不良品报废管理制度

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不良品报废管理制度编制:

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1 目的

1.1 为向客户提供合格产品,特制定不良品报废作业流程,作为各单位报废作业

的依据。

2 适用范围

2.1 适用于原材料、半成品、成品及客退品的所有不良情况。

3 定义

4.1 不良品:原材料、半成品、成品等依质量管理部相关标准检验的不合格品。

4 职责

4.1 申请单位:初步确认不良品是否报废,填写报废单,提交技术及报废审核小

组确认。

4.2 技术质量部:负责确认申请单位申请报废之不良品是否可以修复,或返工使

用。

4.3 报废审核小组:由申请单位负责人及分管副总、技术质量部、管理部、财务

部等单位部级主管或其指定代理人组成,负责报废品的审核和会签。

4.4 总经理:对报废进行最终核准。

5 工作内容

5.1 申请单位初步判定

5.1.1 自制品:申请单位自行测试检验并确定不良品是否可以维修或返工。

5.1.2 外购品:与采购确认是否超过厂商维修期限,或是否可要求退还厂商换货。

5.2 填写《报废单》

5.2.1 申请单位认真填写《报废单》。报废单中,序号、料号、品名、计量单位、

数量、报废原因以及申请单位、申请日期,需填写清楚。

5.3 技术或质量人员确认

5.3.1 技术或质量人员在收到申请提交之报废单时,应认真确认不良类型,不良

产生原因,并填写不良品处理意见,以作为申请单位是否可继续申请报废之依据。

5.3.2 如不良品还可以维修/返工,需提供维修/返工技术指导,以避免维修或返

工造成产品进一步损坏。

5.4 会签报废审核小组

5.4.1 审核要点:品名、料号、报废数量是否正确;技术或质量部门是否签字确

认可以报废;表单填写是否符合规范。

5.4.2 财务部需根据申请报废的物品结算报废成本,并记录于报废单。

5.5 总经理核准

5.5.1 一般情况必须总经理签字确认,如遇紧急情况,需口头通知总经理得到许可之后,由总经理指定的分管副总代签字确认。

5.6 入不良报废库

5.6.1 管理部在接收申请单位提交的《报废单》时,需再一次核对报废数量、料号等信息,数量、料号等不得有涂改。

5.6.2 核对无误后将报废品统一集中管理。

5.7 报废作业流程图

修订记录

修订日期变更内容版本/

修改人批准人总页数

2016-02-17 1.按最新组织架构内容变更A/1 4