进厂物料检验每日记录表(doc 1页)
- 格式:doc
- 大小:56.00 KB
- 文档页数:3
来料检验记录表册(个人模板)一、检验信息
二、检验结果分析
1. 合格数与不合格数对比
本批来料中,共有3批次合格,2批次不合格。
2. 合格率
本次来料的合格率为60%,不合格率为40%。
3. 不合格原因
- RB1236: 外观有破损
- RB1238: 重量超标
三、改进建议
对于外观有破损的来料,建议与供应商沟通,要求更加严格的包装及运输方式。
对于重量超标的来料,建议与供应商协商解决方法,确保来料符合要求。
四、总结
本次来料检验结果显示,虽然有一部分来料不合格,但合格率仍较高。
通过对不合格原因的分析和改进建议的提出,希望能够进一步提高来料的质量和合格率,确保生产过程的顺利进行。
来料检验记录表
文件编号:版本:
供应商:定单编号:规格型号:
物料名称:物料代码:进料日期:
进料数量:抽样数量:检验日期:
抽样依据: GB/T 2828.1-2012
检验依据:
序号检查项目标准值实测值不良数判定样品1样品2样品3样品4样品5
一、外观检查
二、尺寸检查尺寸区域尺寸值样品1样品2样品3样品4样品5
三、其它检查
四、包装检查
对于公司不具备检验能力的要求厂家提供质量保证书。
备注:
检验结果:□合格□不合格
最终处理方案:
□退货□让步接收
□挑选使用挑选结果:合格:不合格:退回数量:
IQC 检验员日期
QC主管日期
若判定不合格,按不合格品控制流程处理处理单号 :
1 / 1。
车间来料检查记录表供应商:定单编号:规格型号:物料名称:物料代码:进料日期;
进料数量:抽样数量:检验日期:抽样依据:GB/T321333.1-2020检验依据:
序号检查项目标准值
实测值
不良数判定样品1样品2样品3样品4样品5
1外观检査
2尺寸检査
尺寸值尺寸区域样品1样品2样品3样品4样品5
3其它检查
4包装检查
对于公司不具备检验能力的要求厂家提供质量保证书。
备注:
检验结果:□合格□不合格
最终处理方案:□退货□让步接收
□挑选使用挑选结果:合格:______不合格:____________退回数量:___________ IQC检验员日期
QC主管日期
若判定不合格,按不合格品控制流程处理处理単号:。