计量检测体系内部审核记录表
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检验检测机构内审表一、审查背景本次内审旨在对检验检测机构的管理体系进行审查、评估和改进,以确保机构合规运营和持续发展。
二、审查范围本次内审范围包括以下管理体系方面:•资源管理体系•过程管理体系•基础设施管理体系•服务质量管理体系•总体管理体系三、审查目的本次内审主要目的是:•确保机构的管理制度和标准符合相关法律法规要求;•发现和纠正机构管理漏洞和缺陷,及时改进和优化机构内部管理体系;•确认机构的运营与管理与标准相符,评价和提高机构整体质量水平。
四、审查内容本次内审将主要审查以下内容:4.1 资源管理体系包括人员管理、设备管理、资质管理等方面,重点考察以下内容:•人员的培训和资质证书的有效性;•检测设备的校准和维护情况;•资源投入和利用的管理是否高效。
4.2 过程管理体系包括设备管理、检测流程管控等方面,重点考察以下内容:•检测过程中的人员管理和品保控制;•数据采集和记录的合法性和准确性;•报告编制和审批的流程及相关制度的合规性。
4.3 基础设施管理体系包括实验室、办公室、生产车间等方面,重点考察以下内容:•基础设施的安全保障措施是否到位;•实验室环境的卫生、气氛是否符合标准。
4.4 服务质量管理体系包括服务流程、服务质量等方面,重点考察以下内容:•服务流程全面、规范;•服务质量达到行业标准和客户要求;•客户投诉处理的流程和效率。
4.5 总体管理体系重点考察以下内容:•内部审计、管理评审等一系列运营管理体系的符合性;•政治、法律法规、风险管理等方面的状况;•未来运营的规划、战略是否合理。
五、审查方法本次内审采取以下方法:•查阅机构内部管理制度和标准文件;•进行线下查看、考察和记录;•深入跟工作人员交流,了解机构工作情况;•开展个别或集体面谈,征求有关人员的意见和建议;•汇总数据,制定管理评审报告。
六、审查结果本次内审将发布检测报告,根据发现的问题,推出个性化改进方案,协助机构迅速纠正或改进问题,提高机构整体质量水平。
内部审核检查表编制人:HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期:共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4 评审要求4.1 组织4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件证明文件齐全有效4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织,应是能承担法律责任的实体,检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。
法人证明文件是否齐全有效法人证明与身份证明是否相符证明文件齐全属实4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位,不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
最高管理者授权文件是否齐全有效有授权证明文件4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动,应遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会责任。
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响有公正性声明4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位,以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
组织结构是否完善组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分,有无重叠责任不清现象组织机构完善能够满足检测活动开展4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动,应识别潜在的利益冲突。
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系,影响检测活动的独立性和公正性有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要,可在其内部设立专门的技术委员会。
技术能力涉及多个领域时是否建立技术委员会加强技术保障审核组长:日期:年月日审核员:日期:年月日受审核部门负责人签字:HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期:共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员检测人员一览表信息是否真实检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求人员信息属实,数量符合要求4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序,确保人员的录用、培训、管理等规范进行。
实用文档注:“审核结果”应逐个条款进行评价,当某条款符合时用“√”表示,当某条款存在不符合项时用“×”表示,当某条款该实验室不适用时用○表示,出现上述注:“审核结果”应逐个条款进行评价,当某条款符合时用“√”表示,当某条款存在不符合项时用“×”表示,当某条款该实验室不适用时用○表示,出现上述注:“审核结果”应逐个条款进行评价,当某条款符合时用“√”表示,当某条款存在不符合项时用“×”表示,当某条款该实验室不适用时用○表示,出现上述注:“审核结果”应逐个条款进行评价,当某条款符合时用“√”表示,当某条款存在不符合项时用“×”表示,当某条款该实验室不适用时用○表示,出现上述注:“审核结果”应逐个条款进行评价,当某条款符合时用“√”表示,当某条款存在不符合项时用“×”表示,当某条款该实验室不适用时用○表示,出现上述注:“审核结果”应逐个条款进行评价,当某条款符合时用“√”表示,当某条款存在不符合项时用“×”表示,当某条款该实验室不适用时用○表示,出现上述注:“审核结果”应逐个条款进行评价,当某条款符合时用“√”表示,当某条款存在不符合项时用“×”表示,当某条款该实验室不适用时用○表示,出现上述注:“审核结果”应逐个条款进行评价,当某条款符合时用“√”表示,当某条款存在不符合项时用“×”表示,当某条款该实验室不适用时用○表示,出现上述注:“审核结果”应逐个条款进行评价,当某条款符合时用“√”表示,当某条款存在不符合项时用“×”表示,当某条款该实验室不适用时用○表示,出现上述注:“审核结果”应逐个条款进行评价,当某条款符合时用“√”表示,当某条款存在不符合项时用“×”表示,当某条款该实验室不适用时用○表示,出现上述质量管理体系内部审核检查表(分析室)第11页共11页编写:日期:批准:日期:内审员签字:审核日期:注:“审核结果”应逐个条款进行评价,当某条款符合时用“√”表示,当某条款存在不符合项时用“×”表示,当某条款该实验室不适用时用○表示,出现上述。
编号:SY/JL-822-04序号:0601
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