合同审核管理办法(定稿)

合同审核管理办法(主责部门:总经理办公室)编制刘建军日期2018.12审核王盈源日期2018.12审批王迅日期2018.12修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人审批人1.制定目的为了规范各层级人员合同审核,确保公司签订的合同能够合法、有效、顺利地履行,避免或降低因合同带来的风险,明确合同审查的权责划分、审核要求等,特制本办法。2.适用范围本办法适用于上海

2020-07-06
合同审计管理办法

****实业集团有限公司合同审计管理办法第一章总则第一条为规范公司合同审计工作,加强风险防范,维护公司合法权益,根据《**集团内部审计制度》以及《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国合同法》特制定本办法。第二条合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。第三条合同审计是指内部审计机构

2020-04-26
合同管理审计的常见问题及对策

王勇孙艺鹄(审计署长沙办)摘要:合同管理审计是基建投资审计中的一项重要内容,亦具有重要的意义。伴随我国对国际通行工程承包合同的推广,基建投资领域合同管理逐步规范,但亦出现了一些新的问题。本文结合审计实践,对当前合同管理审计中常见的一些问题,进行了介绍和分析,并提出相应的审计方法。关键词:合同管理审计常见问题对策近年基建投资领域合同管理在逐步规范的同时,亦涌现

2020-05-28
合同审计管理办法

****实业集团有限公司合同审计管理办法第一章总则第一条为规范公司合同审计工作,加强风险防范,维护公司合法权益,根据《**集团内部审计制度》以及《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国合同法》特制定本办法。第二条合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。第三条合同审计是指内部审计机构

2020-05-08
合同审计实施细则

合同审计实施细则1.0总则股份公司审计部负责对股份公司各部门的合同签订、履行过程和结果进行审计监督、检查、评价和咨询。2.0 合同审计的内容:2.1 合同的签订2.1.1合同文本:原则上所有合同都应使用公司统一的合同文本,如特殊情况需使用本公司以外其他单位的合同文本,应在签订合同前经审计部审核同意后方可使用。2.1.2合同的计划:签订合同前应有采购计划、外协

2020-01-18
合同评审管理办法

合同评审管理办法1、目的在本公司向顾客做出提供产品承诺之前,对顾客提出产品的各项要求进行充分识别和评审,确保供需双方对合同规定的内容理解一致,以保证有足够能力履行合同的全部条款。2、范围适用于本公司与顾客签订的所有销售合同或订单的确定和评审控制。3、职责3.1业务部负责组织确定和评审顾客对产品的要求以及销售合同的签订、修改和监督实施,保持合同确定、评审、签订

2020-07-23
协议合同审计管理方案计划办法

****实业集团有限公司合同审计管理办法第一章总则第一条为规范公司合同审计工作,加强风险防范,维护公司合法权益,根据《**集团内部审计制度》以及《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国合同法》特制定本办法。第二条合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。第三条合同审计是指内部审计机构

2024-02-07
资管子公司资产管理总部合同审核规范管理办法模版

xxx资产管理总部合同审核规范管理办法(2016年版)第一章总则第一条为规范xxx资产管理总部合同的签订、审批、用印、履行及合同档案管理, 有效控制和降低合同风险,维护公司利益,制定《xxx资产管理总部合同审核规范管理办法》(以下简称“本办法”)。第二条订立各类合同时,须遵守国家法律法规和监管规定,遵守平等自愿、协商一致、诚实信用、等价有偿的基本原则。第三条

2024-02-07
公司合同审核管理规定

合同审核管理规定根据XXXX公司的有关规定,各部门经营业务合同必须经公司总经理、总经办和财务部审核后方可执行。由于审核业务工作量大、范围广,为更好地履行公司经营业务的服务和监督职能,提高合同审核工作效率,明确送审和审核部门的责任和义务,使审核环节简捷顺畅,同时最大程度地维护公司权益,特制定本管理规定。第一章合同审核管理条例第一条审核的宗旨:比质比价进行审计,

2024-02-07
合同管理办法实施细则(DOC)

1.目的:为预防和减少合同纠纷,保障公司合法权益,公司将陆续出台相关合同管理制度加强合同监督管理。2.适用范围:山西***集团各部门和各分、子公司,依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,对外签订明确双方权利义务的书面合同,适用本制度。本次制订制度适用范围包括签订生产经营采购合同、项目建设合同、临时增补业务合同及合同档案管理工作。3.总则:山西**

2024-02-07
合同审核管理办法

合同管理办法第一章总则第一条目的为规范公司经济合同的管理,预防控制合同风险,有效维护公司的合法权益,制定本制度。第二条适用围本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等,包括买卖合同、借款合同、租赁合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、资产收购合同等企业经营过程中需要制定的所有相关合同。公司各部门及下属企业对外签订的各类

2024-02-07
合同评审流程及管理办法

合同审批流程及管理办法为规范公司合同签订、审批程序,提高工作效率,并最大限度的避免风险,制定以下合同管理办法和签订程序,本办法适用于公司签署的工程相关采购类、分包类合同、班组结算的管理,不适用于劳动合同等其他类合同的管理。一、合同签订审核流程。1、合同应严格按照招标文件相关条款、参照公司制定的示范文本起草相关合同,由合同起草部门参与合同谈判,组织会签;参加对

2024-02-07
合同审查管理办法

合同审查管理办法为加强合同审查管理,充分发挥合同在企业经营中的作用,维护公司的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》以及公司相关规章制度规定,并结合公司法务部实际工作情况,制定本办法。第一条合同审查的目标:将合同审查与企业管理相结合,确保公司效益最大化同时控制合同法律风险。第二条合同审查的范围:(一)原则上公司对外签订的所有重要的合同或内容涉及

2024-02-07
审计业务合同书

审计业务合同书委托方:_________(以下简称甲方)受托方:_________ (以下简称乙方)依据《中华人民国合同法》、《中华人民国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》等规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条委托目的和容甲方委托乙方:_________。第二条会计责任与审计责任1、甲方承担会计责任(管理当局的责任),即建立健全

2024-02-07
合同审计管理办法

合同审计管理办法一、范围本办法规定了合同审计工作的程序、内容及方法。本办法适用于公司及所属子公司、分公司、控股公司及各经营单位的合同审计工作。二、引用文件《读者出版集团有限公司内部审计办法》、《企业内部审计项目规范操作》三、职责(一)企业主管领导职责1.负责合同审计工作的组织领导。2.负责审批合同审计工作计划,合同审计资料签章后,企业主管领导有权审批合同审计

2024-02-07
【企业管理】经济合同审核管理办法

龙岩卷烟厂经济合同审核管理办法第一条制定本管理办法的目的:为了加强企业的合同管理,保证依法签订、履行合同,及时解决合同纠纷,维护我厂的合法权益,提高企业的经济效益。现根据《合同法》和上级部门的有关规定,结合我厂的实际,制定本办法。第二条合同审核管理的范围:1、企业在生产经营管理过程中所发生的对外经济业务活动、经济事项往来,都必须事前签订书面的经济合同。除卷烟

2024-02-07
国企合同管理暂行规定范文

国企合同管理暂行规定1 总则1.1 为了加强公司合同管理,提高经济效益,减少合同纠纷,切实维护企业的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定;根据《中华人民共和国经济贸易委员会》国经贸法规[2002]181号文的规定精神,结合本公司的实际情况,特制定本规定。1.2 本规定适用于公司及所属各部门对外订立的各类合同;适用于合同的签订、履行、变

2024-02-07
公司合同管理办法67653

公司合同管理办法第一章总则第一条为规范公司的合同管理工作、满足合同管理工作需要,实现公司合同管理的制度化,预防和减少合同纠纷的发生,维护公司合法权益,根据《中华人民共和国合同法》和有关的法律、法规,结合公司实际情况制定本办法。第二条本办法适用于公司及公司下属单位的一切合同管理活动。劳动合同的管理按照上级劳动人事部门的有关规定执行,借款合同、财产保险合同按公司

2024-02-07
从审计角度看合同管理存在的问题资料讲解

(一)材料采购无合同。 涉及供货单位51家,金额4475万元。 出现质量问题,没有法律保障。四、无合同(二)产品赊销无合同。 赊销的部分资金已无法收回。四、无合同(三)支付大额资金

2024-02-07
合同审计管理办法

合同审计管理办法一、范围本办法规定了合同审计工作的程序、内容及方法。本办法适用于公司及所属子公司、分公司、控股公司及各经营单位的合同审计工作。二、引用文件《读者出版集团有限公司内部审计办法》、《企业内部审计项目规范操作》三、职责(一)企业主管领导职责1.负责合同审计工作的组织领导。2.负责审批合同审计工作计划,合同审计资料签章后,企业主管领导有权审批合同审计

2024-02-07