整治小金库自查报告
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关于开展小金库治理工作的自查报告范文自查报告:小金库治理工作一、前言小金库作为企事业单位内部的资金池,使用范围广泛、金额较小,容易出现资金流失、滥用等问题,对公司财务安全造成威胁。
为加强小金库管理工作,确保资金安全和合法合规,我单位特制定了小金库治理工作的自查报告,旨在全面了解我单位小金库管理情况,发现问题并及时整改,推动小金库治理工作不断完善。
二、小金库管理情况1. 小金库设立和管理机构(1)小金库设立的依据及规定文件:根据公司的需要,我单位小金库设立了《小金库管理制度》,明确了小金库的设立与取消等程序,规定了小金库的管理权限和使用范围,并根据实际情况明确了小金库的具体管理机构。
(2)小金库设立和管理机构的组织架构及职责分工:我单位小金库设立了小金库管理委员会,由下列成员组成:公司总经理、财务部负责人、审计部门负责人、内控运营部门负责人等。
小金库管理委员会对小金库的设立、整体管理和日常运营进行决策,并负责监督整个小金库管理工作。
2. 小金库存折及账户管理情况(1)小金库账户变动登记制度及操作规程:我单位制定了小金库账户变动登记制度,规定了小金库账户的操作流程和操作规程。
所有小金库的收支明细必须在小金库账户变动登记簿上进行记录,并进行财务部门审核。
(2)小金库存折的管理:小金库存折由公司财务部进行统一管理,确保使用合法、合规。
每次使用小金库资金前,必须填写资金申请单,并由领导签字批准后方可提取现金或转账。
(3)小金库账户的监督及防范措施:小金库账户的监督由公司审计部门进行,审计部门定期对小金库账户进行抽查,确保资金安全、合法合规。
3. 小金库内部控制情况(1)小金库的使用权限设置:根据小金库管理制度,我单位设立了小金库使用权限的管理,只有经过授权的人员才能使用小金库资金。
(2)小金库资金的使用审批流程:小金库资金的使用必须经过严格的审批程序,申请者需填写资金申请单并进行领导签字批准,才能进行资金提取。
关于开展小金库自查清理工作的自查报告自查报告:小金库自查清理工作一、背景介绍为进一步加强金融监管和防范金融风险,加强小金库管理,我单位决定开展小金库自查清理工作。
本自查报告对小金库的存在及管理情况进行详细调查,以便了解小金库存在的问题,并提出整改意见和措施。
二、自查清理目标1.了解小金库的存量和增量情况,确保原始凭证真实可靠。
2.明确小金库资金来源和去向,保证资金运转合规合法。
3.查明小金库账目和报表的真实性和准确性,确保财务数据稳健可信。
4.识别小金库管理存在的问题,加强内部控制,防范金融风险。
三、自查清理方法1.调查原始凭证:对小金库的各项资金流入和流出进行调查核实,确保原始凭证的真实可靠。
2.核实资金来源和去向:通过查看相关资金账户的交易记录,核实小金库资金来源和去向的合规性。
3.查阅报表和账目:对小金库的账目和报表进行详细检查,确保数据的真实性和准确性。
情况进行检查,识别潜在的问题和风险。
四、自查清理过程1.资料收集:收集小金库的账目、报表、原始凭证等相关资料。
2.核实资金流入和流出:核对资金流入和流出的凭证,确保凭证的真实性和可信度。
3.核实资金来源和去向:对小金库的资金来源和去向进行调查核实,确保合规合法。
4.分析账目和报表数据:对小金库的账目和报表进行详细分析,确保数据的真实性和准确性。
5.检查内部控制和制度执行情况:对小金库的内部控制和制度执行情况进行检查,识别潜在问题和风险。
6.整理自查报告:根据调查结果,整理编写自查报告,并提出相应的整改意见和措施。
五、自查清理结果及问题分析1.小金库存量和增量情况:通过调查,查明小金库的存量和增量情况,确保原始凭证真实可靠。
2.资金来源和去向核实情况:核实小金库的资金来源和去向,保证资金运转合规合法。
3.账目和报表真实性和准确性:通过分析小金库的账目和报表,确保财务数据稳健可信。
况,识别潜在问题和风险。
六、自查清理改进意见和措施1.加强凭证管理:建立凭证管理制度,规范凭证的填制、审核和归档流程。
小金库自查自纠报告三则报告一:财务管理方面的自查自纠自查自纠内容:1. 资金管理方面的自查自纠- 自查情况:我对公司的资金管理进行了自查,发现了以下问题:- 资金使用不合理:在过去一段时间内,公司的资金使用不够合理,存在着过度投资的情况。
这导致了公司的资金流动性不足,无法及时应对突发情况,也增加了公司的财务风险。
- 资金调配不当:我发现公司在资金调配方面存在一些问题,有些部门的资金使用不够公平、合理。
这导致了部分部门的资金不足,影响了他们的正常运营。
- 自纠情况:针对以上发现的问题,我立即采取了以下纠正措施:- 重新制定资金使用规范:我与公司其他部门的负责人一起讨论,制定了一套合理的资金使用规范,明确规定了资金的使用范围、权限和流程,并进行了培训,确保全体员工都能够遵守规范。
- 调整资金调配机制:我与公司的财务部门进行了沟通,对公司的资金调配机制进行了调整,确保各个部门的资金调配更加公平、合理。
同时,也加强了对资金调配的监控和评估,及时纠正问题。
2. 预算管理方面的自查自纠- 自查情况:我对公司的预算管理进行了自查,发现了以下问题:- 预算编制不科学:公司的预算编制存在着一些问题,主要是在数据的准确性和合理性方面。
在过去的一段时间内,我们的预算编制主要依赖于过去的经验和感觉,没有充分利用实际数据和市场情况进行科学的预测和分析。
- 预算执行不到位:我发现公司在预算执行方面存在一些问题,特别是在费用控制和成本核算方面。
有些费用超出了预算,但没有得到及时调整和控制,导致了一定的财务压力。
- 自纠情况:为了解决以上问题,我采取了以下纠正措施:- 引入科学的预算编制方法:我与公司财务部门进行了合作,引入了科学的预算编制方法,充分利用实际数据和市场情况进行预测和分析。
我们制定了详细的预算编制流程,明确每个环节的责任人和时间节点,确保预算的准确性和合理性。
- 加强预算执行的监控和控制:我与公司的财务部门一起制定了一套完善的预算执行监控机制,包括费用的实时跟踪和核算、预算超支的预警和调整等。
小金库专项整治自查自纠报告(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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小金库自查自纠的总结报告6篇小金库自查自纠的总结报告1根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(20xx)28号)文件精神,我局认真开展“小金库”问题工作方案清查工作,现将自查自纠情况总结报告如下:一、健全组织,加强领导为确保“小金库”问题专项利皮扬卡别列卡的顺利进行,成立了由局纪委书记任组长,局党委委员任副组长,局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组,具体工作工作由局财务人员掌理。
二、加强学习宣传,提高思想认识接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(20xx)28号)的通知后,我局迅速召开了专题会议,传达研习了文件精神,要求全体工作人员从思想正确认识开展此项专项清查工作的重大意义,要认真对待“小金库”问题专项清查工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实十六党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止官僚主义,规范非常重要财务收支活动的极其重要举措,是教育和保护干部的要。
要求局机关和局属单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查,实施长效监督(一)我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出署全部纳入局财政统一核算,实行收支两条线,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。
(二)合理按照财务管理制度有关规定制度建设执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。
(三)按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求,财务报销严格按照财务制度执行。
(四)在认真清查的基础上,按照规定,认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和申请书。
通过自查,我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象,并进一步严肃财经纪律,加强财经法制教育,强化财务管理,确保大笔资金的合理使用。
今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治传染源腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。
小金库自查自纠报告【最新10篇】小金库自查自纠报告篇一根据《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》文件精神,我单位严格按照文件要求全面展开对“小金库”的清查工作,在自查自纠的同时将对以前年度进行全面复查。
现将工作报告如下:一、健全组织、加强领导为确保专项治理工作顺利进行,我所成立了由所长任组长、副所长任副所长的所领导小组,下设办公室,办公室人员由会计、出纳及科室负责人组成。
具体负责清查“小金库”日常工作。
二、加强学习、提高思想认识在接到《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》文件后,我所迅速召开了专题会议,传达学习了文件精神,要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要,要求不走过场,不留死角。
三、认真开展自查、实施长效机制1、认真按文件要求清查收费项目、往来款项等有关项目,非税收入严格按照有关规定执行,罚没款由银行代收缴国库,收费收入存入单位非税收入专户,月底或每季末缴财政专户。
2、财务报销严格按照财务制度执行,无虚假的发票及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。
3、我所财务管理均按国家有关财经法规执行,实行“收支”两条线,收入、支出全部纳入单位账户统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独设立账户,未设立任何形式的“小金库”。
虽然我所目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”工作,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。
今后,我所将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防止腐败的力度,进一度提高财务管理工作,严防“小金库”的出现。
2021年最新清理小金库自查报告篇二治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。
小金库自查自纠报告小金库自查自纠报告(精选11篇)报告使用范围很广。
按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。
下面是小编整理的小金库自查自纠报告,欢迎大家分享。
小金库自查自纠报告篇1按照《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》文件和全县行政机关和事业单位开展“小金库”专项治理文件精神,芦溪县统计局认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:一、高度重视,提高认识我局高度重视“小金库”专项治理工作。
对《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》进行了传达学习,并认真贯彻文件精神,正确认识到开展此项活动的重大意义。
局长陈霞同志要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十九大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐朽,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。
要求我局必须认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
二、认真开展自查,实施长效监督按照方案要求,我局重点围绕“专项治理的范围和内容”中的七大项指标开展清查活动,对各类账户、帐据进行了认真细致的清查:1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。
2、我局均按照国家有关财经法规执行,遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。
3、我局按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。
4、我局在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。
关于开展小金库自查清理工作的自查报告自查报告:小金库自查清理工作一、背景介绍为进一步加强金融监管和防范金融风险,加强小金库管理,我单位决定开展小金库自查清理工作。
本自查报告对小金库的存在及管理情况进行详细调查,以便了解小金库存在的问题,并提出整改意见和措施。
二、自查清理目标1.了解小金库的存量和增量情况,确保原始凭证真实可靠。
2.明确小金库资金来源和去向,保证资金运转合规合法。
3.查明小金库账目和报表的真实性和准确性,确保财务数据稳健可信。
4.识别小金库管理存在的问题,加强内部控制,防范金融风险。
三、自查清理方法1.调查原始凭证:对小金库的各项资金流入和流出进行调查核实,确保原始凭证的真实可靠。
2.核实资金来源和去向:通过查看相关资金账户的交易记录,核实小金库资金来源和去向的合规性。
3.查阅报表和账目:对小金库的账目和报表进行详细检查,确保数据的真实性和准确性。
度执行情况进行检查,识别潜在的问题和风险。
四、自查清理过程1.资料收集:收集小金库的账目、报表、原始凭证等相关资料。
2.核实资金流入和流出:核对资金流入和流出的凭证,确保凭证的真实性和可信度。
3.核实资金来源和去向:对小金库的资金来源和去向进行调查核实,确保合规合法。
4.分析账目和报表数据:对小金库的账目和报表进行详细分析,确保数据的真实性和准确性。
5.检查内部控制和制度执行情况:对小金库的内部控制和制度执行情况进行检查,识别潜在问题和风险。
6.整理自查报告:根据调查结果,整理编写自查报告,并提出相应的整改意见和措施。
五、自查清理结果及问题分析1.小金库存量和增量情况:通过调查,查明小金库的存量和增量情况,确保原始凭证真实可靠。
2.资金来源和去向核实情况:核实小金库的资金来源和去向,保证资金运转合规合法。
3.账目和报表真实性和准确性:通过分析小金库的账目和报表,确保财务数据稳健可信。
执行情况,识别潜在问题和风险。
六、自查清理改进意见和措施1.加强凭证管理:建立凭证管理制度,规范凭证的填制、审核和归档流程。
关于开展小金库治理工作的自查报告范文自查报告:小金库治理工作一、前言小金库作为企事业单位内部的资金池,使用范围广泛、金额较小,容易出现资金流失、滥用等问题,对公司财务安全造成威胁。
为加强小金库管理工作,确保资金安全和合法合规,我单位特制定了小金库治理工作的自查报告,旨在全面了解我单位小金库管理情况,发现问题并及时整改,推动小金库治理工作不断完善。
二、小金库管理情况1. 小金库设立和管理机构(1)小金库设立的依据及规定文件:根据公司的需要,我单位小金库设立了《小金库管理制度》,明确了小金库的设立与取消等程序,规定了小金库的管理权限和使用范围,并根据实际情况明确了小金库的具体管理机构。
(2)小金库设立和管理机构的组织架构及职责分工:我单位小金库设立了小金库管理委员会,由下列成员组成:公司总经理、财务部负责人、审计部门负责人、内控运营部门负责人等。
小金库管理委员会对小金库的设立、整体管理和日常运营进行决策,并负责监督整个小金库管理工作。
2. 小金库存折及账户管理情况(1)小金库账户变动登记制度及操作规程:我单位制定了小金库账户变动登记制度,规定了小金库账户的操作流程和操作规程。
所有小金库的收支明细必须在小金库账户变动登记簿上进行记录,并进行财务部门审核。
(2)小金库存折的管理:小金库存折由公司财务部进行统一管理,确保使用合法、合规。
每次使用小金库资金前,必须填写资金申请单,并由领导签字批准后方可提取现金或转账。
(3)小金库账户的监督及防范措施:小金库账户的监督由公司审计部门进行,审计部门定期对小金库账户进行抽查,确保资金安全、合法合规。
3. 小金库内部控制情况(1)小金库的使用权限设置:根据小金库管理制度,我单位设立了小金库使用权限的管理,只有经过授权的人员才能使用小金库资金。
(2)小金库资金的使用审批流程:小金库资金的使用必须经过严格的审批程序,申请者需填写资金申请单并进行领导签字批准,才能进行资金提取。
小金库自查报告小金库自查报告精选4篇(一)根据最新的自查报告,小金库的财务状况如下:1. 储蓄额:小金库目前总共有10000元的储蓄额。
这些储蓄主要来自用户的存款和投资收益。
2. 支出:在最近的一个月内,小金库的总支出为2000元。
这些支出主要用于维持平台的运营和人力资源管理等方面。
3. 收入:小金库的总收入为1000元。
这些收入主要来自用户的存款和投资收益。
4. 盈亏状况:小金库在最近一个月内的盈亏状况为亏损1000元。
这主要是由于支出超过了收入所致。
5. 用户情况:小金库目前有100位活跃用户,他们的存款总额为8000元。
需要注意的是,以上数字仅为自查报告中的数据,并不代表小金库的实际经营状况。
小金库将继续努力提升平台运营效益,提供更好的服务和回报给用户。
小金库自查报告精选4篇(二)尊敬的领导:自从我负责小金库的清理工作以来,我一直积极认真地履行职责,但最近发现了一些问题,特此向您汇报,并提出改进措施。
自查自纠过程中,我发现一些小金库清理工作的不足之处。
首先,我没有按照规定的时间进行清理工作,导致了小金库内部的混乱,并给其他工作带来了困扰。
其次,我没有对资金进行仔细的记录和分类,导致了后续的统计工作出现了一些困难。
最后,在清理过程中,我没有与相关部门及时沟通和协商,导致了一些不必要的误会和冲突。
为了解决以上问题,我已经采取了以下措施:首先,我会制定一个详细的清理工作计划,并按时执行,确保工作的顺利进行。
其次,我会对资金进行周密的记录和分类,以便于后续的统计工作。
最后,我会加强与相关部门的沟通和协作,以减少不必要的冲突和误会。
在今后的工作中,我将继续努力改进小金库清理工作,并严格按照规定的程序和要求进行操作。
同时,我也会密切关注自身的工作能力和素质提升,以提高工作效率和质量。
感谢您对我的支持和督促,我将会时刻保持工作状态,不断提升自己的工作水平和能力。
此致敬礼!XXX小金库自查报告精选4篇(三)自查报告自查主体:小金库自查对象:专项治理自查自纠工作一、自查目标:1.检查小金库是否按照相关规定建立了专项治理自查自纠工作机制;2.检查小金库是否按照机制要求开展了专项治理自查自纠工作;3.检查小金库的专项治理自查自纠工作是否规范、有效。
小金库自检自查报告(通用7篇)小金库自检自查报告(通用7篇)时间稍纵即逝,辛苦的工作已经告一段落了,回顾这段时间的工作,取得了成绩,也存在着问题,自查报告也应跟上时间的脚步了。
但是你知道怎样才能写的好吗?下面是小编为大家整理的小金库自检自查报告,希望能够帮助到大家。
小金库自检自查报告篇1据市委办公厅、市政府办公厅《关于转发合肥市党政机关和事业单位小金库专项治理工作实施方案的通知》和市财政局《关于开展市直行政事业单位银行账户核查工作的通知》,工会为贯彻落实文件精神,认真学习,积极开展这次自查活动。
现将工会小金库自查自纠情况汇报如下:一、市总工会成立了以市总党组书记、主席叶和章为组长,市总党组成员、纪检组长邹华前为副组长,市总工会办公室、财务部、事业部、经审办、直属党委和直属事业单位负责人为成员的治理工作领导小组,并在财务部设立工作办公室。
并结合自身实际制定了《小金库专项治理实施方案》,加强宣传、统一思想、提高认识,为治理工作的顺利开展奠定了基础。
二、自查中,市总工会对机关及直属事业单位xx年市直行政事业单位银行账户清理后保留的账户及在市财政国库集中支付代理银行开设的预算单位零余额账户等所有现存账户进行了全面梳理、统计,做到不走过场、全面覆盖,自查面达到了100%,并将核查材料及时报送市财政局。
在此基础上,认真填写《单位小金库自查自纠情况报告表》,形成自查自纠。
上报市治理小金库工作领导小组办公室。
截至目前,市总工会已完成专项治理工作中动员部署和自查自纠两个阶段的工作任务,为下一步全面检查和做好整改落实工作奠定了坚实的基础。
市总工会成立了以市总党组书记、主席叶和章为组长,市总党组成员、纪检组长邹华前为副组长,市总工会办公室、财务部、事业部、经审办、直属党委和直属事业单位负责人为成员的治理工作领导小组,并在财务部设立工作办公室。
小金库自检自查报告篇2按照市纪委、监察局、财政局、审计局《关于印发的通知》(xx 纪字xxxx号)要求,我局结合实际情况,开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,现总结如下。
整治小金库自查报告【整治银行小金库自查报告1】为切实做好"小金库'治理工作,把"小金库'治理工作落到实处,构建防治"小金库'工作长效机制。
根据人总行统一部署,我支行于20**年6月上旬组织开展了对"小金库'治理"回头看'工作,现将有关情况总结汇报如下。
一、统一思想精心组织为提高全行上下对开展"小金库'治理工作重要意义的认识,深刻认识"小金库'治理工作的必要性、紧迫性,支行党组组织会计财务、后勤、内审、纪检等部门负责人召开了专门会议,研究部署对"小金库'治理"回头看'自查工作,要求相关人员认真对待,全行上下齐心协力,相关部门通力合作,共同把这次自查工作完成好。
为使自查工作有序开展,支行成立了由一把手任组长、分管领导任副组长,会计、财务、后勤、内审、纪检等部门负责人为成员组成的"小金库'治理"回头看'自查工作小组。
并公布了举报电话,自觉接受群众的监督。
二、认真细致自查到位1、宣传动员提高认识召开全行干部职工大会,学习有关文件,强调"小金库'治理工作的重要意义,提高对"小金库'治理工作全员参与意识,对发现有"小金库'现象或隐患的及时主动报告。
2、认真自查全面细致通过对支行账户开立情况、财务收支情况、出纳现金、银行存款情况、基建管理、固定资产管理情况的检查表明:我支行无截留收入、虚列开支、违规收费、乱罚款、虚假发票列支、上下级单位相互转移资金等行为,不存在"小金库'现象。
三、完善制度构建长效机制1、加强思想教育积极开展党性、党风、党纪教育,帮助广大党员干部坚定理想信念,树立正确的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观,明辨是非,不断增强拒腐防变能结合典型案例进行警示教育,警钟长鸣,用发生在身边的人和事进行教育,切实提高班子成员和干部职工的法制意识,使设立"小金库'违纪、违法、易诱发职务犯罪的观念深入人心,使党员干部从思想上、行动上支持、参与禁止"小金库'的工作,努力形成良好的氛围,筑牢拒腐防变的思想道德防线。
2、加强制度建设,健全管理体系认真调研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、监督管理体制等各个方面存在的漏洞和环节,不断总结完善制度建设,建立责任追究制,从源头预防和治理"小金库'的产生和漫延。
3、实行责任追究,加大惩处力度建立和完善"一把手'责任追究制,把"小金库'问题纳入党风廉政建设的责任目标之一,实行一票否决,一旦发现"小金库',除对当事人进行处理外,还必须对"一把手'实行责任追究。
4、加强群众监督,健全信息渠道充分发挥广大干部职工的监督作用,建立举报箱、举报电话等多种渠道,发动干部职工监督的有利条件,为其反馈情况提供有效平台,达到有效扼制小金库的目的。
5、建立奖惩机制建立举报查处奖惩机制。
对举报"小金库'现象、查办"小金库'行为的有功人员,不仅从精神上给予奖励,同时从物质上给予一定奖励。
【整治小金库自查报告2】自今年省委决定开展整治"小金库'及违规使用专项资金专项行动以来,我区整治办在区整治"小金库'及违规使用专项资金专项行动领导小组的统一领导部署下,按照省、市、区《整治"小金库'专项行动方案》要求,认真扎实地开展各阶段的工作,目前已完成了动员部署、自查自纠、重点检查和整改落实阶段的工作任务,并取得了一定的成绩,有效地规范了财经秩序。
现将20**年我区整治"小金库'及违规使用专项资金专项行动的工作总结报告如下:一、专项行动工作总体情况(一)专项行动开展情况本次整治"小金库'及违规使用专项资金专项行动时间紧、任务重,为提高工作效率,我区整治办分别于11月14日和21号召开全区专项行动工作会议,层层动员部署,使各部门、各社会团体、各国有及国有控股企业和各街道办增强政治责任感和工作紧迫感,把整治"小金库'及违规使用专项资金专项工作摆上重要日程,并具体细化实施方案,明确政策规定,确保工作部署深入到位。
根据省、市、区行动实施方案,这次纳入整治范围的是全区所有党政机关、事业单位、国有企业和社会团体,全区共有961个单位纳入这次整治的范围(其中:党政机关285 个,事业单位540个,区属国有企业54个,社会团体及公募基金会82个),确定了重点检查单位总数为128个。
重点检查面占纳入治理范围单位总数的13.3%,其中,重点领域、重点部门和重点单位,重点检查面占比为20.28%;非重点占比为8.94%,都达到省市方案的占比要求。
为切实加大检查力度,区整治办在重点检查阶段还派出督导检查组,且专门聘请了会计师事务所专业人员组成检查工作小组。
(二)检查存在的问题及整改落实情况通过本次专项行动,并未发现我区党政机关、事业单位、国有企业和社会团体存在"小金库'问题,但发现三个单位有违规使用专项资金现象,区整治办对本次检查发现有违规使用专项资金现象的单位,逐一督促整改。
具体如下:1、xx小学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象,合计3.14万元。
该单位负责人及财务人员经过认真学习有关现金管理规定,决定在今后工作中坚决杜绝使用大额现金支付等违规现象。
2、xx初级中学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象,合计0.24万元。
该单位负责人及财务人员经过认真学习有关现金管理规定,决定在今后工作中坚决杜绝使用大额现金支付等违规现象。
3、区文化中心管理处存在基本支出占用公益性演出专项经费项目经费的现象,合计1.19万元。
该单位负责人及财务人员经过认真学习有关部门预算管理规定,决定在今后工作中要严格按照基本支出与项目支出的经济业务内容进行会计核算。
区整治办将协同区预算部门调减该单位下年度同类项目经费额度。
(三)长效机制建设工作情况为不断深化和巩固"小金库'及违规使用专项资金专项整治效果,构建杜绝"小金库'及违规使用专项资金的长效机制建设,从源头上防范和杜绝"小金库'及违规使用专项资金问题的产生,我区按照中央和省市的统一部署,紧紧围绕长效机制建设这个根本任务,扎实开展工作,收到了一定的效果,主要体现在以下三个方面:1、加强教育增强各单位干部群众的制度意识,筑牢遵纪守法思想基础,是防治"小金库'及违规使用专项资金长效机制的任务,是彻底消除"小金库'及违规使用专项资金的前提。
为此,我们从教育入手,不断加强单位干部和财务人员的遵纪守法观念和廉洁从政意识。
其一,要求各单位的"一把手'在思想上要认清"小金库' 及违规使用专项资金的严重危害性,采用各种行之有效的形式,增强党员干部的法制观念和制度意识,引导党员和干部带头学习制度,自觉养成严格按制度办事的良好习惯;其二,开展党政机关和事业单位负责人财务管理和内部控制培训,堵塞漏洞,防范"小金库'及违规使用专项资金产生;其三,要求各社会团体、各国有企业把小金库治理工作与日常财务会计管理结合起来,进一步规范并严格执行财务会计管理制度,完善内控和监督机制。
2、完善制度加强各部门、单位防治"小金库'及违规使用专项资金的制度建设和落实,不断完善财政体制改革和制度创新,从源头上切断"小金库'及违规使用专项资金的资金来源。
其一、严格预算单位实有资金账户管理。
进一步加强预算单位银行账户审批、备案管理制度,从严控制新开账户,对单位实有资金账户进行清理,能取消的坚决取消,能归并的坚决归并。
进行银行账户检查,加强单位银行账户内部管理,切实堵塞资金管理漏洞。
其二、深化"收支两条线'管理制度改革。
按照"罚缴分离、收支分离、收支脱钩'的总体目标,继续深化收支两条线改革,进一步理顺罚没收入和收费管理秩序。
要求各部门、各单位要严格落实"收支两条线'规定,凡属于行政事业性收费、政府性基金、国有资产和国有资源有偿使用费、罚没收入等政府非税收入,必须按规定纳入"收支两条线'管理,接受财政部门的统一监管。
其三、深化"国库集中支付'制度。
进一步深化部门预算管理改革,提高预算管理的科学化、精细化水平,强化预算约束。
继续深化行政经费管理和改革,推进国库集中收付制,规范财政资金支付方式,减少财政资金使用上的漏洞。
3、强化监督其一、严格落实"小金库'承诺保证制。
我们要求各单位主要负责人、财务负责人和纪检负责人签订《关于"小金库'治理工作的承诺》,并按照承诺的要求,严格执行"小金库'治理的政策法规,认真落实各项规定,及时上报各项报表,并保证数据真实、准确。
其二、严格落实"小金库'举报查处督办制。
建立群众举报长效机制,向社会公布举报电话、举报电子信箱,拓宽群众举报渠道,鼓励群众举报健全举报登记和查处督办制度,做到有访必接、有案必查。
其三、严格落实整治"小金库'及违规使用专项资金监督管理责任制。
我们要求各单位、各部门要充分认识"小金库'及违规使用专项资金问题的严重性、危害性和治理工作的长期性、艰巨性,进一步落实各级领导干部和有关职能部门的责任,治理工作领导小组成员单位要各司其职、各尽其责、相互配合、形成合力。
要把防治"小金库'及违规使用专项资金工作纳入惩防体系建设和党风廉政建设责任制的考核内容。
完善制度建设,强化源头治理,加大监督检查力度,严格执行"收支两条线'的规定,完善内控和监督机制,从源头上防止"小金库'及违规使用专项资金问题的发生。
二、进一步加强防治"小金库'及违规使用专项资金长效机制的思路与对策整治"小金库'及违规使用专项资金是一项长期艰巨的任务,其根本目标在于实现标本兼治。
要在不断加大对"小金库'及违规使用专项资金的日常整治力度的同时,全面研究分析现行制度与管理中存在的问题与漏洞,通过采取切实有效的措施加以健全和完善,逐步建立健全防治"小金库'及违规使用专项资金的长效机制。