2020年某审计局涉密载体清理工作情况的自查报告范文
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关于开展涉密载体清理工作情况自查汇报涉密载体清理工作情况自查汇报一、背景介绍:为了加强信息安全管理,保护国家机密和企业敏感信息的安全,我单位决定开展涉密载体清理工作。
本次自查汇报旨在总结我单位的涉密载体清理工作情况,以便进一步完善信息安全管理措施。
二、自查内容:1. 清理范围:根据信息安全管理要求,我单位对涉密载体进行全面清理,包括纸质文件、电子文件、移动存储设备等。
2. 清理流程:(1) 制定清理计划:根据工作量和时间安排,制定清理计划,并明确责任人。
(2) 清理纸质文件:对各部门、办公室的文件柜、档案室进行清理,将不再使用的涉密文件进行销毁或归档。
(3) 清理电子文件:对各部门、办公室的电脑、服务器进行检查,删除不再需要的涉密文件,对需要保留的涉密文件进行备份和加密存储。
(4) 清理移动存储设备:对各部门、办公室的U盘、移动硬盘等移动存储设备进行检查,删除不再需要的涉密文件,对需要保留的涉密文件进行备份和加密存储。
3. 涉密载体清理情况:(1) 纸质文件清理情况:- 共清理涉密文件5000份;- 销毁涉密文件1000份;- 归档涉密文件4000份。
(2) 电子文件清理情况:- 共清理涉密电子文件10000个;- 删除涉密电子文件5000个;- 备份和加密存储涉密电子文件5000个。
(3) 移动存储设备清理情况:- 共清理移动存储设备100个;- 删除涉密文件的移动存储设备50个;- 备份和加密存储涉密文件的移动存储设备50个。
4. 存在问题及解决措施:(1) 存在问题:- 部分员工对涉密信息的保护意识不强,存在随意复制、外传涉密文件的情况。
- 某些电脑和移动存储设备的信息安全防护措施不完善。
(2) 解决措施:- 加强员工信息安全培训,提高涉密信息保护意识。
- 完善电脑和移动存储设备的信息安全防护措施,加强权限管理和设备加密。
5. 工作成效:通过本次涉密载体清理工作,我单位有效减少了涉密信息泄露的风险,提升了信息安全管理水平。
审计局保密工作的自查报告2篇在当下社会,报告与我们的生活紧密相连,多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。
为了让您不再为写报告头疼,下面是小编整理的审计局保密工作的自查报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
审计局保密工作的自查报告1根据全市专项保密检查工作会议的要求,市审计局高度重视,认真对照《xx市20xx年专项保密检查项目一览表》检查内容,结合工作实际,对局里的保密工作进行了全面的自查自检,现将自查情况报告如下:一、组织领导和日常教育的情况局领导班子对保密工作十分重视,把它作为一项重要任务来抓,同业务工作同部署、同督促、同落实。
成立保密工作领导小组,局长担任组长,分管副局长担任执行副组长、成员由办公室主任、监察室主任、计算机中心负责人、局机要人员组成。
保密工作领导小组下设办公室,挂靠在局办公室,具体负责保密工作的宣传、教育和检查等。
保密工作做到了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,责任落实到科室,落实到人头。
我局结合审计工作实际,切实把保密教育工作贯穿于日常工作中,在每周一的学习例会上,多次组织全体机关干部认真学习保密法规和保密工作有关会议精神,使大家了解保密规定,明白失密对国家和工作造成的损失。
特别是每逢重大节假日来临之前,局领导都要亲自对全体干部职工进行保密安全动员教育,明确岗位责任,强调每位同志都要慎言慎行,强调保密文件资料的妥善保管,强调计算机及网络系统的安全管理,加强值班,严禁无关人员进入机关,做到万无一失。
同时,还认真做好保密工作的检查督促,促进全体干部职工提高思想认识,增强做好保密工作的责任感。
二、保密工作开展的情况1、涉密文件信息资料管理情况。
(1)指派专门人员具体负责文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等,责任到人,无丢失文件现象。
(2)文件登记、传阅都按照程序进行,对呈送局领导指示的文件进行登记,领导批示后,退还办公室,不存在在领导之间横向传批文件或直接将文件交承办科室办理等违反程序的问题。
审计局保密工作自查自评情况报告近年来,随着信息技术的不断发展和社会的不断进步,信息安全问题已经成为一个备受关注的话题。
作为国家监管机构,审计局在监督和管理国家财务收支方面,牵涉到大量重要的、敏感的财务信息,必须对信息进行严格的保密管理。
为了保障国家财务信息的安全,审计局定期对其保密工作进行自查自评。
自查自评是指审计局开展的对保密工作的自觉检查和自我评价。
审计局保密工作自查自评情况报告,就是审计局对保密工作自查自评的结果进行反馈和总结的重要文档。
一、自查自评范围审计局保密工作的自查自评范围包括了办公区域、档案室、网站、邮件、办公设备等信息系统。
审计局职工应该在日常工作中,注重信息保密工作,自觉遵守保密规定。
自查自评时,必须严格遵守评价标准和程序,重点评价的内容包括:信息收集、信息处理、信息存储、信息传输、信息销毁等方面的保密措施情况,以及相关人员的保密意识、保密教育等情况。
二、自查自评结果最终的自查自评结果显示,审计局在信息安全保密工作方面,整体表现良好。
审计局办公区域、档案室、网站、邮件、办公设备等信息系统均落实了相应的保密措施,并且组织开展了相关保密教育和培训,审计局职工的保密意识也较为明确。
但是,在自查自评过程中,也存在一些问题。
如审计局保密规定的制定、落实和宣传、组织机构和人员配备、保密审查审批人员的资格审查等方面还需进一步加强。
此外,审计局应采取更加严格的措施,防止信息泄露和盗窃。
三、改进措施为了进一步强化信息保密工作,审计局将采取以下改进措施:一是修订完善保密规定,明确保密的程序、流程和规定,确保保密制度的落地实施。
二是加强对保密工作人员的培训和考核,增强他们的保密意识,提高保密工作人员的保密素质。
三是增加安全检查的频次,加强安全检查的力度,做好日常的安全维护工作。
四是加强技术手段的保密措施,增强信息系统的安全性,保障信息的安全存储和传输。
四、总结自查自评是审计局保密工作的一项必要工作,是实现信息安全保密的重要手段。
审计局保密工作自查情况报告根据市委保密委员会相关文件精神,结合实际情况及单位工作性质,我局按照检查内容认真开展了保密工作自查工作。
现将有关情况报告如下:一、加强组织领导XX年以来,在市委保密委员会的指导下,我局认真贯彻落实《中华人民共和国保守国家秘密法》精神,以涉密人员、涉密载体、涉密计算机保密管理为重点,进一步加强保密工作领导,强化督促检查,狠抓各项保密措施和保密责任制落实,杜绝重大失泄密事件的发生。
㈠建立机构。
为了适应新形势下保密工作的新情况、新问题,进一步健全和完善了以局长为组长,各部门负责人为成员的保密工作领导小组,下设办公室,负责处理保密工作的日常事务,为保密工作的全面落实提供了强有力的组织保障。
㈡落实责任。
局领导班子组始终将保密工作纳入重要议事日程,狠抓责任制的落实,年初专门召开会议,制定保密措施,形成了由一把手负总责,分管领导各负其责,办公室组织协调的管理体系。
㈢细化任务。
坚持谁主管谁负责的原则,实行目标责任制,纳入总体目标考核的内容之一,并将目标任务层层分解,落实细化,做到年初有布置,平时有检查,年终有考核。
二、强化宣传教育加强保密教育,增强保密观念,是做好保密工作的前提和基础。
对此,我局高度重视保密工作的宣传教育,领导干部和涉密人员坚持带头认真学习各项保密工作的有关规定,不断提高依法管理保密工作的水平。
同时,利用各种会议等多种形式加强对工作人员的保密宣传教育,促使大家自觉履行保密义务和责任,改变了“无密可保”、“有密难保”等错误认识。
三、健全完善制度一是进一步完善保密,确保重点涉密要害部位的安全;二是对我局秘密载体的管理、使用情况坚持每季度检查的制度,针对检查中发现的不足和隐患,严格按照相关规定的要求整改;三是制定了计算机管理制度,实行计算机网络安全防护情况的检查,采取局域网络杀毒软件每星期定期升级杀毒等措施。
坚持“谁上网谁负责”和“上网信息不涉密、涉密信息不上网”的原则,防止了失泄密问题的发生。
关于开展涉密载体清理工作情况自查汇报尊敬的领导:我仔细研究了《关于开展涉密载体清理工作的通知》,对涉密载体清理工作情况进行了自查,并根据要求进行了汇报。
现将自查情况汇报如下:一、自查工作范围与对象根据通知要求,我们针对单位内涉密载体展开了全面的自查工作。
自查对象包括办公室、实验室、会议室、存储室等场所,涉密载体包括文件、硬盘、光盘、U盘、笔记本电脑、手机等。
二、自查工作的组织和安排为了确保自查工作的顺利进行,我们制定了详细的工作计划并组织全体员工参与。
工作计划包括自查时间、人员安排、工作流程等。
自查工作由安全部门负责组织,管理员工进行检查,并对发现的问题进行整理和汇总。
三、自查工作中的问题发现与整改情况在自查的过程中,我们发现了一些问题,并及时进行整改。
1. 个别办公室存在文件存放不规范的情况。
经检查,发现有一些文件未按规定进行封装存放,未标注涉密级别和保存期限。
我们立即对这些文件进行了封装,并张贴了涉密标签。
2. 在实验室发现了一台未经批准带入的个人笔记本电脑。
经检查,该电脑上存在一些未经授权的涉密文件。
我们立即对该电脑进行了审查,并将涉密文件进行了删除。
3. 在存储室发现了一些过期的光盘和U盘。
我们对这些载体进行了清点,并将过期的载体进行了销毁处理。
通过自查,我们进一步加强了对涉密载体的管理和控制,提高了安全性和保密性。
四、自查工作中的经验与不足通过自查工作,我们得到了一些宝贵的经验和教训。
1. 制定详细的工作计划是确保自查工作顺利进行的重要保障。
下一次自查工作中,我们将进一步完善工作计划,确保每个环节都得到充分的重视和安排。
2. 加强员工培训和意识教育是提高涉密载体管理的关键环节。
在今后的工作中,我们将加强与员工的沟通,提高他们对涉密载体管理的意识和重视程度。
3. 对于问题的整改,需要及时跟进,确保整改措施的落实。
在今后的工作中,我们将加强对整改工作的监督,确保问题不再出现。
五、自查工作的启示和建议通过这次自查工作,我们认识到涉密载体管理工作仍存在一些薄弱环节,需要进一步加强。
关于开展涉密载体清理工作情况自查汇报按照*委保办[XX]3号文件《关于开展涉密载体清理工作情况检查的通知》要求,我单位认真学习了文件后,结合本单位实际,对机关各部室的计算机、u盘、光盘、纸质文件等涉密载体进行了全面清查,对照全社会进行了认真自查,现将自查情况汇报如下:一、领导高度重视本单位保密工作由单位主要领导亲自抓,单位保密领导小组具体负责保密工作,由办公室工作人员承办涉密文件、载体的管理,由计算机工作人员负责涉密计算机和办公网络的管理;单位领导在日常工作中非常关注和重视涉密保密工作,坚持对涉密人员的日常管理,落实了岗位制度、职责,并将责任落实到人,同时加强对涉密工作人员的监督和管理。
二、严格管理载体我单位指定专人负责文件的收发、传阅、整理和归档工作;对于计算机、u盘、光盘等涉密载体,按照“谁使用谁管理”的原则,责任落实到人;对于对于上级部门转来涉密文件资料绝密级秘密文件,我单位坚决做到严格按文件要求,该传达到哪一级就传达到哪一级,实行了专门登记专卷管理;三、签订保密承诺书由单位领导带头,采取多种方式,利用各种机会对单位全体干部职工进行经常性的保密教育。
组织学习《中华人民共和国保守国家秘密法》、《保密法实施办法》及上级有关保密工作的会议精神、制度规范。
并按区委保密委要求,与相关人员签订了保密承诺书。
我单位共与4名重要涉密岗位人员签订了保密承诺书,并按要求存档。
通过自查,我们认为我单位保密工作有领导分管,有工作人员具体承办,有相应的责任制度规范。
单位从未发生过失密事件和因失密受查处的情况;没有在计算机非涉密网络中传输涉密信息的情况;没有发现离岗、离职、退休人员等私存、带走秘密载体的情况;没有对外复制、提供过秘密载体中的需保密内容;对无需保存的文件资料及纸质材料全部进行了处理,基本做到了无违规、泄密现象发生。
但是,对照保密工作自查目录进行自查发现,我中心保密工作仍存在一定问题。
一是职工保密意识仍需增强;二是计算机、移动存储介质及网络管理仍需规范;三是保密制度规范仍需完善。
关于2020审计局保密自查报告经典参考范文模板五篇信息公开保密审查工作是一些政策性、政策性和技术性都很强的工作,接下来小编在这给大家带来2020审计局保密自查报告,我们一起看看吧!审计局保密自查报告精选(一)根据全市专项保密检查工作会议的要求,市审计局高度重视,认真对照《xx市20xx年专项保密检查项目一览表》检查内容,结合工作实际,对局里的保密工作进行了全面的自查自检,现将自查情况报告如下:一、组织领导和日常教育的情况局领导班子对保密工作十分重视,把它作为一项重要任务来抓,同业务工作同部署、同督促、同落实。
成立保密工作领导小组,局长担任组长,分管副局长担任执行副组长、成员由办公室主任、监察室主任、计算机中心负责人、局机要人员组成。
保密工作领导小组下设办公室,挂靠在局办公室,具体负责保密工作的宣传、教育和检查等。
保密工作做到了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,责任落实到科室,落实到人头。
我局结合审计工作实际,切实把保密教育工作贯穿于日常工作中,在每周一的学习例会上,多次组织全体机关干部认真学习保密法规和保密工作有关会议精神,使大家了解保密规定,明白失密对国家和工作造成的损失。
特别是每逢重大节假日来临之前,局领导都要亲自对全体干部职工进行保密安全动员教育,明确岗位责任,强调每位同志都要慎言慎行,强调保密文件资料的妥善保管,强调计算机及网络系统的安全管理,加强值班,严禁无关人员进入机关,做到万无一失。
同时,还认真做好保密工作的检查督促,促进全体干部职工提高思想认识,增强做好保密工作的责任感。
二、保密工作开展的情况1、涉密文件信息资料管理情况。
(1)指派专门人员具体负责文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等,责任到人,无丢失文件现象。
(2)文件登记、传阅都按照程序进行,对呈送局领导指示的文件进行登记,领导批示后,退还办公室,不存在在领导之间横向传批文件或直接将文件交承办科室办理等违反程序的问题。
(3)对涉密的文件资料,只准在机关办公室查阅,未经批准,不得带出机关,并在文件流转频繁的办公室配备文件粉碎机。
关于开展涉密载体清理工作情况自查汇报1涉密载体清理工作情况自查汇报尊敬的领导:您好!我是XX单位涉密载体清理工作小组的组长,现向您汇报我们单位开展的涉密载体清理工作情况。
自从接到上级通知,要求全面清理涉密载体以确保信息安全后,我们组织人员,立即展开了清理工作。
涉密载体清理工作是一项体力和脑力的双重劳动,需要全体人员的高度重视和广泛参与。
我们先进行了全面的调研,对单位内的所有摄影机、复印机、打印机、扫描仪等可能存在涉密信息泄露的设备进行了登记和标记。
在清理过程中,我们采取了有效的措施,如停用涉密信息设备的联网功能、关闭USB接口、更改默认密码等,以确保被清理设备的涉密信息不会外泄。
在清理过程中,我们做到了全程留痕、全员参与,并制定了清理工作的计划、流程和标准,以保证工作的有序进行。
在涉密载体的清理过程中,我们遇到了一些问题,其中主要包括:部分设备的密码忘记,无法进入后台进行清理。
针对这个问题,我们采取了与设备供应商联系的方式进行解决,得到了及时的帮助和支持。
此外,还有部分设备由于年久失修或故障无法工作,需报废或进行维修。
对于这些设备,我们立即上报给上级,并按照规定的程序进行处理。
部分设备存在同一账号多人使用的情况,我们组织培训,加强内部管理,确保每个人使用自己的账号进行操作。
除此之外,在清理过程中,我们也发现了一些涉密载体的安全隐患,例如账号密码较弱、未及时更新软件、网络防护较弱等。
我们及时纠正了这些问题,并配合技术人员对设备进行更换和升级,以加强涉密信息的保护。
在清理工作中,我们注重宣传和培训工作,通过制作海报、组织培训、召开座谈会等方式,向全体员工普及了涉密信息的重要性,强调了个人的保密责任。
同时,我们也积极开展了涉密信息的整理、归档和备份工作,对涉密信息进行分类、编目和备份,建立了完善的信息管理体系。
通过宣传和培训,员工的保密意识得到了进一步的提高,涉密信息的管理水平也得到了明显的提升。
经过一段时间的努力,我们单位的涉密载体清理工作取得了显著的成效。
内部编号:AN-QP-HT845版本/ 修改状态:01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self-Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation.编辑:__________________审核:__________________单位:__________________涉密载体清理自查报告通用范本涉密载体清理自查报告通用范本使用指引:本报告文件可用于为规范管理,让所有人员增强自身的执行力,避免自身发展与集体的工作规划相违背,按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度,快速掌握所需了解情况的效果。
资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。
接到市保密局的通知后,我们羊庄镇高度重视,于11月28日由镇分管领导主持召开了保密工作会议,传达学习了省委保密委员会《关于组织开展涉密载体统一清理工作的通知》,并结合实际,开展了涉密载体统一清理活动,现将具体情况汇报如下:一、强化学习,提高认识通过学习文件精神,充分认识了开展涉密载体统一清理工作的重要性和必要性,提高了全体机关干部的保密意识,消除了乡镇工作无密可保的思想,在工作中严格落实保密管理制度,坚决杜绝泄密事件的发生。
会后,各部门、各科室立即认真展开了涉密载体清查工作。
二、迅速行动,认真清理为切实加强组织领导,落实工作责任,我们成立了涉密载体清理工作领导小组,并对此次清理工作做了统一安排。
2020精选保密检查自查报告范文5篇为做好涉密文件信息资料保密管理工作,那保密检查自查报告该怎么写呢?以下是学习啦我为大家收集整理的保密检查自查报告的全部内容了,仅供参考,欢迎阅读参考!希望能够帮助到您。
2020精选保密检查自查报告范文(一)按照我厅关于开展专项保密检查自查工作的通知要求,社保中心对此次自查工作进行了专题布置,要求有关人员严格按照文件要求开展深入细致的自查工作,现将自查情况报告如下:一、领导高度重视,加强组织领导。
接到文件后,中心领导高度重视,立即召开中心干部职工全体会议,学习了厅领导有关重要指示和厅保密委员会的的制度,安排专人牵头自查工作,所有使用电脑的同志都要积极配合,开展自查,确保自查不漏环节、不留死角、不走过场,特别是对拨付资金使用的电脑,要进行中心彻底排查,并对检查中出现的问题尽快整改和复查。
二、自查内容1、密码电报管理情况通过自查,社保中心没有涉及密码电报管理方面的工作。
2、涉密文件信息资料管理情况在起草环节,对于定密标准严格遵照厅办公室的要求合理定密,设备和场所能够完全符合安全保密的要求;印发和报送的范围严格遵循根据工作需要知悉和知悉范围最小化的原则;在阅读管理环节能够严格按照阅读范围进行传阅,传阅完后能够及时返还厅机要室;清退销毁环节能够严格按照保密要求进行清理。
3、保密电话管理情况社保中心未涉及该内容。
4、网络保密管理情况在机关、单位互联网门户网站发布信息能够严格按照保密规定,积极配合厅办公室的工作要求,不存在违规发布问题;没有在涉密计算机与连接国际互联网的计算机交叉使用移动存储介质;非涉密移动存储介质、计算机没有处理、存储过涉密信息或曾经处理、存储过涉密信息;对感染木马病毒的计算机进行病毒处理。
每台电脑系统都安装有效的防火墙或杀毒软件;尤其是装有社保资金专户资金拨付和会计核算系统的电脑,由专人负责管理工作,专机专用,严格要求使用人不得使用专用电脑接通互联网。
三、存在问题及改进措施1、保密工作的宣传力度需进一步加大,还需要制定相应的规章制度,堵塞可能发生的失、泄密事件,消除隐患,使保密工作沿着法制化的轨道不断改进。
2020年某审计局涉密载体清理工作情况的自查报告
范文
中共毕节地委保密委员会办公室:
接到中共毕节地委保密委办公室、毕节地区国家保密局关于转发《国家保密局<关于组织开展涉密载体清理情况检查的通知>》的通知(毕地保委办发【2014】3号)后,地区审计局党组高度重视,及时召开会议,研究部署清理自查工作,并明确一名副局长牵头,办公室具体负责,开展了清理工作,现将有关情况报告如下:
一、明确涉密载体清理人员范围,认真开展摸底清查为使清理工作顺利开展,根据《涉密载体清理情况检查目录》,我局将现有31名在职干部职工全部纳入统一清理范围。
并将近三年调出单位的两名科级干部、一名副县级领导干部和一名退休副县级领导干部也纳入其中。
重点对办公室人员、各业务科室审计干部开展保密工作情况进行了检查,通过查阅移交文件记录,具体检查相关文件内容,检查更换、移交的笔记本电脑、优盘,接收、制发的纸质文件的管理情况,对涉密介质进行了认真清点记录。
二、明确涉密载体范围,进行严格管理
涉密载体指以文字、数据、符号、图像、声音等方式记载国家秘密的纸介质、磁介质、光盘等各类物品。
磁介质包括计算机硬盘、软盘和录音带、录像带等。
根据这一定义范围,我局对涉密纸质文件、电子文档和办公移动硬盘、优盘等进行了检查清理。
做到家底清楚,
帐物相符。
落实专人、密码和醒目标识管理,严禁非涉密人员操作使用涉密载体,严禁将涉密载体连接互联网,对收回的优盘和笔记本电脑均造册登记,封存入保密室放置。
我局目前有在用电子涉密载体8个,其中涉密计算机1台,优盘7个。
其他均为纸质文1
件。
一是加强对涉密文件的监管。
局办公室及各业务科室在制作涉密文件、审计文书或资料时严格把关,在办公室进行统一登记盖章;发放涉密文件资料均根据工作需要,严格控制范围,认真履行登记、签收手续,在资料使用完毕后,均收回并实行专人管理;按保密部门要求清退涉密文件及时、彻底,严格履行手续;领导干部和涉密人员转岗、调动、退休时,清退了个人使用保管的全部涉密文件资料、办公电脑和优盘;销毁涉密文件资料经过批准,履行了清点、登记手续,并在保密室进行物理销毁;涉密文件资料解密后,除需存档的外,都全部销毁;涉密文件资料电子版没有在涉密计算机及其网络和涉密移动存储介质中存储和处理,严格按同等密级的纸质文件管理要求统一管理;涉密会议的记录由办公专人进行保管。
对网上公文的传递,做到了涉密计算机不联网,涉密文件不上网,上网文件不涉密,上网上报信息有审批有登记。
在此次涉密载体清理自查中,在岗和调出人员中未发现涉密违法事件。
二是加强对非工作需要的涉密电子文档、移动硬盘和优盘的动态管理。
我局在将各科室主任、科长持有的涉密优盘登记,贴明标识进行管理的同时,将审计业务工作人员使用的笔记本电脑和优盘一并贴上保密标识进行登记编号。
要求审计业务人员必须对自用笔记本电脑进行加密。
注意时时升级杀毒软件和防火墙,抵御计算机病毒侵袭。
三、加强对涉密载体的更换、保管和销毁
在长期的工作中,我局的主要涉密载体笔记本电脑、优盘和纸质文件都在不断的更换、接收、制发之中,但我们严格执行《国家秘密载体保密管理规定》,建立专门的保密室和档案室,对不能使用、需要销毁的电子涉密载体进行了清点、登记、储存。
并严格履行审批程序,经分管领导检查、主要领导审批后,方才进行销毁。
对密件文件在收发、传阅、
使用、保管和清退等各个环节做到登记明确、手续清楚,不擅自扩大知悉范围,并定期将需要销毁的涉密纸质文件清理登记后,运送到指定地点,由专人监督进行销毁。
在此次清理检查中,没有更换的旧笔记本电脑、优盘、涉密文件纸张流入本地旧货市场、废品市场的情况。
四、强化保密工作责任,完善相关制度
为进一步落实涉密载体专项清理工作,局党组调整充实了保密工作领导小组人员,由分管办公室工作的领导任组长,各科室科长为成员,并将政治上靠得住、精通计算机和网络技术的年轻干部明确为具体执行人,开展检查清理工作。
局保密领导小组办公室组织干部职工认真学习了文件精神,组织安排好宣传、落实及自查工作。
全局从主要领导到普通职工,都签订了保密责任书,一级抓一级,层层有落实,实现了保密工作与审计业务工作同部署、同开展、同检查、同落实。
为使全局涉密载体管理工作常态化、制度化,在此次清理中,地区审计局党组召开专题会议进行研究,修订完善了《毕节地区审计局涉密载体管理办法》。
按照涉密载体“统一配
置、统一标识,严格登记,责任到人、集中管理”的原则,对涉密载体的制作、收发、阅读、传递、复制、储存和销毁等程序都进行了严格规定,并将保密责任列入对干部的“双考双评双挂钩”动态跟踪管理考核之中,对造成泄密事件的当事人将严格按有关规定追究责任。
毕节地区审计局。