1二审查表
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二级单位全面审查意见表概述二级单位全面审查意见表是用于对二级单位进行全面审查的工具。
通过审查意见表,可以对二级单位的工作进行评估和改进,从而提高工作效率和质量。
本文将详细介绍二级单位全面审查意见表的目的、内容和使用方法,并探讨如何有效利用审查意见表进行工作改进。
目的二级单位全面审查意见表的目的是为了评估二级单位的工作情况,发现问题并提出改进意见。
通过审查意见表,可以全面了解二级单位的工作内容、工作流程、工作效果等方面的情况,为改进工作提供依据和指导。
内容二级单位全面审查意见表包括以下内容:1. 二级单位基本信息•单位名称•单位负责人•单位成立时间•单位所属上级单位2. 工作内容•二级单位的主要工作内容和职责•二级单位的工作目标和任务3. 工作流程•二级单位的工作流程图•工作流程中的关键节点和环节•工作流程中的各个部门和人员的职责和协作方式4. 工作效果•二级单位的工作成果和效果•二级单位的工作指标和评价标准•二级单位的工作评估结果5. 问题发现•对二级单位工作中存在的问题进行详细描述•问题的原因和影响•问题的紧急程度和优先级6. 改进意见•针对问题提出具体的改进意见•改进措施和方法•改进的时间计划和责任人使用方法二级单位全面审查意见表的使用方法如下:1. 调查和收集信息通过调查和收集信息,了解二级单位的工作情况和存在的问题。
可以通过问卷调查、面谈等方式获取信息。
2. 填写审查意见表根据收集到的信息,填写审查意见表。
确保对每个内容都进行详细和准确的描述。
3. 分析和评估对填写好的审查意见表进行分析和评估,找出问题和改进的方向。
可以借助统计分析工具和专业知识进行分析。
4. 提出改进意见根据分析和评估的结果,提出具体的改进意见。
确保改进意见具有可行性和可操作性。
5. 实施和跟踪根据改进意见制定改进计划,并进行实施。
同时,跟踪改进的效果,并及时调整和优化。
有效利用审查意见表进行工作改进为了有效利用审查意见表进行工作改进,可以采取以下措施:1. 充分沟通和协作与二级单位负责人和相关人员进行充分沟通和协作,确保对工作情况的了解准确和全面。
二级建造师资格审查汇总
表
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
附件:
2018年度二级建造师执业资格考试资格审查汇总表
建设主管部门审查意见(章):人社部门审查意见(章):
说明:报考级别、报考专业、报考科目填代码,用Microsoft Excel格式填报时处理好18位身份证号,免试与非免试分开汇总。
注:代码:报考级别代码——考3科为“3”(考生应考3科,但本次考试仅考1个科目或2个科目的,级别代码仍为考3科),考2科(免试《建设施工管理》)为“2”,考2科(免试《建设工程法规及相关知识》)为“5”,考1科为“1”,已具有二级建造师资格考第二专业的增项考生报考级别为“4”。
报考专业代码——建筑工程(01)、公路工程(02)、水利水电工程(03)、市政公用工程(04)矿业工程(05)、机电工程(06)其中之一。
科目代码——各科目报考填“1”,不考填“0”。
学历代码——硕研以上为“1”,大本为“2”,大专为“3”,中专为“4”。
所学专业代码——与报考专业相同为“1”,与报考专业相近为“2”,与报考专业不同为“3”,其它为“4”。
豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)。
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部门检查表
编号:
审核活动类型:❑QMS ❑初审❑第次监督审核❑复评❑扩大认证范围
❑EMS ❑初审❑第阶段审核❑第次监督审核❑复评❑扩大认证范围
❑EOHSMS ❑初审❑第阶段审核❑第次监督审核❑复评❑扩大认证范围
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部门检查续表。
二方审核检查表(1.0版)项目过程要求记录得分1 原材料/供方1.1 是否由已认可的且有质量能力的分供方供货?确定供方之前,应已具有质量管理体系的评价结果(认证/ 审核)。
投入批量生产前,应确保仅从适宜的供方处采购。
应考虑其以往的质量绩效的评估情况。
需考虑的要点,例如:- 供方的基本情况、资质调查- 质量能力评价,例如:审核结果过程审核/ 产品审核、质量管理体系认证- 根据质量绩效(质量 / 成本 / 服务)的高低级别进行选择- 合格供方目录的建立并使用- 供方清单获得顾客的批准/变更的再批准1.2 是否可以保证采购件符合约定的质量要求?应能在组织内(自身核心技术、出现问题时快速反应)进行基本、必要的检验(实验室和测量设备)。
组织自己的实验室应进行系统管理。
委外实验室符合ISO / IEC 17025 (或具有可比性的国家标准)。
需考虑的要点,例如:- 足够的检验可能性(实验室和测量设备)- 图纸/ 订货要求/ 规格的充分和明确- 质量保证协议的签订- 基于主要缺陷的分析及特性重要程度,制订进货产品控制计划并执行/或委托外部检验- 与供方对检验方法、检验流程、检验频次的约定并执行- 测量能力证明(MSA,尤其针对产品和过程的关键特性)项目过程要求记录得分1.3 已批量供货的产品是否已获得所要求的认可?要求的改进措施是否已落实?要求/ 说明在新的/ 更改的产品/ 过程批量投产前,必须对供方的所有产品进行认可。
若采用模块供货,组织对所有的单个部件负有质量监督的完全责任。
需考虑的要点,例如:- 顾客信息(其中包括技术规范/ 标准/ 检验规定)- 工程样件的认可、试制样件的认可- 首批样品检验报告及生产件批准(PPAP)- 重要特性的能力证明 (CPK,PPK)- 可靠性分析评估- 定期的对产品全部特性的检验报告(年度全尺寸检验和型式试验)1.4 是否对供方的质量绩效进行了评价?当出现偏差时是否采取了措施?要求/ 说明应定期检查供方的能力和绩效,按零件分类记录在一个表(供应商清单)中并作评价。