BPM业务流程管理-业务流程和相关系统需求销售 精品
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永康市大德工具有限公司(金蝶K3R I S E系统)
业务流程书
(采购部分)
永康市高高软件有限公司
实施部
20XX-10-10
业务流程图常用符号
符号 说明
起始/结束框
用于表示业务流程的开始或结束
处理框
用于表示业务步骤的处理
输入/输出框
用于表示业务处理结果或输入的文件 和表格,单据
决策分支框
用于条件判断或选择处理
实际单据
在实际业务处理中纸质单据
转页框
用于表示续接上一流程图或接其它 流程图
流向指示线 表示信息的流向
关系线
表示多张单据之间的关联关系(关联、核销、钩稽等关系)
关联 核销 钩稽
采购入库业务流程图
完成采购入库后的退货业务流程图
委外加工业务处理流程
委外加工业务处理流程
大德公司采购部门代表(签字):高高公司代表(签字):
日期:年月日日期:年月日。
亚华宾佳乐乳业公司工作程序业务流程及关系图长沙安盛企业管理顾问有限公司工作业务流程与关系设计说明一、亚华宾佳乐乳业有限公司主要业务过程及部门业务流程的设计意图与设计方法说明公司的主要业务过程和部门业务流程及关系图是在企业实际经营过程调查分析的基础上,采用当前国际上应用最广泛的复杂系统设计和分析工具(IDEF方法)绘制和设计出来的。
力图反映企业主要业务过程和部门业务关系的实际,基本符合现代企业生产经营模式的特征和要求。
二、亚华宾佳乐乳业有限公司部门业务流程及关系图设计说明公司部门业务流程及关系设计原依据是亚华宾佳乐乳业有限公司目前的业务过程、经营状况及发展思路,参照国际、国内现代企业经营过程及同行业企业的运作模式和经验,用于规范部门的业务过程,理顺部门之间的业务关系。
因此,部门业务流程设计来源于公司的实际状况而又不局限于目前公司的现行业务过程。
鉴于公司产品营销状况及发展需要,对于公司的两个不同产品销售部(奶粉销售部、液态奶销售部)只做了一个业务流程。
意在集中公司的营销资源、理顺营销业务流程,便于公司营销战略的实施和整体营销策划,实际营销资源共享。
三、亚华宾佳乐乳业有限公司业务流程及关系图的符号说明公司部门业务流程图采用IDEF方法,绘出部门层业务(职能)流程图,没有展开细化。
图中框盒表示活动、职能或某项工作(抽象形式);盒上边箭头表示控制信息(输入);盒右边箭头表示信息输入(即业务需要);盒右边箭头表示业务输出(结果形式)和送达关系;盒下边箭头表示从事该业务的主体(见下图)。
图左边框为信息送达单位。
亚华宾佳乐乳业有限公司奶粉、液态奶销售部业务流程及关系图*相关协助部门人员亚华宾佳乐乳业有限公司市场部业务流程及关系图政策、目标亚华宾佳乐乳业有限公司新产品开发部业务流程及关系图亚华宾佳乐乳业有限公司生产管理部业务流程及关系图亚华宾佳乐乳业有限公司品管部业务流程及关系图亚华宾佳乐乳业有限公司奶技中心业务流程及关系图亚华宾佳乐乳业有限公司总经办业务流程及关系设计图亚华宾佳乐乳业有限公司保安部业务流程及关系设计图政策亚华宾佳乐乳业有限公司财务部业务流程及关系图亚华宾佳乐乳业有限公司党群办业务流程及关系设计图亚华宾佳乐乳业有限公司计划制订下达流程图亚华宾佳乐乳业有限公司人员聘用流程图亚华宾佳乐乳业有限公司资金申请、审批程序图第二部门(下)工作程序岗位流程图长沙安盛企业管理顾问有限公司奶粉销售部部长岗位流程图奶粉销售部销售一部经理岗位流程图奶粉销售部销售二部经理岗位流程图奶粉销售部销售三部经理岗位流程图奶粉销售部计划员岗位流程图奶粉销售部配送车队队长岗位流程图奶粉销售部周转仓保管员岗位流程图奶粉销售部配送车队配送司机岗位流程图液态奶销售部部长岗位流程图液态奶销售部商超科科长岗位流程图液态奶销售部直销队队长岗位流程图液态奶销售部分发中心主任岗位流程图液态奶销售部配送车队队长岗位流程图液态奶销售部学生奶科科长岗位流程图液态奶销售部特通科科长岗位流程图液态奶销售部市送奶到家科科长岗位流程图液态奶销售部销售三部办事处主任岗位流程图液态奶销售部销售计划员岗位流程图连锁中心配送科配送司机岗位流程图液态奶销售部连锁中心配送科配送员岗位流程图液态奶销售部连锁中心业务科业务代表岗位流程图。
E R P系统****营销公司业务流程指导说明案例编制:****ERP项目组日期:06.05目录1 ****营销分公司业务流程图 (5)1.1 采购业务流程 (7)1.1.1 采购业务流程 (8)1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 (8)1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 (11)1.1.2 采购退货业务 (12)1.1.2.1 采购退货审核流程 (12)1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 (12)1.1.2.1.2 采购退货(当月退发票)业务流程描述 (13)1.1.2.2 采购退货(总部未开发票)处理业务 (14)1.1.2.2.1 采购退货(总部未开发票发票)业务流程图 (14)1.1.2.2.2 采购退货(当月退发票)业务流程描述 (16)1.1.2.3 采购退货(退发票方式)业务 (17)1.1.2.3.1 采购退货(退发票方式)业务流程图 (17)1.1.2.3.2 采购退货(退发票方式)业务流程描述 (20)1.1.2.4 采购退货(折让证明方式)处理业务 (21)1.1.2.4.1 采购退货(折让证明方式)处理业务流程图 (21)1.1.2.4.2 采购退货(折让证明方式)业务流程描述 (24)1.1.3 采购暂估业务处理 (26)1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 (26)1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 (26)1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 (27)1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 (27)1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 (27)1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 (28)1.2 销售业务 (29)1.2.1 销售业务流程 (30)1.2.1.1 正常商品销售业务流程 (30)1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 (30)1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 (32)1.2.1.2 委托代销业务 (33)1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 (33)1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 (35)1.2.1.3 自营店销售业务 (36)1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 (36)1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 (39)1.2.1.4 售后直销业务 (40)1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 (40)1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 (42)1.2.2 销售退货业务流程 (43)1.2.2.1 销售退货审核流程 (43)1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图 (43)1.2.2.1.2 销售退货(当月退发票)业务流程描述 (45)1.2.2.2 上年年业务销售退货业务流程 (46)1.2.2.2.1 上年年业务销售退货业务流程图 (46)1.2.2.2.2 上年年业务销售退回业务流程描述 (48)1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程 (49)1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 (49)1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述 (50)1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程 (52)1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图 (52)1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述 (53)1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程 (54)1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图 (54)1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述 (55)1.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程 (56)1.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图 (56)1.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述 (58)1.2.3 销售换货处理流程 (59)1.2.3.1 销售换货处理流程图 (59)1.2.3.1.1 销售换货处理流程描述 (61)1.3 仓存业务 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。
BPM(业务流程管理)制度1. 简介BPM(业务流程管理)是一种通过优化、自动化和监控业务流程来提高组织绩效的管理方法。
本制度旨在明确公司内各业务流程的管理规范,确保流程的高效性、可控性和连续改进。
2. 适用范围本制度适用于公司内全部的业务流程,包含但不限于销售流程、采购流程、人力资源流程、财务流程等。
3. 流程定义3.1 业务流程的定义应确保以下要素:—流程名称:明确业务流程的名称。
—流程描述:描述业务流程的目标、输入、输出以及相关任务和活动。
—流程图:绘制业务流程的流程图,包含流程中各环节、决策点和交互关系。
3.2 业务流程的定义应经过相关部门或岗位负责人确实认,并在流程管理系统中进行记录和管理。
4. 流程拆分与优化4.1 流程拆分:对于多而杂的业务流程,应进行拆分,将大流程拆分为更小的子流程,以便更好地管理和掌控。
4.2 流程优化:定期对业务流程进行评估和优化,及时发现流程中的问题和瓶颈,并采取措施进行优化,以提高效率和降低本钱。
5. 流程执行与监控5.1 流程执行:各部门或岗位应严格依照业务流程的要求执行相关任务和活动,并确保流程的顺利进行。
5.2 流程监控:建立流程监控机制,对业务流程的执行情况进行监控和分析,及时发现偏差和问题,并采取相应的矫正措施。
5.3 流程数据手记与分析:收集和分析业务流程的关键数据,用于评估流程的效果和改进措施的订立。
6. 流程改进6.1 流程改进机制:建立流程改进的反馈机制,鼓舞员工提出改进看法,并对各种改进建议进行评估和实施。
6.2 流程改进的评估标准:对于提出的改进看法,应依据流程的效率、质量、本钱等指标进行评估和排序,确定改进的优先级。
6.3 流程改进的实施:经评估后确定的改进看法,应及时订立改进方案,并由相关部门或岗位负责人依照方案进行推动和落实。
7. 流程培训与宣传7.1 流程培训:对业务流程的执行人员进行培训,确保员工熟识和掌握业务流程的要求和方法。
(BPM业务流程管理)业务流程操作流程图·风险控制部业务流程图:·风险控制业务流程操作细则:1、基本对接:业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接,包括贷款企业名称,贷款金额,贷款期限,担保费率,企业从属行业性质。
2、搜集信息:风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行业相关信息。
3、风控专员对接:通过业务部尽职调查,风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同,秉承务实高效,抓大放小且实质重于形式的原则,对企业的贷款用途及信用状况,经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证(应收、应付主要客户往来记录,其他应付项目落实、成本分布明细等)进行详细对接。
4、审核及完善资料:通过对借款人的贷前,贷中审核内容主要有:◆借款方的实际贷款用途;◆借款方的基本信息(包括其基础资料,充分了解借款方的偿还能力及信誉程度);◆抵押物的基本情况,质押物的基本情况;◆第三方保证情况等相关的资料的核证5、风险控制部论证风险:风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程,组织内审、授信、法务,秉承齐抓共管,协调一致,从企业内部管理上把握贷款担保风险,其主要风险论证包括:◆担保申请人的基本资料A、法人1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单;2、公司简介、验资报告、公司章程;3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书;4、申请担保的董事(股东)会决议及董事(股东)会成员签字样本;5、借款用途有关的证明材料(购销合同、合作协议等);6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表)、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单;7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单,与报表不符应详细说明;8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等;9、反担保人\物\企业的有关资料;10、其他有关资料。
中国电子检验检疫主干系统二十一、业务流程类规范(20XX.07.22)第一部分:空运入境货物业务规范1 编写目的进一步规范主干系统空运入境货物业务流程,明确空运入境货物在数据申报、审单受理、计收费、施检管理、签证通关、业务归档等各个业务环节的操作要求,特制定本操作规范。
2 适用范围本规范适用于主干系统中入境空运货物及其包装、集装箱等应检物的检验检疫全流程操作管理。
3 业务依据(1)《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例(2)《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例(3)《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其实施细则(4)《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例(5)《中华人民共和国认证认可条例》(6)《出入境检验检疫报检规定》质检总局第16号令(7)《关于印发<出入境检验检疫签证管理办法>的通知》(国质检通【20XX】38号)(8)《中华人民共和国海关总署、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合公告》(20XX年第68号)(9)《关于实施进出口货物检验检疫直通放行制度的公告》质检总局20XX年82号公告(10)《出入境检验检疫报检企业管理办法》质检总局第161号令(11)《出入境检验检疫报检企业管理工作规范》质检总局20XX年第49号公告(12)《出入境快件检验检疫管理办法》质检总局2001年第3号令(13)《保税区检验检疫监督管理办法》质检总局20XX年第71号令(14)《出口加工区检验检疫监督管理办法》国检法【2001】63号(15)检验检疫业务所涉及的其他相关规范性文件。
4 术语定义(1)报检地:企业选择办理报检事宜的检验检疫机构;(2)领证地:企业选择领取检验检疫证单的检验检疫机构;(3)入境口岸:货物从运输工具卸离的第一个境内口岸;(4)口岸机构:入境口岸对应的检验检疫机构,特殊情况下根据需要可以变更为相应检验检疫机构(5)目的地:入境货物预定最终抵达的交货地;(6)目的机构:目的地对应的检验检疫机构。
BPM业务流程管理房地产集团全套业务流程图经典规范流程一、人事行政部行政-01 会议管理流程…………………………………………………04行政-02 专项管理流程 (05)行政-03 固定资产采购领用管理流程…………………………………06行政-04 管理(发文)流程 (07)行政-05 管理(收文)流程 (08)行政-06 办公用品采购领用管理流程…………………………………09行政-07 网络信息管理流程……………………………………………10行政-08 重要借阅管理流程 (11)行政-09 文书管理流程 (12)行政-10 秘书日常事务管理流程………………………………………13人事-01 培训计划管理流程……………………………………………14人事-02 招聘管理流程…………………………………………………15人事-03 员工定薪管理流程……………………………………………16人事-04 职位说明书管理流程…………………………………………17人事-05 绩效考核管理流程……………………………………………18人事-06-劳动合同管理流程……………………………………………19二、市场发展部市场-01 集团年度经营计划制订流程…………………………………20市场-02 产品定位报告编写流程………………………………………21市场-03 可研分析工作流程……………………………………………22市场-04 销售计划管理流程……………………………………………23市场-05 销售价格管理流程……………………………………………24市场-06 销售工作督察工作流程………………………………………25市场-07 物业销售流程…………………………………………………26市场-08 市场推广流程…………………………………………………27市场-09 广告宣传流程…………………………………………………28市场-10 合同签定流程…………………………………………………29市场-11 销售优惠管理流程……………………………………………30市场-12 销售资料管理流程……………………………………………31市场-13 房屋交付流程…………………………………………………32市场-14 客户投诉处理流程……………………………………………市场-15 信息管理流程…………………………………………………34三、资金财务部财务-01 费用报销管理流程……………………………………………35财务-02 资产购置管理流程……………………………………………36财务-03 资产入帐管理流程……………………………………………37财务-04 资产调用管理流程……………………………………………38财务-05 资产处置管理流程……………………………………………39财务-06 资产盘点管理流程……………………………………………40财务-07 资金流入管理流程……………………………………………41财务-08 资金流出管理流程……………………………………………42四、总工程师工程管理流程编制说明……………………………………………………43工程-01 方案设计管理流程……………………………………………44工程-02 初步设计管理流程……………………………………………45工程-03 施工图设计管理流程…………………………………………工程-04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (47)工程-05 开工准备工作管理流程………………………………………48工程-06 施工图会审管理流程…………………………………………49工程-07 工程进度与计划管理流程……………………………………50工程-08 设计变更管理流程……………………………………………51工程-09 质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………52工程-10 基础及主体工程结构验收管理流程…………………………53工程-11 单位工程竣工验收管理流程…………………………………54工程-12 技术资料管理流程……………………………………………55工程-13 综合验收及工程移交物业管理流程…………………………56工程-14 保修期内工程维修管理流程…………………………………57工程-15 材料检验管理流程……………………………………………58五、造价审计部造价-01 项目成本计划编制流程………………………………………59造价-02 工程项目总承包招标管理流程………………………………60造价-03 监理招标管理流程……………………………………………61造价-04 分包工程招标管理流程………………………………………62造价-05 甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………63造价-06 甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………64造价-07 工程合同管理流程……………………………………………65造价-08 费用签证管理流程……………………………………………66造价-09 工程款中期支付管理流程……………………………………67造价-10 工程结算支付管理流程………………………………………68造价-11 履约保证金退还管理流程……………………………………69造价-12 造价信息管理流程……………………………………………70造价-13 审计工作检查考核管理流程…………………………………71造价-14 审计资料管理流程 (72)******房地产集团有限公司会议管理流程编号:行政-01 编制日期:2007-05-12第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导******房地产集团有限公司专项管理流程编号:行政-02 编制日期:2007-05-12第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导******房地产集团有限公司固定资产管理流程编号:行政-03编制日期: 修改日期:相关领导******主管领导审核审批总裁审批纪要发文承办承办、监督总裁审批主管领导审核财务总监审核(发文)管理流程编号:行政-04 编制日期:2007-05-12第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导******房地产集团有限公司(收文)管理流程编号:行政-05 编制日期:第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导编号:行政-08 2007-05-12开始第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导******房地产集团有限公司文书管理流程编制日期:2007-05-12第 次修改 修改日期:相关部门 相关领导编号:行政-10 编制日期:2007-05-12第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导******培训计划管理流程编号:人事-01 编制日期:2007-05-12第 次修改 :相关部门 相关领导否主管领导审核**编号:人事-02编制日期:2007-05-12第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导******房地产集团有限公司员工定薪管理流程编号:人事-03 编制日期:2007-05-12第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导******绩效考核管理流程编号:人事-05 编制日期:2007-05-12第次修改修改日期:被考核人人事行政部相关领导达成共识达成共识******房地产集团有限公司劳动合同管理流程编号:人事-06 编制日期:2007-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导不合格不同意同意******房地产集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号:市场-01 编制日期:2007-05-12第 次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部 相关领导******产品定位报告编写流程编号:市场-02 编制日期: 2007-05-12第 次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导******房地产集团有限公司可研分析工作流程编号:市场-03编制日期: 2007-05-12第 次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导。
【BPM业务流程管理】业务流程演示业务流程演示发布时间:2011.03.22 新闻来源:浏览次数:2600 一、标准总体流程二、标准销售流程①、根据合同录入销售订单信息;②、根据订单信息核对,生成销售发货单,通知仓库备货;③、在②的过程中如有需采购或加工的商品则提报采购需求或等待加工;④、形成销售发货单通知仓库的同时,要生成应收单通知财务备档;⑤、当未完成订单中的商品到位后需再次生成销售发货单及应收帐单;三、标准采购流程①、根据库存数据分析、库房需求、销售需求向采购部提出采购需求;②、采购部根据需求信息向供应商进行询价,签订采购合同;③、根据采购合同生成采购入库单,通知仓库收货、并给财务应付单;④、仓库按采购入库单内容进行经检查确认收货;⑤、仓库收货后,出具入库单返回采购部;四、标准仓储物流流程①、根据销售发货单审核生成出库单,审核备货;②、根据采购入库单,生成入库单,质检入库;③、根据①②的定单信息进行产品备货或收货,然后通知物流进行配送;④、如遇有需加工产品,通过加工部领料生产,加工完成后成品入库;;⑤、当完成订单中的商品收、发后,将凭证交至财务处进行备档结算所用;五、财务应收、应付流程①、根据销售合同及应收单连同仓库出库单,形成收款单;②、根据应付单、采购合同连同采购入库单,生成付款单;③、仓库向财务提供出入库凭证收据;④、凭收款单及相关凭证与客户进行对帐,收款;⑤、依照付款单及相关凭证给供应商汇款结算;六、销售退货流程①、当客户要求退货时,经销售经理同意后,销售部制定销售退货单通知仓库及财务;②、销售退货单转到仓库端接收;③、仓库端根据销售退货单核对客户返货;④、仓库将返货入库单交至财务部,财务部根据销售部冲红票据及返货凭证与客户进行货款清算;七、采购退货流程①、采购部向供应商提出退货申请,经确认后,向财务部提报退货单;②、仓库按退货要求将货品发回供应商处,;③、财务部根据退货结算单及退货凭证与供应商进行货款清算。
KS-ERP业务流程规划指导书广州市科思电脑系统有限公司编制20XX.02.08KS-ERP业务流程规划指导书 (5)第一章中小企业业务流程概述 (5)一、企业的经营过程 (5)二、业务流程规划 (6)1、业务流程的定义 (6)2、业务流程规划 (6)第二章业务流程规划 (7)一、KS-ERP的业务总流程 (7)二、KS-ERP的资金流总流程 (7)三、KS-ERP业务流程规划的步骤 (8)第三章采购业务流程 (10)一、采购业务流程综述 (10)二、采购订单流程(一) (10)1、目的 (10)2、适用范围 (10)3、部门职能 (10)4、业务流程 (11)5、单据流程 (11)6、流程图 (12)三、订单采购流程(二) (12)1、目的 (12)2、适用范围 (12)3、部门职能 (13)4、业务流程 (13)5、单据流程 (13)6、流程图 (14)四、采购退货流程 (15)1、目的 (15)2、适用范围 (15)3、部门职能 (15)4、业务流程 (15)5、单据流程 (15)6、流程图 (16)五、供应商管理办法 (16)1、目的 (16)2、适用范围 (16)3、部门职能 (17)4、要点 (17)第四章销售业务流程 (18)一、销售业务流程综述 (18)二、销售订单处理流程(一) (18)1、目的 (18)2、适用范围 (18)4、步骤 (19)5、涉及单据 (19)6、流程图 (20)三、销售退货流程 (20)1、目的 (20)2、适用范围 (20)3、部门职能 (20)4、步骤 (20)5、涉及单据 (21)6、流程图 (21)四、客户关系管理办法 (22)1、目的 (22)2、使用范围 (22)3、要点 (22)第五章库存业务流程 (23)一、库存业务流程综述 (23)二、货品调拨作业流程 (24)1、目的 (24)2、适用范围 (24)3、部门职能 (24)4、步骤 (24)5、涉及单据 (24)三、其它发货流程 (25)1、目的 (25)2、定义 (25)3、使用范围 (25)4、部门职能 (25)5、步骤 (25)6、涉及单据 (25)四、其他收货流程 (26)1、目的 (26)2、定义 (26)3、使用范围 (26)4、部门职能 (26)5、步骤 (26)6、涉及单据 (26)五、存量控制办法 (27)1、目的 (27)2、适用范围 (27)3、部门职能 (27)4、ABC货品分类 (27)5、存量基准设定 (27)6、用料差异反应及处理 (28)1、目的 (28)2、适用范围 (28)3、部门职能 (28)4、实施时间 (28)5、盘点前准备及相关注意事项 (28)6、盘点实施 (28)7、盘点后的工作 (29)七、过期及报废货品管理办法 (29)1、目的 (29)2、适用范围 (29)3、定义 (29)4、部门职能 (30)5、作业程序 (30)KS-ERP/K6业务流程规划指导书第一章企业业务流程概述ERP就是关于流程与数据的系统,ERP系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。
业务流程方案(BPM业务流程管理)业务流程-采购销售业务流程方案处理流程 方案应用目标通过使用用友通 10 软件,实现财务核算、供销链核算管理、核算的集成管理。
应用业务范围业务范围为相关模块:总帐、UFO 报表、固定资产、工资管理、采购管理、销售管理、库存管理、核算。
利用用友通 10 与企业的实际业务进行接轨特别是企业最常用的应用用友通 10 的客户,一般应用和管理要求会比较全面些,基本核算功能不能完全体现企业管理者的深层与多元化管理要求,对项目管理、部门管理、现金流量的管理等辅助核算功能有更多更高的要求。
以上辅助核算会设计到各产品品牌与大类分类考核、复杂多样的费用管理、产品生产成本等等以企业中高层最关心的问题的联系,将一些关键业务流程进行详细的介绍 通盘了解企业的整体财务状况及现金流情况详细掌握以部门及业务人员共同考评的销售及应收账款分布情况 清楚分解各部门及各车间发生的各项费用分布情况及各项资金占用情况随时掌握动态的库存状况及采购成本变化情况 了解销售订单的执行过程与投产预算的合理配比清晰掌握产品的成本构成及产品线的盈利状况用友通 10 管理解决方案用友业务管理解决方案是用友通系列产品中的重要组成部分,包含采购管理、销售管理、库存管理、核算等组成部分,涵盖了成长型企业进销存管理领域的全部业务需要,简单易用, 可以帮助成长型企业快速实现进销存信息化管理,为企业实现“管好业务,理好财”的目标提供完美解决方案。
财务业务一体化图示一: 财务业务一体化图示二:关键业务流程介绍采购业务方案采购业务软件流程图示企业采购业务采购主管会计采购到货财务主管采购发票采购订单根据合同发货建议角色划分业务流程具体描述1、供应部与供应商签订采购合同;2、供应部将采购合同提交供应科长进行审核;3、根据审核后的采购合同由采购合同管理人员录入采购订单,并对其进行系统审核;4、库房人员根据接收的验收报告单在采购系统中参照采购订单生成采具体描述购入库单,无对应订单直接录入采购入库单,如果有对应订单的必须指定订单号,以便将订单与入库单关联起来;5、合同管理人员可以为供应部提供查询供货单位订单的执行情况,并可发出催货函;6、合同管理人员对已经执行完毕的订单或由于某种原因不能执行的订单进行关闭操作;7、供应部选择供应商进行询价、供应商报价、供应部比价后将采购合同交主管领导进行审核、主管领导将审核后的采购合同报总经理批示、主管领导将总经理批示过的采购合同转到供应部、供应部与供应商签订供货合同并催供应商发货、供应部及时与供应商联系发货到位准确时间,必要时发出催货函。
科龙营销K/3系统项目业务流程说明书(营销总部)(2001.06.05)目录1科龙营销总部业务流程图 (5)1.1采购业务流程 (6)1.1.1采购入库业务 (6)1.1.1.1本地入总部仓采购入库 (7)1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图 (7)1.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述 (8)1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程 (9)1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图 (9)1.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述 (12)1.1.1.3本地入总部仓采购入库 (13)1.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图 (13)1.1.1.3.2本地入总部仓采购业务流程图描述 (14)1.1.2采购退货业务 (15)1.1.2.1当月退货处理业务 (16)1.1.2.1.1当月退货业务流程图 (16)1.1.2.1.2当月退货业务流程描述 (17)1.1.2.2退发票采购退货业务 (18)1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图 (18)1.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述 (19)1.1.2.3采购退货(折让证明)处理业务 (20)1.1.2.3.1采购退货(折让证明)处理业务流程图 (20)1.1.2.3.2采购退货(折让证明)处理业务流程描述 (21)1.2销售业务 (23)1.2.1销售业务 (23)1.2.1.1空调销售业务流程 (23)1.2.1.1.1空调销售业务流程图 (23)1.2.1.1.2空调销售业务流程描述 (25)1.2.1.2冰箱销售业务 (26)1.2.1.2.1冰箱销售业务流程图 (26)1.2.1.2.2冰箱销售业务流程描述 (28)1.2.2销售退货业务流程 (38)1.2.2.1当月销售退货处理业务 (39)1.2.2.1.1当月销售退货业务流程图 (39)1.2.2.1.2当月销售退货业务流程描述 (40)1.2.2.2退发票方式销售退货业务流程 (41)1.2.2.2.1退发票方式销售退货业务流程图 (41)1.2.2.2.2退发票方式销售退回业务流程描述 (42)1.2.2.3折让证明方式销售退货业务流程 (43)1.2.2.3.1折让证明方式销售退货业务流程图 (43)1.3仓存业务 (45)1.3.1库存调拨业务流程 (45)1.3.1.1营销总部内部库存调拨业务流程 (47)1.3.1.1.1营销总部内部库存调拨业务流程图 (47)1.3.1.1.2营销总部内部调拨业务流程描述 (48)1.3.1.2调出方采购退货业务流程 (49)1.3.1.2.1调出方采购退货方业务流程图 (49)1.3.1.2.2调出方采购退货业务流程描述 (51)1.3.1.3调入方销售业务流程 (52)1.3.1.3.1对调入方销售业务流程图 (52)1.3.1.3.2对调入方销售业务流程描述 (54)1.3.2售后换货业务流程 (55)1.3.2.1周转机售后领用业务流程 (55)1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图 (55)1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述 (56)1.3.2.2三包机换货处理业务流程 (57)1.3.2.2.1三包机换货处理业务流程图 (57)1.3.2.2.2三包机换货业务流程描述 (59)1.3.2.3等级品入库处理业务流程 (60)1.3.2.3.1等级品入库处理业务流程图 (60)1.3.2.3.2等级品入库业务流程描述 (61)1.4其他业务 (62)1.4.1成都、营口科龙直发分公司业务流程 (62)1.4.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程 (62)1.4.1.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图 (62)1.4.1.1.2成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述 (63)1.4.1.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程 (64)1.4.1.2.1成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程图 (64)1.4.1.2.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务描述 (66)1.4.2成都、营口科龙直客户业务流程 (67)1.4.2.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程 (67)1.4.2.1.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程图 (67)1.4.2.2成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程 (68)1.4.2.2.1成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程图 (68)1.4.3总部直发客户销售业务流程 (69)1.4.3.1总部直发客户销售业务流程图 (69)1.4.3.2总部直发客户销售业务流程描述 (72)1.4.42000年业务销售退回业务流程 (73)1.4.4.12000年业务销售退回总部----销售退货处理业务流程 (73)1.4.4.22000年业务销售退回----总部销售处理业务流程 (75)1.4.4.2.12000年业务销售退回----总部销售处理业务流程图 (75)1.4.5等级品入库处理业务流程 (77)1.4.5.1等级品入库处理业务流程图 (77)1.4.6运输过程损耗业务处理 (80)1.4.6.1运输过程损耗分公司销售退回处理 (80)1.4.6.1.1运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图 (80)1.4.6.1.2运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述 (81)1.4.6.2运输过程损耗赔偿方销售处理 (82)1.4.6.2.1运输过程损耗赔偿方业务流程图 (82)1.5广东空调业务 (83)1.5.1广东空调业务营销总部处理功能图 (83)1.5.1.1广东空调业务总部销售处理流程 (84)1.5.1.1.1广东空调业务总部销售处理流程图 (84)1.5.1.1.2广东空调业务总部销售处理业务流程描述 (85)1.5.1.2广东空调业务总部销售退货处理业务 (86)1.5.1.2.1广东空调业务总部销售退货处理业务流程图 (86)1.5.1.2.2广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述 (87)1.5.2广东空调自身业务处理流程 (88)1.5.2.1广东空调自身销售业务处理流程 (90)1.5.2.1.1广东空调自身销售业务处理流程图 (90)1.5.2.1.2广东空调自身销售业务流程描述 (91)1.5.2.2广东空调自身销售退货业务处理流程 (92)1.5.2.2.1广东空调自身销退货售业务处理流程图 (92)1.5.2.2.2广东空调自身销售业务流程描述 (93)2附件(流程图编制说明) (94)2.1目的 (94)2.2方法 (94)2.3要求 (94)3科龙营销公司业务流程图常用符号说明...................................................................... 错误!未定义书签。
E R P系统****营销公司业务流程指导说明案例编制:****ERP项目组日期:06.05目录1 ****营销分公司业务流程图 (5)1.1 采购业务流程 (6)1.1.1 采购业务流程 (7)1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 (7)1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 (9)1.1.2 采购退货业务 (10)1.1.2.1 采购退货审核流程 (10)1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 (10)1.1.2.1.2 采购退货(当月退发票)业务流程描述 (11)1.1.2.2 采购退货(总部未开发票)处理业务 (12)1.1.2.2.1 采购退货(总部未开发票发票)业务流程图 (12)1.1.2.2.2 采购退货(当月退发票)业务流程描述 (14)1.1.2.3 采购退货(退发票方式)业务 (15)1.1.2.3.1 采购退货(退发票方式)业务流程图 (15)1.1.2.3.2 采购退货(退发票方式)业务流程描述 (17)1.1.2.4 采购退货(折让证明方式)处理业务 (18)1.1.2.4.1 采购退货(折让证明方式)处理业务流程图 (18)1.1.2.4.2 采购退货(折让证明方式)业务流程描述 (20)1.1.3 采购暂估业务处理 (21)1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 (21)1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 (21)1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 (22)1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 (22)1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 (22)1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 (23)1.2 销售业务 (24)1.2.1 销售业务流程 (25)1.2.1.1 正常商品销售业务流程 (25)1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 (25)1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 (27)1.2.1.2 委托代销业务 (28)1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 (28)1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 (30)1.2.1.3 自营店销售业务 (31)1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 (31)1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 (33)1.2.1.4 售后直销业务 (34)1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 (34)1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 (36)1.2.2 销售退货业务流程 (37)1.2.2.1 销售退货审核流程 (37)1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图 (37)1.2.2.1.2 销售退货(当月退发票)业务流程描述 (39)1.2.2.2 上年年业务销售退货业务流程 (40)1.2.2.2.1 上年年业务销售退货业务流程图 (40)1.2.2.2.2 上年年业务销售退回业务流程描述 (42)1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程 (43)1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 (43)1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述 (44)1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程 (45)1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图 (45)1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述 (46)1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程 (47)1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图 (47)1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述 (48)1.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程 (49)1.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图 (49)1.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述 (50)1.2.3 销售换货处理流程 (51)1.2.3.1 销售换货处理流程图 (51)1.2.3.1.1 销售换货处理流程描述 (52)1.3 仓存业务............................................................................................................. 错误!未定义书签。