部门内部管理工作总结ppt格式
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部门内部管理工作总结:20XX年所院内部审计在党委、纪委的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,认真学习、贯彻落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《卫生系统内部审计工作规定》及《中国医学科学院内部审计工作规定》和国家相关法律法规。
紧紧围绕所院核心任务,充分发挥审计监督和服务职能,为所院领导决策提供依据。
通过开展审计工作,为所院节约了大量资金,促进了党风廉政建设。
现将一年来的工作情况总结如下:一、内部审计体系建设20XX年所院努力健全内部审计机构,新增专业审计人员1名,加强了审计队伍建设。
内部审计部门制定了《基础所内部审计工作规定》,明确了内部审计工作人员的职责和权限,使审计的内部监督职能进一步得到体现。
内部审计部门结合目前审计参与监督的工作,逐步健全完善各项监督工作程序及实施办法,使审计工作进一步制度化、程序化和合规化。
二、审计工作开展情况按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则,稳步推进内部审计工作深入的开展。
(一) 基建修缮工程审计随着所院基建修缮工程项目资金的投入增加,内部审计部门以所院利益为出发点,紧抓工程项目审计。
20XX年共送审基建修缮工程项目9项,送审金额约752.55万元,其中6项工程已审计完毕,审减金额12.96万元,另3项工程正在审计中。
在审计过程中,内部审计部门克服了人员少,任务重,审计事项难度大等困难,确保审计工作顺利完成。
(二) 工程造价审核中介机构的招标工作按照所院党政联席会议精神,为加强基建修缮工程审计,内部审计部门组织了基建修缮工程审计社会中介机构选聘的招标工作。
包括制定招标文件、发送投标邀请书、聘请院内外审计专家组成评标委员会,共同评标,最终依据评标结果确定3名中标候选人,为所院工程审计提供良好的服务。
部门工作总结ppt部门工作总结ppt部门年终总结范文一、加强基础管理,创造良好工作环境为领导和员工创造一个良好的工作环境是行政部重要工作内容之一。
一年来,行政部结合工作实际,认真履行工作职责,加强与其他部门的协调与沟通,使行政部基础管理工作基本实现了规范化,相关工作达到了优质、高效,为公司各项工作的开展创造了良好条件。
如:做到了员工人事档案、培训档案、合同档案、公章管理等工作的清晰明确,严格规范;做到了收、发文件的准确及时,并对领导批示的公文做到了及时处理,从不拖拉;做到了办公耗材管控及办公设备维护、保养、日常行政业务结算和报销等工作的正常有序。
成功组织了室外文化拓展、羽毛球比赛、读书征文、管理学、市场营销学培训课、员工健康体检等活动,做到了活动之前有准备,活动过程有指导,活动之后有成果,受到一致好评;行政部在接人待物、人事管理、优化办公环境、保证办公秩序等方面做到了尽职尽责,为公司树立了良好形象,起到了窗口作用。
二、加强服务,树立良好风气行政部工作的核心就是搞好“三个服务”,即为领导服务、为员工服务、为广场商户服务。
一年来,我们围绕中心工作,在服务工作方面做到了以下三点: 1、变被动为主动。
对公司工作的重点、难点和热点问题,力求考虑在前、服务在前。
特别是行政部分管的食堂、仓库、采购、车辆、办公耗材管控及办公设备维护、保养等日常工作,工作有计划,落实有措施,完成有记录,做到了积极主动。
日常工作及领导交办的临时性事物基本做到了及时处理及时反馈,当日事当日清。
在协助配合其他部门工作上也坚持做到了积极热情不越位。
2、在工作计划中,每月都突出1-2个“重点”工作。
做到工作有重点有创新,改变行政部工作等待领导来安排的习惯。
3、在创新与工作作风上有所突破。
在工作思路、工作方法等方面不断改进和创新,适应公司发展的需要,做到工作有新举措,推动行政部工作不断上水平、上台阶。
切实转变行政部服务作风,提高办事效率,增强服务意识和奉献精神。
部门内部管理工作总结ppt格式
部门内部管理工作总结:2020年所院内部审计在党委、纪委的领
导下,在上级主管部门的指导协助下,认真学习、贯彻落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《卫生系统内部审计工
作规定》及《中国医学科学院内部审计工作规定》和国家相关法律法规。
紧紧围绕所院核心任务,充分发挥审计监督和服务职能,为所院领
导决策提供依据。
通过展开审计工作,为所院节约了大量资金,促动
了党风廉政建设。
现将一年来的工作情况总结如下:
一、内部审计体系建设
2020年所院努力健全内部审计机构,新增专业审计人员1名,增
强了审计队伍建设。
内部审计部门制定了《基础所内部审计工作规定》,明确了内部审计工作人员的职责和权限,使审计的内部监督职
能进一步得到体现。
内部审计部门结合当前审计参与监督的工作,逐
步健全完善各项监督工作程序及实施办法,使审计工作进一步制度化、程序化和合规化。
二、审计工作展开情况
按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提升质量、防范风险”的原则,稳步推动内部审计工作深入的展开。
(一) 基建修缮工程审计
随着所院基建修缮工程项目资金的投入增加,内部审计部门以所
院利益为出发点,紧抓工程项目审计。
2020年共送审基建修缮工程项
目9项,送审金额约752.55万元,其中6项工程已审计完毕,审减金
额12.96万元,另3项工程正在审计中。
在审计过程中,内部审计部
门克服了人员少,任务重,审计事项难度大等困难,确保审计工作顺
利完成。
(二) 工程造价审核中介机构的招标工作
按照所院党政联席会议精神,为增强基建修缮工程审计,内部审
计部门组织了基建修缮工程审计社会中介机构选聘的招标工作。
包括
制定招标文件、发送投标邀请书、聘请院内外审计专家组成评标委员会,共同评标,最终依据评标结果确定3名中标候选人,为所院工程
审计提供良好的服务。
(三) 展开决算审计。
通过对财务决算情况实行审计,进一步规范
了财务决算的编制和管理工作。
(四) 展开预算执行情况自查。
通过对财务预算执行情况自查,进
一步制定和完善相关管理办法,努力提升财务管理水平。
(五) 展开“小金库”专项治理和财务检查工作。
通过展开财务检
查深刻理解到:该项工作是整顿经济秩序、严肃财经纪律、深入学习
实践科学发展观的迫切需要,是完善内部监督约束机制、预防腐败的
有力措施。
(六) 科研工作是所院发展至关重要的工作,为增强对科研专项资
金的管理,2020年展开科研经费审签11项,展开科研专项资金审计
13项,送审金额约3024万元,促动了科研工作的发展。
(七) 所院党政联席会议决定对院校《关于基础医学研究所所长沈
岩同志任期经济责任的审计报告》提出问题和涉及人员实行全面、深
入的调查核实,并修订完善相关制度。
纪检监察审计办公室依据国家
相关法律法规及财政部、卫生部、院校和所院的相关规定,本着事实
清楚、证据确凿、客观公正、实事求是的原则,对审计报告中涉及的
问题实行了核查。
具体包括:1.查阅了2003至2008年基建修缮工程
相关档案材料共17类。
2.与相关人员13人实行了近50余人次的谈话,以了解核实情况。
部分资料到相关的学系、课题组实行了拍照取证。
3.核查取证结束后与当事人谈话,进一步听取意见。
核查期间先后组织
了当事人与院校审计、中介审计公司对不同意见的沟通会两次;与院校
审计和中介审计人员实行材料传递沟通4次,电话沟通无数次。
4.为
规范核查报告,从法律角度听取律师意见建议2次。
最后以核查中的
事实依据为基础形成核查报告后上报党委,同时建立了留档备查的档案4册。
三、参与各项监督工作
为强化内部监督,一年来内部审计部门组织召开基建修缮工程审计沟通会议、组织补充审计所需资料、参与监督基建修缮工程和仪器设备招投标及选评标专家、验收、竞争性谈判工作200余次,充分发挥了审计监督与服务职能,维护了所院的经济利益。
四、学习及培训
为进一步提升审计人员的业务素质和政治素质,积极参加内审协会、卫生部、医科院组织的内部审计学习,与参会单位相互交流,共同探讨审计工作新思路,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
使所院内审人员都真正成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作能手。
为了所院基建修缮工程专项治理工作顺利展开,内部审计部门邀请为所院提供工程造价审核服务的中介审计机构,结合所院工程审计实际情况,从科学化、制度化、规范化的角度,做了一个“工程审计专题报告”。
另外,配合财务处组织召开国有资产管理及财务知识讲座。
有力的宣传了财经纪律及审计法规,提升广大职工对审计工作的理解。
五、 2020年工作计划
(一) 通过不同渠道、不同方式继续展开审计工作的宣传,逐步提升广大职工对审计工作的理解。
(二) 大力宣传《审计法》。
《审计法》是审计人员有效展开审计工作的法律武器,所以,宣传好、学习好、贯彻好《审计法》是审计工作的“必修课”。
(三) 增强审计内部控制制度建设,促动依法审计,防范审计风险,做到切实维护审计工作的严肃性。
(四) 增强对审计业务人员的培训力度,持续提升政治、业务素质
和行政执法水平。
(五) 按照“积极探索、提升,稳妥推动,逐步规范”的原则,有
计划、有步骤地逐步推行审计结果公告制度,增加审计工作的透明度,扩大审计监督的影响力。
(六) 独立、客观、公正是审计工作的灵魂。
内审工作的性质决定
了必须坚持监督与服务并重,寓监督于服务之中。
内部审计在履行监
督与服务职能时,应时刻保持独立、客观、公正的原则,才能确保审
计意见的公允性。
(七) 审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工
作难度大的工作。
健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做
好审计工作的基础条件,为所院审计事业的长远发展奠定坚实基础。