某公司审计报告回复
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审计回复意见书尊敬的客户:感谢贵公司对我们审计工作的信任,并向我们提供了审计对象的相关资料。
根据贵公司的委托,我们已经完成了对贵公司的财务报表进行审计,并将结果整理成审计报告。
在这份审计报告的基础上,我们将回复贵公司的意见和建议,以便贵公司更好地了解审计结果,并作出相应的改进和调整。
首先,我们对贵公司的财务报表的审计结果进行了总结。
经我们审计,贵公司的财务报表体现了真实、准确的财务状况和经营成果。
我们基于合适的审计程序和方法,对贵公司的核算方法、会计估计和财务报表披露进行了全面的审计,认为贵公司的财务报表达到了国际财务报告准则的要求。
其次,我们注意到贵公司在财务报表披露方面存在以下问题:首先,贵公司的披露事项没有详细说明财务报表中的各项重要会计估计和假设,这使得贵公司的财务报表缺乏透明度。
其次,贵公司在关联交易披露方面不够充分和准确,这可能导致财务报表读者对贵公司的经营状况和财务状况的判断产生偏差。
最后,贵公司财务报表中的净现金流量未详细说明情况,这也会给财务报表用户带来理解困难。
鉴于上述问题,我们建议贵公司采取以下措施进行改进:首先,贵公司应该完善披露事项,详细说明财务报表中的各项重要会计估计和假设,以提高财务报表的透明度。
其次,贵公司应该加强关联交易的披露,确保披露内容充分准确,避免对财务报表的理解产生误导。
最后,贵公司应详细说明财务报表中的净现金流量情况,以方便财务报表读者对贵公司的经营活动进行正确的分析和判断。
另外,我们也发现贵公司在内部控制方面存在一些问题。
特别是贵公司的财务报表编制过程中,存在人员责任与审批流程不够明确,会计档案保存不规范等问题。
这些问题可能会影响贵公司财务报表的准确性和可靠性。
因此,我们建议贵公司建立完善的内部控制制度,明确相关人员的职责和审批流程,并加强对会计档案的管理和保存。
最后,我们希望贵公司能够重视我们的意见和建议,并认真改进相关问题。
我们愿意与贵公司保持密切合作,共同推动贵公司的财务管理和内部控制水平提升,以实现贵公司的长期稳定发展。
篇一:审计报告回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单图片已关闭显示,点此查看附同样规格的纸张填写。
篇二:关于审计报告征求意见书的复函关于审计报告征求意见书的复函县审计局:你局于2014年3月20日至2014年8月11日对我单位2013年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于2014年8月12日收悉。
我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。
在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。
反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。
经党组研究,同意你局对我单位2013年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。
阜南县总工会2014年8月12日篇三:内部审计报告范文关于供应部2009年度采购与付款情况的审计报告总经理:根据2010年度审计计划和审计委员会安排,自2010年4月15日至2010年5月10日,我们审计组对供应部2009年度采购与付款情况进行了审计。
审计过程中得到了被审计部门的积极支持和配合,工作进展顺利。
审计工作已经结束,现将审计情况报告如下:一、基本情况为了加强对公司物资采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,公司根据《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规,结合公司的实际情况,制定了《采购与付款内部控制制度》。
物资采购流程分两大类,一类是生产物料采购,一类是五金物料采购。
生产物料的采购,每月11日前生产部根据营销中心销售预算情况编制需料计划,供应部在5个工作日内根据需料计划经过询价后编制订货计划,报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同;而五金物料的采购,则由使用部门自行填写申购单,仓库核实库存量及采购量后,由供应部询价,报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同,某些零散的五金备件直接采购。
在允许的情况下采用不少于3家以上供应商以资质及询价筛选的方式,在合格供方中比价择优采购,而货比3家的先后依据是:质量、送货时间(是否符合我司生产需求)、付款方式、价格。
审计报告回复范文对审计报告(征求意见稿)的意见回复单图片已关闭显示,点此查看附同样规格的纸张填写。
关于审计报告征求意见书的复函县审计局:你局于XX年3月20日至XX年8月11日对我单位XX 年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于XX年8月12日收悉。
我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。
在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。
反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。
经党组研究,同意你局对我单位XX年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。
阜南县总工会XX年8月12日关于供应部XX年度采购与付款情况的审计报告总经理:根据XX年度审计计划和审计委员会安排,自XX年4月15日至XX年5月10日,我们审计组对供应部XX年度采购与付款情况进行了审计。
审计过程中得到了被审计部门的积极支持和配合,工作进展顺利。
审计工作已经结束,现将审计情况报告如下:一、基本情况为了加强对公司物资采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,公司根据《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规,结合公司的实际情况,制定了《采购与付款内部控制制度》。
物资采购流程分两大类,一类是生产物料采购,一类是五金物料采购。
生产物料的采购,每月11日前生产部根据营销中心销售预算情况编制需料计划,供应部在5个工作日内根据需料计划经过询价后编制订货计划,报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同;而五金物料的采购,则由使用部门自行填写申购单,仓库核实库存量及采购量后,由供应部询价,报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同,某些零散的五金备件直接采购。
在允许的情况下采用不少于3家以上供应商以资质及询价筛选的方式,在合格供方中比价择优采购,而货比3家的先后依据是:质量、送货时间、付款方式、价格。
对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字.对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位.现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实.二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
对审计报告的回复篇一:对审讣报告(征求意见稿)的意见回复单对审计报告,征求意见稿,的意见回复单说明:1、本单随《审计报告,征求意见稿,》附发,2、征询意见栏不够时〜可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔〜字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函,例文,对XX市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年X月X日至X月X日对我单位XXXX年至XXXX年财务收支情况进行了就地审计〜并于XXXX年X月X日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的〜审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查〜《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值〜乂指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题〜所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的儿点要求和意见。
我公司XXXX年X月由省政府以X府函[199X]XXX号文批准成立〜政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金〜促进XX省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资XX省的业务〜以及国家计委对XX省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金〜通过儿年来的努力〜公司已具有X XX X万元注册资产〜XXX X年创税利总额X X X万元〜上缴所得税X X X万元〜上缴流转税X X万元。
U前公司正投资XXX院建设xx省农业高新技术推广大楼〜项U建成后对促进x x 省农业产业化发展有着深远的影响。
除此之外〜公司积极参与配合省计委及有关部门多争取国家投资X X省的项目X XX多个〜资金X X多亿元〜其中农、林、牧、渔、乡镇企业等资金XX亿元〜以工代赈资金X亿元〜飞来峡水利枢纽工程X X亿元。
根据公司的实际情况及《审讣报告》提出的存在问题和处理意见〜部分申述我们的要求和意见〜希望审计组能够采纳。
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计意见的回复篇一:审计报告回复对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==会计审计报告回复意见怎么写篇一:审计报告回复范文对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
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对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
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3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
对审计报告的意见回复
尊敬的审计师先生/女士,我代表公司就您提供的审计报告回复
如下:
首先,感谢您和您的团队进行了本公司的审计工作。
我们认为您的审计报告准确反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。
我们认可您所提出的财务报表陈述的合理性,以及您对本公司内部控制的评估。
我们非常感谢您在审计过程中提出的宝贵意见和建议,这将有助于我们更好地改进和完善公司的财务管理和内部控制体系。
其次,我们已经采取了措施来解决您在审计中提出的问题和建议。
我们将加强对公司内部控制的监督和管理,加强财务报表的准确性和透明度。
我们也将采取措施来加强公司的风险管理,确保公司的可持续发展。
最后,我们再次感谢您和您的团队在审计工作中的辛勤付出和专业精神。
我们期待着您在未来的工作中的继续支持和合作。
如果您还有任何问题或建议,请随时与我们联系。
谢谢!
此致
敬礼!
- 1 -。
某公司审计报告回复
XXXX公司审计报告回复
集团财务部:
集团公司对我们审计情况出具的相关报告,我们全体在职人员已认真的阅读并学习了。
对集团公司审计时发现的问题以及提出的管理建议,我们全体在职人员已有了深刻的认识并做出了如下针对性的具体实施方案:
1.关于坐支:在今后的工作中,项目收费员
将严格执行集团制定的财务管理制度及审
批流程,采取收支两条线的形式,当日流入
于当日上交财务,支付业主各项押金在项目
备用金中支出,当日或次日根据项目备用金
使用情况,凭相应单椐到财务部补齐备用
金,并接受财务部按集团备用金管理制度的
管理。
2.关于成本费用支出:按集团制定的财务管
理制度,对超预算超标准的各项支出按最新
审批流程报各层级领导审批,财务部将见到
相关层级领导签字后给予支付。
3.关于资产管理:今后关于资产的入、转、损都将按集团制定的管理办法,责成相关责
任人办理签批手续,财务部将在手续齐全时办理相关帐务处理。
4.关于票据的管理:财务部将根据公司及项目的实际情况,按集团制定的管理制度建立、建全各类票据管理台帐及盘存管理。
5.关于会计凭证及其他档案的管理:财务部将按照国家相关政策法规及集团制定的帐务处理办法和档案管理规定,做好会计凭证的处理,保证原始凭证跟凭证内容相符,对于无法取得发票的支出做好相应的说明文件的签批及备档工作。
认真做好财务资料档案的保管工作。
6.关于财务软件的使用:对于财务软件的使用,一人一密,严格执行权限管理。
保证工作的正常运行,及财务资料的保全、保密工作。
7.关于会计交接工作:前期公司存在会计更换涉繁,出现交接工作不清的情况,今后财务部将在上级领导的监督下做好此交接工作,保证会计交接清单的完整性准确性,并做好备档工作。
8.关于各项财务制度的学习:今后财务部人
员定期或不定期对集团下发制度进行学习,保证集团制定的惯彻执行,特别是对新进员
工的岗位培训工作的实施。
以上工作我们会在今后的工作中将通过财务、品质及行政等部门协作一致,严格执行集团公司制定的各项管理制度及规定,以保证落到实处。
最后,感谢集团公司对我们工作上的支持与帮助。
XXXXXX有限公司
2006年1月18日。