2015年xxx经济责任自查报告
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XXX单位
经济责任自查报告
按照XXX经济责任内审相关工作的安排,我单位于2015年11月9日至20日对2014年6月至2015年10月的财务工作经济责任进行了自查,现将自查情况汇报如下:(一)财政财务收支情况
1、收入明细表单位:元
2、2014年6-12月收支对比表单位:元
2、2015年1-10月收支对比表单位:元
(二)现金管理
在现金的管理方面,现金主要用于水电费、邮电费、差旅费、小额的零星办公用品的支付,其他超出200元的支出均按照规定使用公务卡结算或财政直接支付(无刷卡条件和转账支付条件除外);不存在白条支付情况;符合财政现金支付控制要求。
(三)三公经费开支情况
在三公经费的开支情况方面,单位职工未出现大吃大喝、高档娱乐消费现象,无违规使用高档酒和烟的情况;
(加入车辆数量、财政定额等相关情况)单位执法车的加油定点在重庆綦江石化有限公司,维修维护定点在綦江新世达汽车维修中心,保险定点在中国人民财产保险股份有限公司,均按区财政局和机关事务局相关规定执行,无违规情况。。
(四)专项资金的使用
严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。专项资金在使用和支付过程中严格按照交易程序和相关合同的规定执行,无违规支付情况发生。
(五)违规发放补贴、奖金情况
无违规发放津补贴、奖金情况,严格按照有关文件及规定执行。
在今后工作中,我单位将继续加强财务管理,健全内控制度,严格审核支出票据,严格现金管理,结合公务卡改革完善公务卡结算制度,杜绝不合规票据入账,确保财务核算规范、安全。严格财经纪律,将执行财经纪律与党风廉政建设、政务公开工作结合起来,确保财务支出公开透明,主动接受上级纪委、群众监督。
xxx单位
2015年11月20日