浅谈内部审计工作的作用、现状与对策

浅谈内部审计工作的作用、现状与对策内部审计作为加强对领导班子和领导干部监督的重要手段,为地税事业的健康发展提供了有力保障,在构建地税系统惩防体系中发挥了重要作用,但在实际工作中,内部审计工作也存在一些不足之处,因此我们要不断增强做好内审工作的责任感、紧迫感和使命感,认真履行审计监督职责,总结经验,乘势而上,为建设和谐健康发展的地税而努力。一、内审工作职能日趋

2024-02-07
浅谈内部审计作用的发挥

浅谈内部审计作用的发挥时值今日,仍然有人认为内部审计不能为其所在单位带来多大的效益,对单位的建设与发展起不到多少作用,或者虽然能够起到一定作用,但作用甚微,因而建议削弱内部审计的力量、甚至撤消内部审计。要分析这一问题有必要从以下几个方面重新审视内部审计作用的发挥。一、内部审计的特殊地位是由其自身的性质所决定,内部审计作用的发挥受客观存在的制约因素影响20世纪

2021-04-12
加强内部审计的必要性和重要意义

摘要:近年来,随着市场经济的不断发展,内部审计在组织治理中所扮演的角色日益受到关注,学术界和实务界都希望通过内部审计职能的优化来解决公司治理、风险管理、内部控制领域出现的问题和面临的挑战,并以此来促进整个组织的改善。在这样的大背景下,加强内部审计质量控制就显得尤为必要和重要。本文阐明了内部审计在经济实体中必要性,同时对强化内部审计质量的重要意义进行了表述,对

2024-02-07
内部审计的重要性

浅析内部审计的重要性内部审计是审计监督体系中的一个重要的组成部分,其作用丝毫不逊于外部审计,发现震惊世界的“世通”丑闻的首要功臣就是平时不为人瞩目的企业内部审计人员,这也进一步引起了人们对于内部审计的关注,如何强化内部审计的职能作用,加强企业内部控制和风险防范成为当前讨论的热点问题。内部审计作为一种经济活动由来已久,随着社会化大生产的开展和管理要求的不断提高

2024-02-07
集团公司内部审计工作总结

集团公司内部审计工作总结各位读友大家好!你有你的木棉,我有我的文章,为了你的木棉,应读我的文章!若为比翼双飞鸟,定是人间有情人!若读此篇优秀文,必成天上比翼鸟!X集团公司审计部自2015年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十八大精神为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照集团公司领导的

2024-02-07
审计部门工作总结3篇一-内部审计工作总结3篇

下面是整理的内部审计工作总结3篇,供大家参考!内部审计工作总结3篇内部审计工作总结1近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业的“免疫系统”,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内部审计指标

2024-02-07
公司内部审计工作经验交流材料

公司内部审计工作经验交流材料公司内部审计工作经验交流材料近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业的“免疫系统”,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经

2024-02-07
浅谈经济效益审计在企业内审中的重要性

浅谈经济效益审计在企业内审中的重要性当前,我国内部审计工作处于一个飞速发展的阶段,根据2006年的统计资料,内部审计共开展各类审计73万多个项目,查出损失浪费金额117.3亿元,促进增收节支252.9亿元,已纠正各类违规金额469.9亿元,提出并被采纳的建议达到123万9千条。从发展趋势上看,内部审计工作正在实现着几个转变:在审计目标上,由发现型和复合型审计

2024-02-07
浅谈加强医院内部审计工作的重要性

浅谈加强医院内部审计工作的重要性摘要:医院内部审计是监督财务制度及核算是否健全,是内部控制的重要组成部分。通过对医院内部审计必要性分析,找出内审管理存在的问题和作用,促进医院建立适应现代医院机制的内审制度和机构。改进审计方法、规范审计程序。加强人员培训,提高审计人员素质,帮助医院更好的实现目标的措施。关键词:医院;内部审计【中图分类号】f239.0【文献标识

2024-02-07
如何正确对待内部审计工作

如何正确对待内部审计工作内部审计是一种独立、客观的保证和咨询活动,其目的在于规范组织行为和提高组织的运作效率,它通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。内部审计是一种积极的管理审计,具有独立性、广泛性、综合性、积极性的特点,相当于人体的白细胞,在组织内部建立企业自我完善、健康发展的免疫机制,内部审计从企业整体利

2021-03-25
加强内部审计的必要性和重要意义

摘要:近年来,随着市场经济的不断发展,内部审计在组织治理中所扮演的角色日益受到关注,学术界和实务界都希望通过内部审计职能的优化来解决公司治理、风险管理、内部控制领域出现的问题和面临的挑战,并以此来促进整个组织的改善。在这样的大背景下,加强内部审计质量控制就显得尤为必要和重要。本文阐明了内部审计在经济实体中必要性,同时对强化内部审计质量的重要意义进行了表述,对

2024-02-07
浅析内部审计对企业发展的重要性

浅析内部审计对企业发展的重要性内部审计亦称部门和单位审计,是设置于组织内部的、通过专门人员按照有关法规和制度,采用一定的方法和程序对组织所从事的各项经济活动定期进行的独立检查和评价,以协助管理部门负责人更有效地控制组织的经营活动。它是内部控制制度的组成部分,是直接对本单位负责人负责的一种经济管理方式,内部审计的重要性也显得尤为突出,它是目前提高企业经济管理效

2024-02-07
审计对企业的重要性

内部审计对企业的重要性摘要:市场经济的快速发展对企业的管理水平提出了更高的要求。要求我国企业必须通过现代企业管理的实施,提升企业市场竞争力,保障企业的生存与发展。内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分,其有效实施对于企业有着重要意义。文中就企业内部审计工作重要性以厦实施重点进行了简要的论述。关键词:企业;内部审计;重要性;实施重点审计有外界审计与内部

2024-02-07
内部审计工作总结

工作汇报/工作计划/审计工作总结姓名:____________________单位:____________________日期:____________________编号:YB-ZJ-021368内部审计工作总结Three summaries of internal audit work内部审计工作总结篇一:20xx年,青田县的内部审计工作在县委县政府和

2024-02-07
关于内部审计工作的重要性

关于内部审计工作的重要性作者:郜秀峰来源:《财经界·学术版》2012年第10期摘要:内部审计是我国审计监督体系的一个重要的组成部分,然而内部审计在社会企业的发展中却没有得到真正的发展,在其发展的过程中依然还是存在着诸多有待解决的问题,一系列制约发展的问题得不到完善的解决,将会严重的阻碍内部审计的开展和作用的发挥,本文在内部审计的局限性的基础上对内部审计的重要

2020-03-15
内部审计规范化的重要性

内部审计规范化的重要性近年来,我国政府主管部门和社会各界开始认识到内部审计规范化的重要性,审计署于2003年4月发布了《关于内部审计工作规定》之后,国务院国有资产监督管理委员会为强化企业的内部监督和风险控制,规范企业内部审计工作,保障企业财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求,于2004年又出台了《中央企业内部审计暂行办法》。为在理论上进一步规

2024-02-07
浅析企业内部审计重要性和存在的问题及对策

浅析企业内部审计重要性和存在的问题及对策随着企业的不断发展壮大,企业所面临的局势也日益严峻,所处的环境也越加复杂,因此企业为了今后的稳定发展,以及为企业规模的扩大创造和谐稳定的环境,就需要企业管理者制定出适合企业发展特色的可持续发展道路,协调好企业内部和外部,并更加重视企业内部审计工作的开展,完善企业内部审计工作,使企业内部审计工作更加符合现代经济发展潮流,

2024-02-07
2020内部审计年终工作总结范文5篇

2020内部审计年终工作总结范文5篇2020内部审计年终工作总结范文5篇2020-10-22随着审计的深入以及相关法律法规的不断完善,单位财务核算逐年规范,迎来2020年年终,应该做一份年终总结。下面是由小编为大家整理的2020内部审计年终工作总结范文5篇,仅供参考,欢迎大家阅读。内部审计年终工作总结(一)近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组

2024-02-07
内部审计对企业的重要性

内部审计对企业的重要性金瑛摘要:市场经济的快速发展对企业的管理水平提出了更高的要求。要求我国企业必须通过现代企业管理的实施,提升企业市场竞争力,保障企业的生存与发展。内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分,其有效实施对于企业有着重要意义。文中就企业内部审计工作重要性以厦实施重点进行了简要的论述。关键词:企业;内部审计;重要性;实施重点审计有外界审计与

2024-02-07
内部审计工作总结范文三篇

内部审计工作总结范文三篇篇一2020年,XX县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动全县广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导,2020年以来,我局建议并通过县府办印发了

2024-02-07