审计局工作总结范文

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审计局工作总结

2013年,我局在XX市审计局和XX市委、市政府的领导下,紧紧围绕市委、市政府中心工作,深入贯彻落实党的十八大精神,以科学发展观为指导,不断拓宽审计视野,坚持树立科学审计理念,认真贯彻执行全国及省、市审计工作会议精神和要求,依法全面独立地履行审计监督职责,以抓铁有痕,踏石留印的劲头,扎实工作,圆满完成了市局和XX市委、市政府下达和交办的目标任务,取得了明显成效。

一、2013年工作完成情况

2013年,共完成审计项目383个,查出违规金额361万元,管理不规范金额亿元,审计挽回、避免损失亿元,为被审计单位提出审计建议104条,完成信息简报、调研文章及审计专报共120篇,被领导批示和各级采用71篇次,其中在审计署官方网站刊登二篇,在《现代审计》刊登三篇,审计发现问题移送相关部门处理2件。

此外,我局的各项工作还得到了各级领导、部门的认可和好评,被四川省人社厅、省审计厅表彰为四川省汶川地震灾后恢复重建跟踪审计先进集体;被XX市审计局表彰为全市审计工作先进单位,获XX市及各部门表彰共10项。

(一)推陈出新,财政预决算审计续写新篇章

今年的本级预算执行审计,以预算执行为基础、预算资金分

配为主线,促进全部政府性资金管理规范和财政收支结构的优化、提高财政资金使用效益,不断深化财政预算执行审计。一是完成了2012年度本级财政、地税预算执行及其他财政财务情况审计;完成对林业和园林局、人口和计生局、城管局、发改局2012年度预算执行情况审计目标任务,查出违规金额349万元、管理不规范金额亿元,提出审计建议23条,被审计单位建立健全规章制度3项;撰写了《关于XX市2012年度财政预算执行情况和其他财政收支的审计结果报告》和《XX市人民政府关于2012财政预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告》。

二是完成隆丰、九尺等4个镇2012年度财政决算审计,整个审计查出问题金额亿元,提出审计建议37条。

(二)把握重点,政府投资审计再创新佳绩

今年,我局政府投资审计工作,继续在投资审计机制、制度上积极探索,努力克服事多人少的矛盾,有针对性的选择投资金额大、社会影响大、建设周期较长的项目开展全程跟踪审计,以促进建立长效机制为目的,注意突出重点,强化事中跟进,坚决遏制了工程造价中的高估冒算、造价虚高的情况。

全年,共完成政府性投资项目审计360个,其中:完成了2个外资项目的审计;完成了工程财务收支决算审计项目11个;完成工程竣工结算审计项目347个,比年初目标多完成197

个,送审资金总额亿元,审定金额亿元,为政府避免损失(审减金额)亿,其中,完成审减金额超100万元的项目有102个,审减金额超500万元的项目有31个,XX市龙门山镇城镇灾后住房及配套设施重建工程,该项目送审金额32,754万元,经审计确认金额27,334万元,审计核减高达5420万元,XX市白鹿镇关沟村、天台村、回水村统规统建安置点d 标段弱电工程(增加),审计核减率高达%,成效显著。(三)扎实推进,经济责任审计工作又添新举措

一是成立了XX市审计工作领导小组暨经济责任审计工作联席办公室,并组织召开了联席会议,充分发挥领导小组的作用,加强对全市经济责任审计工作的领导。

二是根据市委组织部委托,制定了2013年经济责任审计工作计划,安排对8个单位12名领导干部进行经责审计,共计查出违规金额12万元、管理不规范金额2,743万元,提出审计建议29条,对23位领导干部进行了离任经济责任事项的交接。

三是为了进一步规范经济责任审计报告等文书的撰写,根据中央、省市对经济责任审计工作的新要求,结合我市实际情况,制定了《XX市审计局经济责任审计报告编写规范(试行)》操作手册;此外还撰写了题为《对村干部经济责任审计的调查与思考》经责审计论文,报送省审计厅。

四是对2012年所审计7个单位的9位领导干部进行了综合

评价,评定结果是:1个为“好”;8个为”较好”。

(四)组织有力,内部审计工作再上新台阶

一是继续加强对全市内审人员的学习培训。组织召开全市内审人员工作会议,总结了2012年的内审工作,表彰了2012年内审工作先进单位、个人及优秀审计项目,并且以会代训,印发了《XX市内部审计工作操作指南》;此外,组织全市130余人参加了省内审协会开展的8期继续教育培训。

二是强化对内部审计工作的业务指导与管理。年初,制发了《全市内部审计工作的指导意见》,将内审工作纳入全市年度工作目标管理;成立了由局领导、业务骨干组成的内审工作指导小组,定期不定期地到各内审单位进行指导,使内审工作更加规范,促进了内审质量的不断提高。全市53家内审机构共完成审计项目252个,审计总金额亿元,促进增收节支1,259万元,提出建议意见491条,根据内审建议给予行政处分1人。

(五)关注民生,专项资金审计调查进一步拓宽

今年,我局按照审计“一体化”的工作思路,结合同级预算执行审计,以财政预算资金安排为主线,突出热点、难点,围绕民生资金,开展专项审计调查,完成了家电下乡补贴专项资金、城乡综合整治及农村生活垃圾集中收运处理资金、我市2010-2012年土地增值税、2012年度村级公共服务和社会管理改革专项资金的专项审计调查,审计查出问题金额

495万元,提出审计建议10条。

(六)积极配合上级审计机关及其他部门开展工作

一是抽调业务骨干参加XX市审计局对XX市的政府性债务审计;积极配合协调XX市审计局开展对我市农村义务教育学生营养改善计划实施情况的专项审计调查工作。

二是全面完成四川省“4•20”芦山地震抗震救灾款物跟踪审计。

三是积极协助我市有关部门的工作。如:协助市纪委办理案件2件;参加XX市纪委组织的“改进工作作风、密切联系群众”联合专项督查行动;组织实施我市拟调迁关闭印染企业设备价值和厂房面积评估工作;参加政府采购招投标相关会议116次,认真履行了审计机关监督职能。

(七)、抓班子,带队伍,树立审计良好形象

一是不断加强班子建设。扎实开展好“挂、帮、包”、“百对支部手拉手、千名干部下基层”、“共产党员在身边”、“实现伟大中国梦、建设美丽和谐四川” 等主题教育活动,建立健全创先争优激励机制,努力构建团结、创新、奋进的领导集体。

二是不断加强学习型机关建设。继续加大学习培训力度,不断提高业务水平。采取领导带头学、同事帮助学、专家讲学等多种方法,开展专业技术知识培训;积极参加省、市的业务培训,今年2名同志参加计算机中级培训,并全部考试合