建筑工程施工现场安全资料管理规程解读【最新】
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建筑工程施工现场安全资料管理规程解读
第一章总则 3条
第二章施工现场安全资料管理 14条,其中2.1.5条为强条第三章施工现场安全资料分类与编号 4条
第四章建设单位施工现场安全资料(AQ-A类) 5条
第五章监理单位施工现场安全资料(AQ-B类) 20条
第六章施工单位施工现场安全资料(AQ-C类) 94条
第七章施工现场检查评价 3条
附录A 建设单位施工现场安全资料用表
附录B 监理单位施工现场安全资料用表
附录C 施工单位施工现场安全资料用表
附录D 北京市施工现场检查评分标准
由于内容非常多,限于篇幅问题,全部内容将分为3篇小内容分享给大家。
本规程主要修订的技术内容
1、取消原第2章“术语”章节;
2、在第2章“施工现场安全资料管理”章节中,对建设、监理、施工单位应承担的安全资料管理职责进行了明确;
3、在第
4、
5、6章中分别对建设、监理、施工单位应建立的安全资料进行了修订、完善和细化,章节设置进行了调整;
4、新增加了第7章“施工现场检查评价”,取消原第8章“施工现场安全资料的编制与组卷”,将原章节内容合并至第2章“施工现场安全资料管理”中;
5、新增加了附录D北京市施工现场检查评分标准;
6、新增加了“条文说明”。
第2.1.5条,《规程》唯一的强制性条文
2.1.5 建设单位、监理单位、施工单位等应参加超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专家论证,
监理单位、施工单位应留存安全专项施工方案、专家论证意见及验收记录等相关管理资料。
相关资料:
表AQ-C1-2 危险性较大的分部分项工程汇总表
表AQ-C1-3 危险性较大的分部分项工程专家论证表
专项施工方案
表AQ-B2-1 工程技术文件报审表
验收记录
条文:
6.1.9 项目经理部和项目监理部应参照《北京市施工现场检查评分标准》(表AQ-D1-1至表AQ-D1-10)的要求,填写并留存《北京市施工现场检查评分记录》(表AQ-C1-6至表AQ-C1-16)。
条文说明:
6.1.9 项目经理部和项目监理部每月至少按《北京市施工现场检查评分记录》(表AQ-C1-6至表AQ-C1-16)检查两次,并留存检查记录。各级检查内容应按照《北京市施工现场检查评分记录》(表AQ-C1-6至表AQ-C1-16)和《北京市施工现场检查评分标准》(表AQ-D1-1至表AQ-D1-10)的要求进行,对安全管理、生活区和办公区、绿色施工、脚手架、模板支撑体系、安全防护、临时用电、塔式起重机和起重吊装、机械安全、消防保卫十项内容进行评价。
2.2施工现场安全检查表
条文:
7.0.1施工现场检查评价包括安全管理、生活区和办公区管理、绿色施工、脚手架、模板支撑体系、安全防护、临时用电、塔吊和起重吊装、机械安全、消防保卫十项内容。
7.0.2 施工现场检查评价按照附录D《北京市施工现场检查评分标准》进行考核评分。
7.0.3 施工现场检查评分说明:
5在具体评分时,每个子项按“好”、“较好”、“合格”“较差”“差”五级评定,在检查评分标准中仅给出扣减50%和100%两种情况,以供参考。具体子项评定等级:
1)凡达到规程、规范、规定、标准,全面完好的,评定为“好”,给予该项标准分值的100%;
2)凡达到规程、规范、规定、标准,基本完好的,评定为“较好”,给予该项标准分值的90%;
3)凡符合规程、规范、规定、标准,达到合格要求的,评定为“合格”,给予该项标准分值的70%;
4)凡基本符合规程、规范、规定、标准,但有一定缺陷,需要改动后才能达到合格要求,评定为“较差”,给予该项标准分值的50%;
5)不符合规程、规范、规定、标准,有严重缺陷的,评定为“差”,给予该项标准分值的0%;
7.0.3 施工现场检查评分说明:
1各分项检查评分表和检查汇总表的满分分值均为100分,评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和。
2评分表应采用扣减分值的方法,扣减分值总和不得超过该检查项目的标准分值。
3各分项评分表得分率按下式计算:
得分率=实得分/应得分×100%
折合标准分=得分率×10
4当评分表遇到有缺项时,分项检查评分表或检查评分汇总表的实得分应按下式计算:
实得分=实查项目在该表的评定分值之和/实查项目在该表的标准分值之和×100
6检查综合评定等级:
1)应按照《北京市施工现场检查评分记录(汇总表)》(表AQ-C1-6)的要求将各分项检查表得分进行汇总,按汇总表得分,对施工现场绿色安全施工检查评定划分为优秀、优良、合格、不合格四个等级。
2)施工现场检查评定等级划分:
(1)检查汇总表总评分分值在95分及以上,为优秀;
(2)检查汇总表总评分分值在95分以下,85分及以上,为优良;
(3)检查汇总表总评分分值在85分以下,70分及以上,为合格;
(4)检查汇总表总评分分值70分以下,为不合格。
2.3隐患排查资料
6.1.10 项目经理部应留存《安全检查(隐患排查)记录表》(表AQ-C1-17)和《安全隐患整改反馈表》(表AQ-C1-18)。
条文说明:
6.1.10 安全检查人员在检查过程中,应针对存在的安全隐患填写《安全检查(隐患排查)记录表》(表AQ-C1-17),并应定人、定时间、定措施立即整改。隐患整改完毕,应由隐患责任单位或部门填写《安全隐患整改反馈表》(表AQ-C1-18),经相关部门组织复查,确认隐患彻底整改后,填写复查意见。
《安全检查(隐患排查)记录表》(表AQ-C1-17)
《安全隐患整改反馈表》(表AQ-C1-18)
2.4安全验收资料
7大类共30张验收表
7大类共30张验收表
第1章总则