晒措施,电焊机有可 1

安全生产大检查考核表1

安全生产大检查考核表 序号检查 项目 检查内容 评分 标准 考核 方法 扣分 1 安全 生产 责任 制 1、安全生产责任制度、管理制度及操作规程是否完善; 5 查文本 2、员工各级安全目标责任书是否全部签订; 5 查文本 3、安全生产分析会是否定期召开; 3 查文本 2 安全 教育 及活 动 1、新职工及调入工人入厂三级安全教育是否达到要求; 3 查文本 2、是否有职工安全、消防、职业病培训考核记录; 3 查文本 3、班组安全活动(教育)是否开展,并有记录内容; 2 查文本 4、是否有危化品事故应急救援预案和演练记录; 3 查文本 3 安全 台账 1、劳保用品台帐是否登记准确、及时; 1 查台账 2、安全及消防设施维护台账是否登记准确、及时; 2 查台账 3、事故隐患整改台账是否登记准确; 3 查台账 4、对暂时不能整改的隐患,是否有防范措施,整改计划 期限; 2 查台账 4 工艺 安全 1、岗位操作人员是否严格遵守操作规程、按规定巡检; 2 查现场 2、操作记录真实、及时、齐全,字迹工整、无涂改; 5 查文本 3、交接班必须进行现场对口交接,交接班记录要完整、 真实、字迹清晰、工整; 5 查文本 4、DCS系统完好率达到100%; 2 查现场 5 生产 现场 安全 要求 1、岗位工人是否按要求穿戴劳保用品; 3 查现场 2、在岗职工是否有串岗、离岗、睡岗或干与工作无关的 事情; 2 查现场 3、车间是否有违反劳动纪律,是否有违章指挥,违章作 业; 5 查现场 4、现场消防器材配备是否符合要求,消防器材防护用具 是否人人会用; 5 查现场 及操作 5、各设备的管道、阀门、管排跨接线等设施是否齐全良 好; 3 查现场 6、各转动装置是否安有防护装置; 1 查现场 7、可燃气体报警器、火灾自动报警按钮是否使用正常; 2 查现场 8、电器设备是否接地,移动电器是否有漏电保护; 2 查现场 9、厂区各装置、设备、贮罐静电接地是否符合规范; 1 查现场 10、生产区所设的塔、沟、池,是否有护栏盖板; 1 查现场 11、各罐区外排水是否加水封井或阀门; 3 查现场

“安全生产月”专项检查表(参考).docx

精品文档附件 1 受检单位:序号 1.“安全生产月”等活动开展情况 2.组织机构及人员 3.法律法规、规章制度和操作规程 4.安全教育培训情 况 “安全生产月”专项检查表(参考) 检查时间:检查内容检查情况记录 主要领导是否对公司活动方案批阅,是否制定“安全生产月” 活 动方案、“建筑施工安全专项治理行动”方案,组织召开动员会; 是否组织开展安全生产宣传咨询日、安全知识考试(竞赛)、安 全生产“四个责任体系” 人员安全讲座、安全教育及培训、安全 大检查、应急演练等活动。 是否组织建立本单位安全生产责任制及全员安全责任清单;是否 对各级各岗位人员履职情况进行定期检查、考核。 “四个责任体系” 主要负责人及相关职能部门是否认真履行安全 生产职责;“四个责任体系”是否延伸至作业面;主要负责人是 否经常听取安全工作汇报,及时解决职能部门反映的安全问题, 督促各部门履行安全职责;是否定期组织安全检查。 是否设置安全生产管理机构并配备符合要求的专职安全管理人 员;第一责任人、主管责任人、主管生产副经理、总工、安全管 理人员是否持有效的行业资格证书。 是否收集并建立安全法律法规清单;是否结合实际编制、修订项 目部安全管理制度;是否根据岗位、工种特点,编制齐全、完善、 适用的岗位安全操作规程;法律法规、制度、操作规程是否有效 执行或落实。 是否制定年度教育培训计划;是否组织宣贯“十一条要求” 等系 列文件;是否对领导层、管理层、作业层人员分别进行安全教育 培训;是否对所有进场劳务人员开展有针对性的安全培训。

5.安全生产投入、 保险 6.风险 管理 7.危险性较大工程 管理 8.安全检查与隐患 排查 9. 分包商安全管理 10.应急 管理11.机械是否建立年度安全投入计划;是否建立安全生产费用使用台帐; 安全费用提取使用是否符合行业要求;是否依法为从业人员购买 团体意外伤害保险。 是否坚持每月召开安全风险分析会,动态更新安全风险清单;是否针对辨识出的较大及以上安全风险、重大危险源制定专项管理 方案和应急预案;是否按方案对较大及以上安全风险、重大危险源进行监管。 脚手架施工、深基坑开挖、高边坡开挖、隧道施工、高大模板作业、挂篮施工、梁板架设、特种设备安装拆除等危险性较大工程 专项施工方案是否经过审批或论证;作业人员是否通过安全教育 培训和安全技术交底;现场是否严格按方案实施;安全防护是否规范;机械设备性能是否满足安全要求;危险性较大工程现场管 理是否规范。危险作业是否实行审批管理,作业过程是否有专职 人员旁站,并记录。 是否制定“查隐患、纠违章” 专项工作方案;是否建立违章行为及事故隐患档案;是否按要求组织开展春季安全大检查及防汛、 交通、安全月等专项检查;主要负责人是否每月带队开展安全检 查并下发通报;是否建立隐患排查治理及违章查处档案;是否对查出的隐患跟踪督促整改并进行验证。对隐患整改不及时或不到 位的,是否严肃追究相关人员责任。 是否建立分包商台帐;分包商资质证照与施工内容是否相符;分包商安全生产许可证是否有效;是否与分包商签订施工合同(含安全协议);合同安全条款的责、权、利是否明确;是否违规使 用分包商;是否将分包商人员、机械设备等纳入项目部统一管理; 分包商安全管理体系及现场安全管理是否满足要求;是否存在重大安全隐患。 是否结合实际编制应急预案;是否建立应急救援队伍;应急物资储备是否满足要求;是否开展应急培训;是否组织应急演练;演练后是否对演练效果进行评价。 是否建立特种设备台帐;是否制定特种设备安全管理制度;龙门

企业安全生产检查表

企业(单位)安全生产检查表 企业(单位)名称:年月日项目主要内容检查细则检查结果说明 安全生产责任制落实企业法定代表人负责制 及主要负责人、分管负责 人、安全管理人员、各车 间岗位安全责任制的建 立及落实情况 是否制定安全生产责任书 检查 细则 中的 项目, 完成 的在 结果 栏打 √,没 完成 的打 ×。 是否层层签订责任书 责任书的奖惩是否兑现 安全生产管理机构建设 情况 是否成立专门的安全管理机构 是否配备专兼职安全管理员 安全生产投入情况 是否按规定提取和使用安全生产费用 是否为从业人员缴纳工伤保险 是否投保安全生产责任险或缴纳安全 生产风险抵押金 落实安全生产法律法规设备安全管理制度和岗 位安全作业规程建立、执 行情况 是否制定安全管理制度并严格执行 是否制定岗位操作规程并严格执行 作业现场的安全管理情 况 是否建立安全检查和管理记录台帐 作业现场是否有安全管理人员 作业现场安全管理制度和操作规定是 否上墙,并严格执行 新建、改建、扩建项目依 法履行安全设施“三同时” 制度情况 项目设计是否符合安全规范,并取得 相关审批手续 安全设施是否与主体工程同时设计、 同时施工、同时验收 外来施工(承包、承租) 方安全管理情况 是否与外来施工方签订安全生产合同 或在合同中明确安全生产条款 是否对外来施工方生产经营过程加强 安全监管 外来施工方是否具备资质 隐患排查 整改和重大危险源监控企业安全生产设施、设备 的日常维护、保养情况; 是否建立安全生产设施、设备管理检 查制度 是否按规定做好安全生产设施、设备 的维护、保养记录

检查组组长签字: 企业(单位)主要负责人签字: 危险性较大的特种设备和危险物品储存容器、运输工具的检验检测情况 是否建立特种设备管理台帐 检查细则中的项目,完成的在结果栏打√,没完成的打×。 是否对在用特种设备按规定进行检测、检验 对重点部位、重大危险源 的普查建档、风险辨识、 监控预警制度的建立及措施落实情况 是否建立重大危险源档案及监控台帐 是否落实专人或专业设备对危险源进 行24小时监控 应急管理 应急队伍建设情况 是否建立专(兼)职应急救援队伍或 与相关应急救援队伍签订救援协议 应急投入情况 是否配备应急救援物资、器材 应急制度建设及演练情况 是否建立安全生产应急值守制度 是否制定总体应急救援预案及岗位、车间单项预案 是否定期开展应急演练,并留存演练记录 对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况 是否建立自然灾害隐患排查治理台帐 基础工作及安全宣传培训 安全生产教育培训情况 是否制定全年培训计划,并建立安全生产教育培训考核档案 企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否培训并持证上岗 是否进行全员安全培训,并形成书面记录 安全宣传情况 是否建立安全生产例会制度并严格执行 厂区、车间是否设置安全黑板报、标语口号、警示标志等 安全保障落实情况 是否按规定为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品

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