医院2020年度财务工作计划
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2020医院财务科工作计划书五篇医院财务科工作计划【一】时间过得真快,来到公司一段时间了,现在已经是20某年了,在新的一年我对自已的工作展开新的计划:一、正确预测各项收入及时了解医疗市场动态,正确预测各项收入。
收入是支出的保证“量入为出”是预算的基本原则。
要想把预算作得科学、准确、切合实际,就要对医疗市场行情、动态进行充分的了解、预测。
特别是对国家的方针、政策精神要吃透、弄清,正确估计市场形势,除国家方针政策对医院的影响外,市场动态、行情、过去的经验、医院开展的新项目、新技术、设备增加带来的效益等,都要记入财务预测中,进行预测、分析,尽量把各项收入算准、算细。
只有可靠稳定的收入来源,才能保证支出的落实,否则,所谓的预算将成为一纸空文,毫无价值,不切实际的预算及预算的失误会影响医院整个经济计划的落实,因此,高质、合理的做好预算,准确预测资金收入,对合理运用、安排有效资金的实施、运用,具有非常重要的意义。
全面了解医院工作,尽可能把预算做到项目上,按照医院年度工作计划对一些大项支出做精心安排,确实无法得到落实的要向领导说明资金的筹措方式或建议不安排。
非安排不可的建议减少其他项目开支。
预算的制定者要对医院需办的事情做到心中有数。
编制预算的目的是控制支出,随着预算指标的下达,各部门必须严格执行预算,改变不顾资金供给情况,随意向财务部门伸手要钱的局面。
在编制预算前,各科室要根据年度的工作任务、人员编制的增减、开支标准,以及年度的门诊、住院部预算工作量,新开展的医疗项目,根据国家政策调整因素、医疗收费标准以及药品价格变动的情况,编制收入与支出的概算。
二、加强和完善医院内控制度建立完善的内部会计管理体系,界定会计人员的职责、权限,确定会计部门与其他职能部门的关系,财会核算的组织形式等,建立内部牵制制度。
根据岗位分工,界定各岗位的职责,利用内部分工而产生相互关系,相互制约,从而形成一个严密的内部控制机制,内部控制机制作为现代化管理的精髓,是医院减少差错、预防舞弊现象的有效手段。
2020年医院财务工作总结及计划二、各项日常工作圆满完成。
1.严格遵守财经法律。
法规。
健全了费用报销制度及审批规定。
并能认真执行。
层层把关。
坚持原则。
不徇私情。
2.积极做好经济管理工作。
为领导及时提供经济信息。
今年召开了两次财务经营分析会议。
对我院财务运行情况进行阶段性全面分析。
看到成绩。
发现问题。
提出改进措施。
保证了我院经济活动有序顺利开展。
3.完成了省物价局。
省卫生厅交给的医疗服务项目成本测算工作。
搜集了上万个数据。
填制各种表格。
分摊计算出我院近三百项医疗项目成本以及诊次成本。
床日成本。
出院人次成本。
写出了.完成10项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作。
按物价局的要求。
我们深入科室进行了严格的物价自查工作。
我院完全按医疗收费标准进行收费。
无乱收现象。
根据iso的要求制定了物价管理规定。
病人投诉制度。
价格维护制度等规定。
规日清单。
催款单送到病房。
每月将奖金送到科室。
对凡需财务科服务的离退休老干部给予热情的接待。
总之。
为病人为职工服务逐步落到实处。
6.积极配合各科室的工作。
住院处在完成本职工作的同时协助医务科完成医生收治病人工作量统计工作。
帮助医疗咨询部调查住院病人出院反馈信息820份。
7.做好一年一度的预决算工作。
对上报的资料。
认真整理修改。
撰写了财务预决算分析报告。
及时完成0x年决算及0x年预算工作。
8.准确。
及时发放职工工资。
耐心细致做好工资调整解释工作。
为职工代扣代缴煤气费。
保险费。
个人所得税。
公积金等。
坚持做到周到服务。
让职工满意。
9.按有关规定管理空白凭证。
按档案管理要求及时办理会计凭证。
账簿。
报表等有关会计资料的整理归档工作。
10.极做好经济管理工作。
为领导及时提供经济信息。
今年召开了两次财务经营分析会议。
对我院财务运行情况进行阶段性全面分析20xx年医院财务工作总结及计划全面负责一分院的财会工作。
经过这次工作,我在会计业务方面得到了一次全面的锻炼。
我来之前,一分院财务工作很不规分院的债权债务进行了彻底的清理,设立了应付账款明细账,预收款明细账。
2020年医院财务科工作计划3篇Work plan of hospital finance department in 2020汇报人:JinTai College2020年医院财务科工作计划3篇前言:工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划,有了工作计划,工作就有了明确的目标和具体的步骤,大家协调行动,使工作有条不紊地进行。
工作计划对工作既有指导作用,又有推动作用,是提高工作效率的重要手段。
本文档根据工作计划的书写内容要求,带有规划性、设想性、计划性、方案和安排的特点展开说明,具有实践指导意义。
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本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:2020年医院财务科工作计划2、篇章2:2020年医院财务科工作计划3、篇章3:2020年医院财务科工作计划篇章1:2020年医院财务科工作计划一、顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。
年初财务预算,是通过医院职代会集体意见表决制订的,它反映了医院新的一年总体经营目标和任务。
财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以医院大局为重,不折不扣的完成医院安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。
平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为医院领导决策当好参谋,2、积极争取政策。
积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为医院谋取经济利益。
3、深入研究税收政策,增效益。
新的一年里,全体财务人员工作计划明确,在工作中应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为医院增加效益。
4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。
近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显著,给医院现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。
新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。
现将出纳工作计划如下:一、医院财务工作计划1、在财务会计核算上:完善收入,费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度,加强监督;完善利润预测,资金预算的准确性,形成预算体制下的财务运作及分析体系。
2、在管理会计核算上:加强物流周转次数,有效控制资金利用率,实行物资安全库存量管理,科室限量备用及领用制度,提倡节约使用减少损耗,利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示;加强进货成本的监督,完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理;加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示;加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理,加强预决算的分析及有效广告投放如:(版面的合理分布等)的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策;细化收入与成本的配比结构,建立收入与成本对接的电脑信息系统,实现毛利在信息上的及时反映,完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。
3、税收策划上:配合总部的管理要求,做好本院在税收工作上的合理性安排,加强完善各项帐证管理,做好各项税种的预算及核算工作;实现柜员机,刷卡机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。
二、医院财务人员目标管理在收入与成本的关系上进行理顺,做到配比的合理性。
分项目分分部门核算材料。
成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类,区分好手术中材料领用,销售类的物资发出特别对科室领用,领用等加强监督。
三、价格管理1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制,对新产品新物资严格把关,配合领导层对医院使用物资,销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据,对药品,零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。
2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行,按项目开支明细核定价格进行报销核算。
医院2020年度财务工作计划一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下,财务赢利结构显得成为重要,我院主要是医、药的比例结构,以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别65%与35%,而药品收入成本占74%,另加上交药品收入的5%,共计79%,而医疗收入成本占10%,且全年计提超劳务都在这一块,由此得出1%,即37。
1万,如是增医疗收入1%,成本仅3。
71万,赢利7。
8万,两者相差25。
6万,同样以去年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%,去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,三季度过渡期,四季度追医保数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说今年医、药比例定为38:62是可信的,我也希望通过领导能调节到这个比例,我希望在比例结构达到目标时,每月能超计划数5%,这样今年预计超180万左右,在最后两个月适当控制药品处方,此时,医、药比例将更佳,而今年计划数呈略超状态,医、药比例希望达31:69,此时将贡献利润100左右,我将每月结果报告领导,借领导掌握来实现整理。
二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施,真正改革到谁的头上,各种思想都会涌现,发牢骚也是难免的,我作为财务组长,应配合领导作好工作,受点气,委屈点是正常的,权当是为改革做点贡献。
1。
进中心人员有顾虑,怕经济上吃亏,财务组配合领导,把改革意义讲透,主要是已有人员编制不动,改革是引入机制,并非侵害他们的利益。
2。
人员进入中心之后,会出现管理上的衔接问题,我们财务组多与中心工作人员联络,同时充分发挥管理员曹娟的管理职能,倾听他们的意见,配合医院领导完成开展的各项工作,在工作过程当中,发现问题,随时解决,并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报,财务组在业务上多指导,使这一工作平稳过渡。
三、去年,我院治疗项目电脑化管理,基本铺开,再院本部、川北两大块都实施,且运行效果不错,完全达到了物价局提出的明细化要求,我们采取的是先在院本部开展,在运行中发现问题,随时解决,逐步巩固、熟练,再在川北实施,逐个展开,稳步推进,今年同样采取这一方法:本文由为您搜集。
编号:YB-JH-0709( 工作计划)部门:_____________________姓名:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑2020年医院财务科工作计划(标准版)Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things2020年医院财务科工作计划(标准版)摘要:经常制订工作计划,可以使人的生活、工作和学习比较有规律性,养成良好的习惯,因为习惯了制订工作计划,于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖,养成一种做事成功必须具备的习惯。
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2020年医院财务科工作计划(一)一、顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。
年初财务预算,是通过医院职代会集体意见表决制订的,它反映了医院新的一年总体经营目标和任务。
财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以医院大局为重,不折不扣的完成医院安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。
平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为医院领导决策当好参谋,2、积极争取政策。
积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为医院谋取经济利益。
3、深入研究税收政策,增效益。
新的一年里,全体财务人员工作计划明确,在工作中应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为医院增加效益。
4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。
近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显著,给医院现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。
2020医院财务室工作计划(二(三篇)方案计划参考范本目录:2020医院财务室工作计划二一2020医院财务工作计划范文一二2020医院财务工作计划范文三三2020医院财务室工作计划二一新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。
一、医院财务工作计划与目标管理1、在财务会计核算上:a、完善收入,费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度,加强监督。
b、完善利润预测,资金预算的准确性,形成预算体制下的财务运作及分析体系。
2、在管理会计核算上:a、加强物流周转次数,有效控制资金利用率,实行物资安全库存量管理,科室限量备用及领用制度,提倡节约使用减少损耗,利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。
b、加强进货成本的监督,完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理。
c、加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示。
d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理,加强预决算的分析及有效广告投放如:(版面的合理分布等)的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。
e、细化收入与成本的配比结构,建立收入与成本对接的电脑信息系统,实现毛利在信息上的及时反映,完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。
3、税收策划上:a、配合总部的管理要求,做好本院在税收工作上的合理性安排,加强完善各项帐证管理,做好各项税种的预算及核算工作。
b、实现柜员机,pos机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。
二、医院财务人员工作计划:在收入与成本的关系上进行理顺,做到配比的合理性。
收入上分成:分手术分项目分分部门核算材料销售药品销售整形美容中心细目核算分治疗细目核算皮肤美容中心分病种细目统计、两者共存的体系分治疗生活美容中心细目核算成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类,区分好手术中材料领用,销售类的物资发出特别对科室领用,免费领用等加强监督。
2020年医院财务科工作计划范文五篇精选新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。
下面小编给大家整理的2020年医院财务科工作计划范文五篇精选,希望大家喜欢!医院财务科工作计划120__年是我院创建二级医院关键的一年,为进一步提高我院财务工作综合质量,确保财务工作为医院建设和发展服务,积极为二级医院创建做好财务科相关工作准备,制订本年度财务工作计划如下:一、加强财务制度建设完善财务工作核心制度,规范痕迹管理。
按创建二级医院标准完善财务相关工作制度。
二、加强财务能力建设抓好财务相关人员素质教育,提高财务人员整体服务水平。
年度组织财务人员岗位培训、专项培训等多项业务培训学习。
按时参加相关部门组织的财务业务培训会、工作会,及时完成上报财务相关报表。
三、加强财务管理工作1、落实财务工作职责。
按照《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等相关规定设置会计科目,建立账簿,进行会计核算,编制会计报表和财务分析报告。
及时完成医保、农合账务核对、汇款以及回款工作。
做到五保病人、血透病人出院及时报账,不出差错,无一遗漏。
加强相关职能部门联系协调,争取优惠政策,为医院谋取最大经济利益。
深入研究税收政策,合理避税增效。
2、强化财务控制职能。
坚持医院财务开支审批流程,收支两条线,履行好财务控制管理职能。
3、加强医院收费管理。
加强医院收费项目和价格管理。
定期不定期深入科室了解医疗服务收费情况,及时解决收费中出现的问题。
规范收费行为,确保合理收费,杜绝费用流失。
4、加强部门财务监管。
落实财务工作相关制度,增强安全意识,对医院收费部门、相关科室加强监管,确保资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全,杜绝财务安全隐患。
5、加强经营成本核算。
建全医疗成本管理和控制制度。
对科室、部门实行全面综合财务考核,强化增收节支,降本增效,使科室、部门加强成本管理,确保优质、高效、低耗完成医院各项目标任务。
2020医院财务工作总结与计划【本文概要】工作到一段时间,就要对过去的工作进行一个总结,更有益于自己以后的发展。
《2020医院财务工作总结与计划》是本文为大家准备的,希望对大家有帮助。
【篇一】2020医院财务工作总结与计划转眼间又将跨过一个年度。
从某月底接手骨科医院财务会计以来,迄今为止任职已有一年时间,回首过去一年,内心感慨万千。
在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会我表示衷心的感谢。
财务工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。
财务工作是一项事情繁杂的工作,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。
但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。
现将一年来的工作情况汇报如下:一、爱岗敬业扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用。
随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对前几月份的账务进行了认真处理并及时做完。
迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。
我每月某号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。
每月某号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。
某号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。
同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。
每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。
在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。
医院财务部2020工作计划医院财务是指医院在货币资金的筹集、调拨、使用、收入与分配过程中同有关方面发生的经济关系。
如与国家预算之间的拨款与缴款之间的关系,与银行之间的存款与贷款之间的关系;与其他单位之间的物资购销、劳务供应等货币结算的关系;单位内部之前的物资购销、劳务供应等货币结算的关系;单位内部之间的财产管理和内部结算关系;单位与员工之间的分配关系等。
医院财务部工作计划怎么做?【工作计划篇一】20xx年新的开始,为了在以后的工作中能够取得阶段性的工作成绩,受到院领导和上级有关部门领导的肯定,现拟定20xx年财务工作计划:一、建立健全医疗成本控制制度,实行全过程全方位医疗成本的管理和控制1、人员费用的控制:根据医院发展的需要,定岗、定编。
降低人员费用。
2、各种卫生材料、一次性医疗用品等耗材的控制:医院要遵照合理用药、合理用材料,因病施治的方法,做好收入的控制,从而降低病人费用,减轻病人负担,吸引更多病人,提高医院效益。
3、水、电、气及日常消耗品控制:医院各科室要加强管理,树立节约意识,并要落实到人,责任到人,制订细则管理办法。
4、加强对管理费用的控制:管理费用是各核算科室的一种隐形支出,要有严格的控制比例和措施。
只有强化医院成本管理,才能在新形势下求得生存和发展,增强医院员工的成本意识,实现医疗服务成本最低,服务质量和工作效率的目标,走低成本,高效率、优质、低耗的可持续发展道路。
二、作好财务分析作好财务分析,为领导决策提供真实的财务信息,各期的财务分析是一种帮助领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方式。
在财务分析中,财会人员不能只报喜不报忧,应实事求是地反映当期财务状况,并根据自己的经验向领导提出合理建议和看法,供领导决策和参考。
总之,一个好的财务分析对医院的财务管理十分有益,它不仅为领导在加强财务管理方面提供了可靠信息,而且也是对医院财务管理的一种间接的监督。
医院财务管理工作的创新,是一个系统工程,需要各方面长期不懈的努力,很多方面都还有待于我们去探索,去发掘,新的一年让我们奋斗起来吧!【工作计划篇二】新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。
2020年医院财务工作计划
本年度医院财务工作的主要目标是提高财务管理水平,优化财务流程,确保医院财务稳健运行。
具体工作计划如下:
1. 加强成本控制,精细化管理各项支出,提高医院经济效益;
2. 完善财务信息化系统,提高财务数据处理效率和准确性;
3. 加强财务内部审计,发现并解决财务风险,防范财务风险发生;
4. 统筹医院各项资金,合理配置资金资源,确保医院正常运转;
5. 加强与相关部门合作,提升资金回笼效率,确保资金周转灵活。
以上工作计划将有序推进,将为医院财务工作的改善与发展提供有力支持。
新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。
下面是具体的工作计划:一、医院财务工作计划与目标管理1、在财务会计核算上完善收入,费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度,加强监督;完善利润预测,资金预算的准确性,形成预算体制下的财务运作及分析体系。
2、在管理会计核算上加强物流周转次数,有效控制资金利用率,实行物资安全库存量管理,科室限量备用及领用制度,提倡节约使用减少损耗,利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示;加强进货成本的监督,完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理;加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示;加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理,加强预决算的分析及有效广告投放如版面的合理分布等的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。
3、税收策划上配合领导的管理要求,做好本院在税收工作上的合理性安排,加强完善各项帐证管理,做好各项税种的预算及核算工作。
二、价格管理1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制,对新产品新物资严格把关,配合领导层对医院使用物资,销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据,对药品,零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。
2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行,按项目开支明细核定价格进行报销核算。
3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议,财务测算成本后报批的程序进行,并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入,实现底价预警提示。
三、固定资产、医疗设备加强配合医院领导的决策,对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理,建立新增新建购置资产的审批制度,建立日常维修保养及定期检修制度,建立报废及转移资产的交接手续,对资产建卡建档的管理体制,确保资产的合理配量,高效运作。
2020年医院财务科工作计划[第1条]新的一年,医院将要求严格的财务工作,财务部门也将从财务核算、价格管理、信息统计、固定资产医疗设备等方面入手。
一、医院财务工作计划和目标管理。
1、在财务会计中:一、完善收入、费用和退款及凭证发放回收核算制度,加强监管。
b、提高利润预测和资金预算的准确性,形成预算体系下的财务运行分析体系。
2、在管理会计中:一、加强物流周转,有效控制资金利用率,实行物资安全库存管理,部门限量储备和领用制度,提倡节约使用和减少损失,并利用计算机信息系统建立安全库存预警提示。
b、加强采购成本监管,完善采购(包括新产品、新材料)审批程序和合同管理。
c、加强价格(包括产品、材料)审批程序和信息系统管理,制定最低价信息预警提示。
D.加强广告费用预算及审批程序和合同管理,加强预决算分析和有效广告的统计分析制度,如:(合理布局等。
),并配合营销策划部为领导决策提供有效的统计数据。
E.细化收入与成本的匹配结构,建立收入与成本相衔接的计算机信息系统,实现毛利在信息中的及时反映,完善实现收入制和归集制两种不同会计制度并存的信息披露制度。
3.税务规划:a、配合总部的管理要求,合理安排我院的税务工作,加强和完善各种账目和凭证的管理,做好各种税种的预算和核算工作。
b、实现ATM、pos机和现金支付并存,为医院的收入管理创造良好的环境。
二、医院财务人员工作计划:三.价格管理:1.加强医院物资(含假肢材料)采购合同管理制度,严把新产品、新材料关,配合领导为医院物资使用决策和产品结构合理发展提供准确的数据依据,对药品、零星医用材料实行不定期询价制度。
2.市场策划部在统一预算审批的情况下实施大、小支出项目的实施,根据项目支出明细的核定价格进行报销核算。
3.医院内各手术治疗项目的收费价格按照科室的建议和财务费用计算审批的程序执行,逐步完善计算机信息系统的最低价录入,实现底价的预警提示。
四.信息和统计:目前,信息系统存在以下主要问题:1.收入方面,只实现收入实现系统的核算模式,不能在收款核算系统的模式下同步进行统计分析。
2020年医院财务⼯作总结及计划医院是医院管理的⼀项重要⼯作。
今天店铺⼩编给⼤家为您整理了2020年医院及计划,希望对⼤家有所帮助。
2020年医院财务⼯作总结及计划⼀:回头望去,才发现已在⼯作的岗位上留下了⼀年的光景。
⾃⼰也由⼀个初出茅庐的稚嫩学⽣,转变为医疗卫⽣系统中的⼀员。
有幸能将⾃⼰的青春和热⾎挥洒在__市中⼼医院这⽚热⼟上,让我感到⼗分的幸运和光荣。
若将__市中⼼医院⽐作⼀⽚直⼊云霄的苍天⼤树的话,我这颗⼩树苗也在⼤树的⾝旁努⼒地成长着。
如今,⼩树苗的⾝上也有了⼀圈代表着经历的年轮;我,也对这⼀年间⼯作感想做⼀个梳理和总结。
作为⼀名财务⼈员,就⾯临着长期与货币和数据打交道;⼯作中更是要求⾃⼰必须努⼒,不断从知识、⼼智和耐⼼等各⽅⾯进⾏历练,不断思考,不断完善。
特别对于⽬前我所从事的绩效核算⼯作和全院职⼯个⼈所得税核算⼯作,其间的数据归集、数据录⼊、数据核算分析以及数据的报送,都需要⾃⼰严谨认真、⼀丝不苟;我也锻炼⾃⼰对数字保持⾼度的灵敏和绝对的真实,⾯对事物时更是要多加考虑和思索。
通过过去的校园学习和⼯作后的,我也梳理出了⼀些⼩⼩的⼯作感想和;其中就包括了“三性”和“四多”。
所谓“三性”呢,既作为财务⼈员,要保证数据要有准确性、办事要有依据性、⼝中更是要有严谨性,这样才能更好地完成⾃⼰的⼯作。
“四多”呢,就是让⾃⼰在⼯作中“多听、多看、多学、多做”;处处留⼼皆学问,如今的我们就应该多积累和学习各⽅⾯的知识。
古⼈云,“三⼈⾏必有我师矣”,所以每⼀位前辈都是我的⽼师;要在向前辈们的不断学习和⾃我的不断总结中,不断提升,不断进步。
我也深知,⽬前的所学所感离要求还有很长⼀段距离;我也在业余时段锻炼和提⾼⾃⼰的专业知识和综合素质;今年6⽉参加了医院党委举办的主题为《三好⼀满意》的⼤型演讲⽐赛,获得了三等奖;在医院的思研会中递交了题为《创先争优在⾏动》的论⽂,这是向前辈学习的难得机会,也让⾃⼰的⼼智得到了锻炼。
2020年医院财务科工作总结及2020年工作目标虎年马上就要过去了,人们将迎来新的兔年。
医院2020年的财务状况良好,预计今年总收入为2.4亿元,总余额为1100万元。
从收支平衡来看,医院自药品政策、医疗价格政策、医疗保险定额结算三大政策实施以来,第一年就突破了1000万元的余额大关,财务状况呈平稳健康发展趋势。
在院务委员会和分管院长的直接领导下,财务部今年做好了财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。
为进一步做好2020年财务工作,现总结如下:1,回顾2020年1年的主要工作,做好资金的科学运行:做好资金的科学运行是财务部的一项重要任务具体为:一是按照“轻、重、慢、急”的原则,科学合理地安排资金,确保医疗活动的正常日常运行和每月人员经费的及时分配;第二,有一个支付协议。
药品、卫生材料和其他应付款的支付将延迟2-3个月。
一方面,医院付款的压力将会减轻。
另一方面,根据银行金融产品的特点,在这一空间内,金融产品将被用来为医院获取更高的银行利息和更高的医院收入。
第三,对于当月支付的单位,应友好协商,以银行一年期贷款利率向医院支付利息,使医院获得更好的收入。
2年,预算管理工作趋于科学化:根据市财政局编制制度文件精神和医院总体工作目标,采用五种预算编制方法分别编制医院年度预算和月度预算预算编制趋向于更加科学合理,对整个医院的经济运行,尤其是控制支出起到了很好的作用。
总收支预算达标率达到预期工作目标。
3。
完成综合目标责任的起草和完善:医院综合目标责任计划实施细则实施已有3年,需要进一步完善。
为此,院务委员会决定修订完善医院全面目标责任制实施细则根据院务委员会的具体要求,财务部进一步完善了医院综合目标实施细则,该细则已经起草,待院务委员会研究后实施。
4,按a级医院标准编写财务报告:按浙江省医院评价标准要求,编写季度综合财务预算绩效分析报告,深入查找和分析增减原因,并提出相应措施和建议,供领导参考对变化因素大的支出项目也作了专门分析报告。
充满恐惧的年即将过去,更具挑战的2020年在向我们招手,让我们展望未来,那么医院财务年度工作总结及计划该怎样写呢?下面就是给大家带来的医院财务年度工作总结及计划范例,希望大家喜欢!医院财务年度工作总结及计划范例篇一年某某医院财务工作注重学习和提升财务服务能力,积极探索和推进医院财务管理由规范走向科学的整体改革,坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念,紧紧围绕医院年事业发展需要,合理安排财力,加强预算管理,理顺业务流程,强化基础工作,努力增收节支,为医院事业发展提供了较好的财力保障。
以下是今年的财务工作总结。
一、进一步明确了加强学习财务科通过多种形式认真学习,增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。
尽管同其他医院相比,我院财务人员数量少,工作量大,但是科里的每一位同志都能够做到以医院利益为重,积极为做好财务工作献计献策,工作中不讲条件、不谈个人困难,经常加班加点,有力保障了医院财务工作的顺利进行。
二、明确了医院财务工作组织领导责任和经济责任,在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识,注重借款风险,提高了医院资金营运能力和抗风险能力。
进一步加强了财务管理制度建设,理顺业务流程,为提高财务服务质量提供了制度保障。
财务科按以往积累的经验进行适当调整,支出一起;统计,核算,收帐,调拨放到一起减少了不必要的环节,给医院财务工作打开了一项新局面。
三、做好医院专项资金管理工作在积极调研论证、多方协调的基础上,医院进一步明确了项目经费是解决发展问题的主要经费,是项目实施单位为完成事业发展目标,在基本支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金。
为了加强医院项目经费管理,保证专项资金项目顺利实施并使专项资金发挥效益,医院提高了服务质量,技术水平,进行医院人才的技术培训,吸引广大参合农民来我院就诊,充分体现了新型农村合作医疗的惠民,利民政策。
四、认真完成了医院“收支两条线”管理规定医院财务管理的环境发生了较大变化,面对新的理财环境,医院定了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。
( 工作计划)
单位:____________________
姓名:____________________
日期:____________________
编号:YB-BH-052741
医院2020年度财务工作计划Financial work plan of the hospital in 2020
医院2020年度财务工作计划
新年伊始,结合当前形势,制订今年工作计划:
一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下,财务赢利结构显得成为重要,我院主要是医、药的比例结构,以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别65%与35%,而药品收入成本占74%,另加上交药品收入的5%,共计79%,而医疗收入成本占10%,且全年计提超劳务都在这一块,由此得出1%,即37。
1万,如是增医疗收入1%,成本仅3。
71万,赢利7。
8万,两者相差25。
6万,同样以去年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%,去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,三季度过渡期,四季度追医保数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说今年医、药比例定为38:62是可信的,我也希望通过领导能调节到这个比例,我希望在比例结构达到目标时,每月能超计划数5%,这样今年预计超180万左右,在最后两个月适当控制药品处方,此时,医、药比例将更佳,而今年计划数呈略超状态,医、药比例希望达31:69,此时将贡献利润100左右,我将每月结果报告领导,借领导掌握来实现整理。
二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施,真正改革到谁的头上,各种思想都会涌现,发牢骚也是难免的,我作为财务组长,应配合领导作好工作,受点气,
委屈点是正常的,权当是为改革做点贡献。
1。
进中心人员有顾虑,怕经济上吃亏,财务组配合领导,把改革意义讲透,主要是已有人员编制不动,改革是引入机制,并非侵害他们的利益。
2。
人员进入中心之后,会出现管理上的衔接问题,我们财务组多与中心工作人员联络,同时充分发挥管理员曹娟的管理职能,倾听他们的意见,配合医院领导完成开展的各项工作,在工作过程当中,发现问题,随时解决,并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报,财务组在业务上多指导,使这一工作平稳过渡。
三、去年,我院治疗项目电脑化管理,基本铺开,再院本部、川北两大块都实施,且运行效果不错,完全达到了物价局提出的明细化要求,我们采取的是先在院本部开展,在运行中发现问题,随时解决,逐步巩固、熟练,再在川北实施,逐个展开,稳步推进,今年同样采取这一方法:由为您搜集。
整理~,预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广,推进一个,成熟一个,预计全部实行医疗项目电脑管理。
四、去年我院制订了每季、每月计划医保用量,虽然,以后在实施中偏离较大,应了古俗言“人算不如天算”,主要是不可抗力的“非典”事件影响,在最后一季度中,准备抓回计划量的,医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策,干扰了计划的实施,但通过年初制订这一计划,大致上能做到心中有数,而不是无轨电车,开到哪里是哪里的计划用医保量,一旦医保局下达到我院全年医保用量,我们财务组将在医院领导指导下,制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量,做到心中有数。
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