品质异常报告表格
- 格式:xls
- 大小:21.00 KB
- 文档页数:1
电子厂品质异常报告模板# 电子厂品质异常报告模板## 1. 异常报告概述报告编号报告日期报告人员相关部门异常报告编号异常报告日期报告人员姓名涉及的部门名称异常描述:简要描述品质异常的情况,包括异常现象、影响范围及程度。
异常类别:根据问题类型进行分类,如制造问题、设计问题、供应商问题等。
## 2. 异常详细描述### 2.1 异常发现过程描述异常是如何被发现的,包括异常现象、发现时间、发现人员等。
### 2.2 异常处理过程描述异常处理的步骤和流程,包括分析、解决方案制定、执行等。
### 2.3 异常影响范围描述异常可能对产品质量、生产进度、客户满意度等方面产生的影响范围。
### 2.4 异常根本原因根据对异常的分析和调查结果,总结出异常发生的根本原因,可以采用“五为法”进行分析。
### 2.5 解决方案及措施针对异常问题,提出相应的解决方案和措施,包括制定改进流程、人员培训、质量标准调整等。
### 2.6 异常过程改善措施效果评价经过实施改善措施后,对异常过程进行评价,包括异常指标的改善情况、效果评估等。
## 3. 异常总结与建议### 3.1 异常总结对异常情况进行总结,包括异常的主要原因、处理过程及效果。
### 3.2 异常建议根据对异常的分析和总结,提出相应的改进建议,以避免类似的异常问题再次发生。
## 4. 异常报告审批部门负责人日期部门负责人姓名审批日期## 5. 附件附件可以包括异常报告相关的文件、照片、数据等。
通过此电子厂品质异常报告模板,可以系统记录、分析和解决电子厂品质异常问题。
及时、准确地记录异常情况,并提出相应的解决方案和改进建议,可以为电子厂提高产品质量和生产效率提供有力的支持。
通过对异常问题的分析和处理,电子厂可以不断优化改进流程,提高质量控制水平,以满足客户的需求和期望。
創維電子(台灣)有限公司
客户品质异常及整改报告N o.
发出单位发出人发出日期
接收单位接收人发生地点客户生产线
产品型号客户反馈不良率 /
客户反馈问题概述见下文
1.不良现象概述(示例图片)
2. 团队成员部门姓名职务责任描述
组长品质部品质经理负责品质分析会议的主导及8D报告回复
组员工艺工程工程师确认品质异常分析确认责任单位及临时对策提出
组员研发部项目工程师负责品质异常的技术分析及设计方案优化。
组员生产部生产主管负责永久性预防措施的全面实施。
组员采购部采购员负责跟进供应商物料不良的品质分析及品质改善
组员业务部销售负责跟进客户不良信息反馈及品质改善反馈。
3.原因分析负责人/ 时间
我司工程分析为:
不良原因:□人为;□设备;■材料;□环境;□方法;□设计;□其他:
4、矫正措施- 临时负责人/时间
应急措施:
□挑选/返工;■分析;□报废;□特许;□召回所有成品;□补货给客户;□其他
5.永久性预防措施负责人/时间
創維電子(台灣)有限公司
6.效果确认负责人/时间请客户验证我司后续的品质改善效果
7、标准化负责人/时间
更改的文件类型:
□操作指引:
□检验指引:
□图纸:□规格:
8、问题已解决(团队成员签名)日期。
客户订单号码生产批量发生时间□有品名制单号码不良数量发生地点□无规格
订单数量
不 良 率
发起日期
□有□无
□进料检验
□机加检验■装配检验
□
出货检验
□客户反馈
权责单位
责任单位
完成时间
签名:
责任单位完成时间
制定:
责任单位完成时间
签名:
责任单位
完成时间
签名:
核准:
审核:
确认:
批次
批量
确认时间
□□分发
□ 品保部 □技术部 □ 装配部 □ 采购部 □ 货仓 □机加部 □业务部 □ 其它
注:表单发出,应急措施由责任部门负责必须在30分钟内作出回应。
厂内异常3日内回复完整报告到品质部归档,客退处理必须在1个工作日内回复品质部归档;表单编号:ZC---厂内制程 WX---外协 WG---外购 KS---客诉 。
分发路线:填单人--->责任单位--->品保部--->回签--->核准--->分发--->跟催
改善效果良好,可以结案。
改善效果不佳,仍须追踪。
效果追踪确认
承办人:复核人:
日期
纠正预防措施
责任人日 期异常来源:
不良证据
填单者深 圳 市 科 发 机 械 制 造 有 限 公 司Shenzhen Kofa Manufacture Co.,Ltd.品 质 异 常 处 理 报 告异常描述
应急处理措施日 期责任人根本原因分析编号(NO.):
审 核责任人图档实物责任人不良品处理对策
日期:
日期:效果确认
确认人
FR-QD-14-02。
品质异常报告通知单
兴广源实业有限公司
品质异常报告通知单日期: 编号:
TO: FROM: 若发现以下品质异常,为了杜绝再次发生,见文后于12小时之内
进行相关处理,并反馈品管部。
客户:__________________ 品名:_______________ 规格:_______________ 责任部门:__________________ 责任人:_______________ 班组及机台
号:___________ 批量:__________________ 抽查数量:_______________ 不良数量:_______________ 发生次数: ? 初次 ? 再次 ? 第________次不品
良质情异
况常
描分
述析
Q C: 日期: 责任部门主管: 日期:
处理方法: ? 返工 ? 报废 ? 其它
品质主管确认: 日期: 纠预
正防
措措
施施
Q C: 日期: 责任部门主管: 日期:
返返工部门:__________ 返工责任人:__________ 返工完成日期:__________ 工结返工后良品数:________ 不良品数:____________ 不良品
率:________________ 果
复检验方式 : ? 全检 ? 抽检 ? 免检
检判定 : ? 合格 ? 不合格
结返工不良品处理: ? 报废 ? 库存 ? 其它果 Q C: 日期:
备注
品管部 : 生产部:。