退税申请报告
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退税申请报告退税申请书(11篇)现今社会公众的追求意识不断提升,申请书起到的作用越来越大,请注意不同种类的申请书有着不同的格式。
但是你知道怎样才能写的好吗?熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟,下面是作者可爱的小编帮家人们收集整理的退税申请书【较新11篇】,欢迎借鉴。
退税申请报告篇一XXXXXXXXXX税局:本公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(纳税编码:XXXXXXXX)。
因xxxx年6月7日在申报税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:XXXXXXXXXXX)。
因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在xxxx年6月8日直接(上门)申报g税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业开户行:XX银行银行账号:XXXXXXXX特此说明!XXXXXX单位名字20xx年x月x日退税申请书篇二x国家税务局进出口税收管理分局(处):我单位下列出口货物,因xxxxx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发68号)的`有关规定,申请延期至xx年xx月xx日之前申报,请予批准。
附:出口退税延期申报明细表企业(公章)申请人:xxx20xx年xx月xx日地方退税申请报告有3 篇三某区税务局;xx年某月,我公司向你局申报,上缴xx年、xx年房产税、土地税金额。
因为在计算核定房产税和土地税的时候,计算的'占地面积比较多,导致多交了多少房产税;缴纳多少土地税;我特此向你局申请,请退还我公司缴纳的房产税和土地税。
企业退税申请书怎么写(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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2023年退税申请书15篇退税申请书1____国税局:我公司是____________x(基本情况)。
根据__x规定,我公司在一般纳税人辅导期内多预缴的税金办理退税。
我公司本月销售收入元,实现增值税元,已缴纳元,多预缴的税金应办理退税元。
根据__规定,先想贵局申请退税。
特此报告,请审批!__________公司(公章)x年x月x日退税申请书2_______税务局:我公司为_______(类型)企业,_______年度年终汇算中,弥补_______年度亏损_______元后,全年应缴所得税额_______元,已预缴了_______元,多缴_______元,现申请退税。
以上妥否,请批示。
申请人:_______单位_______年_______月_______日退税申请书3____国税局:我公司是____(基本情况)。
根据__x规定,我公司为免税企业。
x月份,我公司销售收入__元(企业经营状况。
)由于__原因,被扣缴增值税__元。
根据__规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。
特此报告,请核准!此致敬礼!申请人:__x__年__月__日退税申请书4浦东新区国家税务局:兹有(以下简称我司),对以下内容作出承诺:1. 公司出口销售业务均真实存在;2. 仓储物流均能有效控制;3. 海关申报单、货相符;4. 收汇金额及时间均可控。
如有不符愿承担一切相关法律责任!附:1.海关等级评定截图;2.公司内部风险控制机制相关文件。
(公章) 法人(签字)退税申请书5尊敬的领导:我公司成立于年月日,实际经营范围为_,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从年月日起。
我公司年月的全部销售收入为__元,其申请书的样板中应税销售申请书的正确格式图片收入为_元,缴纳增值税额为_元,增值税专用发票使用量为份;年月的全部销售收入为元,其中应税销售收入为元,缴纳增值税为元,增值税专用发票使申请书范文简写用量为份;年月的全部销售收入为元,其中应税销售收入为元,缴纳增值税额为元,增值税专用发票使用量为份。
退税申请报告(优秀9篇)退税申请书怎么写篇一__市__区__税务局:经我司“__有限公司”决定,对于20__年度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃20__年度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。
特此声明!此致敬礼!申请人:申请书模板__年__月__日汇算清缴退税申请报告篇二xxxx国税局:根据xxx规定,我公司在一般纳税人辅导期内多预缴的税金办理退税。
我公司本月销售收入元,实现增值税元,已缴纳元,多预缴的税金应办理退税元。
根据xx规定,先想贵局申请退税(★)。
特此报告,请审批!此致敬礼!申请人:xxxx年xx月xx日退税申请书最新版篇三国家税务局:我公司成立于___年__月,___年__月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:___,法定代表人:___财,注册资本___万元,地址:___,登记注册类型:___公司,经营范围:___齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) 公司于___年__月__日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:___,进出口企业代码:___,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:___.贵局于___年__月__日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。
我公司___年__月__日发生第一笔出口业务,出口金额___美元,人民币___元。
___年累计出口___美元,人民币___元。
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
此致敬礼!申请人:__年__月__日汇算清缴退税申请报告篇四国家税务局:我公司于xxxx年5月31日完成xxxx年度企业所得税汇算清缴,xxxx年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;xxxx年度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额元;xxxx 年度多缴纳企业所得税额元;xxxx年度应退企业所得税额元。
退税申请书集锦八篇退税申请书篇1_______海关:根据你关签发的税款专用缴款书(编号:__________),本纳税人已按规定缴纳税款。
按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。
1.已缴税款金额:关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。
2.申请退税理由:_______________________________________________。
3.申请退还金额:关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。
4.申请人名称:___________________________________________________ 5.开户银行:_____________________________________________________ 6.开户银行账号:_________________________________________________ 注:《转账退税申请书》一式二联,第一联随原缴款书复印件送国库,第二联海关留存。
说明:1.此申请书适用于以银行划转方式退还税款的情况。
2.“申请退还金额”中所涉及的税种应与原税款专用缴款书上所列关税、增值税、消费税或其他实际项目一致。
3.按照《中华人民共和国进出口关税条例》第52条第2款规定,纳税义务人发现多缴税款的,可自缴纳税款之日起1年内要求退还多缴的税款并加算同期活期存款利息。
4.此申请书需附原税款专用缴款书复印件各一份。
5.此申请书需申请人签字并加盖单位公章。
退税申请书篇2__区国家税务局:我司(厂)于________年____月____日开业,营业执照号码:__________x,税务登记证号码:__________x。
经营________,法人代表__x,会计__x,注册资本____万元,经营范围:________,兼营________,经营方式:________,联系电话:________,从业人数:____人。
退税申请书怎么写【篇一:退税申请报告】退税申请报告**********税局:本公司********************(纳税编码:********)。
因2013年6月7日在申报税款所属期为2012年1月01日至2012年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为2013年1月01日至2013年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:***********)。
因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在2013年6月8日直接(上门)申报税款所属期为2012年1月01日至2012年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业开户行:**银行银行账号:********特此说明!******单位名字2013-7-25【篇二:退税申请报告怎么写(共10篇)】篇一:退税申请报告退税申请报告**********税局:本公司********************(纳税编码:********)。
因2013年6月7日在申报税款所属期为2012年1月01日至2012年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为2013年1月01日至2013年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:***********)。
因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在2013年6月8日直接(上门)申报税款所属期为2012年1月01日至2012年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业开户行:**银行银行账号:********特此说明!******单位名字2013-7-25篇二:退税申请报告退税申请报告杭州市下城区国税局:兹有杭州xxxx有限公司,税号:330103768xxxxxx。
退税申请报告退税申请报告范文退税申请报告范文1杭州市下城区国税局:兹有杭州XXXX有限公司,税号:330103768XXXXXX。
20xx年销售收入:XXXX元, 20xx年应纳税所得额:XXXX元,已缴所得税:XXX元。
根据国家税收政策,应减免所得税额:XXX元,实际减免所得税额:XXX元,应退税额:XXX 元。
特此申请企业所得税退税,申请退税额:XXXX元。
望批准!申请人:杭州XXXX有限公司日期:20xx年8月21日退税申请报告范文2地税局领导:20xx年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在20xx年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。
其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!申请公司:申请日期:退税申请报告范文3本公司(个人) ,于年月日在贵单位办理(填写相关涉税事项) ,因特申请退税,退税税单号码,其中:(填写相关税种及金额,例如营业税元、个人所得税元);现对以上笔共计税款元申请退税,税款退回至以下账号,望及时审批批准为盼,谢谢!账号户名:开户银行:账号:申请人:日期:注:(申请人为单位的,需要单位盖章、经办人签名)(申请人为个人的,需要签名、按手印)退税申请报告范文4xx市下城区国税局:兹有xx有限公司,税号:330103768XXXXXX。
国税退税申请报告范文精选五篇【国税退税申请报告范文篇一】xxxxxxxxxx税局:本公司xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(纳税编码:xxxxxxxx)。
因xx年6月7日在申报税款所属期为xx年1月01日至xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xx年1月01日至xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:xxxxxxxxxxx)。
因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为xx年1月01日至xx 年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业开户行:xx银行银行账号:xxxxxxxx特此说明!xxxxxx单位名字xx年xx月xx日【国税退税申请报告范文篇二】国税局:兹有杭州xx有限公司,税号:330103768xx。
xx年销售收入:xx元,xx年应纳税所得额:xx元,已缴所得税:xx元。
根据国家税收政策,应减免所得税额:xx元,实际减免所得税额:xx元,应退税额:xx 元。
特此申请企业所得税退税,申请退税额:xx元。
望批准!申请人:杭州xx有限公司xx年xx月xx日【国税退税申请报告范文篇三】国家税务局:我公司于xx年5月31日完成xx年度企业所得税汇算清缴,xx年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;xx年度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额元;xx年度多缴纳企业所得税额元;xx年度应退企业所得税额元。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条第二款企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。
及《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发[xx]79号)第十一条预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税。
2023年退税申请书范文十篇退税申请书篇1__区国家税务局:我司(厂)于________年____月____日开业,营业执照号码:__________x,税务登记证号码:__________x。
经营________,法人代表__x,会计__x,注册资本____万元,经营范围:________,兼营________,经营方式:________,联系电话:________,从业人数:____人。
我单位________产品系资源综合利用产品,经检验其________的比例达到__.__%,________年__—____月累计实现销售收入________元,销售成本________元,销项税额________元,申报抵扣进项税额________元,应缴增值税________元,已交增值税________元,留抵增值税______元,期末存货______元,税负率__。
__%。
我单位财务制度健全,能准确核算应税销售收入、进项税额、销项税额、应纳税额,能按期报税及申报纳税,能及时组织税款入库,无欠税。
能严格按照《中华人民共和国发票管理办法》领购、使用、保管、缴销发票,无发票违章行为,有健全的发票管理制度。
会计核算健全,有专职会计人员X 名,能按照财务会计制度规定,设置账薄进行会计核算;能按规定编制会计报表,真实反映企业的生产、经营状况;设置应交增值税、未交增值税明细账。
根据__字[____]____号《________》文件关于________x的规定,特向贵局申请退还我单位该自产产品已缴纳入库的________年____月____日至________年____月____日的应纳增值税税款。
请批准为盼。
单位名称(公章)________年____月____日退税申请书篇2编号:____海关:根据你关签发的税款专用缴款书(编号:______),本纳税人已按规定缴纳税款。
按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。
退税(tuì shuì)申请报告15篇退税(tuì shuì)申请报告15篇退税(tuì shuì)申请报告1镇海区税务局:我公司在2月17日申报1月份(yuèfèn)职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。
现申请要求办理退税手续,望协助办理。
有机(yǒujī)涂料厂2022年某月某日退税申请报告2镇海区税务局:我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436。
2元。
现申请要求办理退税手续,望协助办理。
宁波市镇海九龙有机涂料厂2022年某月某日退税申请报告3某某国家税务局进出口税收管理分局〔处〕:我单位以下出口货物〔见所附明细表〕因某某原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退〔免〕税管理有关问题的通知》〔国税发[20某某]64号〕、《国家税务总局关于出口货物退〔免〕税管理有关问题的补充通知》〔国税发[20某某]113号〕和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退〔免〕税有关问题的通知》〔国税发[20某某]68号〕的有关规定,申请延期至2022年某某月某某日之前申报,请予批准。
企业〔公章〕退税申请报告4地税局领导:2022年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术效劳发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380、1元〔其中营业税2965元,城市建设税207、55元,教育费附加88、95元,营业税附征59、3元,其它专项59、3元〕,发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术效劳开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税〞发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
退税申请报告导读:本文是关于退税申请报告的文章,如果觉得很不错,欢迎点评和分享!【篇一:退税申请报告】______________国家税务局进出口税收管理分局(处):我单位下列出口货物(见所附明细表)因______________________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[2004]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[2004]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[2005]68号)的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。
企业(公章)申请日期:________年____月____日【篇二:退税申请报告】______________国家税务局进出口税收管理分局:我单位下列出口货物因__________________________________________原因不能按期申报退税,现根据、和的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。
附:出口退税延期申报明细表企业________年____月____日【篇三:地税退税申请报告】地税局领导:2014年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380、1元(其中营业税2965元,城市建设税207、55元,教育费附加88、95元,营业税附征59、3元,其它专项59、3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在2014年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
退税申请报告_退税申请报告怎么写退税申请报告要怎么写?下面是小编为大家分享的退税申请报告范文,供大家参考借鉴,欢迎浏览!退税申请报告一国家税务局进出口税收管理分局(处):我单位下列出口货物因xx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[2004]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[2004]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[2005]68号)的有关规定,申请延期至xx年xx月xx日之前申报,请予批准。
企业(公章)年月日退税申请报告二xx市下城区国税局:兹有xx有限公司,税号:330103768XXXXXX。
xx年销售收入:XXXX元,xx年应纳税所得额:XXXX元,已缴所得税:XXX元。
根据国家税收政策,应减免所得税额:XXX元,实际减免所得税额:XXX元,应退税额:XXX元。
特此申请企业所得税退税,申请退税额:XXXX元。
望批准!申请人:XX有限公司日期:xx年8月21日退税申请报告三到了仁川机场回程的时候不要着急办理行李托运,带着需要退税的购买商品和单据先去机场的D、J柜台海关申报的地方核对物品并且在单子上盖章。
然后再进行行李托运,入关后到了28号登机口附近的CASH REFUND退税窗口去领取返还的现金就完成了。
消费金额不同,退到的钱也不一样。
一般5万韩元及以上的消费可以退还7%-8%的税,如果小于这个数目,大概能退还3%左右。
在单据一一被敲章之后,带着退税宝贝和收据们,进入接下来的安检、出境检查程序。
退税柜台位置:位于航站楼3楼的中心位置,28号登机口附近退税柜台有2个:T ax Free Korea和环球篮联(Global Blue TAX FREE)你之前购物的商店是哪家退税系统的,你就要选择对应的退税柜台。
你把要退税的单据全部都交给工作人员,工作人员在计算出总金额后会将钱退给你,你可以选择退美金、日元或韩元,如果你不主动开口,工作人员会默认你选择韩元,所以如果币种需求,请事先说明。
退税申请书范文(通用5篇)退税申请书范文(通用5篇)在眼下市场经济活跃的社会,需要使用申请的场合越来越多,我们在写申请书的时候要切忌长篇大论。
那么大家知道正规的'申请书怎么写吗?下面是小编收集整理的退税申请书范文(通用5篇),希望能够帮助到大家。
退税申请书1 ____国税局:我公司是________________(基本情况)。
根据____规定,我公司为免税企业。
____月份,我公司销售收入________元(企业经营状况。
)由于________原因,被扣缴增值税________元。
根据____规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。
特此报告,请核准!申请人:日期:退税申请书2 _______国家税务局城区税务分局:xx年xx月,我单位向贵局申报并上缴增值税累计金额____________元,我单位总收入____________元,应交增值税________________元,造成多交税金____________元,因本单位要注销,现特向贵局提出申请,请将我单位多交增值税____________元予以退回,望贵局协助办理。
申请人:日期:退税申请书3 某区税务局:20xx年xx月,我公司向贵局申报并上缴20xx年度、20xx年度房产税、土地税多少元。
因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。
望贵局协助办理。
申请人:日期:退税申请书4 xx税务局:我是被拆迁户xxxx公司职工xxx,现申请要求办理云南省契税退税事项,原房产坐落在xxx,面积xxx㎡,住房一套。
我现购买了xxxx室,住房一套,用于居住,房产面积xxx㎡,购买价xxx元,并已依法缴纳契税xxx元。
税票号:xxx号。
根据昆地税发xxx号文件第十二条的规定,现申请房产所在地主管税务机关(xxx地方税务局)予以办理契税退税手续,请给予办理为感。
退税申请报告导读:范文退税申请报告【篇一:退税申请报告】______________国家税务局进出口税收管理分局:我单位下列出口货物因______________________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退税管理有关问题的通知》、《国家税务总局关于出口货物退税管理有关问题的补充通知》和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退税有关问题的通知》的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。
企业申请日期:________年____月____日【篇二:退税申请报告】______________国家税务局进出口税收管理分局:我单位下列出口货物因__________________________________________原因不能按期申报退税,现根据、和的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。
附:出口退税延期申报明细表企业________年____月____日【篇三:地税退税申请报告】地税局领导:2014年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380、1元,发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在2014年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。
其它附加税种共计415、1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!申请公司:申请日期:地税申请退税程序审批范围1、各区地方税务局征管范围内的纳税人的政策性退税;各区地方税务局工作过失造成的误征退税;征管范围内因纳税人填写申报表错误、计算错误、适用税种税目税率错误等失误造成的退税;征管范围内企业所得税汇算清缴退税;委托代征单位征收税款后纳税人申请退还已经在委托代征单位多缴纳的税款的退税和跨区从事建筑安装劳务或开发销售不动产的纳税人申请退还当年度在工程或项目所在地征管税务局缴纳的营业税及其附加和代征的各项税款的退税;检查中发现应退税。
国税退税申请报告范文精选五篇
退税是指国家按规定对纳税人已纳税款的退还,即国家为鼓励纳税人从事或扩大某种经济活动而给予的税款退还。
下面是小编整理分享的国税退税申请书范文,欢迎阅读与借鉴。
【国税退税申请报告范文篇一】
**********税局:
本公司********************(纳税编码:********)。
因xxxx年6月7日在申报税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:***********)。
因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在xxxx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:**银行
银行账号:********
特此说明!
******单位名字
1。
关于申请退税的报告(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
xx区国家税务局:我司(厂)于****年**月**日开业,营业执照号码:***xxxxxxxxxxx,税务登记证号码:***xxxxxxxxxxx.经营地址:******xxxxxxxx,法人代表xxx,会计xxx,注册资本xxxx万元,经营范围:xxxxxxxx,兼营xxxxxxxx,经营方式:xxxxxxxx,联系方式:****xxxxxxxx,从业人数:xxxx人。
我单位xxxxxxxx产品系资源综合利用产品,经检验其xxxxxxxx的比例达到xx.xx%,****年x**月累计实现销售收入xxxxxxxx元,销售成本xxxxxxxx元,销项税额xxxxxxxx元,申报抵扣进项税额xxxxxxxx元,应缴增值税xxxxxxxx元,已交增值税xxxxxxxx元,留抵增值税xxxxxx元,期末存货xxxxxx元,税负率xx.xx%.我单位财务制度健全,能精确核算应税销售收入、进项税额、销项税额、应纳税额,能按期报税及申报纳税,能准时组织税款入库,无欠税。
能严格根据《XX发票管理方法》领购、使用、保管、缴销发票,无发票违章行为,有健全的发票管理制度。
会计核算健全,有专职会计人员X名,能根据财务会计制度规定,设置账薄进行会计核算;能按规定编制会计报表,真实反映企业的生产、经营状况;设置应交增值税、未交增值税明细账。
依据xx字[xxxx]xxxx号《xxxxxxxx》文件关于xxxxxxxxx 的规定,特向贵局申请退还我单位该自产产品已缴纳入库的****年**月**日至****年**月**日的应纳增值税税款。
请批准为盼。
单位名称(公章)****年**月**日关于申请退税的报告(第二篇)[律师事务所名称][律师姓名][律师职位][联系方式]合同标题:关于申请退税的报告摘要:本报告是根据[申请退税方名称]的申请,为其撰写的一份关于申请退税的报告。
关于申请退税的报告5篇第1篇示例:退税是指在一定条件下,购买特定商品并在离境时向当地海关申请退还部分或全部消费税的一项便民政策。
对于游客来说,可以通过退税来节省一部分开支,让旅行更加经济实惠。
申请退税的过程一般比较简单,但是需要注意一些细节。
游客需要在购物时向商家索取退税单。
这个退税单上会有一系列的信息,包括购买商品的明细、价格、以及游客的个人信息。
在离境时,游客需要将这些退税单和购买商品一同带到机场的退税窗口进行办理。
办理退税的条件主要是购买的商品必须为离境时携带的个人物品,并且需要在特定的时间内出境。
有些国家还规定购买的商品必须达到一定金额才能申请退税。
在申请退税时,需要注意的是,首先要按照规定填写好退税单上的信息,确保信息的准确性。
要事先了解好退税的政策和流程,以免出现不必要的麻烦。
在退税窗口办理时要耐心等待,遵守工作人员的指示,以免耽误离境时间。
退税政策的实施有助于促进旅游业的发展,吸引更多的游客来到目的地消费。
对于游客来说,退税可以降低旅行成本,增加旅行的愉悦度。
对于那些计划出境旅行的人来说,了解清楚目的地的退税政策,可以带来意想不到的收益。
在这里,我们还要提醒一点,退税政策旨在减轻旅客的负担,但也不可滥用。
有些人可能会故意购买大额商品,以获取更多的退税额度。
这样的行为不仅违背了退税政策的初衷,也会损害其他游客的利益。
我们呼吁广大游客,在享受退税政策的便利时,能够理性消费,遵守规则,共同维护好这一制度的良好运行。
退税政策是一项利民政策,旨在为广大游客提供更多的福利。
游客在出境旅行时,可以通过申请退税来节省部分开支,让旅行更加经济实惠。
但在享受这一政策的我们也要自觉遵守规则,不要恶意滥用,共同维护好这一便民政策的良好形象。
相信通过大家的共同努力,退税政策会为更多游客带来便利和收益。
希望大家在旅行中都能够愉快地享受到这一政策带来的便利!第2篇示例:为了帮助大家更好地了解关于申请退税的相关内容,我们编写了以下报告。
退税申请书( 范本10篇)退税申请书( 范本10篇)退税申请书(一):__税局:本公司XXXX.因__年__月__日在申报税款所属期为__年__月__日至__年__月__日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至__年__月__日,申报成功,该笔税款是¥__元,已扣款成功。
因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥__元。
请予核准。
特此说明!XXXXXX单位__年__月__日退税申请书(二):关于申请退税的报告XXX:公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:.我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[20XX]52号)及(国家税务总局公告20XX年49号)的文件精神,从20XX年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。
我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。
特此申请公司年月日退税申请书(三):企业所得税退税申请书范文____市____区国税局:兹有________有限公司,税号:____________。
20____年销售收入:________元,20____应纳税所得额:________元,已缴所得税:____元。
根据国家税收政策,应减免所得税额:____元,实际减免所得税额:____元,应退税额:____元。
特此申请企业所得税退税,申请退税额:________元。
望批准!申请人:________有限公司日期:20____年____月____日退税申请书(四):地税退税书面申请书退税申请XXXXXXXXXX税局:本公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(纳税编码:XXXXXXXX)因20XX年6月7日在申报税款所属期为20XX年1月01日至20XX年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20XX年1月01日至20XX年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:XXXXXXXXXXX)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。