采购合同评审控制程序

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采购合同评审控制程序

甲方:___________________

乙方:___________________

日期:___________________

保证所签订的合同合法有效,确认合同是否符合国家法律法规的规定;确认合同条款及内容的合理性,确认供需双方对合同规定的内容是否理解一致,确认在技术、质量、价格、付款方式、交货期等方面的履约能力,从而满足供需双方的要求。

1. 范围

适用于各子分公司采购合同。

2. 职责

3.1集团采购部负责采购类购销合同样本的编制、修改;

3.2 各子分公司采购负责人负责组织采购合同的评审;

3.3综合部档案管理员负责合同资料的整理、归档工作;

3.4 各公司总经理负责在授权范围内签订合同。

3. 合同拟定

4.1集团公司采购部门负责采购类购销合同样本的拟定;

4.2各子分公司无权对合同样本进行修改,仅可按照已有样本内容填写相关信

息;

4.3对于合同拟定过程中需单独约定或所加特殊条款,需由集团公司采购部审批

后方可执行;

5 合同评审

5.1 评审内容

(1) 对方当事人的真实性和合法性;

(2) 产品质量的要求;

(3) 产品品种的要求;

(4) 产品数量的要求;

(5) 交付期限;

(6) 运输方式;

(7) 接受价格;

(8) 结算方式;

(9) 合同表述是否准确;

(10) 合同条款内容是否完备;

(11) 合同条款是否对抗法律法规;

(12) 特殊要求;

(13) 违约责任;

(14) 发生争议的解决方式;

(15) 其他。

5.2评审方式

根据实际情况,物资的购销合同评审由各分公司采购负责人组织各公司总经理、工程部、财务部、综合部及相关部门进行评审,并填写〈〈采购合同评审记录表》。〈〈采购合同评审记录表》需与签订的合同一同存档。

5.3评审依据

依据〈〈中华人民共和国合同法》和燃气设计、施工相关标准、规范,并结合公司实际情况,对合同的相关条款进行评审。

5.4经一次评审不能确定,应再次举行相应等级的合同评审,直至产生决议为止

6. 引用文件

6.1〈〈中华人民共和国合同法》6.2〈〈城镇燃气设计规范》