采购流程及-采购流程管理
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员工采购流程管理制度一、总则为规范和加强公司员工采购活动管理,保障公司资金使用合理合法,提高采购效率和管理水平,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工参与的采购活动。
三、采购流程管理(一)采购前准备1. 采购需求确认:员工在发起采购前,需确认采购需求,并将采购需求填写在采购申请单上。
2. 审批流程:采购申请单需经过相关部门经理审批后方可进行采购。
3. 采购方案制定:员工应根据采购需求制定采购方案,包括采购资金预算、供应商选择等。
(二)选定供应商1. 供应商调研:员工应根据采购需求和采购方案,进行供应商的调研工作,选择符合要求的供应商。
2. 报价比较:员工应向选定的供应商索取报价,并进行比较分析,选择性价比最高的供应商。
3. 供应商签订合同:员工选定供应商后,应与供应商签订采购合同,并在合同中明确采购物品、数量、价格、交付时间等。
(三)采购执行1. 付款安排:员工按照合同约定的支付方式和时间进行付款。
2. 物品验收:员工应对采购的物品进行验收,确保物品符合合同要求。
3. 入库管理:验收合格的物品应及时入库,并进行相应的登记管理。
(四)采购结算1. 财务核对:公司财务部门应核对采购部门提供的相关资料和发票,确认无误后进行结算。
2. 结算审批:结算结果应由财务主管或财务总监审批后方可进行支付。
四、采购管理要求1. 严格遵守公司采购制度和规定,确保采购活动合规合法。
2. 节约成本,提高采购效率,保证采购质量和采购数量。
3. 建立健全的采购档案管理制度,做好采购文件和资料的归档和保管。
4. 加强对供应商的管理,建立供应商评价制度,定期对供应商进行评估和考核。
五、采购管理监督公司将建立相应的监督和检查机制,对员工采购活动进行监督和检查,及时发现和纠正问题,保障公司的利益。
六、违规处理措施对于违反公司采购制度和规定的员工,公司将视情节轻重给予相应的处理,包括警告、记过、降级或解聘等。
七、制度修订公司将根据实际工作需要和管理经验不断完善和修订本制度,确保其符合公司的管理需要和发展规划。
采购流程及采购流程管理采购流程,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一,下单:1.一般情况下,采购人员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。
2。
分析缺料信息是否合理,再将订单下给供应商,订单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后,采购人员需要与客户核对采购信息,同时要求签字回传。
采购流程二,跟催:采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程三,入库:一).实物入库:收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,订单号,存货编码,数量;如订单上的信息与采购订单不符,征求采购人员意见是否可以收下.二).单据入库:采购人员按照检验合格单,将检验单上的数据入到中,便于以后对帐。
但也存在些问题,表现为:1。
外加工的检验合格单没有入库;2。
采购入库订单号和数量比较混乱.采购流程四,退货:采购填写退货单,进行订单退货。
五,对帐:一),月结表:每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购人员按照我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处:无订单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息.二),增值税发票:校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额,特指一张订单只有一种材料的情况. 六,付款:按照付款周期编制付款计划,安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构按照政府采购执行计划,结合采购人员的急需程度和采购物品的规模,编制月度询价采购计划。
公司采购流程及采购流程管理一、需求分析需求分析是采购流程的起点,负责收集各部门的需求并进行分析。
在这个阶段,我们需要明确需要采购的物品、数量、质量要求以及预算等信息。
为了确保信息的准确性,我们可以与相关部门进行沟通,并根据历史数据和市场趋势进行预测。
二、市场调研在了解需求后,我们需要对市场进行调研,以确定可能的供应商和物品价格。
在这个阶段,我们可以通过网络搜索、行业展会、专业杂志等途径获取信息。
同时,我们还需要对供应商的信誉、产品质量、价格等进行评估。
三、供应商选择在收集并分析市场信息后,我们需要选择合适的供应商。
在这个阶段,我们可以通过对比供应商的报价、质量、交货期等因素来做出决策。
同时,我们还需要考虑供应商的信誉和售后服务。
在选择供应商时,我们可以采用评分法或招标法等评估方法。
四、合同签订在选择好供应商后,我们需要与其签订合同。
合同中应包括采购物品的详细要求、数量、质量标准、价格、交货期等内容。
同时,我们还需要约定付款方式、违约责任等条款。
在签订合同时,我们需要确保合同的公平、合理和合法。
五、订单下达在签订合同后,我们需要向供应商下达订单。
订单中应包括采购物品的具体要求、数量、交货期等信息。
同时,我们还需要与供应商确认交货方式和运输方式。
在下单时,我们需要确保信息的准确无误,并及时跟进订单状态。
六、验收入库在收到供应商发来的物品后,我们需要进行验收入库。
入库前,我们需要核对物品的名称、数量、质量等信息是否与合同一致。
如有不符,需要及时联系供应商进行调整。
入库时,我们还需要对物品进行分类、编号、登记等操作,确保物品的安全和可追溯性。
七、货款支付在确认物品无误后,我们需要按照合同约定进行货款支付。
货款支付的方式可以根据实际情况选择,如电汇、信用证等。
在支付货款前,我们需要核对支付金额是否正确,并确保资金的安全性。
同时,我们还需要保留好相关支付凭证以备后续查询。
八、采购评估为了不断提高采购流程的管理水平,我们需要对整个采购过程进行评估。
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度?企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营目的和观念,公司目标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程(精选10篇)在充满活力,日益开放的今天,制度起到的作用越来越大,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程(精选10篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
(5)采购金额在元以上,财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料,有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购流程及管理制度采购流程是企业日常运营中不可或缺的一环。
良好的采购流程和管理制度能够确保企业的物资和服务采购的规范性、高效性以及合规性。
本文将介绍采购流程的基本步骤,并探讨如何建立有效的采购管理制度。
一、采购流程的基本步骤1. 采购需求确定:企业需要明确所需物资或服务的具体要求,包括品种、数量、质量要求以及交付时间等。
2. 供应商选择:根据企业的需求,在市场上筛选有潜力的供应商,并进行评估和对比,最终选择最适合企业需求的供应商。
3. 报价和供应商谈判:向选定的供应商发出询价请求,供应商根据具体要求提供报价。
在报价一致的情况下,对供应商进行谈判以获取更好的价格和服务条件。
4. 合同签订:根据谈判结果确定最终的价格和交付条件,双方签订正式的采购合同。
5. 采购执行:在合同约定的时间内供应商按照合同内容供货,企业进行验收并支付货款。
6. 采购记录和反馈:建立完整的采购记录,包括采购合同、发票等文件,并及时向供应商提供采购反馈,以促进供应商的持续改进。
二、建立有效的采购管理制度1. 采购流程规范:制定详细的采购流程手册,明确每个步骤的具体要求和责任人,确保采购流程的一致性和透明度。
2. 供应商评价和管理:建立供应商评估体系,对供应商进行全面评估,包括供货能力、质量控制、售后服务等方面评估,并建立供应商管理档案,及时跟踪和评估供应商的表现。
3. 风险管理:建立风险管理机制,识别与采购相关的潜在风险,并制定相应的应对措施,以确保采购活动的安全性和稳定性。
4. 内部协作:建立跨部门协作机制,加强采购部门与其他部门的沟通与合作,确保采购需求的准确传达以及采购执行的高效完成。
5. 采购合同管理:建立合同管理制度,明确合同的签订、履行、变更和评估等环节的具体责任和流程,并建立相关合同管理档案,定期进行合同履行情况的评估。
6. 监督和审计:建立监督和内部审计机制,对采购流程和管理制度进行定期评估和审计,发现问题并及时采取纠正措施。
采购流程及采购流程管理采购流程是指一个组织为了满足自身业务需求,实施从需求确认、采购计划、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库、付款结算以及采购记录等一系列活动的过程。
采购流程管理是指对整个采购流程进行规范、优化和监控,以实现采购目标的过程。
采购流程中的各个环节和关键步骤如下:1.需求确认:组织内部各部门将业务需求通过申请单或其他形式提交给采购部门,明确采购数量、规格、质量要求、交付时间等相关信息,并由采购部门根据需求确定采购计划。
2.供应商选择:采购部门根据采购计划和供应商数据库,对潜在供应商进行筛选和评估,以确定最佳供应商。
3.报价和合同:与供应商进行谈判、洽谈价格、签订合同,并明确采购项目的交付条件、质量要求、付款方式等。
4.采购执行:按照合同约定的交付时间和质量要求,与供应商协调交付事宜,跟进采购进度,确保按时按量完成采购项目。
5.验收入库:采购完成后,由质量控制部门对采购物资进行质量验收,符合要求的物资进行入库,不合格的物资返回供应商或进行处理。
6.付款结算:根据合同约定的付款条件和采购执行情况,与财务部门进行结算,及时付清款项。
7.采购记录:对整个采购流程进行记录和归档,包括需求确认、报价单、合同、付款凭证等文件,以备后续查阅和审计。
采购流程管理是为了规范和优化采购流程,提高效率和准确性,降低采购成本和风险。
采购流程管理的核心工作包括以下方面:1.流程规范化:明确每个环节的工作内容、责任和时限,制定相关的采购流程文件和操作规范,确保各个环节按照规定流程进行。
2.信息化管理:采用采购管理软件或系统,实现采购流程的电子化、信息化管理,方便采购人员的操作和监控,提高工作效率和准确性。
3.供应商评估和绩效管理:定期对供应商进行评估,包括供应能力、产品质量、服务质量等方面,并对供应商绩效进行跟踪和管理,及时发现问题和改进措施。
4.风险管理:对采购过程中的各个环节和关键风险进行识别和分析,制定相应的风险应对措施,减少采购风险对组织造成的不利影响。
采购部采购流程及管理办法
一、前言
在企业管理中,采购部门的重要性不言而喻。
采购部门的工作不仅涉及企业的成本控制,还直接影响到企业的生产运作和竞争力。
因此,建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
二、采购流程
1. 采购需求确认
在采购流程开始之前,首先要进行采购需求确认。
采购部门需要与相关部门沟通,了解具体的采购需求,包括数量、品质、交付时间等信息。
2. 确定供应商
根据采购需求,采购部门需要寻找合适的供应商。
这一步需要对潜在供应商进行评估,包括供应商的信誉、价格、质量以及交货能力等方面。
3. 编制采购计划
在确定了供应商之后,采购部门需要制定采购计划。
这包括制定采购目标、采购数量、采购预算等内容。
4. 发布采购订单
一旦采购计划确定,采购部门需要向供应商发送采购订单。
采购订单中包括产品信息、交付时间、价格等具体条款。
三、管理办法
1. 供应商管理
采购部门需要建立供应商数据库,定期评估供应商的绩效,并与供应商保持良好的沟通关系,确保采购的顺利进行。
2. 成本控制
采购部门需要在采购过程中严格控制成本,根据不同的采购项目制定合理的采购预算,并密切监控采购支出,确保在预算范围内完成采购。
3. 采购风险管理
采购部门需要识别并管理采购过程中的风险,建立并实施相应的风险管理措施,保障采购工作的顺利进行。
四、总结
建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
采购部门在执行
采购工作时应严格遵循相关流程和规定,确保采购工作的高效、顺利进行,为企业的发展贡献力量。
采购流程及采购流程管理采购是企业运营中不可或缺的一环,它涉及到企业对所需物品、设备和服务的购买过程。
采购的流程和管理是确保采购活动的顺利进行和资源的有效利用的关键。
本文将重点介绍采购的流程以及如何进行采购流程管理。
首先,我们来了解一下采购的流程。
采购流程通常包括以下几个步骤:1. 需求识别和确定:企业首先需要明确自己的需求,包括需要购买的物品、设备或服务的种类、数量和质量要求等。
需要识别和确定的需求可以来自内部部门的需求申请,也可以来自外部环境的变化和战略调整。
2. 供应商选择:在明确需求之后,企业需要寻找并筛选适合自己需求的供应商。
供应商的选择可以根据产品质量、价格、交货时间、服务支持等因素进行评估。
通常会进行询价、招标或谈判等方式来选择最合适的供应商。
3. 合同签订:在确定供应商后,企业与供应商之间需要签订采购合同,明确双方的权益和责任。
合同内容通常包括采购品项、数量、价格、交货期限、售后服务等条款。
4. 采购执行和监控:一旦合同签订完成,采购部门就会执行采购计划,进行物品、设备或服务的采购。
同时,企业需要对采购执行进行监控,确保产品质量、交货时间和价格等符合合同的要求。
5. 收货和验收:采购部门在供应商交货后,会进行收货和验收工作。
收货包括对产品数量的核对、运输是否完好等方面的检查。
验收则是对产品质量是否符合合同要求进行检验。
6. 付款和结算:验收合格后,企业需要按照合同约定的付款方式和期限进行付款。
同时,采购部门还需要与财务部门进行结算,核对采购费用和供应商发票的一致性。
7. 评估和反馈:采购完成后,企业还需要对整个采购过程进行评估和反馈。
评估可以从采购周期、采购成本、供应商服务等多个方面进行,有助于改进采购流程和提高效率。
以上是典型的采购流程,不同企业根据具体情况可能会有所不同。
为了更好地管理采购流程,企业可以采取以下措施:1. 设立采购政策和流程:企业需要建立明确的采购政策和流程,规范采购活动的各个环节。
采购流程及采购流程管理一、采购流程概括采购流程指企业完成生产或提供服务所需物资、设备、劳动力等资源的购买行为。
采购流程通常包括采购计划、供应商选择、采购招标、采购合同签订、发货接收和付款流程等环节,属于企业的业务流程中重要的一环。
采购流程通常由以下几个步骤组成:1. 采购计划:制定采购计划,包括制定采购数量、品种、质量等规格要求,明确采购目的和预算。
具体包括市场调研、需求分析、品牌筛选等步骤。
2. 供应商选择:根据采购计划,筛选符合要求的供应商。
具体包括供应商资质审核、评价、公开招标等步骤。
3. 采购招标:制定采购招标文件,包括招标公告、招标文件、投标函等,向供应商发布招标信息。
供应商按要求参加投标,经过评标,最终确定中标供应商。
4. 采购合同签订:与中标供应商签订采购合同,明确交付期限、交付方式、质量标准、价格等细节。
具体包括合同审核、签署、归档等步骤。
5. 发货接收:中标供应商按合同约定交付物资,采购方进行验收,确认物资符合质量和数量要求。
6. 付款流程:按照合同与销售发票和货物收到的合格验收证明等文件对账后,进行付款。
二、采购流程的管理方法企业需要采取一定的管理方法来规范采购流程,提高采购效率和减少采购成本,主要包括以下几个方面:1. 采购政策制定:企业应制定和完善相应的采购政策,明确采购流程、采购规范和采购标准,以确保整个采购流程的合法性、公正性和透明度。
2. 采购流程优化:企业应该根据实际需要对采购流程进行不断优化,提高采购效率和降低采购成本。
例如,探索采购方式,减少采购环节,简化审批流程,提高采购自动化水平。
3. 供应商管理:企业应建立供应商管理体系,对供应商进行评估和管理。
具体包括制定供应商准入标准、供应商投诉处理、供应商绩效评估、供应商奖惩等措施,持续提高供应商资质和质量水平。
4. 信息化管理:采用信息化手段,加快采购流程,提升企业采购管理效率。
例如,采用供应商管理系统、物料管理系统、资料获取系统等,实现采购流程的自动化和信息化。
采购流程及采购流程管理制度采购流程是指企业在采购物品或服务时所需遵循的步骤和流程。
采购流程管理制度是企业制定的用于规范和管理采购流程的制度和程序。
以下是一般企业采购流程及采购流程管理制度的一般步骤:1. 需求确认:确定企业所需采购的物品或服务,包括具体的规格、数量和质量要求。
2. 供应商选择:选择合适的供应商,根据供应商的信誉、价格、质量和交货能力等因素进行评估和比较。
3. 报价与谈判:与供应商进行报价和谈判,以获得最有利的价格和合同条款。
4. 合同签订:与选定的供应商签订正式的采购合同,明确采购的细节和责任。
5. 采购执行:按照合同的规定,采购所需的物品或服务,并确保供应商的交货和质量符合要求。
6. 收货与验收:收到物品后进行验收,确保物品的数量和质量与合同一致。
7. 付款与结算:根据合同约定,及时支付供应商的款项,并进行相关的结算工作。
8. 供应商绩效评估:对供应商的绩效和服务进行评估,以评估供应商的合作情况和效果。
9. 采购记录与归档:对采购流程中的所有文件和记录进行归档和保存,以备将来查询和审计。
采购流程管理制度可以包括以下内容:1. 采购流程的规定:明确企业的采购流程步骤和程序,确保每个环节都得到正确执行。
2. 职责与权限:定义各个相关部门和人员在采购流程中的职责和权限,以确保责任的划分和流程的顺畅。
3. 采购审批制度:规定采购申请、合同审批和付款审批的程序和权限。
4. 供应商管理制度:明确如何对供应商进行评估、选择和管理,并建立相应的供应商档案。
5. 风险控制措施:设立防范采购风险的措施,如制定合理的采购标准和限额、加强对供应商的资质审查等。
6. 采购培训与考核:进行采购流程培训,提高员工的采购素质和意识,并通过考核来评估员工的工作绩效。
7. 内部审计与监督:定期进行内部审计,检查采购流程的合规性和效果,并对违规行为进行制裁。
以上是一般企业的采购流程及采购流程管理制度的基本概述,具体的流程和制度可以根据企业的实际情况和需求进行调整和制定。
采购管理制度及采购流程7篇采购管理制度及采购流程精选篇11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制,确保工程物资质优价廉,满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理,物资种类分为:4.2.1重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资:其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收,做到合理保管,妥善看护,减少保管损耗,使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定,并由合同成本部检查监督。
5.2各种材料采购合同,由项目部负责签订,合同成本部检查监督。
5.3材料采购合同必须符合国家法律法规,尽量采用国家标准合同文本。
5.4对违反合同,不能按质按量按时供货的供应商,项目部应及时上报合同成本部,由项目部提出处理意见,并报公司主管领导批准后予以通报除名。
采购操作流程及其管理规定一、引言采购操作是组织内部的重要流程之一,涉及到物资和服务的采购,对于组织的正常运作和发展具有重要意义。
为了确保采购操作的高效和规范,制定了以下的采购操作流程及其管理规定。
二、采购操作流程1. 采购需求确认- 内部部门提出采购需求,包括物资或服务的种类、数量、质量要求等。
- 采购部门对采购需求进行确认,并核实是否符合组织的采购政策和预算限制。
2. 供应商筛选- 采购部门根据采购需求,评估现有的供应商数据库,并筛选出符合要求的供应商。
- 采购部门可以根据需要进行供应商的调研和评估,确保供应商的可靠性和能力。
3. 报价和议价- 采购部门向筛选出的供应商发送采购询价,并要求提供详细的报价。
- 采购部门根据报价进行议价,并与供应商达成最终的采购合同和价格协议。
4. 采购订单确认- 采购部门根据最终的采购合同和价格协议,向选定的供应商发送采购订单。
- 供应商确认采购订单,并按照约定的时间和要求进行交付。
5. 采购执行和跟踪- 采购部门对采购订单的执行情况进行跟踪和监督,确保供应商按时交付物资或服务,并符合质量要求。
- 如有必要,采购部门可以进行现场检查和验收,确保采购目标的实现。
6. 采购记录和归档- 采购部门对采购过程中的相关文件和记录进行整理和归档,确保采购操作的可追溯性和透明度。
- 采购部门还需定期进行采购数据的分析和报告,以便于管理层对采购流程的优化和改进。
三、管理规定1. 采购政策和制度- 组织应制定明确的采购政策和制度,规范采购操作的各个环节。
- 采购政策和制度应明确采购的权限和责任,以及采购流程的各个阶段。
2. 采购预算和控制- 组织应设立采购预算,并对采购行为进行限制和控制,确保采购活动在预算范围内进行。
- 采购部门应按照预算要求进行采购操作,确保资源的有效利用。
3. 供应商管理- 采购部门应建立供应商数据库,并对供应商进行评估和分类。
- 采购部门应定期对供应商进行绩效评估,以确保供应商的可靠性和质量。
采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程(精选6篇)加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程(精选6篇),欢迎大家阅读。
采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存,二联送交采购部,三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者,由生产副总核准,超过此数额的,由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部,价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购,由办公室填报《请购单》,办公室主任批准,空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
采购流程及管理一、采购流程采购流程是企业内部对于采购物资的操作规范体系,主要分为以下几个流程:1、采购需求确认:首先是进行采购需求的确认,也就是将业务部门的需求整理出来,包括采购数量、时间、技术参数等具体的信息。
2、供应商调查:一般采购人员在进行供应商调查时,需要了解供应商的业务资质、生产能力、质量管理体系等相关情况。
根据采购需求,进行供应商筛选,制定供应商名单。
3、询价和招标:在制定了供应商名单后,可以根据采购物资的不同,进行询价或招标操作。
询价一般适用于采购规模较小或供应商数量较少的情况。
招标适用于较大采购量或供应商数量较多的情况。
根据询价或招标结果确定供应商。
4、采购合同签订:根据最终确定的供应商,签订采购合同。
合同内容一般包括采购数量、价格、收货时间、质量要求、付款方式等具体细则。
采购合同在采购流程中是非常重要的一环,是供应商和采购方之间权利和义务的具体体现,需要注意合同条款是否严谨、有效。
5、采购发货收货:在签订采购合同后,供应商开始采购、加工物资,并根据合同条款发货。
采购方根据合同确认收货并检查质量及完整性,需按照合同对应的付款方式及时付款。
6、采购质量管控:在采购过程中,需要对供应商所提供的采购物资进行质量管控。
采购方应通过控制和监督来确保采购物资的质量符合要求,以避免不必要的经济损失和形象损失。
二、采购管理要想增强采购的有效性,提高采购降本的效果,加强采购管理是非常必要的。
加强采购管理的具体内容如下:1、强化内部考核制度:采购部门是企业内部的利润中心之一,因此需要及时的制定和执行采购部门的绩效考核体系,明确部门目标,制定详细绩效考核标准,营造竞争型的工作氛围,提高员工的工作激情和积极性。
2、严格落实采购条例:采购条例是采购流程中的重要一环,影响采购活动的落实效果,因此企业内部需要制订完整严谨的采购管理条例,包括采购需求申报、供应商的筛选、评估和比价、采购人员的考核和管理等方面全部细节,规范化采购操作过程,避免不必要的差错和纰漏,提高采购质量和效益。
采购管理制度及流程采购管理制度及流程(通用15篇)在现实社会中,大家逐渐认识到制度的重要性,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的作用。
想学习拟定制度却不知道该请教谁?以下是小编帮大家整理的采购管理制度及流程,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
采购管理制度及流程篇1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:(1)请购的部门;(2)请购单填写人;(3)请购的日期及需求时间;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购的物品用途;(8)请购如有特殊需要请备注;(9)请购部门主管;(10)请购单审核人;(11)公司总经理。
3、请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门;(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》;(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后,请购部门备份;(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该清单的电子文档也需一并提交;(5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
采购管理制度及采购流程一、采购管理制度1.采购程序企业应建立明确的采购程序,包括采购需求提出、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行、验收等环节。
采购程序应确保每个环节都按照规定的程序执行,避免违规操作和不公正行为。
2.采购计划企业应制定年度采购计划,明确采购目标和需求,对各项采购进行科学合理的规划和安排。
采购计划应充分考虑市场需求、供应商实力、风险因素等因素,并与企业其他部门的需求进行协调。
3.供应商管理企业应建立供应商管理制度,包括供应商评估、供应商核查和供应商评价等环节。
供应商应按照评估标准进行筛选,确保供应商的信誉度、资质和可靠性,并定期对供应商进行评价,以保证合作的稳定和高效。
4.合同管理企业应建立合同管理制度,明确合同的签订、履行和监督机制。
合同应明确商品或服务的品种、数量、价格、交货期限等主要条款和条件,并进行合法合规性审核。
二、采购流程采购流程是指从采购需求提出到采购执行完毕的整个过程。
下面是一个常见的采购流程示例:1.需求提出采购需求通常由各个部门提出,包括生产、研发、营销等部门。
部门应填写采购需求申请,并明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等。
2.采购计划编制采购部门根据需求申请,编制采购计划。
采购计划应综合考虑各个部门的需求,并评估市场情况和供应商情况,制定合理的采购计划。
3.供应商选择采购部门根据采购计划,筛选合适的供应商。
供应商选择应综合考虑供应商的价格、质量、服务、信誉度等因素,并进行供应商评估和核查。
4.报价比较采购部门向选定的供应商发送询价函或邀请供应商参与招标。
供应商根据采购要求提交报价,并由采购部门进行比较和评估,选定最优供应商。
5.合同签订采购部门与供应商进行合同谈判,明确合同的主要条款和条件,包括商品规格、数量、价格、交货期限、付款方式等。
双方达成一致后,签订正式合同。
6.采购执行供应商按照合同的要求进行商品或服务的生产和交付,采购部门负责验收和支付款项。
采购流程及采购管理制度1. 背景采购作为企业运营中一项重要的战略活动,对企业的发展至关重要。
为了规范采购过程,提高采购效率,保证采购结果的合理性和合规性,制定采购流程及采购管理制度是必不可少的。
2. 采购流程2.1 采购需求确认由相关部门提出采购需求,并明确物料或服务的规格、数量、质量标准等方面的要求。
2.2 供应商筛选与评估通过市场调研和供应商资格审查,筛选合格的供应商,并在评估过程中考虑供应商的信誉、价格、交货能力等关键因素。
2.3 询价与比价根据采购需求,向选定的供应商发出询价邀请,收集供应商的报价,并进行比价分析,选择性价比最优的供应商。
2.4 合同签订与供应商协商并签署采购合同,明确双方的权益和责任,并确保合同的合法性和有效性。
2.5 采购执行与控制按照合同约定,组织采购执行,并加强对采购过程的监控和控制,确保采购活动的正常进行和合规性。
2.6 验收与付款按照采购合同和验收标准进行验收,并及时付款给供应商。
2.7 采购档案归档对采购相关文件进行整理、归档,建立完整的采购档案。
3. 采购管理制度3.1 采购授权与责任明确采购部门的职责与权限,确保采购活动的专业性和高效性。
3.2 采购流程与程序制定详细的采购流程和程序,明确各个环节的具体要求和操作规范。
3.3 供应商管理建立供应商数据库,定期对供应商进行评估和管理,维护良好的合作关系。
3.4 采购合同管理建立合同管理制度,包括合同的签订、履约和变更管理,确保企业利益不受损害。
3.5 采购执行监控通过建立采购执行监控机制,对采购过程进行跟踪和监控,及时发现并解决问题。
3.6 采购风险管理建立风险管理制度,对采购过程中的风险进行评估和控制,降低风险对企业的影响。
3.7 采购绩效评估建立绩效评估体系,定期对采购活动进行评估,为改进采购管理提供依据。
4. 总结采购流程及采购管理制度的制定和执行,能够有效地规范采购活动,提高采购效率和合规性,降低采购风险,为企业发展提供有力支持。
采购流程及采购流程管理采购是企业运作中一个非常重要的环节,它直接影响到企业的成本、质量和效益。
因此,建立科学、规范的采购流程和有效的采购流程管理对于企业的发展至关重要。
首先,采购流程的建立是至关重要的。
一个科学、规范的采购流程可以帮助企业提高采购效率,降低采购成本。
在建立采购流程时,首先需要明确采购的需求,包括所需产品或服务的规格、数量、质量要求等。
其次,需要明确采购的预算和资金来源。
然后,制定采购方案,选择合适的供应商,并进行谈判和签订合同。
最后,进行采购物品的验收和入库管理。
这些环节构成了一个完整的采购流程。
其次,采购流程管理是保证采购流程顺利进行的关键。
采购流程管理需要做到以下几点,一是建立健全的采购管理制度和规章制度,明确各个环节的责任和权限,确保采购活动的合规性和规范性。
二是建立完善的供应商管理制度,对供应商进行评估和分类管理,建立长期稳定的合作关系。
三是加强对采购过程的监督和控制,及时发现和解决采购中出现的问题,确保采购活动的顺利进行。
四是建立完善的采购信息管理系统,对采购活动进行记录和分析,为企业的决策提供依据。
在采购流程管理中,还需要注重风险管理。
采购过程中存在着各种风险,如供应商的信用风险、市场价格的波动风险、产品质量的风险等。
因此,企业需要建立健全的风险管理机制,采取有效的措施降低采购风险,保障企业的利益。
此外,信息化技术在采购流程管理中的应用也是非常重要的。
通过信息化技术,可以实现采购流程的自动化和标准化,提高采购效率,降低采购成本。
同时,信息化技术还可以实现对采购活动的实时监控和数据分析,为企业的决策提供及时、准确的信息支持。
总之,建立科学、规范的采购流程和有效的采购流程管理对于企业的发展至关重要。
只有不断完善采购流程,加强采购流程管理,才能更好地满足企业的采购需求,提高企业的竞争力,实现可持续发展。
采购流程及-采购流程管理采购流程一,下单:1.一般情况下,采购人员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。
【免费发布供求信息,百度收录快,权重高,排名前】2.分析缺料信息是否合理,再将订单下给供应商,订单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后,采购人员需要与客户核对采购信息,同时要求签字回传。
采购流程二,跟催:采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程三,入库:一).实物入库:收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,订单号,存货编码,数量;如订单上的信息与采购订单不符,征求采购人员意见是否可以收下。
二).单据入库:采购人员按照检验合格单,将检验单上的数据入到中,便于以后对帐。
但也存在些问题,表现为:1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购流程四,退货:采购填写退货单,进行订单退货。
五,对帐:一),月结表:每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购人员按照我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处:无订单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。
二),增值税发票:校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额,特指一张订单只有一种材料的情况。
六,付款:按照付款周期编制付款计划,安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构按照政府采购执行计划,结合采购人员的急需程度和采购物品的规模,编制月度询价采购计划。
2 、组织询价小组。
询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成,其中专家人数不得少于成员总数的三分之二,以随机方式确定。
询价小组名单在成交结果确定前应当保密。
3 、编制询价文件。
询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求,在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。
4 、询价文件核对。
询价文件在定稿前需经采购人核对。
5 、收集信息。
按照采购物品或服务等特点,通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。
6 、确定被询价的供应商名单。
询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商,同时向其发出询价通知书让其报价。
询价采购流程二、询价1 、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。
2 、递交报价函。
被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函,工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。
3 、询价准备会。
在询价之前召集询价小组召开询价预备会,确定询价组长,宣布询价步骤,强调询价工作纪律,介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。
4 、询价。
询价小组所有成员集中开启供应商的报价函,作报价记录同时签名核对,按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则,按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准,确定一至二名成交候选人同时排列顺序。
5 、询价报告。
询价小组必须写出完整的询价报告,经所有询价小组成员及监督员签字后,方为有效。
询价采购流程三、确定成交商1 、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。
当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同,采购人可以依序确定其他候选人为成交人。
采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。
2 、成交通知。
成交人确定后,由采购人向成交人发出《成交通知书》,同时将成交结果通知所有未成交的供应商。
3 、编写采购报告。
询价小组应于询价活动结束后二十日内,就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况,编写采购报告。
采购流程知识1、尽量收集多一点产品信息:我不熟悉这个产品,但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人,从别人那去学到自己本来不知道的东西。
那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。
采购流程知识2、做事情要有条理:我基本上会每天记录下来,我所做过的工作,处理的事,对没有处理好的事,要求次日,或紧接处理,尽量做到问题不推迟,尽最快解决。
采购流程知识3、工作有计划:在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成,明天的主要事情是什么,做个计划。
很重要的,或事情较多,我会记录下来,逐个处理。
采购流程知识4、学会主动与人沟通:经常与车间,仓库,打样车间、品质的相关人员接触,这样便于自己了解产品,跟踪需要,减少工作失误,提高工作效率。
采购流程知识5、对工作的难点重点要有总结:对工作中的难点,事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。
要求厂家处服务处理事得交书面说明。
采购流程知识6、尽量做好工作总结:对所做的工作,每个月至少做个简短的总结。
从工作量、工作内容、完成事项,要事处理,问题解决,工作失误,工作计划等方面做个简短的总结。
采购流程知识7、做好供应商的管理:尽量用条款有效的文件去约束牵制他们,让他们能主动争取配合我们工作,及时解决问题,让其感受有压力又有动力。
采购流程知识8、要持续对订单的跟踪:工作要有责任心,要严谨,要主动出击,不要寄希望于供应商肯定没有问题,要及时做好跟催工作,要分析供应商的每一次看似合理的理由,是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。
要做好记录,便于查询和统计,及配合相关部门做好工作。
采购流程知识9、问题处理:反应要快,汇报要及时、处理问题要敏捷果断,要有自己较好的处理建议提供,同时能与供应商做个合适的谈判结论。
采购流程知识10、职业习惯:要让自己有一个好的职业习惯,有成本概念,有利润思维,有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。
这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近,做一名真正优秀的采购人员。
采购人员,在进行业务联系时,打业务电话的要点。
1、想好打电话的目的是什么?是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。
2、组织好自身谈话内容的概要,做到谈话流畅,语言丰富,用语专业,亲切自然大方,热情大度。
3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商(同种产品)的信息要了解,以此好回应对方的谈话。
4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格,及你上次所订购价格,或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。
5、在关心业务的同时,不妨多给予客户出了业务关心外,工作身体等也做个善意问侯。
6、对新客户多介绍同时展示一下自己公司的实力和优势等。
常用物料降价如何采购?如果你是一名采购人员,接到一个客户来电,对方的报价比上次报价更低了。
此时的你接下来会做些什么工作?要确保做好这个品种的采购工作,为企业降低采购成本!首先应意识到此物料行情下降,价格下滑。
接下会做如下事:1 、证实信息的准确性。
具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商,给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价,如何如何的合适,价格降了。
看他们的反应。
2、以订货的形式,强压价谈价,查知真实情况。
如果真降了,没有不想有货不做点降价表示出货的商人。
3、找寻此物料的前生原材料,从网上,从前生原材料的商家去查实是否有降。
4、证实物料价格真是降了。
就得做到要这些天勤询价,讲价,了解行情走势,做到需货时能购到最低的价格。
5、如果你暂时不需要这种物料,你也千万别放松警惕,有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟!你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。
采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。
6、勤看报表,了解库存量,少购货,缓购货,保持最低库存量。
7、越是降价时期采购人员应该更有信心购得更低的价格。
越是降价,越要讲价还价,压价力度要加大,这时你完全可以这样规劝你的供应商:今天你这个价格不卖给我,别人先做了,说不定过两三天你的物料还没找到出路,价格比这个降得更低。
没有不心动的。
常用物料涨价如何购买?采购最基本的职责就是保证所购产品的质量,和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下,能购得物美价廉的产品。
最有能力体现的就是能把握好采购的度,能做好行情降价和涨价的物料供应。
在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本,搏得自己的产品多占领市场份额的机会,就是优秀的采购。
涨价的征兆:1、你打电话给供应商了解情况,供应商表现出惜售的状态。
2、有经常给你打电话询订单的供应商家(有长期业务的商家具有代表性)。
近段时间变得在你的电话铃声中消失了。
3、你要订单,不是价格没给到位,对方对你的需货量打折的情况下。
4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多,或有什么意外情况,导致某一种市场走俏的原材料不能生产,或减少。
等很多情况下,可能物料要涨价的局势比较大,你作为一名采购人员就是密切关心行情动态了。
证明有涨,要做好如下准备工作。
1、分析现在行情涨,是你公司用量的淡季还是旺季,淡季有用就行,不给生产断货,旺季就得确保此时的低成本购进。
2、分析出涨价的具体原因:这种涨势会不会导致求大于供,有没有人为炒作,就是前生原材料紧张,能紧张多久。
还波及的范围有多大,受不受国际因素的影响,与石油,人民币的兑付等问题关联有多大等到。
3、只有从根本找准的涨势的原因,才能对症想策。
4、信息肯定是知道得越早越好,当然你能下手得越早也越好,你完全可能在有所觉察的情况下,先与信息不好,或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。
这时你可以称你公司的用量加大,什么的,以能购得多点好,最好是价格不涨,或稍有表示。
抓住时机,涨价时有时是需要分秒必争的。
5、涨价要沉得住气,不要一听供应要调价,马上就不知所措,或者说有的紧跟其上。
要灵活运用,多家订购,越俏的货,越不能在一家做,万一供应商因为特别的原因推辞送货,或不送,到时急得人是你,卖了高价赚钱的是供应商。
6、涨价时订购一定有必要采取多项选择,不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库,越是涨价,供应商的前生材料还是紧,说不定供应不可能在你这拿了订单,但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。
这也很正常。
你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的,为此越是行情不正常,采购人员越要警惕小心。
一颗红心多手准备,胜多失少。
成功采购人员需具备七大要素1. 操守廉洁:面对各种供货商,有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员,以达其销售目的。
采购人员若无法把持,可能不自觉掉入供货商的陷井,而不能自拨,进而任由供货商摆布,到底人类对财富之欲望是无止境的。
有一句名言,很值得我们参考,那就是:“做事可以失败,做人不可失败。