增值税申报表填写错误情况说明20140310-11
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增值税申报表填错
情况说明
福山国税:
我公司,税务登记号为,公司注册地址为,联系电话为。
我单位2015年12月填报11月增值税申报表时,因有一份发票数据未传输至我司数据库中,导致附表(二)中第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”份额、金额、税额填错,即,进项税额少填一份发票。
具体数据如下:
上期认证相符且上期申报抵扣
份额金额税额
错误数据163 21139977.43 3469097.56
正确数据164 21213830.23 3481652.53 由此造成上期进项税额少报12554.97元,应纳税额多交12554.97元已申报且扣款成功。
现提请主管税务机关协助办理我单位修改申报表事宜。
特此申请!
公司名称(公章)
2016年1月11日