2018年管理评审报告
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2018年度管理评审报告
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2018年度管理评审报告
编写人:批准人:日期:年月日。
文件编号:XXXX -XX--2018 管理评审报告2018年批准:机构负责人受控状态:编制:质量负责人发放编号:日期:xxxx年xx月xx日总页数:29xxxx公司目录管理评审计划管理评审报告上次管理评审结果跟踪最高管理者:201 年月日内外部因素的变化最高管理者:201 年月日客户反馈分析质量负责人:201 年月日质量目标的完成情况最高管理者:201 年月日政策和程序的适用性报告最高管理者:201 年月日质量负责人:201 年月日技术负责人:201 年月日质量监督员工作报告一、监督报告为了加强对检测人员及其检测过程的监督,使检测过程处于受控状态,以确保本公司检测工作的质量,201x 年xx 月xx 日~201x年xx 月xx 日期间,质量监督员对检测人员进行了现场监督。
监督工作涵盖见表1,质量监督员在监督过程中对监督情况进行记录,并填写了《质量监督记录表》。
1、人员均经过岗前培训且考核合格。
2、所有仪器设备工作正常,检定(校准)证书均在有效期内。
3、工作场所及环境满足检测要求。
表 1 监督过程工作涵盖岗位人员使用设备工作过程的难点环节工作过程中容易出错的环节合计备注新上岗老员工数量次数数量次数数量次数数量次数数量次数次数检测员361248362426外检员361261261232引车员3612244856大厅人员32461216技术负责人122质量负责人122授权签字人合计12187144080918241342二、监督过程中发现问题监督过程中共发现2 个问题,其中7人次在仪器设备操作使用中不熟练,2人次不遵守安全标识,2人次任意跨跃防护栏,见表2。
三、纠正和预防措施针对监督过程发现的2个问题,共制定2项纠正和预防措施,均已整改完毕,见表3,并填写了《纠正和预防措施处理单》。
四、改进的建议1、增中对新人员的监督频次;2、再次学习操作规程,做到熟练掌握;3、要加强安全意识,特别是地沟检查时要戴安全帽;质量监督员:日期:xxxx.xx.xx内部审核报告内审员:内审组长:年月日年月日纠正和预防措施的执行情况汇报技术负责人:201 年月日能力验证结果分析报告工作量和工作类型的变化负责人:201 年月日资源配备报告负责人:201 年月日应对风险和机遇所采取措施的有效性报告负责人:201 年月日改进的建议报告质量控制活动报告编制:xx 审核:xxx 日期:20xx年xx月x日管理评审签到表。
EHS管理评审报告XXXEHS管理评审报告编制:XXX审核:批准:2018年4月12日XXXEHS管理评审报告评审目的评审范围为评价厂环境与职业健康安全管理体系运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标的实现情况,使厂环境与职业健康安全管理体系运行状况得到持续改进。
XXX内产品设计、生产和服务的全过程以及涉及的区域范围。
1、GB/T-/T-2001标准;评审依据2、管理手册、程序文件及相关管理制度3、适用的与环境、职业健康、安全有关的法律法规和相关标准4、厂相关作业文件标准评审时间管理评审报告2018年4月12日一、合规性评价结果通过对厂和各部门识别的法律法规进行合规性评价,结果为厂生产、经营活动能够符合法律法规要求,其中对重要法律法规的合规性评价结果如下:1、厂内生产工艺无工业废水。
厂内生产用水都可循环使用2、废气排放各项指标均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》Ⅲ类标准,符合《中华人民共和国大气污染防治法》。
3、噪声排放均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类标准。
4、生产过程中工艺、技术等符合《安全生产法》等相关法律法规要求。
二、外部相关方1、人事部:主要对厂安全环保工作监督检查及指导,对安全人员进行业务培训;2、人事部:主要对厂治安、消防、车辆运输综合治理工作检查和指导;3、XXX对厂界环境、排污进行监测、检查;4、对外部施工企业施加影响:入厂施工前均需要签定平安环保和谈书;5、对供货方和委托方进行资质审核。
四、组织绩效评价1.体系文件控制符合要求;2.记录控制基本符合;3.各部门明确的目标、指标,完成情况较好;(1)采购劳动用品等相关物资时,严格审核资质,要求供货方提供生产许可证、产品合格证、检验证、产品检验报告书。
优先采购环保产品,采购过程严格遵照相关法律法规和标准。
加强有毒有害、易燃易爆物品存储,存储过程遵照相关要求和技术标准。
对各部门收集的危险废弃物严格分类收集。
(2)人事部2018年对特种操作人员完成换证培训和换证工作,新取证为张地点三楼会议室参加人员各部门负责人XXX管理评审报告记入1人,特殊工种持证上岗率100%4.法律、法规识别情况较好,遵照较好,应急筹办和响应符合要求5.日常发现的不符合及隐患均能够实时整改;6.按期对厂环境和职业卫生监测,对环境和职业卫生安全控制得较好,未发现职业病病例。
管理评审总结报告2018年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核,公司正全力推行一体化管理体系,始终坚持“以市场、技术为先导,以生产、服务为根基;以法为遵、预防污染、节能降耗”,使管理方针在企业内得到沟通和理解,不断深化管理方针的理解和实施,加强评审,使公司质量、环境管理体系得到持续改进,始终紧紧围绕管理方针实施。
一、评审目的:通报公司内部审核和纠正实施情况,总结体系全面运行以来的工作,系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性,确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。
二、评审内容:1.以往管理评审所采取措施的实施情况2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息4.顾客满意和相关方的反馈5.质量目标的实现程度6.过程绩效以及生产服务的符合性7.不合格以及纠正措施8.监视和测量结果9.内外部审核结果10.外部供方的绩效11.资源的充分性12.应对风险和机遇所采取措施的有效性13、过程的业绩和产品的符合性14、相关方关注的问题,如对周边环境的新要求、地方政府的要求15、客户的要求等、客户反馈的意见16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析17、影响体系运作的变更18、纠正预防措施完成情况19、管理方针和目标的达成情况20、改进的建议21、合规性评价22、事故调查、处理情况23、体系运作中需改进的机会。
三、评审时间、地点及会议议程详见“管理评审计划”四、评审情况概述本次管理评审是公司按照ISO9001:2015、标准要求建立质量、环境管理体系后复评的管理评审。
通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价,肯定了体系建立以来的成绩,也看到了需要改进的方面,为体系建设的下一步工作指明了方向。
本次管理评审,按照会议议程完成了即定的各项事宜,评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告,讨论了各个部门提交的有关问题并形成相应决议,批准了重要的纠正和预防措施,并一致通过了对公司质量、环境管理体系运行状态的决议。
管理评审总结报告
2018年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核,公司正全力推行一体化管理体系,始终坚持“以市场、技术为先导,以生产、服务为根基;以法为遵、预防污染、节能降耗”,使管理方针在企业内得到沟通和理解,不断深化管理方针的理解和实施,加强评审,使公司质量、环境管理体系得到持续改进,始终紧紧围绕管理方针实施。
一、评审目的:
通报公司内部审核和纠正实施情况,总结体系全面运行以来的工作,系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性,确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。
二、评审内容:
1.以往管理评审所采取措施的实施情况
2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化
3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息
4.顾客满意和相关方的反馈
5.质量目标的实现程度
6.过程绩效以及生产服务的符合性
7.不合格以及纠正措施
8.监视和测量结果
9.内外部审核结果
10.外部供方的绩效
11.资源的充分性
12.应对风险和机遇所采取措施的有效性
13、过程的业绩和产品的符合性
14、相关方关注的问题,如对周边环境的新要求、地方政府的要求
15、客户的要求等、客户反馈的意见
16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析
17、影响体系运作的变更
18、纠正预防措施完成情况
19、管理方针和目标的达成情况
20、改进的建议
21、合规性评价
22、事故调查、处理情况
23、体系运作中需改进的机会。
三、评审时间、地点及会议议程
详见“管理评审计划”
四、评审情况概述
本次管理评审是公司按照ISO9001:2015、标准要求建立质量、环境管理体系后复评的管理评审。
通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价,肯定了体系建立以来的成绩,也看到了需要改进的方面,为体系建设的下一步工作指明了方向。
本次管理评审,按照会议议程完成了即定的各项事宜,评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质
电力资源的节约、纸箱回收的利用、生活污水的处理、固体废物处理上需大力完善,发出《纠正预防措施通知单》。
4、管理方针、目标的贯彻和实施情况:
公司制定的管理方针已得到相关方的认可,管理方针符合标准要求,适合于公司的性质、规模和影响。
目标指标均已达标。
5、纠正、预防措施的有效性:
品质部对问题进行分析,协助相关部门提出纠正预防措施,并督促执行。
品质中心对于查出来的问题要一查到底,追究责任人的责任,要严格按规章制度处理,不要做老好人,讲人情,要铁面无私,把小问题解决好就不会出现大问题。
6、上次管理评审及质量、环境管理体系外部审核问题追踪:
公司第一次进行管理评审。
7、公司管理体系变更的说明:
组织结构产品、工艺等均没有变化,仅在管理体系的基础上有可能增加销售网络,会对管理体系带来新的变化。
8、建议改善事项:
1. 通过此次管理评审,证明所订的方针,目标是适宜的;体系文件与标准是符合的;执行情况基本有效,已为第三方审核做好了准备。
2. 体系的执行是一个长期的工作,不能搞形式,走过场,一定要严谨、求实、认真实施,企业才能上台阶,认证不是目的,重要的是要有效,使企业形成持续改进型、良性循环的企业,使产品质量上一个新台阶,并能不断得到改善。
3.这次管理评审是在管理体系认证前进行,质量体系能保持稳定性,车间环境卫生大为改善,证明管理体系己深入人心,应继续保持,向前发展。
4.公司各级主管对ISO9001、条款要求的理解还不是特别深刻,企业管理中心应以近期对各部门负责人进行ISO9001:2015标准条款的培训。
9、相关方关注的问题,如对周边环境的新要求、地方政府的要求、客户的要求等:
公司在满足相关方愿望的基础上,超越相关方的期望,持续改进环境和环境工作。
10、合规性评价:
通过企业管理中心组成合规性评价小组,根据法律、法规和其它要求,逐项核实环境因素控制和运行的符合性,通过审核,对机器设备漏油、生活污水加强监测和控制,使各项环境因素的运行和控制符合了法律、法规和其它要求。
六、总结论:
1、公司制定的管理方针符合标准要求,适用于当前公司的质量环境状况。
通过对方针的综合评价可以认为,公司制定的方针及目标,合乎公司战略目标,也充分体现了顾客需求,总体上是合适和正确的。
2、体系运行顺畅,适宜性、充分性和有效性强。
3、顾客和相关方对公司的产品管理满意,公司将加大管理创新力度,争取超越相关
方的期望。
4、审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度,纠正预防措施实施良好。
5、管理者已对公司相关的规律重新进行了登录和查核。
公司目前的活动、服务符合
涉及的相关法律法规的条款。
6、在严格的管理下,没有发生重大事故。
7、质量、环境管理体系的充分性、适宜性、有效性;
公司目前运行的质量、环境管理体系处于良好的受控状态,符合公司当前的实际情况,也适应公司近期发展的需要,总体上是符合和有效的。
8、人力资源、基础设施和工作环境均能满足要求。
会议认为,根据本次管理评审结果,结合公司质量、环境管理体系建设的统一部署,公司将在此基础上,严格按照标准和相关要求进一步加强境管理,完善体系,持续改进。
编制:余婷婷审核:批准:
日期:2018.10.31 日期:2018.10.31 日期:2018.10.31。