预算表格大全(表格模板、DOC格式)
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公司企业预算表格模板目录表1:年度利润预测分析表 (3)表2:年度总预算指标方案表 (3)表3:经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5:A公司基本薪酬等级表 (12)表6:部门岗位人员定编表 (13)表7:薪酬预算表 (13)表8:投资预算指标表 (14)表9:投资预算表 (15)表10:投资现金流量分析表 (16)表11:原材料采购预算表 (16)表12:生产预算表 (16)表13:预算利润表 (17)表14:年度现金流量预算表 (18)表15:年度预算资产负债表 (19)表16:年度预算资本结构表 (20)表17:预算完成比例分析表 (20)表18:现金流量差异分析表 (21)附表1:销售现金回款账期分析表 (21)附表2:销售现金回款品类分析表 (21)附表3:付现采购账期分析表 (22)附表4:付现采购品类分析表 (22)表19:终端竞争力分析表 (22)表20:销售同比/环比增减表 (23)表21:月预算差异对照分析表 (23)表22:月度预算分解表 (24)表23:月度预算执行表 (26)表24:月度现金流量预算表 (28)表1: 20XX年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20XX年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元编制单位:A公司单位:万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位:A店20X8年度单位:元表5: A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表表11:原材料采购预算表表12:生产预算表编制单位:20XX年度单位:元编制单位:单位:元表14:年度现金流量预算编制单位:单位:表16:年度预算资本结构表编制单位:A公司20XX年X月表18:现金流量差异分析表编制单位:A 公司单位:元 编制单位:A 公20XX 年X 月单位:元表17:预算完成比例分析表19:终端竞争力分析表表20:销售同比/环比增减表编制单位:A公司20XX年X月单位:元单位:元表22:月度预算分解表编制单位:A公司X部门20XX年X月单位:元表23:月度预算执行表编制单位:A公司X部门20XX年X月单位:元编制单位:A公司单位:元。
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表单位:人民币元公司编制单位:A表2:20×4年总预算指标方案表单位:人民币元公司编制单位:A1表3经营预算总表修理费差旅费福利费车辆费2费管用理办公费.印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加:投资收益利润总额表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部20××年度单位:万元合计占收入%下半年季度月月项目月1232金额营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费3表4.2部门预算分解表20××年度单位:万元编制单位:公司生产部下半季4表 4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部20××年度单位:万元合计占收下半年季度月月月12项目32%入金额5部门预算分解表4.4表编制单位:公司财务部20××年度单位:万元占收合计项目月12月下半年季度3月2金额入%营业收入基准指标营业税金及附加办公费差旅费修理费可6 控费管.用用福利费印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计财务部工资财务费用营业利润加:投资收益财务部利润表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部20××年度单位:万元合计占收下半年2月项目3月季度1月2金额入%营业收入基准指标办公费差旅费修理费可福利费控印刷费费7 用管理费.招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计人力资源部工资人力资源部利润表4.6部门预算分解表下半8可物业费开办费控折旧费费用保险费其他费用合计总经理办公室工资专项费用总经理办公室利润4.7表门店预算分解表年度单位:元20×4店编制单位:A9公司基本薪酬等级表5:A表绩薪分表6:部门岗位人员定编表10表7:薪酬预算表11表8:投资预算指标表单位:元公司(门店)A编制单位:12表9:投资预算表单位:元公司A门店编制单位:A%1310:投资现金流量分析表表单位:元编制单位:A公司填表人签名:财务部经理签名:部门经理签名:表12:生产预算表14公司生产部单位:元编制单位:A表13:预算利润表单位:元20××年度编制单位:15表14:年度现金流量预算表单位:元编制单位:20××年度16:年度预算资产负债表15表1716:年度预算资本结构表表18表17:预算完成比例分析表完比19表:终端竞争力分析表1920单位:元20××年×月A公司编制单位:……21合计2223.2425.合2627。
销售预算(表一)
预计现金收入计算表(表二)
生产预算(表三)
直接材料采购预算(甲产品)(表四)单位:千克
直接材料采购预算(乙产品)(表五)
预计现金支出计算表(表六)
直接人工预算(表七)
制造费用预算(表八)
预计现金支出计算表(表九)
产品成本预算(甲产品)(表十)
产品成本预算(乙产品)(表十一)
期末存货预算(表十二)
销售费用预算(表十三)
管理费用预算(表十四)
单位:元
销售费用预计现金支出计算表(表十五)
现金预算(表十六)
预计损益表(表十七)
预计资产负债表(表十八)
预计财务状况变动表(表十九)。
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4。
1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4。
3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4。
4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4。
7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表部门经理签名:财务部经理签名: 填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19:终端竞争力分析表附表4:付现采购品类分析表编制单位:A 公司 20××年×月 单位:元表20:销售同比/环比增减表表24:月度现金流量预算表编制单位:A公司 20××年×月单位:元。
月度预算表格模板
以下是一个月度预算表格模板的示例:
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月度预算表格模板
项目名称预算金额(元)实际支出(元)差异(元)
收入:
工资收入
其他收入
总收入
支出:
1. 生活费用
食品杂费
房租/按揭还款
水电费
交通费用
通讯费用
保险费用
小计
2. 娱乐与休闲
旅行和度假
娱乐活动
电视/网络订阅其他费用
小计
3. 教育与培训
学费
课外辅导
书籍/资料费用兴趣爱好
小计
4. 购物
衣物饰品
家具电器
其他物品
小计
5. 健康与保健医疗费用
健身费用
药品费用
其他费用
小计
6. 债务支付
信用卡还款贷款还款
其他债务
小计
7. 慈善捐赠
慈善机构捐款其他捐赠
小计
8. 其他支出
税款
礼物/礼品
维修/维护费用
其他费用
小计
总支出
结余(收入-支出)
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需要注意的是,这只是一个月度预算表格模板的示例,具体的预算项目和金额应根据实际情况进行填写。
预算格式说明及企业代码设置
1、请设置贵企业之代码以及报表年度、月份
企业代码:0001企业简称
企业名称:XX公司XX
预算年度:2009年
编制月份:11月
2、报表单元格之颜色说明
字体为黑色是报表的标题、栏止、具体项目
底色为浅黄色:本表小计、合计、累计栏
空白表格需要人工输入数据单元格
3、所属企业代码对照表
代码企业全称企业简称
0001X X公司XX
0002Y Y公司YY
0003C C公司CC
0004
0005
0006
0007
0008
迫不急待的与群内的朋友们,分享一下关于全面预算的表格(另外还有配套的具体实施方案和制度,待成熟之后与大家共享。
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4.7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表表20:销售同比/环比增减表。
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号:月日单位:二、预算核算办法表拟定日期:续表三、预算表年月日预算编号:月份:预算科目:预算金额:五、预算登记表月份:部门:六、资金来源运用比较表日期:年月七、资金来源运用预算表金额:元说明:1.年报性质。
2.编制本表,可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份:十、管理费用预算表年度:十一、制导致本预算表_____月~ _____月_______年第____季日期:十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位:万元十五、支出预计明细汇总表日期:____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理:经理:会计:填表:十七、一般管理费预算差分析表部门:月份:年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期:____月__日部门:_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门:____________注:1.本表由资料提供部门分别有关项目填列,于每月24日前送会计部。
2.表列数字系指当月付钞票数。
二十、公司年度费用预算分析表。
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元理费用表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元店算解制位:店×4度位:表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表18:现金流量差异分析表表19:终端竞争力分析表 表21:月预算差异对照分析表 编制单位:A 公司×部门 20××年×月 单位:元附表2:销售现金回款品类分析表。
财务销售营销固定资产投资运维行政人力资源表单编号财务销售营销固定资产投资运维行政人力资源表单编号1收入预算3成本费用预算1A 主营业务收入汇总表√F-03-01-083A 运营支出预算汇总表√F-03-07-181B 品牌业务收入汇总表√F-03-01-09 3.1销售佣金预算√F-03-01-141C 用户通话费收入汇总表√F-03-01-10 3.2广告和业务宣传费预算√F-03-02-011.1用户数预测√F-03-01-013.3大客户经费预算√F-03-01-131.2.1全球通收入预算√ 3.4渠道整合经费预算√F-03-01-151.2.2津门通收入预算√ 3.5网间结算支出预算√F-03-01-171.2.3时尚卡收入预算√ 3.6漫游清算服务费预算√F-03-01-111.2.4新星卡收入预算√ 3.7异地充值手续费预算√F-03-01-121.2.52008卡收入预算√ 3.8其他代办费预算√F-03-01-181.2.6新秀卡收入预算√ 3.9电路租费预算√F-03-04-021.2.7全球通预付费收入预算√ 3.10网络优化费用预算F-03-04-011.2.8神州行收入预算√ 3.11经营租赁费用预算√√√F-03-04-051.2.9轻松卡收入预算√ 3.12各类固定资产维修预算√√√F-03-04-031.2.10其他品牌收入预算√ 3.13低值易耗品预算√√√F-03-05-021.3网间结算收入预算√F-03-01-02 3.14频谱费预算√F-03-04-041.4非移动数据收入预算√F-03-01-04 3.15水电费预算√√F-03-01-161.5其他主营业务收入预算√F-03-01-06 3.16行政管理费预算√√F-03-05-011.6预付费预算√F-03-01-05 3.17人工成本费用预算√F-03-06-011.7其他业务收支预算√√F-03-01-07 3.18财务费用预算√F-03-07-161.8营业外收支预算√√F-03-07-053.19其他运营支出预算√√√√F-03-07-042投资预算2.1工程投资预算√F-03-03-022.2工程进度预算√F-03-03-032.3一次性固定资产购置预算√√F-03-05-034流动资产预算7流动负债预算4.1应收帐款和坏帐准备预算√F-03-07-147.1应付帐款预算√F-03-07-064.2存货预算√F-03-07-037.2预收帐款预算√F-03-07-074.3待摊费用预算√F-03-07-177.3税务预算√F-03-07-157.4其他流动负债预算√F-03-07-095在建工程和固定资产预算8长期负债预算5.1在建工程预算√F-03-07-105.2固定资产预算√F-03-07-018.1长短期贷款预算√F-03-07-085.3固定资产折旧预算√F-03-07-025.4固定资产清理预算√F-03-07-116其他资产预算6.1递延资产预算√F-03-07-126.2无形资产预算√F-03-07-139财务预算11各部门预算汇总表9.1资产负债表预算√F-03-07-2111.1销售部门预算汇总表√9.2利润及利润分配表预算√F-03-07-1911.2营销部门预算汇总表√9.3现金流量表预算√F-03-07-2011.3固定资产投资部门预算汇总表√11.4运维部门预算汇总表√10预算执行分析表11.5行政部门预算汇总表√10.1收入预算执行分析√√√√√√√F-07-01-0111.6人力资源部门预算汇总表√10.2成本费用预算执行分析√√√√√√√F-07-01-0211.7财务部门预算汇总表√目 录F-03-07-22F-03-01-03表格名称 表格名称。