内控合规管理信息系统课件

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平;二是可以极大方便整改督办管理,及时准确掌
握全行整改工作开展情况,提高整改督办效率和效 果,为整改全面纳入考核提供基础;三是该系统可 以作为信息沟通交流的渠道,在相关部门之间及时 传递共享整改信息,特别是业务主管部门或制度管 理部门可以通过本系统实时掌握某一条线或业务存 在的普遍性或共性问题,便于从制度、机制、管理 等层面开展深度整改。
内控合规管理信息系统
菜单演示及注意事项
➢整改情况维护(输入页面)
内控合规管理信息系统
菜单演示及注意事项
内控合规管理信息系统
菜单演示及注意事项
• 注意事项:
1、页面星号字段为必输项(下同); 2、系统提供四个超链接按钮,分别为:底稿基本信息 、历史整改核实信息、督办信息、处理处罚信息,便 于整改责任部门查询整改方面的相关信息。 3、页面提供保存和提交两个按钮,点击保存按钮后系 统提示保存成功,此时整改状态为草稿状态,可进行 修改和删除操作(仅能删除输入的整改信息,不能删 除整改记录);点击提交后,系统提示提交成功,此 时整改状态为完成状态,等待整改核实部门核实。
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内控合规管理信息系统
模块简介及功能说明
➢流程分析
整改督办管理
问题整改
实施整改并录入整改结果 对整改结果进行认定
内控合规管理信息系统
模块简介及功能说明
检查管理模块 相关操作
整改督办管理
实施整改并录入 整改结果
是否“已 整改”
是 对整改结果进行 认定
否 是否认 可“已 整改”是
整改完成
检查实施部门
整改督办部 门 整改责任部 门
内控合规管理信息系统
模块简介及功能说明
➢功能说明
1、总体功能:充分发挥信息系统对整改工作的支持和 促进作用,提高整改工作精细化管理水平,加强整改 工作的深度和力度,减少“屡查屡改、屡改屡犯、屡犯 屡查”现象。
2、模块功能:实现三位一体的全新整改模式,信息 在整改责任部门、整改核实部门和整改督办部门间传 递和共享。
内控合规管理信息系统
菜单演示及注意事项
➢底稿责任人补录(问题列表页面)
内控合规管理信息系统
菜单演示及注意事项
• 功能介绍:
1、系统提供项目名称、检查日期、违规点、检查问题 描述、被查机构等查询字段,方便整改录入员查找相 关的问题并进行录入。 2、系统对每条问题提供超链接功能,可点击查看底稿 信息。 3、选定某条问题后点击补录进入底稿责任人补录页面 。
内控合规管理信息系统
菜单演示及注意事项
➢底稿责任人补录(输入页面)
内控合规管理信息系统
菜单演示及注意事项
• 注意事项:
1、整改责任部门的整改录入员根据相关信息补录底稿 责任人,只能在原来基础上新增责任人,不能删除和 修改原有责任人信息。 2、对于一张底稿多个问题,应注意责任人与问题的对 应关系,避免输入错误。
整改核实部 门
内控合规管理信息系统
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模块简介及功能说明
• 特别强调:
1、整改责任部门、整改督办部门和整改核实部门是由 系统根据业务归属自动确定的 2、一条整改问题对应一个整改责任部门、一个整改核 实部门、多个整改督办部门 3、一般来说,问题发生部门为整改责任部门;整改责 任部门的上一级对口部门为整改核实部门;问题发生 部门的上级行对口部门、项目主办部门及内控合规部 门为整改督办部门
内控合规管理信息系统
模块简介及功能说明
➢模块简介
整改及后续模块 提供督办信息维护 、整改情况维护、 底稿责任人补录、 处理处罚管理及后 续核实管理五个子 菜单。
内控合规管理信息系统
模块简介及功能说明 角色分工
整改信息录入、 底稿责任人补录、 处理处罚管理(整改录入员)
整改后续核实
督办信息维护
(部门管理员) (部门管理员)
1、思想认识不断深化,但转化为积极有效的行动 尚有差距
2、整改机制已基本建立,但需要进一步加强和完 善
3、整改项目数量多任务重,但整改工作标准化程 度不高
4、整改总体开展较好,但整改深度不够
内控合规管理信息系统
4
模块简介及功能说明
内控合规信息系统----解决“整改难 ”的必要条件
一是可以有效减轻整改工作量,提高整改信息 质量,大幅提升全行整改工作的标准化和精细化水
信贷大检 查
绍兴分行信 贷管理部
稽山支行
公司业务
总行、浙江分行
、绍兴分行内控
稽山支行客户 绍兴分行公司

业务部
合规部;总行、 浙江分行、绍兴 分行公司业务
部;绍兴分行信
贷管理部
内控合规管理信息系统
模块简介及功能说明
整改及核实状态一览表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8
整改结果
未整改 部分整改 部分整改 部分整改 已整改 已整改 已整改 已整改
内控合规管理信息系统
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菜单演示及注意事项
➢整改情况维护(问题列表页面)
内控合规管理信息系统
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菜单演示及注意事项
• 功能介绍
1、系统提供两个列表:分别为整改信息列表和全部信 息列表。其中,整改信息列表为整改责任部门待整改 的所有问题(未整改、部分整改以及已整改未核实或 已整改但核实不属实的问题);全部信息列表为整改 责任部门的全部问题。 2、可以双击某条问题记录查看相关的整改情况。 3、可以按照系统给定的查询条件进行查询,如:整改 结果、核实状态、项目名称等。 4、选择某一条待整改的底稿问题记录,点击“整改”按 钮,进入针对此问题进行整改情况录入页面:
内控合规管理信息系统
内控合规管理信息系统
整改及后续
Part 1 模块简介及功能说明 Part 2 菜单演示及注意事项 Part 3 上机要求及演练重点
内控合规管理信息系统
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整改及后续
模块简介及功能说明
➢开发背景 ➢功能说明 ➢模块简介 ➢流程分析
内控合规管理信息系统
3
模块简介及功能说明
➢开发背景----全行“整改难”的问 题现状:
核实状态
未核实 未核 已核实 已核实 未核实 已核实 已核实 已核实
是否属实
否 否 否 是 否 否 否 是
核实整改结果
是否完成整改 工作
-

-

未整改

部分整改

-

未整改

部分整改

已整改

内控合规管理信息系统
整改及后续
菜单演示及注意事项
➢整改情况维护 ➢底稿责任人补录 ➢处理处罚管理 ➢后续核实管理 ➢督办信息维护
内控合规管理信息系统
模块简介及功能说明
检查、整改、督办、核实部门一览表
项目类别 检查部门 被检查机构 问题类型 整改责任部门 整改核实部门 整改督办部门
内控评价
江苏省分行 内控合规部
沛县支行
财务管理
总行、江苏分行
沛县支行营业 徐州分行财务

会计部
、徐州分行内控 合规部;总行、 江苏分行、徐州
分行财务会计部

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