内部审核控制程序

内部审核控制程序1目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。2范围适用于集团质量管理体系覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3职责3.1总经理负责批准集团年度内审计划和审核实施计划;批准审核组长;批准内部质量管理体系审核报告。3.2管理者代表全面负责内部质量管理体系审核报告;选定审核组长及审核员,并审核审核实施计划和内部质量管理体

2021-04-11
QP-04内部审核控制程序

一:目的:通过内部管理体系审核,验证管理体系是否符合策划的安排,是否被正确、有效实施并适合于达到预定目标,及时发现问题,采取纠正、预防措施,以确保管理体系持续有效运行。二:范围本文件适用于本公司管理体系的内部审核过程。三:术语和定义3.1内部审核:指一项内部系统化及独立性之查验,查对各项活动和相关之结果是否与原先规划一致,以及规划是否有付诸实施,且达到管理体

2024-02-07
内部审核控制程序

1.目的审核质量体系涉及的部门所开展的质量活动及其结果是否符合质量体系文件的要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系的改进提供依据。2.适用范围适用于本公司进行的内部质量体系(包括公司内部GSP体系以及流程执行,以下同)审核。3.职责3.1最高管理者批准《年度审核计划》、《内部审核实施计划表》、《内部审核报告》。3.2管理者代表负责组织内部质量体系审核

2024-02-07
13 内部审核控制程序

内部审核控制程序1、目的验证环境、安全管理体系是否符合管理和产品实现的策划,是否符合标准和环境、安全管理体系的要求,确保环境、安全管理体系得到有效地实施、保持和改进。2、范围适用于公司环境、安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3、职责3.1总经理A、批准公司年度审核实施计划B、批准内部环境、安全管理合格率审核报告。3.2管理者代表A、全面负责内

2024-02-07
内部审核控制程序

一:目的:通过内部管理体系审核,验证管理体系是否符合策划的安排,是否被正确、有效实施并适合于达到预定目标,及时发现问题,采取纠正、预防措施,以确保管理体系持续有效运行。二:范围本文件适用于本公司管理体系的内部审核过程。三:术语和定义3.1内部审核:指一项内部系统化及独立性之查验,查对各项活动和相关之结果是否与原先规划一致,以及规划是否有付诸实施,且达到管理体

2024-02-07
内部审核控制程序

内部审核控制程序1 目的确定本公司的质量、环境和职业健康安全体系能否满足所规定的质量、环境和职业健康安全目标;作为自我完善的机制, 使质量、环境和职业健康安全体系持续有效地运行并不断完善;及时发现质量、环境和职业健康安全管理中的问题, 组织力量加以纠正和预防;提高外部质量、环境和职业健康安全保证能力, 向客户或第三方证明本公司质量、环境和职业健康安全体系的有

2020-01-18
质量、环境和职业健康安全内部审核控制程序

湖州市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全体系程序编号HZSZ/QEOP·A01-09-2008 实施日期2008年1月1日标题质量、环境和职业健康安全内部审核控制程序版号A/0页次共4页第1页1目的本程序规定了内部审核内容、顺序和方法,以验证公司内部现行的质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合标准要求,以及与法律法规及其他要求的符合性,为保证管理体系的

2024-02-07
内部审核控制程序

文件名称内部审核控制程序页码1/6修订覆历表NO. 更改章节更改日期更改后版本1234567891011121314151617181920文件名称内部审核控制程序页码2/61.0目的为保证公司质量管理体系满足标准的要求,同时作为一种重要的管理手段及时发现问题,进行纠正和预防;并作为一种重要的自我改进机制,使公司质量管理体系保持适宜性、充分性和有效性,不断改

2024-02-07
内部审核控制程序

1.0目的:对质量管理体系进行系统、独立的检查和评价,以验证质量管理活动和有关结果是否符合计划安排的要求。对从产品过程开发到批量生产各个阶段的质量能力进行评价,以保证对顾客所有要求的符合程度。以适当的频次审核生产和交付阶段的产品,以确保产品符合顾客规定要求的程度。2.0 适用围:本程序适用于本公司部质量管理体系审核以及质量管理体系的过程审核\产品质量审核的要

2024-02-07
内部审核控制程序

1 目的为确保公司质量、环境管理体系符合GB/T19001-2000 idt ISO9001 : 2000、GB/T24001-2004 idt ISO14001 : 2004标准要求和公司质量、环境管理体系文件规定,确保公司质量、环境管理体系有效运行及持续改进,以满足实现质量环境方针、质量环境目标的要求,不断提高本公司的质量环境管理水平,特制定并执行本程序

2024-02-07
内部审核控制程序

内部审核控制程序

2024-02-07
0003-内部审核管理程序

内部审核管理程序FY-ISMS-0003-2017 版本:A/0内部审核管理程序1 目的为了对信息安全管理体系的内部审核活动进行管理,以提供信息安全管理体系符合要求并有效运作的证据,特制定本程序。2 范围本程序适用于内部信息安全管理体系审核活动的实施和管理。3 职责3.1 管理者代表负责《年度内部审核计划》和《内部审核计划》的审批,任命审核组长,组织内部审核

2024-02-07
公司质量手册内部审核控制程序

公司质量手册内部审核控制程序文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

2024-02-07
内部审核控制程序

1.0目的:验证质量活动及其结果的符合性和有效性,为质量管理体系的不断改进提供依据。2.0 范围:适用于内部质量管理体系的审核工作。3.0 职责3.1 总经理负责《年度内部质量审核计划》、《内部质量管理体系审核报告》的批准。3.2 管理者代表3.2.1 负责制定《年度内部质量审核计划》,组成审核组并指定审核组组长。3.2.2 负责《内部质量审核实施计划》的批

2024-02-07
内部审核控制程序

内部审核控制程序Control Procedure on Internal Audit内部审核控制程序更多免费资料下载请进:好好学习社区内部审核控制程序1 目的:通过内部质量管理体系审核,验证公司质量管理体系是否符合策划的安排及ISO9001:2008标准的要求,并得到有效实施与保持。2 适用范围:本程序适用于本公司质量管理体系内部审核的管理和控制。3 定义

2024-02-07
内部审核控制程序

内部审核控制程序

2024-02-07
内部审核控制程序

1、目的为了使本公司的管理体系文件符合EN ISO13485、MDD93/42/EEC以及《规范》等适用的法规要求,各项质量活动符合规定的要求,并确保质量管理体系有效运行。2、适用范围本程序适用于对本公司内部管理体系审核的控制。3、术语、缩略语3.1本程序采用质量手册中的术语及缩略语。3.2系统性不合格:某一过程所有部门均未实施或实施不到位;3.3区域性不合

2024-02-07
内部审核控制程序

内部审核控制程序深圳XXX股份有限公司2017年12月该文档的最新版本保存在文件服务器上,在使用该文档前使用者有责任从文件服务器中获取最新版本。ISMS-9.2-B1-V1.0 一般级:文档信息1文档的保存主控文档(master document)存放在文件服务器上。2文档修订信息3文档的审批4文档的分发该文档的主控版本存放于文件服务器上,该文档的打印版本仅

2024-02-07
内部审核控制程序

内部审核控制程序

2024-02-07
TB13《内部审核控制程序》C版

文件修改记录目录1.目的2.适用围3.定义4.职责5.程序5.1年度审核策划5.2 审核的实施5.3纠正措施的实施和验证5.4审核资料管理6.相关文件7.附件8.记录9.业务流程TB13内部审核控制程序1.目的通过有计划地组织内部审核活动,发现和纠正管理活动及体系运行中的问题,不断提高公司的一体化管理体系运行的符合性、有效性。2. 适用范围适用于公司一体化管

2024-02-07