补充协议适用于税率调整核减价款
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补充协议(适用于税率调整核减价款)
日期:[日期]
双方:[甲方公司名称]和[乙方公司名称]
一、背景
1.根据[国家法律法规/行政规定/政策文件]的规定,自[日期]起,相关税率发生了调整。
原始合同中所规定的货物/服务的销售价格中计算的税款需相应进行调整核减。
2.甲乙双方经协商决定通过签订本协议,明确税率调整所涉
及的具体事项和金额,并对原始合同中相关条款进行相应调整。
二、税率调整核减金额
1.经双方共同确认,在本次税率调整中,涉及的货物/服务销售的纳税金额为 [金额]。
根据新的税率调整,原始合同中所规定的税款需相应核减。
2.根据税率调整核减计算,甲方将向乙方支付核减金额 [金额],作为补充协议的支付。
三、付款方式和时间
1.甲方应当在本协议签署之日起 [天数] 内支付核减金额给乙方,以电汇/支票等方式支付至乙方指定的账户。
2.如甲方未按约定时间支付核减金额给乙方,甲方应按原始合同中所约定的补偿条款承担相应违约责任。
四、其他约定
1.本补充协议的任何争议或纠纷均应通过友好协商解决。
如协商不成,甲乙双方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
2.本补充协议自双方签字盖章之日起生效,并作为原始合同的组成部分。
3.本补充协议未尽事宜,可由双方协商解决,并通过书面形式作为补充协议的补充内容,具有同等效力。
甲方:乙方:
公司名称(盖章)公司名称(盖章)
签字:________________ 签字:________________
日期:________________ 日期:________________。
【文档标题】2023年补充协议(合用于税率调整核减价款) 【甲方信息】公司名称:地址:邮编:电话:传真:联系人:【乙方信息】公司名称:地址:邮编:电话:传真:联系人:【背景说明】为了响应国家税收政策,加强纳税人合法税务管理,依据国家最新税收法律法规规定,原合同中的相关条款需要进行相应的税率调整。
经甲、乙双方商议,制定本补充协议。
【文本正文】一、税率调整1.1 增值税税率自2023年7月1日起由16%调整为17%,甲方按照最新税收法律法规计算应纳税额,并制定新的相关纳税计划。
1.2 乙方应按最新税收法律法规及时缴纳相应税款。
1.3 如因税率调整导致合同履行中乙方给甲方的价款发生变化,双方应商议确定相应的调整方案。
若无法达成一致意见,双方可以解除或者终止合同。
二、价款核减2.1 税率调整后,乙方支付给甲方的价款以及违约金等对付款项中涉及原纳税率的部份,按照新税率重新计算并核减相应部份。
2.2 甲方应开具《价款核减通知书》予乙方,将应收金额及核减金额列明,并注明纳税人识别号、纳税人名称、项目名称、税前金额、税率、税额、核减金额、核减后金额、开票日期等信息。
三、付款方式3.1 乙方在收到《价款核减通知书》后,应按照新的价款计算结果及时支付对付款项。
四、其他条款4.1 本补充协议的效力与原合同的效力相互独立,若原合同中未约定相关条款调整,则本补充协议不产生效力。
4.2 双方应根据最新的税收法律法规开展相关纳税活动,并遵守税收法律法规的要求。
五、生效条件5.1 本补充协议自甲、乙双方签字或者盖章之日起生效。
六、保密条款6.1 甲乙双方应对本协议内容严格保密,在未经对方书面允许前不得向第三方泄露或者提供与本协议有关的信息。
6.2 如一方违反本保密条款,使另一方利益受到损失,则违约方应承担相应法律责任。
七、违约责任7.1 如一方未履行或者未彻底履行合同义务,导致对方受到损失,则应承担相应违约责任,并赔偿因此给对方造成的全部损失。
补充协议甲方:乙方:甲乙双方于年月日就项目,已签订《》合同(简称“原合同”)【合同额(含税):元,其中:不含税金额元,税额元,合同增值税税率: %】。
根据财政部、税务总局和海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(公告2019年第39号)文件,自2019年4月1日起“增值税一般纳税人(以下称纳税人)发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用10%税率的,税率调整为9% 。
鉴于以上条件,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、公正原则,对以下内容协商一致,签订此补充协议:1、经双方确认,甲方收到乙方于2019年4月1日前开具的发票共计元。
其中11%税率的发票元(不含税金额元,税额元);10%税率的发票元(不含税金额元,税额元)。
2、2019年4月1日前,甲方已收发票未支付的款项,甲方按照已收发票金额支付。
如乙方所提供的发票有误或因乙方原因导致发票被退回,则甲方按照发票的不含税金额及最新税率调整应付款。
3、2019年4月1日(含)后,乙方向甲方提供税率为 9 %的增值税(专用/普通)发票。
4、按原合同不含税金额及相应税率调整合同价款,调整后合同价款为元(大写:;其中不含税金额元,税额元)调整金额:¥ - 元(含税)明细如下:5、2019年4月1日(含)后,合同产值计量方式:原合同不含税价(单价或总价)*(1+9%);原合同未明确税率、税金的,以乙方提供发票所注计算;2019年4月1日前已确认未收票的产值,按照本条所列方式调整增值税额,并按照调整后的金额进行支付。
6、原合同最终产值计量方式为:原合同不含税价(单价或总价)+税金【2019年4月1日前的税金按乙方提供的发票中的税金计算,2019年4月1日(含)后的税金按9%计算】。
7、如国家税收政策再次调整,则双方另行协商确定。
8、本协议未提及的其他事宜,仍执行原合同约定。
9、本补充协议一式陆份,甲方叁份,乙方叁份。
合同税率变更补充协议背景在某合同签订后,由于税法的变动,合同中约定的税率需要进行调整。
双方经过协商并达成一致意见,决定签订本补充协议,对合同中的税率进行修订。
变更内容根据新的税法规定,双方约定将合同中涉及的税率进行变更。
具体变更如下:1.合同条款中的税率由X%调整为Y%;2.变更后的税率自月日起生效;3.变更后的税率将适用于合同中的所有相关条款和交易。
双方责任和义务甲方责任和义务甲方应按照变更后的税率结算相关款项,并及时向乙方提供准确的税务资料和报表。
乙方责任和义务乙方应配合甲方进行税务资料和报表的核对,并确保合同中的相关款项按照变更后的税率进行结算。
风险和争议解决1.双方在签署本补充协议前充分了解了税法变动的影响,并自愿进行本次税率变更;2.如因税法变更造成的税负增加,甲方应承担相应责任;3.如因税法变更造成的税负减少,乙方不得要求退还差额;4.双方同意通过友好协商解决因本补充协议引起的争议。
若协商不成,任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
有效期本补充协议自双方签署之日起生效,有效期与原合同相同。
其他条款1.本补充协议应作为原合同的一部分,具有同等的法律效力;2.本补充协议经双方盖章或签字确认后生效;3.本补充协议的任何修改或补充应经双方书面同意方可生效;4.如本补充协议与原合同存在冲突,以本补充协议的内容为准。
甲方(公司名称):_________________ 日期:_________________乙方(公司名称):_________________ 日期:_________________。
补充协议(适用于税率调整核减价款)一、背景和目的根据我国税法的相关规定,税务部门有权根据国家税务政策对税率进行调整。
此次补充协议的目的是为了合理应对税率调整对价款的影响,确保合同各方的合法权益。
二、协议内容1.本补充协议适用于合同中明确规定了税率的情况下。
合同双方同意,若税率发生调整,将根据调整后的税率,核减价款。
2.税率调整后,乙方应及时计算调整后的应纳税额,并将计算结果通知甲方。
甲方在5个工作日内确认通知内容。
3.甲方确认通知内容后的5个工作日内,双方应共同核算由税率调整导致的价款变化,并确定应进行的核减金额。
4.核减金额的支付方式由双方协商决定,可以选择一次性支付或分期支付。
5.如在核减金额的支付过程中,发生一方逾期支付或不履行支付义务的情况,对方有权要求支付违约金,并保留其他法律追究的权利。
6.本补充协议经双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
补充协议与原合同具有同等效力。
三、协议的生效和终止1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为税率调整生效起至合同终止之日。
2.若双方在协议有效期内需要终止合同,应提前15个工作日书面通知对方。
终止合同后,本补充协议自动终止。
3.在协议有效期内,双方如有其他重要事项需要变更或补充,应另行签订补充协议。
四、争议解决双方因本补充协议的履行发生争议的,应友好协商解决。
如协商不成,任何一方均有权向人民法院提起诉讼。
五、其他事项本补充协议其他未约定事项,双方可在签订协议过程中进行协商,并在补充协议中明确约定。
本补充协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(甲方签字栏)乙方:(乙方签字栏)日期:(签订日期)。
税率变更补充合同范本甲方(以下简称甲方):__________________
法定代表人:__________________
联系地址:__________________
联系方式:__________________
乙方(以下简称乙方):__________________
法定代表人:__________________
联系地址:__________________
联系方式:__________________
鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了[原合同名称](以下简称“原合同”),现因国家税率政策发生变更,双方经友好协商,就税率变更事宜达成如下补充协议:
一、自[税率变更生效日期]起,原合同中所涉及的相关税率由[原税率]变更为[新税率]。
二、双方确认,因税率变更导致的合同价款调整计算方式如下:[具体计算方式]。
三、甲方应按照调整后的税率向乙方开具发票或支付款项。
四、除本补充合同明确变更的条款外,原合同的其他条款仍然有效,双方应继续履行。
五、本补充合同与原合同具有同等法律效力,如有冲突,以本补充合同为准。
六、本补充合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(盖章)之日起生效。
甲方(盖章):__________________
法定代表人(签字):__________________
日期:__________________
乙方(盖章):__________________
法定代表人(签字):__________________
日期:__________________。
合同税率变更补充协议
甲方:某某公司
乙方:某某税务局
签订日期:2022年1月1日
协议背景:鉴于国家税收政策的调整和变化,为了保障双方的权益,甲方和乙方就税率变更事宜达成以下补充协议。
具体条款和条件:
1. 根据国家税收政策的调整,税率将从目前的15%调整为18%,自2022年1月1日起生效。
2. 双方应当按照新的税率及时进行税款的申报和缴纳,不得拖延或逃避税收义务。
3. 如因税率变更导致甲方应缴纳的税款增加,乙方应当及时提供相关税收优惠政策,减少甲方的税负。
4. 双方应当保持合作关系的稳定,共同遵守国家税收法律法规,不得违法逃税或进行偷漏税行为。
保密事项:双方在履行本协议过程中涉及的商业机密和个人隐私信息应当严格保密,不得向第三方披露。
不可抗力因素的处理:如因不可抗力因素导致协议无法履行,双方应当及时通知对方,并协商解决方案。
协议终止条件:本协议自2023年12月31日终止,双方如需继续合作需另行签订新的协议。
违约和争议解决方式:如一方违反本协议的约定,应当承担相应的法律责任;
如双方发生争议,应当协商解决,如协商不成,可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
其他附加条款:本协议未尽事宜,双方可另行协商补充协议。
税率变更补充协议1. 背景介绍本协议是由甲方(纳税人)和乙方(税务机关)共同制定的,针对税率变更而进行的补充协议。
税率变更是指国家税法对应税种的税率发生变化。
2. 协议目的本协议的目的是明确双方在税率变更后的权益和义务,保障双方的合法权益。
3. 变更内容根据税收法律法规的变更情况,双方同意内容的变更:3.1 税率变更情况根据最新修订的税收法律法规,税种的税率发生了变更:税种原税率新税率增值税16%13%个人所得税20%25%营业税5%3%3.2 税率变更生效日期本次税率变更的生效日期为[填写具体日期],税法变更后的新税率将会从该日期开始执行。
4. 协议执行4.1 纳税人的权益和义务4.1.1 纳税申报纳税人应遵守相关税收法律法规,按照新的税率进行申报和缴纳税款。
4.1.2 纳税调整纳税人需要对之前的纳税记录进行调整,以适应新的税率变更。
4.2 税务机关的权益和义务4.2.1 监督指导税务机关将根据新的税率变更,对纳税人进行税务政策的解读和指导。
4.2.2 稽查和核查税务机关有权对纳税人的申报情况进行稽查和核查,确保纳税人按照新的税率进行纳税申报。
4.3 法定补偿如果纳税人在税率变更前已申报并缴纳税款,而税率变更后应缴纳的税款金额低于实际缴纳的金额,则税务机关应当根据法定程序进行退税或免税。
5. 其他条款5.1 争议解决对于因本补充协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应协商解决。
若协商不成,可通过法律途径进行解决。
5.2 协议变更本协议经双方签字盖章后立即生效。
对协议的任何修改、补充或更改应通过书面形式并经双方签字,方可生效。
5.3 协议解除除非经双方协商一致,本协议不得单方面解除或终止。
6. 生效方式本补充协议一式两份,甲方和乙方各持一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(纳税人)签字:__________________乙方(税务机关)签字:__________________日期:__________________是针对税率变更的补充协议的主要内容,旨在明确双方在税率变更后的权益和义务。
税率调整补充协议1. 背景随着国家经济发展和财政战略调整,税收政策的调整是不可避免的。
为了保持税制的稳定性和合理性,税率调整成为一项重要的举措。
本补充协议旨在就税率调整方面的细节进行协商和补充,以确保各方的利益得到充分保障。
2. 协议内容2.1 税率调整方案依据国家税收政策调整,涉及的税率调整方案如下:增值税税率由X%调整为Y%个人所得税税率由A%调整为B%其他相关税种税率调整如下2.2 具体实施细则为了确保税率调整的顺利执行,细则需要遵守:1. 税务部门将根据新税率的发布时间,提前向纳税人发布公告,并说明纳税人需要采取的措施以配合税率调整;2. 纳税人需要根据公告要求,调整自身的税务申报和缴纳方式,确保按照新税率的要求进行操作;3. 纳税人如果存在过期未申报或缴款逾期的情况,应当按照旧税率进行补缴;4. 纳税人如有困难或疑问,可以向税务部门咨询并寻求帮助,确保遵守新税率规定。
2.3 影响分析与应对措施税率调整将对各方的税务负担产生一定的影响。
为了应对这些影响,措施将被采取:1. 国家将适时考虑对低收入群体给予一定的减免政策,以缓解税负压力;2. 各级税务部门将加强宣传和解释工作,提高纳税人对新税率调整的理解和接受度;3. 各级税务部门将加强税收管理力度,确保纳税人按照新税率进行申报和缴款;4. 相关部门将加大对税收违法行为的打击力度,维护税收秩序。
3. 附则3.1 生效与变更本补充协议自签署之日起生效,并在双方签字后生效。
对于后续可能需进行的税率调整,双方可以协商变更本协议。
3.2 争议解决对于因本协议引起的争议,双方将通过友好协商解决。
如无法达成一致意见,可提交至相关法律部门进行仲裁。
3.3 适用法律本补充协议适用现行的税收相关法律法规,以及其他相关法律法规。
本补充协议经双方确认无误后,双方代表在下方签字:甲方(税务部门):_______________________乙方(纳税人):_______________________。
补充协议(适用于税率调整核减价款)1. 背景本补充协议旨在解决由于税率调整导致合同中的价款需要进行核减的情况。
在税率调整后,为了确保双方权益平衡,特制定本补充协议。
2. 协议内容本补充协议适用于原合同中涉及到的税率调整后需要进行核减的价款。
为了确保双方的权益,条款将被添加到原合同中,并成为合同的有效补充。
2.1 税率调整核减价款计算方法根据税率调整的幅度,核减价款应按方法进行计算:•如果税率调整幅度小于等于5%,核减价款为原合同总价款的2%;•如果税率调整幅度大于5%且小于等于10%,核减价款为原合同总价款的5%;•如果税率调整幅度大于10%,核减价款为原合同总价款的10%。
2.2 信息和文件的提供为了执行本补充协议,合同双方应及时向对方提供信息和文件:1.税务部门出具的税率调整文件;2.原合同中涉及到的含税价款。
2.3 支付方式核减价款将按照方式支付:1.对于核减价款在10万元的,一次性支付;2.对于核减价款在10万元的,分期支付,具体支付方式由双方协商确定。
2.4 合同履行附加条款补充协议生效后,除核减价款外,原合同中其他条款均继续有效。
3. 协议生效与终止3.1 生效条件本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
3.2 终止条件本补充协议在情况下终止:1.核减价款全部支付完毕后;2.双方一致同意解除补充协议;3.其他另行约定的终止条件。
4. 争议解决在履行本补充协议过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。
若协商不成,应提交仲裁委员会仲裁。
5. 其他本补充协议内容以中文为正文,并在双方签字盖章后生效。
本补充协议一式两份,双方各执一份并具有同等法律效力。
本补充协议经各方及相关单位充分讨论并达成一致意见后签署,作为原合同的补充部分,具有同等法律效力。
合同甲方(盖章):___________________签字:___________________ 日期:___________________合同乙方(盖章):___________________签字:___________________ 日期:___________________补充协议签署地:___________________日期:___________________。
税率调整补充协议税率调整补充协议一、协议背景鉴于原协议中的税率部份需要调整以适应新的法律法规,本补充协议旨在对税率进行调整并明确双方的权利义务。
二、税率调整根据最新的税法法规变化,特约方经双方商议一致,决定对原协议中的税率进行调整。
具体税率调整如下:1. 增值税率调整:将增值税率从X%调整为Y%。
增值税率的调整将自协议生效之日起生效并适合于协议签订之日起的所有业务往来。
2. 所得税率调整:将所得税率从A%调整为B%。
所得税率的调整将自协议生效之日起生效并适合于协议签订之日起的所有收入。
3. 其他税率调整(如营业税、消费税等):根据相关法规的变化,双方将根据实际情况商议确定调整方案,并在协议生效后及时执行。
三、税率调整方案针对税率调整,特约方制定以下方案来确保顺利执行:1. 通知与沟通:特约方将在税率调整生效前及时通知合约方,并与其进行详细沟通,确保双方对调整方案的理解一致。
2. 系统更新与调整:特约方将在税率调整生效后对内部系统进行相应更新与调整,以确保新税率的准确执行。
3. 合规审计与报告:特约方将委托专业的税务顾问对税率调整后的业务进行合规审计,并提供相应的报告给合约方作为合作依据。
四、生效与执行本补充协议自双方正式签署之日起生效,并自签署之日起的所有业务往来均适合本协议的税率调整。
五、附则1. 本补充协议是对原协议的补充,具有同等效力。
对于原协议未修改的部份,仍然有效。
2. 双方允许保持原协议中的其他条款不变,除非本补充协议明确修改。
六、附件本所涉及附件如下:1. 原协议正本及副本2. 税务相关法规和税率调整通知文书七、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下:1. 增值税:一种按商品增值额和劳务报酬额征收的税,属于间接税的一种。
2. 所得税:按照个人或者企业所得收取的税。
补充协议(适用于税率调整核减价款)附件1:项目”合同补充协议本协议签订于年月日本,由以下两方在共同签署:甲方:乙方:根据国家税务总局2018年4月4日发布的《国家财政部关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号),甲乙双方经友好协商,同意年月(填写项目地址)项目”合同(合同号。
用户:,以下简称“原合同”)达成如下补充协议(本补充协议和原合同统称为“合同”):1.原合同暂定总价(含税):人民币(小写)袁,(用词):郑源;其中:本合同无税金额为:人民币(小写)袁,(用词):人民币元整,增值税金额为(税率%):人民币(小写)袁,(用词):仅人民币。
甲方已经以人民币(小写)向乙方支付了合同金额(含税)袁,(用词):人民币元整(税率为乙方向甲方开具的税率为%增值税专用发票/普通发票),除已付金额外,其余合同价格金额中的无税金额为人民币(小写)袁,(用词):人民币元整,现行增值税税率调整为调整后,甲方剩余未付合同价格(含税)调整为人民币(小写)袁,(用词):人民币元整,即合同价格减少人民币元(小写)袁,(用词):本补充协议价格为人民币(小写)袁,(用词):这里只填了元,是根据实际扣除的税额填写的。
例如:如果要从税收中扣除100元,请填写以下内容:“人民币”-100元,(大写):减一百元整。
备注:合同价格=原合同价格+补充协议价格。
2.增值税税率调整后的定价合同清单见附表(如有)。
3.本补充协议的内容如与原合同不一致,以本补充协议的规定为准,本补充协议未规定的内容按原合同执行。
4:本协议经双方公章及法定代表人或委托代理人签字后生效。
甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表人或委托代理人(签字):法定代表人或委托代理人(签字):签字日期:年月天。
【文档标题】调整合同增值税税率的补充协议模板【文档正文】甲方(征税机关):_____________地址:____________________联系人:______________电话:____________________传真:____________________乙方(纳税人):_____________地址:____________________联系人:______________电话:____________________传真:____________________鉴于国家最新税收政策规定,增值税税率自2023年7月1日起从16%调整为17%。
为了确保合同的法律效力和双方的权益,经甲、乙双方协商一致,特制定本补充协议,具体内容如下:一、调整原因1.1 国家最新税收政策规定,增值税税率自2023年7月1日起从16%调整为17%。
为了响应国家税收政策,甲方决定对涉税条款进行调整。
1.2 根据国家最新税收政策,合同中的涉税条款应当按照最新的税收法律法规进行调整,以与最新的税收法律法规保持一致。
二、税率调整2.1 涉税条款调整:即从2023年7月1日起,合同中的增值税税率由16%调整至17%,具体调整方案如下:(1) 甲方将按照最新的税收法律法规计算应纳税款,并以此为基础制定新的纳税计划。
(2) 乙方应按照新的纳税计划及时缴纳相应的税款,如有变化,应及时与甲方协商并得到甲方的书面确认。
2.2 如果因税率调整导致合同金额发生变化,双方应协商确定相应的调整方案。
三、其他条款3.1 本补充协议的效力与原合同的效力相互独立,除本补充协议规定外,原合同不受影响。
3.2 双方应根据最新的税收法律法规开展相关纳税活动,并遵守税收法律法规的要求。
四、生效条件4.1 若合同中涉税条款并未约定相关调整,则本补充协议不产生效力。
4.2 本补充协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
五、违约责任5.1 如一方未履行或未完全履行合同义务,导致对方受到损失,则应承担相应违约责任,并赔偿因此给对方造成的全部损失。
调整合同增值税税率的补充协议作者:智能日期:2022年6月1日引言本补充协议旨在调整原有合同中的增值税税率条款,确保合同双方在法律允许范围内的权益得到保障。
本协议由甲方(纳税人)和乙方(购买方)签订,根据税法的相关规定以及双方当事人的协商一致原则,就增值税税率调整进行具体规定。
一、背景根据国家税务部门最新颁布的法规,增值税税率发生了调整,为了遵守法律规定,甲乙双方需要对合同中相关条款予以调整和修改。
二、税率调整条款1.原合同中的增值税税率为X%,自2022年6月1日起调整为Y%。
2.根据税法规定,本次税率调整将产生的增值税差额由甲方承担。
3.甲方承诺在合同履行期内,按照调整后的税率及时申报、缴纳税款。
三、履行方式及时间1.甲方应当在本协议生效之日起七个工作日内,按照调整后的税率重新计算和开具发票。
2.乙方应在收到调整后的发票后七个工作日内,按照新的税率支付相应的款项给甲方。
四、税务风险1.由于增值税税率的调整可能涉及到税收政策的变化,甲乙双方在签订本协议前应对风险做出充分评估。
2.若税收政策调整导致本协议无法继续履行,甲乙双方应依法协商解决,并按照解决方案进行调整或解除合同。
五、违约责任1.若甲方未按照调整后的税率及时开具发票,应承担相应的违约责任。
2.若乙方未按照调整后的税率及时支付款项给甲方,应承担相应的违约责任。
六、争议解决甲乙双方在履行过程中发生的争议应首先通过友好协商解决,若协商不成,应提交所在地法院进行仲裁。
结论根据最新的税法规定,本补充协议对于调整合同中的增值税税率进行具体规定。
甲乙双方应共同遵守并履行协议内容,以维护双方的合法权益。
若税收政策发生变化,双方应及时协商解决,确保合同的顺利履行。
是关于调整合同增值税税率的补充协议的文档,请仔细阅读并确认。
如有疑问,请随时与本人联系。
税率调整的补充协议docx
日期: [填写日期]
协议编号: [填写协议编号]
甲方: [填写甲方名称]
乙方: [填写乙方名称]
为了进一步明确双方在税率调整方面的责任和义务,甲方与乙方达成协议,作为《税率调整协议》的补充:
1. 背景
甲乙双方已经签署了《税率调整协议》(简称“原协议”),旨在调整在原协议中规定的相关款项。
根据最新的税法法规变动,在原协议中的税率调整需要进一步补充协议。
2. 税率调整
2.1 调整范围
根据最新的税法法规变动,双方同意对原协议中涉及的税率进行如下调整:
[填写具体涉及的税率调整范围]
2.2 调整方式
根据税法法规变动,涉及的税率调整将按照方式进行:
[填写具体的调整方式,可以包括具体的公式、规则等]
2.3 生效日期
本补充协议中的税率调整自[填写生效日期]起生效。
3. 其他条款
3.1 原协议条款继续有效
除非在本补充协议中有明确规定,原协议中的其他条款仍然有效,并且适用于本补充协议。
3.2 争议解决
双方如果因履行本补充协议发生争议,应通过友好协商解决。
如果不能解决争议,应提交至有管辖权的法院裁决。
4. 生效与补充
本补充协议自双方签字盖章之日起生效,并作为原协议的补充,具有同等法律效力。
本补充协议的效力优先于原协议。
甲方(签字):_____________________
乙方(签字):_____________________
日期:_____________________
内容经双方确认无误后,签字生效。
附件1:
项目《合同》补充协议
本协议于年月日,由如下双方在共同签订:
甲方:
乙方:
根据国家财政部、税务总局2018年4月4日发布的《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)的相关政策,甲乙双方经友好协商,就双方于年月日签订的关于(填写项目地址)•项目《合同》(合同编号:,下称“原合同”)内容的变更达成如下补充协议(本补充协议与原合同合称为“本合同”):
1、原合同暂定总价款金额(含税):人民币(小写)¥元,(大写):
元整;其中:合同不含税金额为:人民币(小写)¥元,(大写):元整,增值税税额为(税率 %):人民币(小写)¥元,(大写):元整。
甲方已向乙方支付合同款项金额(含税)为人民币(小写)¥元,(大写):元整(税率为 %,乙方向甲方开具税率为 %的增值税专用/普通发票),除已付款外的剩余合同价款金额中的不含税金额为人民币(小写)¥元,(大写):元整,现增值税税率调整为 %,调整后剩余甲方未支付合同价款(含税)调整为人民币(小写)¥元,(大写):元整,即本合同价款核减人民币(小写)¥元,(大写):元整,本补充协议价款为人民币(小写)¥元,(大写):元整。
备注:本合同价款=原合同价款+本补充协议价款。
2、增值税税率调整后的已标价合同清单详见附表(如有)。
3、本补充协议内容与原合同约定不一致的,以本补充协议约定为准执行,本补充协议没有约定的内容依照原合同执行。
4、本协议甲乙双方盖公章及法定代表人或委托代理人签字后即生效。
甲方(盖章)乙方(盖章)
法定代表人或委托代理人(签字):法定代表人或委托代理人(签字):签署日期:年月日。
税率更改的补充协议怎么写税率更改的补充协议本是一份税率更改的补充协议的范本,用于指导在税率调整的情况下如何撰写协议文件。
本详细阐述了每个章节的内容,旨在提供极致详细的指南。
一、协议背景在税率调整之下,需要制定补充协议以修改原有协议中的相关条款和条件。
本章节详细介绍了协议变更的背景原因、调整后的税率以及调整生效的时间等内容。
二、协议目的本章节明确了补充协议的目的和目标,即明确原有协议中需要调整的具体条款和条件,以及调整后的内容和要求。
三、协议条款变更在本章节中,将逐条列出原有协议中需要调整的条款,并在其后列出调整后的具体内容。
每个条款的修改都要进行详细的说明和解释,并确保条款的一致性和准确性。
四、协议生效日期本章节明确约定协议的生效日期,即调整后的税率从何时开始生效,并对相关应对措施进行说明和规定。
五、协议期限和终止在本章节中,将描述补充协议的期限和终止条件,包括协议的有效期限、续签和终止等相关内容。
六、协议的履行和违约责任本章节详细阐述协议的履行和违约责任。
包括协议各方需履行的义务和责任,以及违约责任的约定和赔偿等相关内容。
七、保密条款在本章节中,明确约定协议涉及的保密事项、保密期限以及双方的保密责任和义务。
八、争议解决本章节规定协议争议解决方式,包括协商、调解和仲裁等方式,并详细描述各种争议解决方式的具体程序和要求。
九、附件1. 本所涉及的附件如下:- 附件1:原有协议副本- 附件2:相关法规文件- 附件3:税率调整通知函2. 本所涉及的法律名词及注释:- 法律名词1:注释- 法律名词2:注释通过以上补充协议范本,您可以根据实际情况进行修改和调整,以适应具体的税率更改情况。
请注意,本仅作为参考信息,具体协议内容还需根据实际情况进行个性化的修改和调整。
补充协议适用于税率调整
核减价款
Jenny was compiled in January 2021
附件1:
项目《合同》补充协议
本协议于年月日,由如下双方在共同签订:
甲方:
乙方:
根据国家财政部、税务总局2018年4月4日发布的《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)的相关政策,甲乙双方经友好协商,就双方于年月日签订的关于(填写项目地址)项目《合同》(合同编号:,下称“原合同”)内容的变更达成如下补充协议(本补充协议与原合同合称为“本合同”):
1、原合同暂定总价款金额(含税):人民币(小写)
¥元,(大写):
元整;其中:合同不含税金额为:人民币(小写)
¥元,(大写):元整,增值税税额为(税
率 %):人民币(小写)¥元,(大写):元整。
甲方已向乙方支付合同款项金额(含税)为人民币(小写)¥元,(大写):元整(税率为 %,乙方向甲方开具税率为 %的增值税专用/普通发票),除已付款外的剩余合同价款金额中的不含税金额为人民币(小写)¥元,(大写):
元整,现增值税税率调整为 %,调整后剩余甲方未支付合同价款(含
税)调整为人民币(小写)¥元,(大写):元整,即本合同价款核减人民币(小写)¥元,(大写):元整,本补充协议价款为人民币(小写)¥元,(大写):
元整。
备注:本合同价款=原合同价款+本补充协议价款。
2、增值税税率调整后的已标价合同清单详见附表(如有)。
3、本补充协议内容与原合同约定不一致的,以本补充协议约定为准执行,本补充协议没有约定的内容依照原合同执行。
4、本协议甲乙双方盖公章及法定代表人或委托代理人签字后即生效。
甲方(盖章)乙方(盖章)
法定代表人或委托代理人(签字):法定代表人或委托代理人(签字):
签署日期:年月日。