内部审计专员岗位笔试题

内部审计专员岗位笔试题姓名:日期:1.你曾经完成过哪些审计任务,你用什么方法完成的(审计方法)?2.你写过什么样的审计报告,举例说明你做过的最成功的案例,描述报告的主要内容(背景信息、审计目的、审计范围、审计意见、纠正措施)?3.能否就你的理解说明一下内部审计工作对组织的重要性(内部审计的作用)?4.请对自己的个性进行描述?5.你对内部审计有什么不喜欢的地方

2021-03-18
内部审计人员岗位资格证书实施办法.

内部审计人员岗位资格证书实施办法中内协发[2003]22号第一条为了适应内部审计工作的需要,提高内部审计人员的素质,根据《审计署关于内部审计工作的规定》及有关规定,制定本办法。第二条内部审计人员岗位资格证书(以下简称资格证书是从事内部审计工作的专兼职人员应具备的任职资格证明。第三条资格证书的取得采取资格认证和考试两种办法。(一凡具备下列条件之一者,经省级内部

2024-02-07
内审部岗位职责

内部审计部门岗位职责一、审计主管职责1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;7、负责审计过

2024-02-07
内部审计人员工作总结范文

内部审计人员工作总结范文一、加强理论学习,不断提高自身素质。同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔

2024-02-07
审计部内部审计员岗位职责

34内部审计员职位说明书一、基本资料1.工作概要职业名称战略研究员文件编号GZSM-D17 编制核准生效日期职务名称职员所属部门审计部直接上级职位经理定员人数1人辖员人数——直接下级职位——可直接晋升的职位审计部经理可晋升至此的职位——可相互轮换的职位外部审计岗位职员具体负责对控股公司内部进行审计。1.学历要求

2024-02-07
内部审计员职位说明书(1)

内部审计员职位说明书(1)一、基本资料职务名称职员所属部门审计部直接上级职位经理定员人数1人辖员人数直接下级职位二、职位关系可直接晋升的职位审计部经理可晋升至此的职位可相互轮换的职位外部审计岗位职员三、工作说明1、工作概要具体负责对控股公司内部进行审计。2、工作内容类别内容考核标准1、全权(1)根据部门工作目标,制定个人工作目标和计划;(2)向上级领导机关和

2024-02-07
审计部-内部审计员岗位说明书

内部审计员岗位说明书一、基本资料二、职位关系三、工作说明1.工作概要2.工作内容四、任职资格1.学历要求2.业务培训要求3.工作经验要求4.个性特征要求5.其他要求

2024-02-07
内部审计岗位职责说明书

岗位编号:岗位名称:审计部部门经理序号类别任职资格要求内容1 学历及专业大学本科以上学历,审计、财务、预算或相关专业毕业2 职称中级以上职称3 岗位证书会计证4 工作经验5年以上审计相关工作经验,3年以上审计主管工作经验5 年龄要求28岁以上6 性别要求不限7 身体条件健康8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规,熟悉公司的相关制度;2、熟练使用财务、预算软件及

2024-02-07
内部审计机构及内部审计人员情况调查表

内部审计机构及内部审计人员情况调查表

2024-02-07
内部审计员岗位说明书

34内部审计员职位说明书一、基本资料1.工作概要职业名称战略研究员文件编号GZSM-D17 编制核准生效日期职务名称职员所属部门审计部直接上级职位经理定员人数1人辖员人数——直接下级职位——可直接晋升的职位审计部经理可晋升至此的职位——可相互轮换的职位外部审计岗位职员具体负责对控股公司内部进行审计。1.学历要求

2024-02-07
审计部、内部审计人员岗位职责

审计部部门职责1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况;2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况;3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计;4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况;5、审计有关合同、协议的合法和履行情况;6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况;7、其他需要审计的事项。审计部审计人员岗位职

2024-02-07
银行审计岗位资格考试题库

银行审计岗位资格考试题库(审计)单选题:1、商业银行内部控制是为实 _____ ,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行防范、控制、纠正的动态过程和机制BA、盈利B、经营目标C、风险控制D、防止差错2、商业银行内部控制是为实现经营目标通过制定和实施一系列制度、程序和方法,艮______ 进行防范、控制、纠正的动态过程和机制CA、差错B、问题C、风险

2024-02-07
内部审计岗位职责

一、审计监察中心职则1、在公司董事会和总经理的直接领导下,负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等情况。2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求,开展过程审计或专项审计,向董事会和总经理提交审计工作计划和审计

2024-02-07
内审岗位职责

职责描述: 1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划; 3 、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见; 4 、组织编制并实施公司年度审计工作计划;5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要

2024-02-07
内部审计人员岗位资格证书实施办法

【法规名称】内部审计人员岗位资格证书实施办法【颁布单位】中国内部审计协会【发文字号】中内协发[2003]22号【颁布日期】2003-05-22【实施日期】2003-07-01内部审计人员岗位资格证书实施办法第一条为了适应内部审计工作的需要,提高内部审计人员的素质,根据《审计署关于内部审计工作的规定》及有关规定,制定本办法。第二条内部审计人员岗位资格证书(以下

2024-02-07
审计岗位职责

审计部部门职责及岗位职责一、审计部部门职责1、内部审计部门应当履行以下基本职责:(1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;(2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完

2024-02-07
审计部部门职责及岗位职责

创作编号:BG7531400019813488897SX创作者:别如克*审计部部门职责及岗位职责一、审计部部门职责1、内部审计部门应当履行以下基本职责:(1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;(2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经

2024-02-07
内部审计人员岗位资格证书申请表

内部审计人员岗位资格证书申请表

2020-01-21
内部审计人员岗位资格证书实施办法

内部审计人员岗位资格证书实施办法The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020内部审计人员岗位资格证书实施办法中内协发[2003]22号颁布时间:2003年5月22日施行时间:2003年7月1日第一条为了适应内部审计工作的需要,提高内部审计人员的素质,根

2024-02-07
内部审计人员岗位资格证书实施办法

内部审计人员岗位资格证书实施办法【法规类别】内部审计【发文字号】中内协发[2003]22号【法宝提示】国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定(国发[2014]50号)【发布部门】中国内部审计协会【发布日期】2003.05.22【实施日期】2003.07.01【时效性】现行有效【效力级别】行业规定内部审计人员岗位资格证书实施办法(中内协发[2003]

2024-02-07