出口业务操作流程

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出口业务操作流程

出口业务操作流程指南详解:

1.本操作自收到买方开来(或通过通讯方式传来)的信用证(L/C)开始,其以前部分为谈判、签约阶段,图解中未予列出;

2.收到L/C后要立即仔细阅读、严格审查各条款,找出与所签合同不一致的错误(包括书写错误)和我方不能接受的内容,迅速致函买方,要求其改证,需要特别注意的内容有:

1),L/C开证申请人(Applicant)和收益人(Beneficiary)的名称、地址、传真、电话等是否有误;2),L/C有效地、有效期、最迟装期(latest date of shipment)和交单期(period of presentation for documents);

3), 所购货物的名称,含量、包装、价格及价格条款、金额和支付方式(terms of payment)等是否与所签合同有出入;

4),所需各项单据(documents)有无我方不能出具或出具起来有相当难度的。

3. L/C审查完毕后要立即同时着手两方面的工作:备货和出口实务,以下分别叙述:

3.1.备货:

3.1.1.备货通知:向公司生产部门下发出书面备货通知,详细列出该笔业务的产品名称、数量、包装、唛头和在码头装船的具体时间,通知下发后要经常到车间了解生产情况,掌握备货进度;

3.1.2装运通知:向国内运输公司(荆轮运业公司)发出书面装运通知,详细列出该笔业务的装船时间、产品名称、数量(桶数)总毛重、净重、和到达上海华丰仓库的具体日期,通知发出后要敦促荆轮公司的船按时停靠到武穴码头;

3.1.3装运:在确认货已备好,船已停靠码头后,就要组织或协助公司有关部门将货物运抵武穴码头,要全过程跟踪装运,及时制止野蛮装卸和有意无意污染桶身的行为,确保桶身清洁无破损,数量无差错、安全及时地离开武穴。

3.1.4到货通知:在确认货从武穴码头开出后,即向上海华丰仓发出到货通知,通知货物名称、数量(桶数)、到库日期,以便仓库接货。

3.1.5跟踪江运信息:在确认货从武穴码头开出后,随时保持与荆轮运业公司的联系、了解货在江上的运行的情况,敦促所运货物按时抵库。

3.1.6跟踪到库信息:在货物预定抵库的当天与上海仓库联系,落实货物是否如期抵库,以便确定装箱日期。

3.1.7出货通知:装箱日期确定后便可向仓库发出“出货通知”,告知提货时间、提货人、提货数量、联系人等。

3.2出口实务:

3.2.1缮制报关单据:主要报关单据有:

a.货运委托书(加盖本公司行政章、明确规定船期、数量、装箱地点、提单要求等重要信息);

b.报关委托书(加盖本公司的报关专用章,空白处由外运公司填写);

c.信用证复印件;

d.英文发票;

e.装箱单;

f.产品说明书;

g.出口收汇核销单(加盖本公司的条形章和行政公章、填好出口产品出口数量和金额。)

3.2.2快递报关单据:上述单据用快递邮件一次性寄给指定货代

3.2.3装箱:在预定装箱日的前两天向船公司再联系一次以便最后确定装箱期,在预定的装箱期当天与船公司再联系一次以确定是否装箱。

3.2.3预审提单:在确定货已装箱并已顺利离开上海港后,催促船公司尽快传真提单草稿,在审查提单草稿与L/C完全一致后要求其快寄提单、收汇核销单和退税用的报关单。

3.2.4缮制结汇单据:在确认提单之后即可缮制结汇单据,缮制L/C规定的所有单据,通常有:

①汇票(Draft、Bill of exchange)②发票( Invoice)③装箱单(Packing list) ④提单(B/L. Bill of lading)⑤保险单(Insurance Policy) ⑥原产地证书(Certificate of Original)⑦分析报告(Analysis Report)⑧装船通知(Shipping advice)。以上单据中需要业务合作单位提供的提单(B/L)、保单(Insurance Policy)、原产地证书(Certificate of Original),要尽早联系其出单并审单,然后与自己制作的单据合在一起,在L/C规定的交单日前提交到黄石中行。

3.2.5制单的原则:

a.单证相符:L/C要求了哪些单据,我们就要制作哪些单据,L/C上对单据作了什么要求,我们就要按要求制作单据;L/C上是怎样书写的,我们也要与之一样书写。

b.单单相符:不同的单据中如有相同的内容栏目,则要填写相同的内容,同时书写方式也要保持一样。

若有不符点,银行则有权拒绝受理,客户有权拒付。因此应该保证所有单据无不符点后再提交到银行。

3.2.6提交单据:把所有上面提到的单据和外单位所提供的单据合在一起,在L/C规定的交单期之前一次性的提交到中行黄石分行,在中行审单完毕后办理交单手续。

3.2.7跟踪付款信息:在预定付款期即将到达之前,与买方进行联系,催其按期付款,在到期日前后几天与银行联系,查看其是否已付款,如未付,则要及时向领导汇报,直到货款如期全部到帐该笔业务才算最终完结。