贤丰控股2020年上半年管理水平报告
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秀强股份2020年上半年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况秀强股份2020年上半年成本费用总额为45,360.01万元,其中:营业成本为34,699.02万元,占成本总额的76.5%;销售费用为5,241.34万元,占成本总额的11.55%;管理费用为4,427.75万元,占成本总额的9.76%;财务费用为414.45万元,占成本总额的0.91%;营业税金及附加为577.45万元,占成本总额的1.27%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额64,076.18 100.00 57,724.62 100.00 45,360.01 100.00 营业成本50,690.25 79.11 44,987.79 77.94 34,699.02 76.50 营业税金及附加746.74 1.17 657.37 1.14 577.45 1.27 销售费用3,781.06 5.90 4,759.13 8.24 5,241.34 11.55 管理费用8,012.04 12.50 6,347.76 11.00 4,427.75 9.76 财务费用846.08 1.32 972.57 1.68 414.45 0.91 研发费用0 - 0 - 0 -2、总成本变化情况及原因分析秀强股份2020年上半年成本费用总额为45,360.01万元,与2019年上半年的57,724.62万元相比有较大幅度下降,下降21.42%。
以下项目的变动使总成本增加:销售费用增加482.21万元,资产减值损失增加48.86万元,共计增加531.07万元;以下项目的变动使总成本减少:营业税金及附加减少79.92万元,财务费用减少558.12万元,管理费用减少1,920万元,营业成本减少10,288.77万元,共计减少12,846.82万元。
中洲控股2020年上半年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况中洲控股2020年上半年成本费用总额为333,583.09万元,其中:营业成本为276,673.88万元,占成本总额的82.94%;销售费用为9,374.11万元,占成本总额的2.81%;管理费用为14,959.53万元,占成本总额的4.48%;财务费用为25,650.95万元,占成本总额的7.69%;营业税金及附加为6,924.62万元,占成本总额的2.08%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额491,144.71 100.00202,854.25100.00333,583.09100.00营业成本329,096.51 67.01110,533.7654.49276,673.8882.94营业税金及附加111,129.2622.63 34,303.99 16.91 6,924.62 2.08 销售费用5,982.72 1.22 14,411.97 7.10 9,374.11 2.81 管理费用17,380.66 3.54 20,887.32 10.30 14,959.53 4.48 财务费用27,555.56 5.61 22,717.21 11.20 25,650.95 7.692、总成本变化情况及原因分析中洲控股2020年上半年成本费用总额为333,583.09万元,与2019年上半年的202,854.25万元相比有较大增长,增长64.44%。
以下项目的变动使总成本增加:营业成本增加166,140.12万元,财务费用增加2,933.74万元,资产减值损失增加73.84万元,共计增加169,147.69万元;以下项目的变动使总成本减少:销售费用减少5,037.85万元,管理费用减少5,927.78万元,营业税金及附加减少27,379.37万元,共计减少38,345.01万元。
恒大高新2020年上半年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况恒大高新2020年上半年成本费用总额为12,477.79万元,其中:营业成本为9,361.69万元,占成本总额的75.03%;销售费用为822.39万元,占成本总额的6.59%;管理费用为1,961.44万元,占成本总额的15.72%;财务费用为100.09万元,占成本总额的0.8%;营业税金及附加为232.19万元,占成本总额的1.86%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额10,518.24 100.00 13,373.82 100.00 12,477.79 100.00 营业成本5,944.74 56.52 9,544.11 71.36 9,361.69 75.03 营业税金及附加169.66 1.61 202.48 1.51 232.19 1.86 销售费用341.72 3.25 528.19 3.95 822.39 6.59 管理费用3,924.14 37.31 2,838.03 21.22 1,961.44 15.72 财务费用137.97 1.31 261.01 1.95 100.09 0.80 研发费用0 - 0 - 0 -2、总成本变化情况及原因分析恒大高新2020年上半年成本费用总额为12,477.79万元,与2019年上半年的13,373.82万元相比有所下降,下降6.7%。
以下项目的变动使总成本增加:销售费用增加294.2万元,资产减值损失增加181.93万元,营业税金及附加增加29.7万元,共计增加505.83万元;以下项目的变动使总成本减少:财务费用减少160.92万元,营业成本减少182.42万元,管理费用减少876.59万元,共计减少1,219.93万元。
各项科目变化引起总成本减少714.1万元。
七匹狼2020年上半年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况七匹狼2020年上半年成本费用总额为126,647.31万元,其中:营业成本为86,143.69万元,占成本总额的68.02%;销售费用为31,831.66万元,占成本总额的25.13%;管理费用为11,364.21万元,占成本总额的8.97%;财务费用为-3,481.71万元,占成本总额的-2.75%;营业税金及附加为789.46万元,占成本总额的0.62%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额129,624.72 100.00138,331.21100.00126,647.31100.00营业成本90,384.31 69.73 91,741.24 66.32 86,143.69 68.02 营业税金及附加1,241.64 0.96 1,375.47 0.99 789.46 0.62 销售费用25,400.52 19.60 33,873.29 24.49 31,831.66 25.13 管理费用13,755.45 10.61 13,299.95 9.61 11,364.21 8.97 财务费用-1,157.21 -0.89 -1,958.74 -1.42 -3,481.71 -2.75 研发费用0 - 0 - 0 -2、总成本变化情况及原因分析七匹狼2020年上半年成本费用总额为126,647.31万元,与2019年上半年的138,331.21万元相比有所下降,下降8.45%。
以下项目的变动使总成本减少:营业税金及附加减少586.01万元,财务费用减少1,522.97万元,管理费用减少1,935.74万元,销售费用减少2,041.63万元,营业成本减少5,597.55万元,资产减值损失减少13,939.56万元,共计减少25,623.46万元。
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贤丰控股2020年上半年管理水平报告
一、成本费用分析
1、成本构成情况
贤丰控股2020年上半年成本费用总额为41,253.11万元,其中:营业
成本为35,445.36万元,占成本总额的85.92%;销售费用为1,211.72万元,
占成本总额的2.94%;管理费用为3,455.57万元,占成本总额的8.38%;
财务费用为1,009.38万元,占成本总额的2.45%;营业税金及附加为131.08
万元,占成本总额的0.32%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
项目名称
2018年上半年 2019年上半年 2020年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
成本费用总额 51,963.06 100.00 47,373.46 100.00 41,253.11 100.00
营业成本 44,045.84 84.76 39,738.4 83.88 35,445.36 85.92
营业税金及附加 175.48 0.34 189.86 0.40 131.08 0.32
销售费用 1,415.31 2.72 1,354.23 2.86 1,211.72 2.94
管理费用 5,808.16 11.18 5,073.35 10.71 3,455.57 8.38
财务费用 518.27 1.00 1,017.63 2.15 1,009.38 2.45
研发费用 0 - 0 - 0 -
内部资料,妥善保管
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2、总成本变化情况及原因分析
贤丰控股2020年上半年成本费用总额为41,253.11万元,与2019年上
半年的47,373.46万元相比有较大幅度下降,下降12.92%。以下项目的变
动使总成本减少:财务费用减少8.25万元,营业税金及附加减少58.79万元,
资产减值损失减少134.27万元,销售费用减少142.5万元,管理费用减少
1,617.78万元,营业成本减少4,293.03万元,共计减少6,254.62万元。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
项目名称
2018年上半年 2019年上半年 2020年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
营业收入 49,801.61 100.00 45,880.83 100.00 38,314.5 100.00
营业成本 44,045.84 88.44 39,738.4 86.61 35,445.36 92.51
营业税金及附加 175.48 0.35 189.86 0.41 131.08 0.34
销售费用 1,415.31 2.84 1,354.23 2.95 1,211.72 3.16
管理费用 5,808.16 11.66 5,073.35 11.06 3,455.57 9.02
财务费用 518.27 1.04 1,017.63 2.22 1,009.38 2.63
研发费用 0 - 0 - 0 -
3、营业成本控制情况
2020年上半年营业成本为35,445.36万元,与2019年上半年的
39,738.4万元相比有较大幅度下降,下降10.8%。
4、销售费用变化及合理性评价
2020年上半年销售费用为1,211.72万元,与2019年上半年的1,354.23
万元相比有较大幅度下降,下降10.52%。从销售费用占销售收入比例变化
情况来看,2020年上半年在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了
较大幅度的下降,企业市场销售形势迅速恶化,并引起盈利能力的下降,
应当采取措施,调整销售力量和战略。