审核范围 审核依据
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内部审核规划
•四. 通知被审核单位及负责人员 ➢细部审核时程确定后, 应事先咨询受审核单位之业 务状况,并确定该区域得指派负责人员给予审核作业 必要之支持; 必要时, 应对审核时程做调整. •
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内部审核规划
• 五. 取得审核有关的文件, 并事先制作审核查检表
3. 第三方审核(由外部独立的审核组织进 行)
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内审目的
1. 对照环境管理体系审核准则,判断受审 核部门环境管理体系的符合性
2. 判断受审核部门的环境管理体系是否得 到了正确的实施与保持
3. 发现受审核部门的环境管理体系可加以 改进的领域,采取相应的改进措施
并记录之;必要时,可与文管中心进行核对 ② 针对审核要项之相关文件进行浏览,并请相关人员说明,
以验证文件之适当性 2. 记录部份 ① 依据文件规定,查核是否按规定执行 ② 相关记录是否符合规定要求,以验证『说.写.做』一致
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内部审核实施
• 三. 现场审核活动
法规及其他要求 3. 受审核方的环境管理体系文件,包括手
册、程序文件及作业文件
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审核特点
① 系统性 ② 客观性 ③ 符合性 ④ 独立性 ⑤ 文件化 ⑥ 内部人才的充分利用
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内部审核的步骤
➢策划 ➢实施 ➢报告 ➢效果跟进
内部审核实施
• 七. 不符合事项陈述 ➢ 简短陈述不符合事项 ① 所发现的事实证据 ② 所依据的文件及其版本 ③ 区域 / 部门 / 功能 ④ 标准和条款项目 •