货物进出库管理规定,库房入货出货操作流程(含表单)
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库房货物出入流程
一、出入登记
1.登记货物信息
(1)记录货物名称、数量和规格
(2)确认货物的来源和去向
2.记录时间和责任人
(1)记录货物出入库的时间
(2)记录负责人员的姓名和职务
二、货物出库流程
1.审批出库申请
(1)提交出库申请单并进行审批
(2)确认出库原因和紧急程度
2.配货和装车
(1)根据出库单进行货物配货
(2)将货物装车并做好安全固定
3.核对和签收
(1)核对装车货物和出库清单
(2)货物接收方签收确认
三、货物入库流程
1.接收和验收
(1)接收外部送达的货物
(2)对货物进行数量和质量验收
2.入库登记
(1)登记入库货物信息
(2)记录入库时间和接收人员
3.上架存储
(1)根据货物特性和存储需求,将货物上架存储(2)按照存储要求进行分类和整理
四、异常处理流程
1.货物损坏或丢失
(1)确认损坏或丢失货物的情况和原因
(2)进行责任追查并做好记录
2.货物退货或退库
(1)接收退货申请并进行审核
(2)安排货物退回并进行入库处理。
仓库货物出入库手续与流程规定仓库货物出入库是企业仓库管理中最基础的运营流程之一。
在进行出入库操作时,必须严格按照指定的手续和流程进行,以保证入库的货物质量和安全性,同时为出库和物流配送提供准确、快捷的信息支持。
本文将介绍仓库货物出入库的相关手续和流程规定内容。
一、入库手续与流程规定1. 入库手续规定入库手续一般包括验收、检验、上架和盘点四个环节。
验收主要负责检查货物和单据的一致性,检验是对货物外观、数量、质量等方面进行检查;上架负责将货物存放到指定位置;盘点负责完成对货物数量、品种、质量、状态等方面的实盘,以便对虚拟库存进行比对和调整。
2. 入库流程规定(1)货物到达仓库货物到达仓库后,仓库人员应及时对货物在数量、品种、质量上进行初步检查,并在单据上注明到库时间。
(2)拍照记录在验收检查合格后,应该对货物进行拍照记录,以便于日后的实时查询和核对。
(3)上架操作经过审核合格的货物,要及时上架,完成货物位置标记,填写相应仓库管理记录。
(4)盘点操作根据操作要求,完成盘点操作,核对实际数量和系统数据,记录盘点结果,调整库存余额。
(5)系统数据更新对于成功完成的入库操作,需要及时更新系统数据,更新库存数量、品种等信息,以实现全面管理。
二、出库手续与流程规定1.出库手续规定出库手续包括备货、拣货、复核、装车四个环节。
其中备货负责根据物流订单进行货物拣选;拣货负责对已备好的货物进行再次校验并完成下架;复核负责对拣好的货物进行品质检查和核对;装车负责按照订单要求将货物装车。
2.出库流程规定(1)出库单制作根据物流订单发出出库单,并相应关键信息传递至仓库进行操作。
(2)备货按照订单要求对货物进行备货操作,确保货物数量、品种、质量、位置、批号、有效期等信息的准确。
(3)拣货根据订单中的货物明细要求,一一拣选相应货物,并做好相应的标记。
(4)复核对拣好的货物进行品质核对和数量核对,确保和出库单一致,并记录核对结果。
仓库进出库制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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仓库出入库管理规定及流程图仓库出入库管理是企业物流管理中非常重要的一环,它直接影响着物流运营的效率和精确性。
为了保证仓库出入库管理的顺畅进行,制定并遵守相应的规定和流程图是必不可少的。
本文将介绍仓库出入库管理的规定及相应流程图,旨在帮助企业优化物流运营。
一、仓库出入库管理规定1. 出入库单据的填写在进行出入库操作时,必须填写相应的出入库单据,包括仓库出库单和仓库入库单。
出库单应包含货物名称、数量、货物来源、领取人等信息;入库单应包含货物名称、数量、供应商、入库人等信息。
填写单据时应确保准确无误,并由相关人员签字确认。
2. 货物质量检验在进行入库操作时,应对货物进行质量检验,确保其符合要求。
对于不合格的货物,应及时与供应商联系并解决问题。
同时,在进行出库操作时,也需要对货物进行检验,以避免出现货损或错误发货的情况。
3. 货物存储管理仓库中的货物应按照一定的标准进行存储管理,包括分类存放、定期盘点、货物标识等。
不同种类的货物应有专门的存放区域,并进行明确标识;定期盘点对于货物的管理和库存控制非常重要,可以通过科学的仓储管理系统来实现。
4. 出入库流程的管控仓库出入库流程的管控是确保仓库管理顺利进行的关键。
在出入库操作之前,需要进行相应的审批和申请,并在操作过程中保持相应的记录,以确保操作的合规性和可追溯性。
同时,需要制定相应的流程控制规定,明确各个环节的责任和权限,提高管理效率。
二、仓库出入库管理流程图以下是仓库出入库管理的流程图,以便更清晰地了解出入库操作的流程:[流程图]1. 入库流程:首先,货物到达仓库之后,进行货物质量检验。
如果货物符合要求,则进行入库登记,并生成相应的入库单据。
同时,货物被储存到相应的存放区域,并进行明确的标识。
2. 出库流程:首先,根据客户订单或内部需求进行出库申请。
出库申请需要经过相应的审批流程,并获取相应的批准。
然后,依据批准的出库申请,准备相应的货物并生成出库单据。
出入库管理制度及流程表格一、出入库管理制度1.1 目的出入库管理制度的目的在于规范企业物资的出入库流程,保障物资的安全性和准确性,并提高管理效率。
1.2 范围本制度适用于企业所有部门和员工,涉及到物资、设备等出入库管理的相关事项。
1.3 责任•出库责任人:负责申请出库物资,并确保物资的准确性和安全性。
•入库责任人:负责接收入库物资,并确保物资的准确性和安全性。
•仓库管理员:负责管理仓库出入库记录,保障物资的安全和有序管理。
1.4 流程1.4.1 出库流程1.填写出库申请单:出库责任人根据需求填写出库申请单,注明出库物资名称、数量等信息。
2.审核出库申请单:仓库管理员审核出库申请单,确认出库物资信息和库存情况。
3.出库操作:仓库管理员根据出库申请单进行出库操作,记录出库物资的具体信息。
4.签收确认:出库责任人签收出库物资,并确认物资的准确性。
1.4.2 入库流程1.填写入库登记单:入库责任人接收到物资后填写入库登记单,注明入库物资名称、数量等信息。
2.审核入库登记单:仓库管理员审核入库登记单,确认入库物资信息和库存情况。
3.入库操作:仓库管理员根据入库登记单进行入库操作,记录入库物资的具体信息。
4.签收确认:入库责任人签收入库物资,并确认物资的准确性。
二、出入库管理流程表格操作步骤责任人进展情况备注填写出库申请单出库责任人待审核审核出库申请单仓库管理员已审核出库操作仓库管理员已出库签收确认出库责任人已签收填写入库登记单入库责任人待审核审核入库登记单仓库管理员已审核入库操作仓库管理员已入库签收确认入库责任人已签收以上是公司出入库管理制度及流程表格,希望通过此制度能够提高物资管理的准确性和管理效率。
滑县四通精密模具仓库工作流程表〔ST-2012〕仓库工作流程文件编号:ST-2012〔一〕物品验收入库:1.仓管员要亲自验收,清点实数,核对清点物品名称,规格、数量是否全都。
2.以实点的数量为准,经质检合格前方可入库。
且第一时间通知到选购部与财务部。
3.质检合格入库后,需开出相应的入库单交与选购部与财务部,入库单一式三联,第一联交与财务,第二联仓库留存,第三联交与选购。
货到无单应准时反应到选购补要货单。
4. 质检不合格的,仓管应准时做好相应的记录,不要入库且准时反应到选购,让其联系到供给厂家。
5.物品入库,电脑建账与手工帐需同时建立,切记需认真认真。
入库日期定以当天物品入库的日期为准。
〔二〕物品的储存保管6.物品的储存保管,依据仓库的条件考虑划区分工。
凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架放,落地堆放以分类和规划的次序排列编号,上架的以分类定位编号。
7.物品堆放的原那么是:依据货物特点,必需做到检点便利,成形排列,文明整齐。
8.部门人员领用物品,工量具类,需进行相应的登记,不允许擅自拿放。
需开出库单方可。
〔三〕物资的出库管理9.仓库依据货品清单交质检部验货。
质检部签字盖章认可。
在每个包装箱内放置合格证。
包装好的成品分类放到仓库成品区域按仓库出库管理流程图进行操作。
〔四〕盘点10.仓库必需对存货进行定期或不定期清查确定各种存货的实际库存量,并与电脑中记录的接存量核对,查明存货盘盈,盘亏的数量及原因。
每月底打印盘点表,报财务审查核对。
11.管理实行手工记账、电脑记录管理,全部商品的入库,领出,库存统计通过手工帐本完成。
〔五〕请购12.定型物品及方案内物品的请购,由仓管员依据库存物品的储藏状况向选购部提出请购。
13.非定型及方案外物品的请购,由用法部门依据需要填写选购申请单,并由技术部签名认可,报仓管员处,由仓管员依据库存状况提出意见转选购部。
滑县四通精密模具2021年10月1日执行仓库的日常管理文件编号;ST-20121. 仓管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
仓库入库出库流程规定1.收货登记(1)收货人员应在货物到达仓库后,核对货物与送货单、采购订单等相关文件是否一致,并登记到收货记录簿中。
(3)正确的货物应立即进行标识,并安排妥善存放。
2.货物验收(1)验收人员应仔细检查货物的数量、质量以及外观,并填写验收记录表。
(2)如发现货物数量、质量与外观不符,应立即通知相关部门进行处理。
3.货物上架(1)验收合格的货物应按照规定的仓库存放位置进行上架,并严防混杂、错位等问题。
(2)货物上架后,应及时更新库存系统,并确保库存信息的准确性。
4.入库记录(1)每次入库操作完成后,应将相关信息登记到入库记录簿中,并保留至少三年。
1.出库申请(1)领料部门需根据实际需求,填写出库申请单,并交由库管员审核。
(2)出库申请单一般包括物品名称、数量、领料单位、用途等相关信息。
2.库存核对(1)库管员收到出库申请单后,应核对库存系统中的实际库存情况。
3.出库操作(1)出库申请经库管员审核无误后,方可进行出库操作。
(2)出库时应根据仓库存储位置和货物信息,确保正确的货物被取出。
(3)出库货物必须经过验货,确认货物与申请单一致后方可放行。
4.出库记录(1)每次出库操作完成后,应将相关信息登记到出库记录簿中,并保留至少三年。
三、安全与管理规定1.货物安全(1)严禁私自使用仓库存放的货物,确保货物安全不被盗窃、损毁等。
(2)对贵重货物,应加强监控、加装报警器等安保措施。
2.库存管理(1)库存系统应及时更新,确保库存信息的准确性。
(2)定期进行库存盘点,核对库存数量与库存记录是否相符,并做好盘点报告。
3.入库出库记录管理(1)入库记录和出库记录应及时、准确地登记,并进行归档保存。
4.培训与考核(1)仓库人员应定期接受岗位培训,提高操作技能和安全意识。
(2)定期开展考核,评估仓库人员的工作表现和质量。
5.异常处理(1)如发现异常或破损货物,应立即记录并通知上级主管部门。
(2)异常情况需进行调查,找出原因并采取相应措施以防止再次发生。
仓库进出库管理规定1. 目的本管理规定旨在规范仓库的进出库管理流程,确保物资的有效控制和安全管理。
2. 适用范围本规定适用于所有仓库,包括公司内部仓库和合作伙伴的仓库。
3. 进出库流程3.1 进库流程1. 仓库管理员接收到进货通知后,核实货物的型号、数量、质量等信息。
2. 对进货物资进行验收和检查,并填写进货记录。
3. 将验收合格的物资进行分类并按照标准的储存要求进行存放。
4. 更新库存记录并及时通知相关部门或人员。
3.2 出库流程1. 仓库管理员接到领料或出库申请后,核实申请的物资信息。
2. 检查库存记录,确保库存充足。
3. 根据申请单,将物资准备出库并填写出库记录。
4. 出库物资按照出库要求进行包装和标识,并交付给领料人或运输人员。
5. 更新库存记录并及时通知相关部门或人员。
4. 仓库安全管理1. 仓库管理员应严格控制进出仓库的人员,确保只有经过授权的人员可以进入仓库。
2. 仓库内应设置监控设备,定期进行巡检,发现异常情况及时报警和处理。
3. 仓库内不得存放易燃、易爆、腐蚀性物品以及其他有害物质。
4. 仓库管理员应定期检查仓库设施设备的完好情况,并及时维修或更换损坏的设备。
5. 仓库管理员应定期对库存物资进行清点和盘点,确保库存的准确性和完整性。
6. 仓库管理员应制定应急预案,以应对可能发生的火灾、事故等突发情况。
5. 违规处理1. 对于未经授权进入仓库或未按规定流程操作的人员,将依据公司相关规定进行纪律处分。
2. 对于违反仓库安全管理规定的人员,将依据公司相关规定进行纪律处分。
6. 附件无以上规定将于文档发布之日起执行,如有任何变动或修订,将及时通知相关部门和人员。
仓库工作流程一、物品入库(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库人员逐件交接。
仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字,并开具入库单(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字,并开具入库单。
(三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。
(四)物品验收合格后,应及时入库。
(五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。
(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,物料卡要醒目,便于识别辨认。
二、物品出库(一)物品出库,仓库人员要做好记录,领用人签字。
(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和领料单,实际出库实际数量相符)。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。
(三)仓库人员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时供货,保证合同的完整履行。
(四)仓库人员要做好出库登记,并定期向主管部门做出入库报告。
货物进出库管理规定
1 总则
为了确保施工现场只有合格的货物才能投入使用,必须对采购货物在检验、入库、保管及出库等四个环节实施有效控制,为此特制定本标准。
在施工现场,由公司采购的货物、万华提供的货物、委托供方采购的货物以及国外引进的货物,其进出库均按本标准进行管理。
2 货物进出库控制程序图
3 入库准备
在收到供货方的发货通知后,采购经理应及时通知仓库保管员做好入库的准备工作。
仓库保管员应进行责任分工、明确职责范围、做到心中有数。
掌握所到货物的名称、规格、型号、件数、包装尺寸以及所属工区。
仓库保管员应根据货物类型做好库区划分工作,库房应符合以下要求:
3.3.1 封闭式仓库
要求其门窗严密,通风设施良好,必要时应设置恒温设施,一般适于存放精密的机械、电器、仪表等设备以及贵重的仪器、金属材料等。
3.3.2 半封闭仓库
只设有防雨顶棚和简易围墙,要求选择地势较高且顶棚防雨性能要好,一般用于存放不太贵重和不宜露天放置的货物,如:塔内填料、设备内部构件、机泵、紧固件、特殊材质材料以及纸箱包装的普通货物。
3.3.3 露天仓库
露天仓库要求选择地势较高、平坦、地面坚实,设有排水沟、运输方便、有照明设施,有装卸吊具、易于装卸的场地,一般用于存放化工设备、大型机械设备、普通金属材料及普通建筑材料等。
准备好下列用具
3.4.1 开箱检验所需的开箱工具;
3.4.2 起吊、搬运设备;
3.4.3 防护用品,如:苫布、绳索、垫木等;
3.4.4 标识用品,如:标识牌、标识用笔、油墨、颜料、胶水。
准备好所需的记录文件
4进货检验(验证)
进货检验按照《采购检验规定》WXCG3434-2003的相关规定执行,仓库保管员应会同其他检验人员参加进货检验的全过程。
受检货物按其检验情况分为待检、暂管及合格三种状态,仓库保管员负责各种状态的标识及记录工作,标识方法见《采购货物标识控制规定》WXCG3441-2003的相关规定。
只有受检合格的货物才能办理入库手续,待检和暂管状态的货物应处于受控状态下管理,由仓库保管员按责任分工签收保管。
未经检验的货物不得发放使用,如确因工程急需来不及检验时,必须由项目经理批准后方可放行,但应在该产品上做出不易消失的“未检”标记,并做好记录,以便一旦出现不合格情况时可以立即追回或重新检验。
5 入库
经进货检验合格的货物应及时办理入库手续,入库时应填写“设备/材料入库单”(详见附录A),并附检验记录,经仓库保管员验证签收后,作为双方交接的依据。
合格的货物入库应按该货物的特性及安装时间分类存放进预先划分好的库区内,各类货物之间应预留搬运有效距离,以利存取。
各类货物入库时按《采购货物标识控制规定》WXCG3441-2003中相关的要求进行标识。
6 库房管理
经常检查封闭式仓库的门窗是否严密且通风设施良好,恒温室内是否能保持恒温、恒湿。
存放在露天仓库的金属设备及材料应采用条石或枕木将其垫高,以防与地面积水接触,并用苫布将设备盖牢,以防风雨侵蚀,经常注意清除苫布上面的积水。
所有存放的物品均应整齐排放、确保库位、货位正确。
对长期存放的转动设备,接管法兰及易锈部件要定期涂沫黄油或防锈油。
定期检查库存区内的货物,若发现损坏、锈蚀、霉变及丢失等情况,应做记录并及时以书面形式向施工经理报告。
定期对标识进行检查,发现脱落或字迹模糊不清的标识应及时更换。
定期以书面形式向采购经理报告库存及管理情况。
对于超重的设备应特别注意防止其变形,要求存放的地点平坦、地基坚硬、下垫物要结实,重心部位要加垫枕木,以防局部下沉引起变形。
机械设备所备用的细长转轴一般应悬挂保存,以防变形。
要做好防火工作,防火器具应设专人管理,要定期对防火器具进行检查以防过期失效。
做好各类货物的进出库记录,每批货物进出库后都应及时进行盘点,以保证账、卡、物、资金相符。
随机文件、资料以及检验记录等应妥善保管,以备查询调用。
应根据货物的特性及包装标识实施搬运装卸工作,以防损坏物品。
要做好防盗工作,没有采购经理的批准,闲杂人员一律不得进入库区。
7 非合格品的管理
非合格品是指列入待检及暂管区域的货物,这类货物亦应办理交接手续,经仓库保管员签收后,按《采购货物标识控制规定》WXCG3441-2003的规定进行标识。
待检区及暂管区应设独立的帐本及记录,其随机文件也应单独保管。
非合格品应象合格品一样做好防护与保管工作,以保持货物进库原有状态。
对存放在暂管区域的货物,应及时向采购经理报告,以便尽快处理存在问题,这类货物应按《不合格品(项)控制程序》WHCG3403-2003的规定妥善处置,当所存在的问题处理后应进行复检,复验合格者应及时更换标识,并做好复验记录,此后方可办理正式入为手续。
8 出库
工程施工人员应持有经施工经理审批后的“设备/材料出库单”(详见附录B),到仓库领取需用货物。
仓库保管员应认真审查“设备/材料出库单”,该单据上不能不涂改痕迹,否则应另开出库单。
仓库保管员应按出库单上所列的品种、型号、规格、数量进行发放,在核对无误后,双方在出库单上签字,出库单是货物出库的唯一凭证,所以应妥善保管。
技术资料原则上与该货物一同发出,如系整进零发时,可进行复制,将复制件发出。
发放贵重物品、危险品、剧毒品或放射性物品时,必须经项目经理批准,并由两人发放,以免发生差错。
9 记录
“设备/材料入库单”
该表一式四份,仓库保管员、财会人员、采购人员、费控人员各一份,保存期工程竣工后两年。
“设备/材料出库单”
该表一式四份,仓库保管员、财会人员、领用人员、费控人员各一份,保存期工程竣工后两年。
附录A设备/材料入库单
附录B设备/材料出库单
附录A(标准的附录)
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说明:本单一式四份,保管人员、万华财会人员、采购人员、华陆费控人员各一份,检查项栏内填写是否合格,如有例外情况,可附记栏中注明。
附录B(标准的附录)
说明:本单一式四份,保管人员、万华财会人员、领用人员、华陆费控人员各一份,批准人为施工经理,检查项栏内填写是否合格,如有例外情况,可附记栏中注明。