SAP系统操作演示流程图要点讲课稿
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S A P P P模块详细业务操作基本操作1.创建物料输入t-code mm01,输入数据如下一下是通过复制其它物料的方法建立,选择视图界面选择下方的组织级别,选择从哪个工厂、库存地点、销售组织、分销渠道复制:点击enter输入数据如下图点击保存物料创建完成。
2.创建物料清单输入t-code cs01,Enter输入物料数据点击保存。
3.创建工作中心输入t-code cr01,输入数据如下Enter输入数据如下云云点击保存。
4.创建工艺路线输入t-code ca01,Enter点击上方的工序输入工作中心点击组件分配选择物料点击新分配,输入数据如图在为每个工序分配好物料之后点击保存。
5.虚拟键的建立输入t-code mm02,输入物料1910(半成品)查看mrp2视图发现,采购类型和特殊采购类性已经改为E 50 为虚拟键作用为在工艺路线上的组件分配中可以看到所有层次的物料在工艺路线之中。
PP计划管理SOP流程1.创建产品组输入t-code MC84 ,输入基本数据之后Enter输入物料3021,3260以及相关数据之后单击保存。
附:输入mm02,输入产品组pp0022.创建产品组计划输入t-code MC81,Enter√先输入销售计划数据选择得到如下页面输入目标库存水平,选择目标库存水平得到如下结果输入目标日供应量,选择目标日供应量,得到200/22*3=27.2727272.3.产品组计划的分解输入t-code,mc76选择未激活版本√√显示粗能力计划如下图自己定义粗能力计划;若前边定义如下图√看到粗能力计划如下图销售总量按照产品组比例进行了划分;若前边定义如下图√看到的粗能力计划如图将生产按照产品组比例进行分配;对里边数据进行具体设置点击保存(mc88 具体更改物料MC85产品组显示)。
附:一.输入MC74 将计划传输到需求管理输入物料号之后按照如下屏幕数据进行输入点击现在转移得到以下的页面√版本中选择80 enter进入后进行保存;二.将产品组传送到计划输入mc75点击现在转移点击保存结束。
配件部SAP系统流程演示图一、SAP系统登陆操作二、配件销售1)创建销售订单(VA01)2)将销售订单转换成外向交货单(VL01N)3)打印出库单(ZPJCK)4)修改销售订单(VA02)5)查看单个销售订单(VA03)6)查看批量订单(VA05 ZVA03)7)修改向外交货过账单(VL02N)8)取消发货(未开发票)(VL09)9)取消发货(已开发票)(VA01)三、移库转储1)调入方:创建移库转储(ME21N)2)调出方:移库转储单打印(ZZCD)3)调出方:移库转储单发货(MIGO)4)调入方:移库转储单收货操作(MIGO)5)移库转储单收货操作冲销(根据需要才操作)(MIGO) 6)移库转储单发货操作冲销(根据需要才操作)(MIGO) 7)修改和参看转储单信息(ME22N / ME23N)8)转储清单项目明细查询(ZMM015)四、免费赠送配件(VA01)五、配件成本中心领用 (MB1A)六、三包垫付件管理 (ME21N)七、客户信息查询(ZXD03)八、物料清单查询(ZMMSEARCH MM60)九、金额销售查询(ZSDR003)十、库存查询(ZMB52 )一、配件部及分公司SAP系统登陆操作:二、配件销售:1)创建销售订单:(配件总部/各分公司)事务码V A01说明创建销售订单输入事务码:V A01 回车输入订单类型:ZAOR销售组织:6101分销渠道:20产品组:80回车进入下一界面输入客户代码1、收现款一次性客户:使用客户代码(199999)大客户,整机客户或欠款客户:输入客户代码(例如:80000010)2、交货工厂:61003、付款条件:0001立即付款4、订单原因:A05已有最终客户,5、填写采购编号6、点击“”进入抬头信息维护界面客户代码可以通过ZXD03查询获得。
1、如果系统没有客户信息,将客户信息或需要欠款信息提交到总部由曹彦锋创建。
2、关于采购订单编号的填写:为方便以后对账单据查找,现要求:如是服务销售(FW+派工单编号FW0000838 )\如是配件销售(PJ+月+日+01 PJ012204)2、点击进入抬头信息维护界面合作伙伴页面:双击客户编号,然后维护售达方和送达方一次性客户的名称。
格式:1、“其他国内客户//某某某”2、邮政编码/城市:客户所在地址3、地区:150然后点击返回装运页面:输入收货点:客户收货点装运类型:自提或代送特殊处理标记:汽运或快递等项目明细:输入物料号、数量、发货工厂、库存地。
回车。
在物料编号内填写相关销售责任人,以便于提成回车后点击“”检查项目价格。
项目数据:条件页面:1、例如单件给客户少5元,填写-5;单件加五元填写5,回车2、总价折扣与单价相同3、例如按95折销售填写-5通过点击“”跳转到下一条项目,核对完所有项目价格后返回。
通过点击菜单:“编辑”—“不完整日志”检查订单是否还有遗漏。
如果完记录销售订单编号,后续创建发货单时使用。
整,点击保存2)、将销售订单转换成外向交货单事务码VL01N说明创建外向交货单3)、打印出库单4)修改销售订单5)查看销售订单事物码VA03说明查看单个销售订单情况输入事务码:V A03输入销售订单号,回车即可查看详细信息点击“”图标可以查看到销售订单流程执行的步骤。
6)批量查看销售订单该显示无法显示销售订单的所有参数数据7)修改向外交货过账单事物码VL02N说明修改向外交货过账单输入外向交货单号,回车确认交货数量选择拣配界面,输入商店(即出库库位)点击“过账发货”(如VL01N转换外向交货单时已过8)取消发货(未开发票)取消交货后,原来交货单需要删除。
VL02N 进入交货单界面后点击“”删除。
1、还需要V A02修改订单,2、填写拒绝原因,将订单关闭。
9)取消发货三、移库转储1)创建转储移库单事务码ME21N(ME22N修改,ME23N查看)说明调入方创建移库转储单订单类型:UB供货工厂:6100回车输入组织机构数据:采购组织: 6100及公司代码:6100采购组:RH2输入需要调拨的物料号,数量、需求交货日期。
库存地点:接收方(分公司网点)库存地编号,例如:61B2发货存储地点:发货方库存地编号:例如总部6103.交货日期:调拨请求交货日期点击检查,如无错误提示,保存即可生成转储订单号:4900099956记下这个单号,通知转出方,系统查询打印。
2)移库转储单打印事务码ZZCD说明调出方移库转储单打印调出方接到申请方提交的转储单号以后,可以使用事务代码:ZZCD打印。
输入移库转储订单号,执行选择打印即可据流水号。
单据打印4联:交由库房发货,填写实发。
并签字确认。
其中两联跟随配件发运对方签收。
一联库房留存一联网点文员留存事务码MIGO说明调出方移库转储单发货实物发货完毕后,文员根据留存的单据在系统发货。
按图片步骤选择输入参数1物料移动业务:A07发货2物料移动单据类型:R01采购订单单据编号:4900099956(转储单号)5物料单:转储单右上角的流水号3移动类型:3516数量:实即可过账后屏幕左下方出现物料凭证号,将物料凭证号记录在转储单右上角4)移库转储单收货操作事务码MIGO说明调入方移库转储单收货操作接收方根据装箱的转储单单核对单据和实物。
无误后实物入库,一联接受方库房留存,一联文员留存。
网点文员凭单系统收货1物料移动业务:A01 收货2物料移动单据类型:R01采购订单4单据编号:4900006848转储单号6提单:转储单右上角的流水号3移动类型:1015)移库转储单收货操作冲销(根据需要才操作)(MIGO)物料移动业务:A03取消物料移动单据类型:R02采购订单物料凭证号:5000889047(可以通过me23n查看“采购单历史”获得,文员留存的转储单上手工记录)点击执行凭证抬头文本:输入冲销原因勾选需要冲销物料:1输入原因2确认数量3确认移动类型4确认后过账即可6)移库转储单发货操作冲销(根据需要才操作)(MIGO)事务码MIGO说明移库转储单发货操作冲销物料移动业务:A03 取消物料移动单据类型:R02 物料凭证物料凭证号:4905572617(可以通过me23n查看“采购单历史”获得,文员留存的转储单上手工记录)执行后结果:点击执行凭证抬头文本:输入冲销原因勾选需要冲销物料、移动类型352:确认后过账即可7)修改和参看转储单信息(ME22N / ME23N)事务码ME23N说明查看转储单信息如果打印出来的调拨单发现错误,可以通过ME22N修改。
修改操作:ME22N.打开订单后,白色高亮的字段都是可以修改的。
根据需要修改订单的物料号、数量、收货/发货库存地等信息。
最后保存即可。
查看操作:ME23N。
打开订单后,所有字段都是灰色的,不能编辑和修改。
在项目“采购订单历史”界面可以看到订单这个物料的发货和收货情况。
转储清单项目明细查询ZMM015四、免费赠送配件事务码V A01说明创建免费配送订单。
免费赠送配件给客户,需要提交报告经过网点经理和相关领导审批同意后,才能在系统创建。
输入事务码:V A01输入订单类型:ZAFD销售组织:6101分销渠道:20产品组:80回车进入下一界面免费订单和交货单其余操作与销售订单的创建操作一样,参考上面内容五、配件成本中心领用事务码MB1A说明成本中心领料(样机本地维护)输入事务码:MB1A移动类型:Z79工厂:6100库存地点:配件发货的库存地代码,(例如从白音华领,输入61B2)过账日期:当天日期凭证抬头文本:申请领料原因回车进入下一界面总账科目:因领料发生费用的科目代码,(例如内部维修需要消耗“三包备件费-装载机”,科目代码是:66027006成本中心:发生费用的承担部门代码。
物料,数量:申请单上领用的物料和数量填写完毕后,点击“”保存将生成的物料凭证号“4905572742”记录在手工开具的领料单上。
成本中心代码:成本中心代码成本中心成本中心代码成本中心成本中心代码成本中心61140007 综合管理部61140103 白音华61140202 霍林河61140008 销售管理部61140104 东乌旗61140203 乌兰浩特61140009 服务部61140105 西乌旗61140204 中旗61140010 大修厂61140106 二连浩特61140301 呼盟区61140011 配件部61140107 黄旗61140302 海拉尔61140012 关键客户部61140108 多伦61140303 满洲里61140099 公共部门-销售61140109 蓝旗61140304 大杨树61140101 锡盟区61140201 兴安盟区61140305 阿荣旗61140102 锡林浩特总账科目代码:科目代码科目名称事务66025304 宣传费-品牌形象向厂家采购宣传品、样本纳入配件管理部管理,销售、展会实际领用时计入领用部门成本中心66027006 三包备件费-装载机内部维修领用Mbst 冲销六、三包垫付件管理详细见附件(外修配件销售出库)七、客户信息查询输入事务码:ZXD03输入公司代码6100,销售组织:6101及其它查询条件,执行即可查看详细信息详细信息界面,该界面无法显示客户的所有参数信息八、物料清单查询事务码ZMMSEARCH / MM60 说明批量查询物料信息输入事务码:ZMMSEARCH 主要用于初略查找比如:滤芯、螺栓等工厂代码:6100库存地:6101物料描述:*滤芯*表示模糊查询,查询所有“滤芯”点击“”查看结果结果页面九、金额销售查询事物码ZSDR003说明查询当天、历史或某一时间段款项。