机动车安全技术检测站内部审核检查表(2016年8月实施最新版)
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XXXXXXXXXXXXXXX动车检测站汽车安全性能检测线检测设备期间核查记录本参加人员:核查时间:年月日汽车侧滑试验台期间核查一、核查情况:1、被核查设备情况:1.1被核查设备名称:1.2型号规格:1.3出厂编号:1.4生产厂家:1.5最大允许示值误差:1.6检定有效期:年月日2、用于核查的标准设备情况:2.1标准设备名称:2.2型号规格:2.3出厂编号:2.4生产厂家:2.5检定有效期:年月日3、通过期间核查的技术要求:两次数据之差小于或等于设备的最大允许误差。
汽车侧滑试验台期间核查4.这次期间核查原始数据(百分表读数)(百分表读数)标准示值(左) 误差示值(右) 误差(m/km) (m/km) (m/km) (m/km) (m/km)二、这次期间核查的判定结果:根据上表可知:此次期间核查满足要求,说明设备运行正常。
一、核查情况:1、被核查设备情况:1.1被核查设备名称:1.2型号规格:1.3出厂编号:1.4生产厂家:1.5最大允许示值误差:1.6检定有效期:年月日2、用于核查的标准设备情况:2.1标准设备名称:2.2型号规格:2.3出厂编号:2.4生产厂家:2.5检定有效期:年月日3、通过期间核查的技术要求:两次数据之差小于或等于设备的最大允许误差。
4.这次期间核查原始数据4.1滚筒直经:4.2示值误差:(百分表读数)(百分表读数)标准示值(左) 误差示值(右) 误差二、这次期间核查的判定结果:根据上表可知:此次期间核查满足要求,说明设备运行正常。
汽车制动试验台期间核查一、核查情况:1、被核查设备情况:1.1被核查设备名称:1.2型号规格:1.3出厂编号:1.4生产厂家:1.5最大允许示值误差:1.5.1制动力不大于4%(FS)时:1.5.2制动力大于4%(FS)时:1.6检定有效期:年月日2、用于核查的标准设备情况:2.1标准设备名称:2.2型号规格:2.3出厂编号:2.4生产厂家:2.5检定有效期:年月日3、通过期间核查的技术要求:两次数据之差小于或等于设备的最大允许误差。
内部审核检查表编制人:单春朋HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期:共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4 评审要求4.1 组织4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件证明文件齐全有效4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织,应是能承担法律责任的实体,检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。
法人证明文件是否齐全有效法人证明与身份证明是否相符证明文件齐全属实4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位,不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
最高管理者授权文件是否齐全有效有授权证明文件4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动,应遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会责任。
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响有公正性声明4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位,以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
组织结构是否完善组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分,有无重叠责任不清现象组织机构完善能够满足检测活动开展4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动,应识别潜在的利益冲突。
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系,影响检测活动的独立性和公正性有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要,可在其内部设立专门的技术委员会。
技术能力涉及多个领域时是否建立技术委员会加强技术保障审核组长:日期:年月日审核员:日期:年月日受审核部门负责人签字:HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期:共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员检测人员一览表信息是否真实检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求人员信息属实,数量符合要求4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序,确保人员的录用、培训、管理等规范进行。
车辆安全检测站内审检查表车辆安全检测站内审检查表审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26。
XXX 年内审记录
XXX)机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX 日
XXXX年度内部审核计划
注"为审核要素为不涉及的要素编制人: 批准人:
XXXX 年第一次内审实施计划
制定人: 日期: 批准人: 日期:
内部审核会议签到表
第1页共1页
内部审核检查表编号:
内审不符合项分布表
M:
编制:_____ 年____ 月____ 日
质量负责人:年月日
内部审核不合格项报告
M:
年度第次内部审核结论
编制:
批准:
内部审核报告
综述:
质量负责人签字:
XXX年管理评审记录
XXXXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX 日
管理评审实施计划表
M:
需评审内容:
公司总经理签字: ________ 年_____ 月_____ 日
管理评审会议记录
、时间:XXXX年XX月XX日
、地点:本公司办公室
三、主持人:李强
四、参加人:全体员工
五、议题:
1、质量管理体系审核报告;
2、质量方针和质量目标及其实施情况;
3、产品、过程质量趋势;
4、重大质量事故的处理;
5、顾客投诉的处理;
6、纠正和预防措施实施情况(包括前次管理评审决议事项的实施
情况);
管理评审报告
评审会议时间、地点
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门
编制:审核:批准:日期:
会议签到表
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车辆安全检测站内审检查表1. 背景介绍车辆安全检测站是指依据国家及地方规章制度对机动车辆进行安全技术检验的机构,是保障道路交通安全的重要力量。
车辆安全检测站内审是对车辆安全检测站是否按照规章制度进行检验和管理的一次全面检查,旨在确保车辆安全检测工作的规范化、科学化和公正性。
为此,车辆安全检测站内审检查表应运而生。
2. 内审检查表以下是车辆安全检测站内审检查表的内容:2.1 资质证书检查车辆安全检测站是否具备国家有关机动车安全技术检验机构的资格证书,如机动车检验机构资格证书、机动车定期检验资格证书等。
同时要求检查资格证书是否有效,是否按照规定进行年审、换证等工作。
2.2 业务操作检查车辆安全检测站是否遵循国家和本地区的机动车安全技术检验的操作规程和管理制度,是否按照标准规范进行检验工作,是否反映了检验信誉度高、职业道德高的标准。
2.3 人员培训检查车辆安全检测站是否按规定对相关人员进行全面的培训、考核,是否保持着专业知识水平的最新更新,是否有关于检验员的培训记录和证书。
2.4 检验场地和设施检查车辆安全检测站的检验场地和检验设施是否符合国家和地方的规定。
检查场地是否整洁、有序,检验设施是否完好,即是否有适合的设备、仪器,并进行定期的维修和保养,为车主提供安全、舒适的检测环境。
2.5 评价和反馈检查车辆安全检测站是否按照规定及时进行检测结果的评价和反馈,是否及时协助车主解决检测过程中出现的问题,是否对检验结果的准确性负责。
3.车辆安全检测站内审检查表的出现,使车辆安全检测站的内部审查工作变得更加系统化和规范化。
车主们可以通过查看车辆安全检测站的内审检查表,了解车辆安全检测站是否符合国家和本地区的相关规定,使车辆安全检测的流程更加清晰、透明、公正。
内部审核检查表编制人:单春朋HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期:共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4 评审要求4.1 组织4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件证明文件齐全有效4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织,应是能承担法律责任的实体,检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。
法人证明文件是否齐全有效法人证明与身份证明是否相符证明文件齐全属实4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位,不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
最高管理者授权文件是否齐全有效有授权证明文件4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动,应遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会责任。
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响有公正性声明4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位,以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
组织结构是否完善组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分,有无重叠责任不清现象组织机构完善能够满足检测活动开展4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动,应识别潜在的利益冲突。
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系,影响检测活动的独立性和公正性有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要,可在其内部设立专门的技术委员会。
技术能力涉及多个领域时是否建立技术委员会加强技术保障审核组长:日期:年月日审核员:日期:年月日受审核部门负责人签字:HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期:共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员检测人员一览表信息是否真实检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求人员信息属实,数量符合要求4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序,确保人员的录用、培训、管理等规范进行。
机动车检验检测机构内审记录表(样本)-图文某某某年内审记录某某某某机动车检测有限公司某某某某年某某月某某日某某某某年度内部审核计划第1页共1页内审目的内审性质内审形式内审依据审核范围要素□常规审核□特殊审核□滚动式□集中式经理质量负责人技术负责人√√√√-√√√---√-√-----√√√√-√√√√√√√√√√√-√√√√√√-√√√√√√√√-√-√-√某某车间√√√√√√√√√√√√√√√√√√√某某车间√√√√√√√√√√√√√√√√√√√业务室√√√√√√√√√√√√√√√√√√√条款号/4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测/或校准分包4.5服务和供应品采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施,预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告注:√为审核要素-为不涉及的要素编制人:批准人:日期:日期:某某某某年第一次内审实施计划内审组长内审组员目的方式范围依据审核日期日程安排日期时间工作内容备注制定人:日期:批准人:日期:内部审核会议签到表第1页共1页参加人员会议类别日期姓名内审审核组成员职务组长组员组长组员首次会议末次会议内部审核检查表审核组组长要素序号4.1审核内容审核部门审核方法审核日期审核记录组织查阅营业执照以及相关机构成立批文件查阅人员档案和人员一览表4.1.1能够独立承担相应的法律责任4.1.4配备相适应的技术和管理人员依据实验室质量手册中公正性声明的要求,检查检测室人员是否从查看文件、投诉记录,与人员座4.1.5事与检测工作存在利益关系的活谈。
动是否有商业贿赂行为。
检查保密程序是否宣贯,查阅,宣查看文件和投诉记录,与相关人4.1.6贯记录,检查是否有违反保密程序员座谈。
的行为发生。
4.1.7公司应明确其组织和管理结构4.1.8查阅质量手册实验室最高管理者、技术管理者、质查阅任命文件量主管及各部门主管应有任命文件4.1.9是否规定了职权的代理并执行查阅质量手册及询问执行情况是否设立了监督员,监督员数量是查看监督人员的任命文件档案、4.10否满足要求,是否对检测关键环节监督计划与记录,与其面谈。