关于成立集团公司审计部的通知

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关于成立陕西某某实业集团

有限公司审计部的通知

各子公司、各部门:

为提升公司经营管理水平,加强集团公司对各成员公司的监管力度,实现集团战略规划目标,降低经营风险,经研究,决定成立集团公司审计部,现将相关事宜通知如下:

一、审计部职责

㈠内部审计职责

1.负责某某实业集团内部审计体系建设和完善;

2.负责统筹安排、监督执行全集团年度内部审计计划;

3.负责某某实业集团内高级管理干部的离任审计;

4.对审计执行机构进行业务指导、检查和监督;

5.执行全集团年度经营审计工作;

6.负责领导交办的其他专项审计任务。

㈡内部监督职责

1.某某实业集团制定战略决策的贯彻执行;

2.公司经营方针及年度预算目标的落实;

3.集团制度以及各成员公司财务、业务、运营等制度的执行;

4.财务、业务信息的真实;

5.资产、资金的保护与使用;

6.经营行为的效率与效益;

7.管理行为的恰当。

二、内部审计机构权利

㈠要求被审计单位提供工作所需要的资料和必要的工作条件;

㈡列席所属单位及被审计单位的有关经营管理会议;

㈢对审计证据进行复印、复制、现场观察、询问、拍照等,并可要求相关人员办理确认手续;

㈣对正在进行的严重损害公司利益的行为做出临时的制止决定;

㈤对拒绝、阻挠和破坏审计工作的被审计单位和人员,采取封存有关账册、资产等临时措施,并提出追究有关人员责任的建议;

㈥抽调集团内部的相关工作人员协助审计工作;

㈦某某实业集团审计部可以对各成员公司进行审计。

三、审计部的组织规划

㈠在某某实业集团设立审计部,受集团经营管理团队直管,向董事长直接负责。

㈡随着企业发展,审计部可发展为审计管理体系,在各产业板块管理公司设立审计部,由某某实业集团审计部直管。

㈢设审计经理一名,审计主管一名,审计助理一名。

特此通知