制发审计通知书-审计通知书
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(单位名称)
审计通知书
审通经发(XXXX年)XXX号
(单位名称)关于审计XXX企业名称X X XX年度
XXX情况的通知
XXX企业:
根据〈〈中华人民共和国审计法》第二十条和我署XXXX年度审计工作安排,决定派出审计组, 自XXXX年XX月XX日起,对你单位X XXX年度财务收支情况进行审计。
必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。
为提高效率,保证现场审计工作的顺利开展,请你单位在我审计组进点前,按要求将所附表格填写完毕,
审计组组长:
副组长
成员:
附件:承诺书
企业基本情况表
内部控制调查表
单位名称)
(单位印章)
年XX月XX日
XXXX。
公司年度审计工作安排通知尊敬的各位部门负责人:根据公司章程规定,为了确保公司财务报表的真实性、准确性和完整性,维护公司及股东的合法权益,现将公司年度审计工作安排通知如下:一、审计目的公司年度审计工作旨在对公司财务状况、经营成果进行全面审查,评估公司内部控制制度的有效性,发现并解决存在的问题,提出改进建议,为公司未来发展提供参考依据。
二、审计时间公司年度审计工作将于XX年XX月XX日正式启动,预计持续XX 天,具体时间安排将根据实际情况进行调整。
三、审计范围本次审计将涵盖公司XX年度的全部财务活动,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及相关支出、收入、投资等方面的业务活动。
四、审计对象所有部门及相关人员应积极配合审计工作,提供所需文件、资料,并如实向审计人员反映相关情况。
任何对审计工作造成干扰或隐瞒事实的行为将受到严肃处理。
五、审计程序审计人员将根据预先制定的审计程序和方法对公司财务数据进行核查和分析;对关键领域进行重点审计,包括但不限于资金流向、关联交易、内部控制等;与相关部门沟通交流,了解业务流程和内部管理情况;提出初步意见并征求相关部门意见;编制审计报告并提交给董事会。
六、其他事项各部门应加强内部管理,做好相关准备工作,确保审计工作顺利进行;如有特殊情况需延期或调整审计时间,请提前向财务部门报备;对于发现的问题和建议,各部门应积极整改,并配合后续跟踪工作。
希望各位部门负责人和全体员工能够充分理解并配合公司年度审计工作,共同维护公司的长远利益。
谢谢!此致公司董事会日期:XXXX年XX月XX日。
(单位名称)
审计通知书
审通经发
(单位名称)关于审计度
XXX情况的通知
XXX企业:
根据《中华人民共和国审计法》第二十条和我署XXXX年度审计工作安排,决定派出审计组,自 XXXX年 XX 月 XX日起,对你单位XXXX年度财务收支情况进行审计。
必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。
为提高效率,保证现场审计工作的顺利开展,请你单位在我审计组进点前,按要求将所附表格填写完毕,
审计组组长:
副组长
成员:
附件:承诺书
企业基本情况表
内部控制调查表。
(单位名称)
(单位印章)
XXXX年XX月XX日。
重要通知公司财务审计工作安排尊敬的公司全体员工:
为了更好地规范公司的财务管理,确保公司财务数据的真实性和准确性,经公司领导班子研究决定,将对公司的财务进行审计工作。
现将相关审计工作安排通知如下:
一、审计目的
本次审计旨在全面检查公司财务数据的准确性和合规性,确保公司资金的合理利用,提升公司治理水平,保障股东和投资者的利益。
二、审计范围
本次审计将涵盖公司在截止日期前一年内的全部业务活动和财务信息,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等各类报表,并针对关键环节进行重点审计。
三、审计时间安排
审计工作将于XX年XX月XX日正式启动,预计持续时间约为一个月。
具体时间安排如下: - 第一周:准备工作,制定审计方案; - 第二周至第四周:实地查账和核实,提交初步审计报告; - 第五周:总结汇报,提出改进建议。
四、审计人员
本次审计将由专业的第三方审计机构承担,审核人员具备丰富的财务审计经验和专业知识,保证独立公正。
五、配合准备
公司各部门需全力配合审计工作,按时提供相关会计凭证、账簿和报表等资料,并确保数据的完整性和真实性。
六、其他事项
如在审计过程中发现任何问题或异常情况,请第一时间向审计人员或相关部门报告,以便及时处理和解决。
请全体员工认真遵守以上通知要求,积极配合并支持本次审计工作。
谨此通知。
特此通知。
公司领导班子敬上
XX年XX月XX日。
内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
审计通知书模板篇一:审计通知书格式****(审计机关全称)审计通知书*审**通?20**?**号****(审计机关名称)对****(项目名称)进行审计(专项审计调查)的通知(项目名称)情况的通知****(主送单位全称或者规范简称):根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定和****(现实依据),我署(厅、局、办)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:***审计组副组长:***审计组成员:***(主审)*********附件:(省厅目前有3个附件,如)1.审计纪律“八不准”规定2.审计人员保密守则3.审计组执行审计纪律情况反馈表(审计机关印章)****年**月**日[说明:1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。
2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。
3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。
省厅的做法:审计依据包括法规依据和现实依据(如,预算执行审计,现实依据:省政府批准的20XX年度审计工作计划;经责审计的现实依据:省委组织部《******的通知》(***)。
4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。
5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。
6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。
7.一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。
审计通知书
尊敬的各部门负责人:
按照公司的年度审计计划安排,我司将于下周开始对各部门进行年度审计工作。
为确保审计工作的顺利进行,特向各部门负责人发出以下审计通知:
一、审计时间安排:我们计划从下周一开始,依次对各部门进行审计工作,预计每个部门的审计时间为2至3天。
具体的审计时间安排将由审计组成员与各部
门协商确定。
二、准备工作:请各部门提前做好准备工作,包括但不限于: 1. 准备好相关
的资料、档案和记录,以便审计人员查阅; 2. 对涉及审计的业务流程、业务凭证
进行梳理和整理,确保审计材料的完备性和真实性; 3. 协助审计人员对部门的财
务状况、内部控制情况进行调查和核实; 4. 配合审计人员进行现场检查或调查。
三、配合工作:请各部门全体员工积极配合审计工作,提供必要的协助和支持,确保审计工作尽快完成。
四、审计后续工作:审计结束后,审计组将向各部门汇报审计结果,并提出相应的改进建议。
各部门应积极配合、认真整改,并确保改进措施的有效实施。
以上是本次审计通知的内容,请各部门负责人务必重视并按要求做好准备工作。
如有任何疑问或需进一步协商的事项,请随时与审计组联系。
最后,希望各部门通力合作,共同完成本次审计工作,为公司的发展和进步作
出积极贡献。
谨启
审计组敬上。
内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面我给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX 年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX 年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
通知公司年度财务审计安排公告
尊敬的各位公司员工:
根据公司章程和相关法规要求,为确保公司财务报告的真实性、
准确性和完整性,维护公司及股东的合法权益,特制定本次年度财务
审计安排公告,具体安排如下:
一、审计目的
本次年度财务审计旨在对公司上一财政年度的财务状况、经营成
果和现金流量等进行全面审计,确保公司财务报告的合规性和可靠性。
二、审计范围
本次年度财务审计范围包括但不限于公司所有资产、负债、权益、收入、成本、费用等项目,以及与公司财务相关的各项业务活动。
三、审计对象
本次年度财务审计对象为公司上一财政年度的财务报表,包括资
产负债表、利润表、现金流量表以及附注等内容。
四、审计标准
本次年度财务审计将严格按照国家相关法律法规和会计准则进行,确保审计工作的独立性、客观性和公正性。
五、审计机构
为保证审计工作的专业性和权威性,公司已邀请具备相关资质和经验的知名会计师事务所承担本次年度财务审计任务。
六、审计时间安排
根据公司经营情况和相关要求,本次年度财务审计将于XX年XX 月XX日正式启动,预计于XX年XX月XX日完成审计工作并出具审计报告。
七、配合准备
为确保本次年度财务审计工作顺利进行,各部门需积极配合提供相关资料和信息,并配合审计人员开展实地核查工作。
八、其他事项
如有任何与年度财务审计相关的问题或需要进一步了解的事宜,请及时与公司董事会办公室联系,我们将竭诚为您解答。
特此通知,请各位员工周知,并做好相应准备。
谨此公告!
公司董事会办公室
日期:XXXX年XX月XX日。
内部审计通知书内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[2011]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
(单位名称) 审计通知书
审通经发
(单位名称)关于审计
度
XXX情况的通知
XXX企业:
根据《中华人民共和国审计法》第二十条和我署XXXX年度审计工作安排,决定派出审计组,自 XXXX年 XX 月 XX日起,对你单位XXXX年度财务收支情况进行审计。
必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。
为提高效率,保证现场审计工作的顺利开展,请你单位在我审计组进点前,按要求将所附表格填写完毕,
审计组组长:
副组长
成员:
附件:承诺书
企业基本情况表
内部控制调查表。
(单位名称)
(单位印章)
XXXX年XX月XX日。