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内江项目可行性研究报告(可行性分析及立项报告)

内江项目可行性研究报告(可行性分析及立项报告)
内江项目可行性研究报告(可行性分析及立项报告)

第一章内江发展概述

内江市位于四川省东南部,沱江下游中段。地理坐标地跨北纬29°11′~30°2′,东经104°16′~105°26′;东邻重庆,南界泸州,西接自贡,西北连眉山市,北与资阳市相邻。东汉建县,曾称汉安、中江,距今已有2000多年的历史,现辖2个区、3个县和内江经济开发区,幅员面积5385.46k㎡,户籍人口4278501人。由于盛产甘蔗、蜜饯,鼎盛时期糖产量占到全川的68%、全国的26%,故被誉为“甜城”。内江是交通运输部规划的国家公路运输主枢纽之一、四川省第二大交通枢纽和西南陆路交通的重要交汇点,是成渝经济区的中心城市,素有“川南咽喉”、“巴蜀要塞”之称。形成了南北贯通、东西相连、纵横交错、水陆空立体发展的交通网络。成渝高铁的开通,内江融入了“成渝半小时经济圈”。内江是国家商品粮生产基地,全省粮食和经济作物的主产区和水产产业化试点市。塔罗科血橙、冬尖、七星椒、周萝卜、柠檬等17个品种荣获无公害产品称号,“隆昌素”兰花或国家地理标志证明商标,资中“塔罗科血橙”通过国家绿色食品认证,“资中鲶鱼”、“永安白乌鱼”获国家地理标志性产品。内江既是四川的老工业基地,又是成都、重庆支柱产业的配套基地和副食品供应基地,形成了钒钛钢铁、食品饮料、机械汽配等支柱产业,正在加快建设西部钒钛资源综合利用基地、中国循环流化床电站节能环保示范基地、中国“城市矿产”示范基地、中国汽车(摩托车)零部件制造基地、西部电子信息产业配套基地等五大新兴产业基地。

2016年,面对错综复杂的宏观经济形势,在省委、省政府和市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,我们紧紧依靠全市人民,勤勉履职、苦干实干,推动了经济社会平稳健康发展。全市地区生产总值1297.7亿元,增长7.8%;地方一般公共预算收入53.7亿元,同口径增长11.4%;农村居民人均可支配收入12491元,增长9.3%;城镇居民人均可支配收入27986元,增长8.5%,实现了“十三五”良好开局。发展动能加速培育。落实省委、省政府“项目年”部署,举行重大项目集中开工7次,新开工项目283个;

强化项目督查,46个项目如期竣工;实施PPP项目8个,投资总额44.2亿元;235个市级重点项目、11个省级重点项目完成年度投资计划,全社会固定资产投资完成905.5亿元,增长12.7%。积极扩大内需,新增限额以上商贸流通企业34户,实现社会消费品零售总额460.5亿元,增长12.7%。加强“三外”工作,实现对外工程承包营业额4344万美元,实际利用外资4724.8万美元,外贸进出口总额达1.3亿美元。转型升级步伐加快。推进供给侧结构性改革,120万吨钢铁去产能任务提前完成,16户落后产能企业被淘汰,单位GDP能耗下降4.8%;消化房地产库存433万平方米,商品住房去化周期缩短至12.7个月。启动先进制造强市“三百行动”,完成技改投资250.8亿元,新增规模以上企业31户,全市规模工业增加值增长9.4%。大力发展电子商务,实现交易额418.3亿元,居全省第三位。培育发展会展业,举办重点展会22场次,促成交易额9.6亿元。大力发展现代旅游业,新增国家AAAA级旅游景区2个,实现旅游总收入216亿元,增长26.7%。加快发展金融业,新引进域外金融机构3家;各项存款余额、贷款余额分别达1370.3亿元、732.2亿元,比年初分别增加165.8亿元、43.4亿元。新发展现代农业产业示范片5.3万亩,新增种养大户251个、家庭农场128个、农民合作社51个、龙头企业10户,新获批绿色食品2个、无公害农产品2个,农业增加值增长4.0%。

第二章项目建设背景及可行性分析

强化产品全生命周期绿色管理,支持企业推行绿色设计,开发绿色产品,建设绿色工厂,发展绿色工业园区,打造绿色供应链,全面推进绿色制造体系建设。

开发绿色产品。按照产品全生命周期绿色管理理念,遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则,大力开展绿色设计示范试点,以点带面,加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。积极推进绿色产品第三方评价和认证,发布工业绿色产品目录,引导绿色生产,促进绿色消费。建立各方协作机制,开展典型产品评价试点,建立有效的监管机制。

创建绿色工厂。按照厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的原则分类创建绿色工厂。引导企业按照绿色工厂建设标准建造、改造和管理厂房,集约利用厂区。鼓励企业使用清洁原料,对各种物料严格分选、分别堆放,避免污染。优先选用先进的清洁生产技术和高效末端治理装备,推动水、气、固体污染物资源化和无害化利用,降低厂界环境噪声、振动以及污染物排放,营造良好的职业卫生环境。采用电热联供、电热冷联供等技术提高工厂一次能源利用率,设置余热回收系统,有效利用工艺过程和设备产生的余(废)热。提高工厂清洁和可再生能源的使用比例,建设厂区光伏电站、储能系统、智能微电网和能管中心。

发展绿色工业园区。以企业集聚化发展、产业生态链接、服务平台建设为重点,推进绿色工业园区建设。优化工业用地布局和结构,提高土地节约集约利用水平。积极利用余热余压废热资源,推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用,建设园区智能微电网,提高可再生能源使用比例,实现整个园区能源梯级利用。加强水资源循环利用,推动供水、污水等基础设施绿色化改造,加强污水处理和循环再利用。促进园区内企业之间废物资源的交换利用,在企业、园区之间通过链接共生、原料互供和资源共享,提

高资源利用效率。推进资源环境统计监测基础能力建设,发展园区信息、技术、商贸等公共服务平台。

建立绿色供应链。以汽车、电子电器、通信、机械、大型成套装备等行业的龙头企业为依托,以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为支撑,带动上游零部件或元器件供应商和下游回收处理企业,在保证产品质量的同时践行环境保护责任,构建以资源节约、环境友好为导向,涵盖采购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链。建立绿色原料及产品可追溯信息系统。

支持企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产,开展绿色企业文化建设,提升品牌绿色竞争力。引导企业建立集资源、能源、环境、安全、职业卫生为一体的绿色管理体系,将绿色管理贯穿于企业研发、设计、采购、生产、营销、服务等全过程,实现生产经营管理全过程绿色化。培育一批具有自主品牌、核心技术能力强的绿色龙头骨干企业,发挥大型企业集团示范带动作用,在绿色发展上先行先试,引导企业建立信息公开制度,定期发布社会责任报告和可持续发展报告。

第三章内江项目可行性研究报告编制难点及重点分析泓域企划机构编写的《项目投资可行性研究报告》从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

泓域企划机构编写的《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。

投资项目可行性研究报告为泓域企划机构针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

第一章:内江项目摘要,简明扼要的描述内江项目承担单位、基本情况、建设内容、投资规模等

第二章:内江项目建设背景和必要性,结合区域社会经济环境描述内江项目的立项背景和必要性,目的是说明该内江项目立项的目的和意义。

第三章:市场供求分析及预测,结合全球、全国及省内内江项目所投资产品的市场供求、价格情况,说明内江项目所投资产品的市场前景。

第四章:内江项目承担单位的基本情况,结合内江项目承担单位的资金、技术、产品、市场等描述说明该单位承担本内江项目的实力。

第五章:内江项目地点选择分析,结合内江项目自身对环境的影响,说明交通、运输、周边位置等情况说明选址科学合理。

第六章:生产工艺技术方案分析,说明投资该内江项目生产的流程、工艺、阐明其技术来源和先进性以及预期会达到的工艺参数。

第七章:内江项目建设目标,说明内江项目投产后的技术水平、生产能力水平和市场供求能力。

第八章:内江项目建设内容,根据工艺流程分步骤阐明各个环节的建设内容及所需要采购的仪器设备等。

第九章:投资估算和资金筹措,根据实际建设内容,结合实际市场价格因素,估计内江项目总投资,说明资金来源,是中央、地方还是自筹,分别占的比例是多少。

第十章:建设期限和实施进度安排,说明内江项目建设的期限以及各个阶段需要完成的工作。

第十一章:环境影响评价,结合内江项目自身实际情况,分析内江项目对当地生态、水源、噪声等的潜在的污染情况及需要采取的必要措施。

第十二章:内江项目的组织管理和运行,阐明内江项目建设期间和运行期间的组织管理情况。

第十三章:效益分析与风险评价,分析内江项目的经济效益、投资回报

及潜在的风险,并作出财务评价。

第十四章:招标方案,根据国家相关招投标法案,初步拟定基础建设、设备仪器的招投标方案,这一步只需简单提一下,在内江项目通过可行性验收后的实施方案再来细化。

第十五章:内江项目可行性结论与建议,可研报告编写机构需结合实际给出内江项目是否可以的结论,同时针对不足提出改进意见。

第四章内江中小企业2.0发展规划说明

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

一、什么是“中小企业2.0发展”?

如果把中小企业的注册、建设直至正常运营的过程定义为“1.0发展”的话,那么中小企业通过合理的产业结构调整、及时的产业政策分析以及科学的管理体系升级,从而实现企业行业竞争力的提升,在获得更高的经济效益的同时增强企业的可持续发展能力。简单来说,中小企业1.0发展是“从无到有,从0到1.0发展”,中小企业2.0发展是“从好到更好,从1.0到2.0发展”。

二、中小企业2.0发展的机遇与挑战

根据泓域企划多年的行业经验分析,相较于1.0发展企业,2.0发展模式下的中小企业具有以下发展优势:

1、具备较为完善的产业研发、生产、销售体系,拥有较为固定的上下游渠道。

2、具备较为完善的资金管理体系,发生财务风险的几率较低。

3、具备良好的融资能力,短期内无资本筹措风险。

与此同时,在我国经济新常态的大环境下,2.0发展模式下的中小企业也面临着更加复杂的机遇与挑战:

1、供给侧改革、产能过剩、淘汰落后产能等规划的提出对中小企业下一阶段的发展提出了更加严苛规范。

2、《促进中小企业发展规划(2016-2020年)》、《中国制造2025》、《工业绿色发展规划(2016-2020年)》等规划的发布,对中小企业产业改善产业机构,进行升级改造提出了指导。

3、《科技部关于进一步推动科技型中小企业创新发展的若干意见》、《国家创新驱动发展战略纲要》《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》等文件的发布,对中小企业创新发展,由“中国制造”向“中国智造”提出了更高的要求。

4、大多属于传统行业,市场规模相对固定,在目前经济环境下,市场需求规模不会出现爆炸式增长,同行业竞争压力较大。

因此,“十三五”期间中小企业如何实现产业结构调整与升级、建设成为科技创新型企业、提升行业竞争力将成为2.0发展的关键,同时也是泓域企划对中小企业2.0发展孵化的服务重点。

三、中小企业2.0发展规划

中小企业2.0发展是一个长期的、系统的发展过程,其目的是通过对产业政策、项目发展趋势、企业升级要求等多方面的分析与评估,使企业获得更多的政策扶持和经济效益。根据泓域企划的分析研究,一般情况下,中小企业2.0发展孵化周期为1-2年。

(一)一般发展模式

中小企业2.0发展孵化一般模式包括:1、完善的立项体系;2、中小企业发展专项资金申报;3、产业政策专项资金申报;4、高新技术企业发孵化培育及认定申报。

1、完善的立项体系

中小企业投资项目,尤其是固定资产投资类项目(包括工业、农业、建筑房地产等)在项目建设之初一定要做好项目规划,申报数据要同时满足行业规划和产业政策要求。同时要完善各种立项流程,包括编制项目可行性研究报告等文件,取得项目备案证、规划许可证、环评批复等文件。

2、中小企业专项资金申报

国家各地方为鼓励促进中小企业的发展,每年都会安排相当规模的专项资金用于对发展良好的中小企业进行扶持。此类资金扶持行业限制较低,仅

对企业属性有一定要求,扶持对象多为民营企业、中小企业等。

常见中小企业专项资金申报:民营经济专项资金。

3、产业政策专项资金申报

随着我国产业政策的不断调整,国家和地方都会对某些特定行业进行相应的资金及政策扶持。此类资金扶持对于项目行业有明确的规范要求,主要集中在技术改造、科技创新、国家重点发展领域等行业。

详见产业政策专项资金申报:工业振兴专项资金、技术改造专项资金等。

4、高新技术企业孵化培育及认定申报

“十三五”期间,科技创新型企业将是中小企业发展的必然趋势,“专利+创新平台+高新技术企业”的综合发展模式不仅可以使企业获得政府资金扶持和税收减免等优惠政策,更是企业核心竞争力发展的客观需要。

(二)泓域企划孵化服务说明

1、分析并规划项目立项数据,编写项目可行性研究报告,协助中小企业项目立项。

2、对中小企业的项目申报进行托管式服务,帮助企业整理并分析相关产业政策,并提供项目申报材料的编制及整理服务。

3、针对中小企业行业发展方向及产业特性,提供“0基础”高新技术企业孵化培育服务。全程参与企业科技创新指导,协助企业完善相关管理制度,最终通过国家高新技术企业认定。

(三)中小企业2.0发展规划建议

1、中小企业2.0发展是一个系统性规划,中小企业首先要建立系统性认识,重视企业发展过程中每一个细节,完善企业管理制度。尤其是在项目立项阶段,务必要完成整套立项流程,取得完整的立项手续。

2、中小企业在发展过程中要密切关注相关产业政策信息,及时规划项目发展方向。

3、中小企业在进行生产活动的同时也要重视国家和地方对于企业和产业

的扶持政策,及时获取相关信息,避免错失专项资金申报机会。中小企业应随时关注当地发改委、经信委、中小企业局、科技局、财政局等相关部门网站信息。

第五章内江投资项目可行性研究报告参考案例分析内江项目可行性研究报告

泓域企划机构项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

泓域企划机构编写的可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

内江投资项目可行性研究报告参考案例(报告说明)

一、项目名称及建设性质

(一)项目名称

项目名称:“内江投资建设项目”。

(二)项目建设性质

该项目属于新建工业项目,主要从事内江固定资产投资建设业务。

(三)项目占地及用地指标

该项目拟申请有偿受让国有土地使用权,规划总用地面积387335.27平方米(折合约581.00亩),其中:代征地面积4648.03平方米,净用地面积382687.24平方米(红线范围折合约574.03亩);该项目建筑物基底占地面积278404.97平方米;项目规划总建筑面积644559.23平方米,其中:不计容建筑面积4959.63平方米,计容建筑面积639599.60平方米;绿化面积25448.70平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积78833.57平方米;土地综合

利用面积382687.24平方米,土地综合利用率100.00%。

二、主要建设内容及规模

1、该项目预计总投资165718.19万元;规划总用地面积387335.27平方米(折合约581.00亩),净用地面积382687.24平方米(红线范围折合约574.03亩)。

2、该项目总建筑面积644559.23平方米,其中:规划建设主体工程551069.61平方米,仓储设施面积47835.90平方米(其中:原辅材料仓储设施28701.54平方米,成品贮存设施19134.36平方米),办公用房28701.54平方米,职工宿舍8801.81平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)8150.37平方米,项目计容建筑面积639599.60平方米,预计建筑工程投资88585.62万元;建筑物基底占地面积278404.97平方米,绿化面积25448.70平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积78833.57平方米,土地综合利用面积382687.24平方米;建筑容积率1.67,建筑系数72.75%,建设区域绿化覆盖率6.65%,办公及生活服务设施用地所占比重5.26%,场区土地综合利用率100.00%。

三、产品规划及工程方案

该项目在内江实施,预计总用地面积387335.27平方米(折合约581.00亩),其中:净用地面积382687.24平方米(红线范围折合约574.03亩);根据泓域企划机构(报告编写单位)对拟建场地的使用意图并结合该场地的外形及项目的生产工艺流程、物料投入与产出、废弃物排出以及原材料储存、企业内外交通运输等情况,按场址的自然条件、生产要求与功能以及行业的设计规范进行安排。

四、项目建设背景及可行性分析

(一)报告委托机构

泓域企划机构(简称“泓域企划”)成立于2011年,是一家专注于产业规划咨询、项目管理咨询、、商业品牌推广,并提供全方位解决方案的项目

战略咨询及营销策划机构,在全行业中首创了“互联网+咨询策划”的服务模式,通过信息资源整合,可为客户定制提供“行业+项目+产品+品牌”的全案策划方案。

泓域企划是领先的信息咨询服务机构,主要针对企业单位、政府组织和金融机构,在产业研究、投资分析、市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。作为一家专业的投资信息咨询机构,泓域咨询及其合作机构拥有国家发展和改革委员会工程咨询资格,其编写的可行性报告以质量高、速度快、分析详细、财务预测准确、服务好而在国内享有盛誉,已经累计完成上千个项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编写,可为企业快速推动投资项目提供专业服务。

(二)项目建议背景

内江市位于四川省东南部,沱江下游中段。地理坐标地跨北纬29°11′~30°2′,东经104°16′~105°26′;东邻重庆,南界泸州,西接自贡,西北连眉山市,北与资阳市相邻。东汉建县,曾称汉安、中江,距今已有2000多年的历史,现辖2个区、3个县和内江经济开发区,幅员面积5385.46k㎡,户籍人口4278501人。由于盛产甘蔗、蜜饯,鼎盛时期糖产量占到全川的68%、全国的26%,故被誉为“甜城”。内江是交通运输部规划的国家公路运输主枢纽之一、四川省第二大交通枢纽和西南陆路交通的重要交汇点,是成渝经济区的中心城市,素有“川南咽喉”、“巴蜀要塞”之称。形成了南北贯通、东西相连、纵横交错、水陆空立体发展的交通网络。成渝高铁的开通,内江融入了“成渝半小时经济圈”。内江是国家商品粮生产基地,全省粮食和经济作物的主产区和水产产业化试点市。塔罗科血橙、冬尖、七星椒、周萝卜、柠檬等17个品种荣获无公害产品称号,“隆昌素”兰花或国家地理标志证明商标,资中“塔罗科血橙”通过国家绿色食品认证,“资中鲶鱼”、“永安白乌鱼”获国家地理标志性产品。内江既是四川的老工业基地,又是成都、重庆支柱产业的配套基地和副食品供应基地,形成了钒钛钢铁、食品饮料、

机械汽配等支柱产业,正在加快建设西部钒钛资源综合利用基地、中国循环流化床电站节能环保示范基地、中国“城市矿产”示范基地、中国汽车(摩托车)零部件制造基地、西部电子信息产业配套基地等五大新兴产业基地。

(三)项目建设可行性分析

2016年,面对错综复杂的宏观经济形势,在省委、省政府和市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,我们紧紧依靠全市人民,勤勉履职、苦干实干,推动了经济社会平稳健康发展。全市地区生产总值1297.7亿元,增长7.8%;地方一般公共预算收入53.7亿元,同口径增长11.4%;农村居民人均可支配收入12491元,增长9.3%;城镇居民人均可支配收入27986元,增长8.5%,实现了“十三五”良好开局。发展动能加速培育。落实省委、省政府“项目年”部署,举行重大项目集中开工7次,新开工项目283个;强化项目督查,46个项目如期竣工;实施PPP项目8个,投资总额44.2亿元;235个市级重点项目、11个省级重点项目完成年度投资计划,全社会固定资产投资完成905.5亿元,增长12.7%。积极扩大内需,新增限额以上商贸流通企业34户,实现社会消费品零售总额460.5亿元,增长12.7%。加强“三外”工作,实现对外工程承包营业额4344万美元,实际利用外资4724.8万美元,外贸进出口总额达1.3亿美元。转型升级步伐加快。推进供给侧结构性改革,120万吨钢铁去产能任务提前完成,16户落后产能企业被淘汰,单位GDP能耗下降4.8%;消化房地产库存433万平方米,商品住房去化周期缩短至12.7个月。启动先进制造强市“三百行动”,完成技改投资250.8亿元,新增规模以上企业31户,全市规模工业增加值增长9.4%。大力发展电子商务,实现交易额418.3亿元,居全省第三位。培育发展会展业,举办重点展会22场次,促成交易额9.6亿元。大力发展现代旅游业,新增国家AAAA级旅游景区2个,实现旅游总收入216亿元,增长26.7%。加快发展金融业,新引进域外金融机构3家;各项存款余额、贷款余额分别达1370.3亿元、732.2亿元,比年初分别增加165.8亿元、43.4亿元。新发展现代农业产业示范片5.3

万亩,新增种养大户251个、家庭农场128个、农民合作社51个、龙头企业10户,新获批绿色食品2个、无公害农产品2个,农业增加值增长4.0%。

拓展发展新空间。用发展新空间培育发展新动力,用发展新动力开拓发展新空间。拓展区域发展空间。以区域发展总体战略为基础,以“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设为引领,形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带。发挥城市群辐射带动作用,优化发展京津冀、长三角、珠三角三大城市群,形成东北地区、中原地区、长江中游、成渝地区、关中平原等城市群。发展一批中心城市,强化区域服务功能。支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。推进重点地区一体发展,培育壮大若干重点经济区。推进城乡发展一体化,开辟农村广阔发展空间。拓展产业发展空间。支持节能环保、生物技术、信息技术、智能制造、高端装备、新能源等新兴产业发展,支持传统产业优化升级。推广新型孵化模式,鼓励发展众创、众包、众扶、众筹空间。发展天使、创业、产业投资,深化创业板、新三板改革。拓展基础设施建设空间。实施重大公共设施和基础设施工程。实施网络强国战略,加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络。完善能源安全储备制度。加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设。实施城市地下管网改造工程。加快开放电力、电信、交通、石油、天然气、市政公用等自然垄断行业的竞争性业务。

五、建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为12个月,即从42948.00开工建设至43313.00竣工验收合格止;项目建设期包含项目前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等各个阶段。

2、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间,自42948.00开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、竣工验收、试生产到43313.00正式投

产止。

3、项目前期筹备工作从42948.00开始实施,待资金到位后开始开工建设,预计到43313.00可以投入试经营。

六、项目投资规模及资金筹措方案

(一)项目投资规模

1、根据谨慎财务测算,该项目预计总投资165718.19万元,其中:固定资产投资115988.69万元,占项目总投资的69.99%;流动资金49729.50万元,占项目总投资的30.01%。

2、在固定资产投资中,建设投资115988.69万元,占项目总投资的69.99%。

3、该项目建设投资115988.69万元,包括:建筑工程投资88585.62万元,占项目总投资的53.46%;设备购置费17345.66万元,占项目总投资的10.47%;安装工程费520.37万元,占项目总投资的0.31%;工程建设其他费用7822.92万元,占项目总投资的4.72%(其中:土地使用权费4886.21万元,占项目总投资的2.95%);预备费1714.12万元,占项目总投资的1.03%。

(二)资金筹措方案

1、该项目总投资165718.19万元,根据资金筹措方案,泓域企划机构(报告编写单位)计划自筹资金(资本金)107613.28万元,占项目总投资的64.94%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款0.00万元,占项目总投资的0.00%;项目经营期申请流动资金借款5910.00万元,占项目总投资的3.57%;根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额5910.00万元,占项目总投资的3.57%。

3、该项目拟采取其他方式筹措资金52194.91万元,占项目总投资的31.50%(其中:申请国家专项资金28997.17万元,占项目总投资的17.50%;其他融资23197.74万元,占项目总投资的14.00%)。

七、预期经济效益和社会效益

(一)预期经济效益

1、根据预测,该项目建成投产后达纲年营业收入385500.00万元,总成本费用340825.43万元,营业税金及附加1515.50万元,年利税总额57533.44万元,其中:年利润总额43159.07万元,年净利润32369.30万元,纳税总额25164.14万元,其中:增值税12858.87万元,营业税金及附加1515.50万元,年缴纳企业所得税10789.77万元。

2、根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率26.04%,投资利税率34.72%,全部投资回报率19.53%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,财务净现值32520.37万元,总投资收益率26.24%,资本金净利润率40.11%。

3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期6.38年(含建设期12个月),固定资产投资回收期4.47年(含建设期);用生产能力利用率表现的盈亏平衡点50.38%,因此,该项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

(二)社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比,该项目能源消费处于节能优势,根据谨慎节能测算,项目达纲年综合节能量324.02吨标准煤/年,项目总节能率23.30%,项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入385500.00万元,占地产出收益率10073.52万元/公顷;达纲年纳税总额25164.14万元,占地税收产出率657.57万元/公顷;项目建成后,达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、该项目建设符合国家和内江内江发展规划,内江区域产业集群发展;此外,项目达纲年为社会提供3855个就业职位,每年可为内江增加财政税收25164.14万元,对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

八、简要评价结论

1、推动互联网与绿色制造融合发展,提升能源、资源、环境智慧化管理水平,推进生产要素资源共享,用分享经济模式挖掘资源与数据潜力,促进绿色制造数字化提升。

2、泓域企划机构(报告编写单位)为适应国内外市场需求,拟建“内江固定资产投资项目”,该项目的建设能够有力促进内江内江经济发展,为社会提供就业职位3855个,达纲年纳税总额25164.14万元,可以促进内江区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,该项目的实施具有显著的社会效益。

3、项目拟建设在内江内,工程选址符合内江内江土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。

4、根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率26.04%,投资利税率34.72%,全部投资回报率19.53%,项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,达纲年财务净现值32520.37万元,总投资收益率26.24%,资本金净利润率40.11%,全部投资回收期6.38年(含建设期12个月),固定资产投资回收期4.47年(含建设期12个月),项目盈亏平衡点50.38%,因此,该项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

5、该项目总投资165718.19万元,其中:建设投资115988.69万元,流动资金49729.50万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入385500.00万元,总成本费用340825.43万元,年利税总额57533.44万元,其中:净利润32369.30万元;纳税总额25164.14万元,其中:增值税12858.87万元,营业税金及附加1515.50万元,年缴纳企业所得税10789.77万元;年利润总额43159.07万元,该项目可以取得较好的经济效益。

6、充分利用现有渠道,加强财政资金对制造业的支持,重点投向智能制造、“四基”发展、高端装备等制造业转型升级的关键领域,为制造业发展创造良好政策环境。运用政府和社会资本合作(PPP)模式,引导社会资本参与制造业重大项目建设、企业技术改造和关键基础设施建设。创新财政资金支持方式,逐步从“补建设”向“补运营”转变,提高财政资金使用效益。深化科技计划(专项、基金等)管理改革,支持制造业重点领域科技研发和

示范应用,促进制造业技术创新、转型升级和结构布局调整。完善和落实支持创新的政府采购政策,推动制造业创新产品的研发和规模化应用。落实和完善使用首台(套)重大技术装备等鼓励政策,健全研制、使用单位在产品创新、增值服务和示范应用等环节的激励约束机制。实施有利于制造业转型升级的税收政策,推进增值税改革,完善企业研发费用计核方法,切实减轻制造业企业税收负担。

7、泓域企划机构编写的《项目投资可行性研究报告》从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

内江项目可行性研究报告(可行性分析及立项报告)

XX城(226亩)项目可行性研究报告

XX城(226亩)项目可行性研究报告

XX城项目 可行性研究报告XX地产集团有限公司

目录 第一章总论 (1) 1.1 项目建设单位 (1) 1.2 目背景 (3) 1.3 可行性报告编制依据 (3) 1.4 项目主要技术经济指标 (5) 第二章市场分析与项目定位 (6) 2.1我国房地产行业发展形势分析 (6) 2.2西安市房地产发展形势分析 (8) 2.2区域房地产市场分析 (11) 2.4项目定位及销售价格预测 (25) 2.5市场分析结论 (26) 2.6市场分析结论 (24) 第三章项目建设地址及环境 (25) 3.1项目地址 (25) 3.2地块概况 (26) 3.3 环境分析 (26) 第四章项目建设方案 (27) 4.1项目总体规划 (27) 4.2规划设计理念 (31) 4.3建筑风格 (32) 4.4园林绿化 (32) 第五章项目实施进度 (30) 第六章投资估算及资金来源 (34) 6.1投资估算范围 (34) 6.2投资估算依据 (34) 6.3投资估算 (34) 6.4资金来源与运用 (41) 第七章财务评价 (43) 7.1财务评价编制说明 (43) 7.2 销售收入估算 (44) 7.3成本费用估算 (45)

7.4盈利能力分析(财务评价报表及指标) (46) 7.5贷款偿还能力分析 (48) 7.6财务评价结论 (49) 第八章不确定性分析 (50) 8.1 盈亏平衡分析 (50) 8.2敏感性分析 (50) 第九章结论及建议 (52) 9.1结论 (52) 9.2 建议 (52)

第一章总论 1.1 项目建设单位 1.1.1 项目建设单位:XXXX投资有限公司 1.1.2 项目建设单位简介 XXXX投资有限公司成立于2006年11月,注册资金5000万元,经营范围为:投资兴办实业;房地产开发的投资、开发。 现主要股东情况如下: 股东名称住所出资额股权比例 人民币3000万元60% 人民币1000万元20% 人民币1000万元20% XX地产集团西安有限公司是XX地产集团有限公司的全资子公司,成立于2007年10月,注册资本3000万元,主要经营范围:房地产开发;室内装饰;安装制冷空调设备;园艺工程;投资及投资管理。 XX地产集团简介 XX地产集团有限公司成立于1996年6月24日,注册地址在广州市工业大道南821号金碧花园18号单元三楼,注册资本人民币六亿元。经过近九年的发展,逐步形成集约化、规范化、现代化的大型房地产开发企业,已成为中国500强企业,中国十强房地产企业。公司拥有中国一级资质的房地产开发企业、中国甲级资质的建筑设计规划研究院、中国甲级资质的工程监理公司、中国一级资质的建筑施工公司、中国一级资质的物业管理公司。现已发展为中国最具影响力的房地产企业之一。 XX地产集团坚持以诚信为基础,以创新为动力,着力实施精品战略,塑造国际品牌。目前在北京、广州、天津、上海、沈阳、武汉、昆明、

采砂项目可行性研究报告范文

采砂项目 可 行 性 研 究 报 告 中咨国联出品

目录 第一章总论 (9) 1.1项目概要 (9) 1.1.1项目名称 (9) 1.1.2项目建设单位 (9) 1.1.3项目建设性质 (9) 1.1.4项目建设地点 (9) 1.1.5项目负责人 (9) 1.1.6项目投资规模 (10) 1.1.7项目建设规模 (10) 1.1.8项目资金来源 (12) 1.1.9项目建设期限 (12) 1.2项目建设单位介绍 (12) 1.3编制依据 (12) 1.4编制原则 (13) 1.5研究范围 (14) 1.6主要经济技术指标 (14) 1.7综合评价 (16) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (17) 2.1项目提出背景 (17) 2.2本次建设项目发起缘由 (19) 2.3项目建设必要性分析 (19) 2.3.1促进我国采砂产业快速发展的需要 (20) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (20) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (21) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (21) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (21) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (22) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (22) 2.4项目可行性分析 (23) 2.4.1政策可行性 (23) 2.4.2市场可行性 (23) 2.4.3技术可行性 (23) 2.4.4管理可行性 (24) 2.4.5财务可行性 (24) 2.5采砂项目发展概况 (24) 2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (25) 2.5.2试验试制工作情况 (25) 2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (25)

项目可行性分析

项目可行性分析报告 2011/8/31 一、市场分析 1.1人口 市常住人口有870.04万人,与2000年第五次全国人口普查相比,十年间增加182.17万人,增长 26.48%,年平均增长率为2.38%。全市常住人口中市外流入人口为235.44万人,占27.06%。 1.2收入与消费 1.2.1收入 2010年市区居民人均可支配收入低于平均水平2.4104万元的城镇居民家庭约占60.3%;从高低收入户看,20%低收入组居民家庭的人均可支配收入为1.0383万元,20%高收入组的人均可支配收入为4.9506万元,两者相差3.67倍。;从排名看,市在全国副省级城市比较中,列第6位(分别在、上海、、、北京之后);在长三角城市比较中,人均可支配收入列第4位(分别在上海、、之后)。 1.2.2平均消费 ()2010年市区城镇居民人均消费支出为18595元,比上年增长11.2%;其中,住房装潢支出拉动消费增长1.45个百分点。去年市区城镇居民人均住房装潢支出为804元,比上年增长43%,拉动消费支出增长1.45个百分点,对消费增长的贡献率为12.9%; 1.3行业环境 1.3.1行业消费及市场分析 我国的橱柜生产厂家有几千家,全国橱柜行业每年都有几百亿元人民币的产值,而且每年的增长幅度都在30%以上。目前城市居民家庭整体厨房拥有率只有1.2%,在我国东部沿海地区,家庭橱柜拥有率达到了1.5%,而中西部地区仅有0.8%左右,整体厨房在2001年全年销售31.1 万套,而在2002 年上升到45.6 万套,预计未来三年整体橱柜产品的潜在市场将会达到260 万套,若按每套平均3 万元计,则有780 亿元的市场空间。如果与今天房地产行业的发展势头和全国消费的集中注意力指数来看,毫无疑问,这是一个富有广大市场前景的产业。根据中国经济的发展特点以及房地产的运动规律,目前国橱柜企业主要集中于北京、上海、、四大区域,这几大区域在设计、服务、管理等方面引领着国

某医院建设项目可行性研究报告

绪论(编制说明) 本可行性研究报告根据《投资项目可行性研究指南》的公共建筑大纲进行编制,根据拟建项目的特征对大纲要求的以下内容进行了删减: 1、由于拟建项目属于有法人项目,不需要成立新的项目组织和进行人力资源配置,故对大纲中的第八章的《组织机构与人力资源》章节进行了删减。 2、拟建项目属于非营利性公立医院,故对大纲中的第十一章《财务评价》进行了删减,在第十一章《投资估算、单位工程投资与资金筹措》里增加了单位工程投资指标。 3、拟建项目无重大拆迁,社会因素较为简单,无突出的社会矛盾,故对大纲中的第十二章《社会评价》进行了删减。 4、拟建项目工艺成熟简单,故没有进行方案比选。 第一章总论 第一节项目背景 一、项目名称:锦屏县民族中医院建设项目 二、承办单位概况 1、项目业主及其简介: 锦屏县民族中医院成立于1990年5月,编制100床,现有正式职工96人,技术人员51人,其中副主任医师2名,中级16人,开设住院病床50张,年门诊人次3.5万余人,住院1000余人次,年业务收入250余万元。主要科室设置有院办、门诊部、住院部、财务科、放射科、检验科、中医科、口腔科、妇产科、五官科、药剂科等,主要医疗设备有黑白B超、300AmX光机、纤维胃镜、心电图机、脑血流图机及生化检验设备等,是一所中西医相结合的综合性医院。 2、法定代表人:欧德灯 3、业主地址:锦屏县城潘寨村 4、项目主管单位:贵州省锦屏县卫生局 5、项目类别及性质:新建

三、编制依据: 1、《中医院建设标准》(建标 110-2008); 2、《综合医院建筑设计规范》; 3、《贵州省“十一五”卫生事业发展专项规划》; 4、锦屏县国土资源局《关于锦屏自治县中医院使用土地权属的证明》; 5、锦屏县建设局《建设项目选址意见书》; 6、锦屏县建设局《建设用地规划许可证》; 7、锦屏县机构编制委员会《关于锦屏县中医院增加人员编制的通知》; 8、《贵州省农村卫生服务体系二期工程县级医院建设项目建议方案表》 9、国家颁布的有关《可行性研究报告》编写规程、规定要求; 10、《卫生部关于转发中国地震局关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求》 11、有关专业技术规范、标准; 12、项目业主提供的其他有关资料。 13、黔发改社会(2009)2678号《关于锦屏县民族中医院建设发展规划的批复》 四、项目提出的理由及过程: 我国中医药深受广大人民群众的喜爱,有着广泛的社会基础,随着经济社会的发展,人民生活水平的提高,人们健康观念的变化和医学模式的转变,以及老龄化社会进程的加快,对中医药的服务需求进一步增加,为中医药的发展创造了新的空间,中医药的发展潜力巨大。“十五”时期,中医药事业得到了长足发展。中医医疗服务网络基本建立,城乡中医医疗机构基础条件和服务设施得到改善。服务领域扩大,服务能力提高。中医药应对突发公共卫生事件和防治重大疾病能力有一定提高,特别是在防治非典的战役中,中医药的作用得到社会的公认,受到世界卫生组织的积极评价;中医药治疗艾滋病取得较好的效果。 卫生部制定的《卫生事业发展“十一五”规划纲要》(以下简称《纲要》)把“坚持中西医并重、中西药并重,制定扶持中医药振兴发展的政策措施,实现中西医、中西药协调发展。”作为卫生事业改革发展的基本原则,并把“大力发展中医药事业,充分发挥中医药特色优势和重要作用。”作为卫生事业发展的重点

恒大城项目可行性研究报告

恒大城项目 可行性研究报告 恒大地产集团有限公司 二○○九年六月

目录 第一章总论 (1) 1.1 项目建设单位 (1) 1.2 目背景 (3) 1.3 可行性报告编制依据 (3) 1.4 项目主要技术经济指标 (5) 第二章市场分析与项目定位 (6) 2.1我国房地产行业发展形势分析 (6) 2.2西安市房地产发展形势分析 (8) 2.2区域房地产市场分析 (11) 2.4项目定位及销售价格预测 (22) 2.5市场分析结论 (24) 2.6市场分析结论 (24) 第三章项目建设地址及环境 (25) 3.1项目地址 (25) 3.2地块概况 (26) 3.3 环境分析 (26) 第四章项目建设方案 (27) 4.1项目总体规划 (27) 4.2规划设计理念 (28) 4.3建筑风格 (28) 4.4园林绿化 (29) 第五章项目实施进度 (30) 第六章投资估算及资金来源 (31) 6.1投资估算范围 (31) 6.2投资估算依据 (31) 6.3投资估算 (31) 6.4资金来源与运用 (36) 第七章财务评价 (37) 7.1财务评价编制说明 (37) 7.2 销售收入估算 (38) 7.3成本费用估算 (39)

7.4盈利能力分析(财务评价报表及指标) (39) 7.5贷款偿还能力分析 (40) 7.6财务评价结论 (40) 第八章不确定性分析 (42) 8.1 盈亏平衡分析 (42) 8.2敏感性分析 (42) 第九章结论及建议 (44) 9.1结论 (44) 9.2 建议 (44)

第一章总论 1.1 项目建设单位 1.1.1 项目建设单位:陕西金泓投资有限公司 1.1.2 项目建设单位简介 陕西金泓投资有限公司成立于2006年11月,注册资金5000万元,经营范围为:投资兴办实业;房地产开发的投资、开发。 恒大地产集团西安有限公司是恒大地产集团有限公司的全资子公司,成立于2007年10月,注册资本3000万元,主要经营范围:房地产开发;室内装饰;安装制冷空调设备;园艺工程;投资及投资管理。 恒大地产集团简介 恒大地产集团有限公司成立于1996年6月24日,注册地址在广州市工业大道南821号金碧花园18号单元三楼,注册资本人民币六亿元。经过近九年的发展,逐步形成集约化、规范化、现代化的大型房地产开发企业,已成为中国500强企业,中国十强房地产企业。公司拥有中国一级资质的房地产开发企业、中国甲级资质的建筑设计规划研究院、中国甲级资质的工程监理公司、中国一级资质的建筑施工公司、中国一级资质的物业管理公司。现已发展为中国最具影响力的房地产企业之一。 恒大地产集团坚持以诚信为基础,以创新为动力,着力实施精品战

山砂项目可行性分析报告(模板参考范文)

山砂项目 可行性分析报告 规划设计 / 投资分析

山砂项目可行性分析报告说明 该山砂项目计划总投资21419.20万元,其中:固定资产投资15955.71万元,占项目总投资的74.49%;流动资金5463.49万元,占项目总投资的25.51%。 达产年营业收入52091.00万元,总成本费用39665.50万元,税金及 附加439.83万元,利润总额12425.50万元,利税总额14579.19万元,税 后净利润9319.13万元,达产年纳税总额5260.07万元;达产年投资利润 率58.01%,投资利税率68.07%,投资回报率43.51%,全部投资回收期 3.80年,提供就业职位1049个。 认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即:高起点、高水平、高投资回报率;“三少”即:少占地、少能耗、少排放。 ...... 主要内容:概论、背景和必要性研究、市场研究、建设规模、项目建 设地方案、工程设计说明、项目工艺分析、环境保护说明、安全卫生、风 险评估、节能分析、实施安排、项目投资可行性分析、项目经济效益、项 目总结、建议等。

第一章概论 一、项目概况 (一)项目名称 山砂项目 (二)项目选址 某高新区 (三)项目用地规模 项目总用地面积58542.59平方米(折合约87.77亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数50.14%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.53%,固定资产投资强度181.79万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积58542.59平方米,建筑物基底占地面积29353.25平方米,总建筑面积68494.83平方米,其中:规划建设主体工程54786.37平方米,项目规划绿化面积4469.70平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费7831.29万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量1324313.02千瓦时,折合162.76吨标准煤。

XX项目-研发项目立项可行性分析报告

项目完整名称 立项可行性分析报告

文件更改摘要

目录 1. 引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2背景 (1) 1.3目标 (1) 2. 产品介绍 (1) 2.1产品定义 (1) 2.2产品主要功能和特色 (1) 2.3产品范围 (2) 3. 市场分析 (2) 3.1客户需求 (2) 3.2市场规模与发展趋势 (2) 3.3竞争实力分析 (2) 3.4政策分析 (3) 4. 技术方案 (3) 4.1技术方案描述 (3) 4.1.1 产品体系结构图 (3) 4.1.2 实现设计方案 (3) 4.1.3 关键技术分析 (3) 4.2与原系统比较(若有原系统) (3) 4.3资源或要求 (4) 4.3.1 开发方式 (4) 4.3.2 软硬件资源 (4) 4.3.3 对相关项目(或系统)的要求 (4) 4.4局限性 (4) 5. 技术可行性评价 (4) 6. 项目组织计划和人员安排 (5) 7. 项目总成本费用估算 (5)

8. 项目不确定性分析 (5) 8.1成本效益分析 (5) 8.1.1 支出 (5) 8.1.2 收益 (5) 8.1.3 收益/投资比 (6) 8.1.4 投资回收周期 (6) 8.2敏感性分析 (6) 9. 项目风险分析及风险防控 (6) 9.1市场风险及防控 (6) 9.2技术风险及防控 (6) 9.3实施风险及防控 (6) 10. 项目可行性研究结论与建议 (6)

1. 引言 1.1 编写目的 提示:说明编写本文档的目的,如:按照《研发管理程序》要求,从经济、技术和社会角度论证本项目的可行性,为项目立项开发提供决策依据。 说明文档的预期读者,如:相关决策人员及开发实施人员。 1.2 背景 提示:说明产品开发或项目建设背景,重点说明“为什么”要开发本产品。包括:现状的简要情况,存在的问题的简要介绍,发起方的单位或部门,使用的单位或部门,与其他关键单位或部门(系统)的关系,发起方的短期、长期发展战略,市场需求及发展趋势。如果是合同项目,请说明项目的来源。 1.3 目标 提示:简要说明产品需要达到的功能目标,产品交付的时间目标。 2. 产品介绍 (内部管理类为需求及现状) 2.1 产品定义 提示:用简练的语言说明本产品“是什么”,“什么用途”。概念罗嗦含糊的产品很难被用户接受,所以产品定义一定要简练且清晰。 2.2 产品主要功能和特色 提示: (1)给出产品的主要功能列表。 (2)说明本产品的特色。

某工程项目可行性研究报告

第一部分项目建议书 第二部分项目实施计划书

目录(一) 第一章项目开发的依据 (3) 1.1项目概况 (3) 1.2项目开发的依据 (3) 第二章项目建设背景 (4) 2.1项目建设的背景 (4) 第三章项目的建设条件 (5) 3.1 项目建设的条件 (5) 3.2项目建设的经济条件 (5) 第四章项目开发的总体构想和规划 (7) 4.1项目开发的总体构想和规划 (7) 4.2主要工程量汇总 (8) 4.3接待室主要装置装修情况 (9) 第五章项目的组织结构 (10) 5.1华科分校接待大楼”项目组织结构图 (10) 5.2“华科分校接待大楼”项目组织结构图 (11) 第六章项目的宣传 (12) 6.1项目的宣传 (12) 第七章投资估算 (12) 7.1投资估算 (12) 7.2投资估算的依据 (12) 7.3编制方法和估算指标 (12) 第八章效益分析 (14) 第九章结论 (15)

第一章项目开发的依据 1.1项目概况 1、项目名称:华中科技大学武昌分校接待大楼 2、建设地址:华中科技大学武昌分校 3、承办单位:华中科技大学武昌分校项目办 4、项目负责人:*** 5、建设内容:在华中科技大学武昌分校内建设一栋聚展览、接待、会议、休息、 住宿为一体的接待大楼。 1.2项目开发的依据 1、本工程招标文件,初步设计说明书及初步设计纸图。 2、国家和行业现行的施工验收规范,主要有: 《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83) 《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) 《地下工程防水技术规范》(GBJ108-87) 《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 《地面与楼面工程施工及验收规范》(GBJ209-83) 《屋面工程施工及验收规范》(GBJ50207-94) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) 《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ7-91) 《网架结构设计与施工规范》(JGJ-91) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 《焊工技术考核规程》(D2161-81) 《金属焊缝射线检验规程》(DJ60-79) 《磁粉探伤标准》(EJ187-80) 《性能试验取样规定》(GB2975-82) 《金属布氏磁度试验方法》(GB231-84) 《拉力试验系统K值的测定》(GB261-81) 3、地方和企业现行的施工工艺及工法和我公司自行编制的《房屋建筑中三间一台防渗漏对策施工标准》(QJ/CJY-03-6-92)等。

2020年砂石项目可行性研究报告

砂石项目 可行性研究报告规划设计 / 投资分析

摘要 该砂石项目计划总投资15667.00万元,其中:固定资产投资13016.63万元,占项目总投资的83.08%;流动资金2650.37万元,占项目总投资的16.92%。 达产年营业收入19893.00万元,总成本费用15726.30万元,税金及 附加281.13万元,利润总额4166.70万元,利税总额5022.55万元,税后 净利润3125.02万元,达产年纳税总额1897.52万元;达产年投资利润率26.60%,投资利税率32.06%,投资回报率19.95%,全部投资回收期6.51年,提供就业职位365个。 重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范,做 好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时,认真贯彻“安 全生产,预防为主”的方针,确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生 的要求,保障职工的安全和健康。 基本情况、项目建设背景、产业分析预测、投资方案、项目选址分析、土建工程、工艺技术分析、环境影响概况、项目职业安全管理规划、项目 风险说明、项目节能可行性分析、项目进度方案、投资估算与资金筹措、 经济效益评估、项目总结等。

砂石项目可行性研究报告目录 第一章基本情况 第二章项目建设背景 第三章产业分析预测 第四章投资方案 第五章项目选址分析 第六章土建工程 第七章工艺技术分析 第八章环境影响概况 第九章项目职业安全管理规划第十章项目风险说明 第十一章项目节能可行性分析第十二章项目进度方案 第十三章投资估算与资金筹措第十四章经济效益评估 第十五章项目招投标方案 第十六章项目总结

项目可行性分析

XXX城中村改造项目 项 目 可 行 性 分 析 XXX置业有限公司 二〇一六年二月 目录 第一部分项目简介 第二部分建设用地及规划条件

第三部分建设规模及内容 第四部分项目建设进度 第五部分项目规划及配套 第六部分价格定位 第七部分投资估算 第八部分投资回报 项目简介: XXX置业有限公司成立于XX年X月,注册资本XXX万元整。公司开发的XXX位于XXX,占地XXX亩。 项目东临XXX;西临XXX一条主干道;北临XXX,是XX县重点打造的一条景观大道,它是连接焦作,山西的必经之路;南临XX路即将动工修建;项目周边交通四通八达。项目北侧隔太行大道相望的是XXX唯一的市民文化活动广场,建成后将成为XX县人民精神文化生活的聚集地,会经常举办高档次的文艺、讲演、科普、医疗、体育、庆典等活动。不仅是市民闲暇时间的放松之地,同时也会对XX县人民在艺术素养方面起到巨大的熏陶作用。项目周边分布着XX农村商业银行、XX市新华书店、建材市场、农贸市场、五星级酒店等,不仅满足了我们的日常生活所需,更是提供了充足的休闲娱乐配套。教育方面,项目周边可以享受到XX市一幼、市三幼,外国语小学、同济小学、文昌中学、XX县一中、XX县六中等一站式教育模式,充分满足孩子的教育成长需求。项目拥有净地面积XXX亩,待拆迁面积XXX亩。

项目规划总建筑面积XXX平方米,总投入约XX亿元,预计将实现XX亿利润(其中实现约XX亿税收)。 该项目是为了配合XX市城中村改造工程而开发建设的高档商业住宅小区。项目取得了XX市政府的大力支持,得到了关于行政事业性各种税费减免的优惠政策。本项目的建设对于改善居民的生活品质,树立良好的城市社区形象具有重要的作用。 建设用地及规划条件 太行大道南侧三里屯村城中村改造地块(10宗)宗地位置:九山路(东环路)以东、新辉公路以西、太行大道(南环路)以南、迎泽路以北。宗地面积683.756亩。其中净地面积285.908亩,待拆迁面积397.85亩。规划用途:商服、城镇住宅用地。出让年限:商服用地40年、住宅用地70年。容积率:1.5~3.5。 建设规模及内容 项目占地683.756亩,规划总建筑面积160万平方米,地上计容建筑面积132万平方米,其中高层住宅面积86万平方米,多层电梯洋房面积14万平方米,配套商业面积6.1万平方米,社区配套面积1.2万平方米。教育用地占地2.8万平方米,规划建筑面积1.8万平方米,其中小学面积1.4万平方米,幼儿园面积0.4万平方米。计划建设大型商业综合体,规划大型商业面积8.7万平方米,星级酒店6.8万平方米,星级写字楼7.4万平方米。小区居住总户数约1.2万

四川某项目可行性研究报告(doc 35页)

四川乐山某文物风景区项目可行性研究报告 第一章项目背景及基本情况 一、项目概况 项目名称:四川省某县**文物风景管理处 项目主要内容: (一)道路工程 (二)卫生环保工程 (三)供水供电工程 (四)消防安全工程 (五)文物保护和景点恢复工程 (六)其它 项目总投资:*****万元人民币 某景名胜区是四川省重点文物保护单位,省级风景名胜区,位于成都平原经济圈内,在川南旅游市场上占据独特的资源优势和区位优势,景区风景秀丽,宗教,文化特色浓厚,自然旅游资源,人文旅游资源以及当地土特产品资源十分丰富. 某景名胜区基础设施项目计划投资近5000万元,在注重保护生态环境的前提下,依托景区突出的宗教,文化特色,完善基础设施的建设,挖掘景区潜力,发挥景区优势,提高景区资源开发和保护的总体水平,为景区升级奠定基础,更加突出中某景名胜区山水秀丽,文化品味高,宗教色彩浓的旅游特色,将中某景区建成休闲,度假为主的现代文化旅游区. 二,某县基本情况

某县2002年总人口200998人,工农业总产值达83001万元,其中工业总产值为59791万元,农业总产值为23220万元,国内生产总值为63413万元,实现财政收入1838万元,人平年均工资4516元,农民人均年纯收入1651元,城乡居民储存总额为38537万元.从经济收入来看,某县的城镇居民和农民大都达到了区内旅游的条件,再加上乐山地区城镇人口80万人和**地区230万人口,区域内的旅游市场潜力不可小视. 三,投资方基本情况 本项目投资方为某县**文物风景管理.是县人民政府设立的自收自支事业单位,负责景区的保护,管理,开发和建设. **文物风景管理处主要经营中某景旅游项目开发和相关旅游项目的开发等.景区依山傍水,环境幽雅,历代名人雅士留下的石刻诗篇,摩岩造像遍布岩壁.景区人文景观,自然景观俱佳,具有极大的发展潜力. 第二章项目所在环境和问题 一、环境: 随着人类进入新的一个世纪,和平的发展仍然是世界主流,这为我国大力发展经济,提高人民生活水平提供了一个相对稳定的国际环境.我国将在今年加入WTO,全球经济一体化必将形成,既给我国经济建设和发展带来挑战,同时也提供了一次历史性的机遇.随着综合国力进一步增强,人民群众生活水平逐步提高,为开发旅游产业提供了一个良好的政治环境和经济保障. 同时,信息时代的悄然来临,国家的产业政策也作了重大调整,信息技术,生化工程,环境保护,旅游资源开发等领域成为国家优先重点发展的方向.近年来,我国各级政府在旅游开发上出台了诸多优惠政策,极大的鼓励和促进了旅游产业的发展.特别是最近为了加快旅游业的发展,把我国建设成为世界旅游强国,进一步发挥旅游业作为国民经济新的增长点作用,国务院专门下发了《关于进一步加快旅游业发展的通知》(国发[2001]9号),制定了加快旅游业发展的政策措施,并决定"十五"期间,国家每年安排一定数量的财政资金,重点支持中西部地区旅游基础设施建设,积极采取有效措施,解决旅游业发

年产xx吨水洗砂项目可行性研究报告

年产xx吨水洗砂项目可行性研究报告 规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要说明 水洗砂指的是一种天然的硅砂,经水洗、分级而成的原砂,其含泥量(质量分数)≤1.0%。 近些年来,砂石的紧缺促使大家不得不把目标转向海沙,但是海沙含 盐度大,清洗海沙费时、费水、不经济实惠。于是大家自然就想起了一种 更加经济实惠的途径,用机制水洗沙来取代河砂。机制水洗沙也就是将岩 石破碎成砂,再通过洗沙设备等展开清洗除杂获得的一种人工砂。 该水洗砂项目计划总投资16092.85万元,其中:固定资产投资14261.90万元,占项目总投资的88.62%;流动资金1830.95万元,占 项目总投资的11.38%。 本期项目达产年营业收入16261.00万元,总成本费用12706.24 万元,税金及附加262.94万元,利润总额3554.76万元,利税总额4308.01万元,税后净利润2666.07万元,达产年纳税总额1641.94万元;达产年投资利润率22.09%,投资利税率26.77%,投资回报率 16.57%,全部投资回收期7.54年,提供就业职位293个。 风化砂一般颗粒呈棱角状,强度较弱,大小不一,常被用作建筑用料,但是风化砂里含有一定量的细土粒、石粉及其它杂质,若不除去,无法满 足使用要求。由于建筑用砂的要求很高,所以风化沙水洗的环节尤为重要,将风化砂清洗以后的品质更高,用料范围更广,所以风化沙必须进行水洗。

水洗烘干沙是一种以普通沙为原料经过晾干、过筛、分目、去杂再晾干等一系列工序,制成的专门用在建筑保温沙桨、铸造、污水处理、人造砂滩等行业的一种建筑材料。

年产xx吨水洗砂项目可行性研究报告目录 第一章项目总论 第二章项目市场前景分析 第三章主要建设内容与建设方案 第五章土建工程 第六章公用工程 第七章原辅材料供应 第八章工艺技术方案 第九章项目平面布置 第十章环境保护 第十一章安全规范管理 第十二章项目风险情况 第十三章项目节能可行性分析 第十四章实施方案 第十五章投资方案分析 第十六章盈利能力分析 第十七章项目招投标方案 附表1:主要经济指标一览表

项目立项可行性分析报告

{ 项目名称} 立项可行性分析报告 机构公开信息

版本历史

目录 立项可行性分析报告...................................................................................................... 1.市场分析.................................................................................................................. 2.政策分析.................................................................................................................. 3.竞争实力分析.......................................................................................................... 4.技术可行性分析...................................................................................................... 5.时间和资源可行性分析.......................................................................................... 6.知识产权分析.......................................................................................................... 7.附录:立项调查...................................................................................................... 7.1.调查声明.......................................................................................................... 7.2.市场调查.......................................................................................................... 7.3.政策调查.......................................................................................................... 7.4.同类产品调查.................................................................................................. 7.5.竞争对手调查.................................................................................................. 7.6.用户调查..........................................................................................................

某PPP投资项目可行性研究报告

某ppp投资项目可行性研究报告 目录 一、项目基本情况 (1) 二、工程概况 (4) 三、合作模式 (5) 四、投资建设范围 (6) 五、合作分工 (6) 六、施工总承包中建安工程费及工程款支付 (7) 七、维修与养护 (8) 八、“政府补贴”费用的组成与确定原则 (8) 九、“政府补贴”费用的支付 (9) 十、保障措施 (9) 十一、实施方案 (9) 十二、投资计划及资金安排 (11) 十三、资金筹措方案 (12) 十四、退出机制 (13) 十五、财务评价 (13)

十六、项目审计 (16) 十七、项目风险分析及应对措施 (16) 十八、结论与建议 (18)

一、项目基本情况 (一)项目名称 某PPP投资项目(以下简称“本项目”)。 (二)项目实施机构与参股机构 本项目由某市政府授权某市财政局作为实施机构,并委托某市城市建设投资(集团) 公司(以下简称“某市城投”)作为项目公司参股机构。 某市城投成立于2002年9月16 日,2004年5月经某市人民政府批准,对原公司进行了重组增资。截止2011年底,集团公司注册资本12.96亿元,总资产85.1亿元,净资产47.6亿元,是直属某市市政府领导的,具有一级独立法人资格的城建投融资和国有资产运营企业。 (三)项目背景 1. 城市背景 某市是安徽省的省辖市,位于安徽省最南端,西南与江西省交界,东南与浙江省为邻。总面积9870平方公里,人口147.28万。某市境内有着丰富的自然资源与历史人文遗迹,是古徽州地区的主要组成部分,徽派文化源远流长,旅游资源丰富多彩。某市已经逐步发展成为一个以旅游产业为主导的新兴旅游城市。 近年来,某市综合经济实力稳步攀升。2014年实现地区生产总值507.2亿元,按可比价格计算,比上年增长7.9%;全年财政收入90.2亿元,比上年增长11.3%,其中:地方一般预算收入68亿元,增长14.5%。 S

某新大学城建设项目可行性研究报告(完美版)

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目录 第一章总论 (7) 一、项目概况 (7) 1、项目名称 (7) 2、项目建设单位 (7) 3、项目建设地点 (8) 4、项目建设背景 (8) 二、项目投资可行性研究报告编制依据 (9) 三、项目投资可行性研究报告研究范围及内容 (10) 四、项目主要结论及经济技术指标 (11) 1、项目主要结论 (11) 2、项目建议 (11) 第二章项目建设背景及必要性 (12) 一、项目建设背景 (12) 二、项目建设必要性 (13) 1、项目建设是某某市城市经济的重要组成部分 (13) 2、项目建设将对区域经济的可持续发展起到重要作用 (14) 3、项目建设将对区域经济的发展起到重要的推动作用 (14) 4、项目建设将为“大学经济区”的战略设想打下坚实的基础,加快 “大学经济区”发展步伐 (14) 5、项目建设将取得良好的社会和经济效益 (15) 第三章市场分析 (16) 一、某省经济发展背景 (16) 1、概述 (16) 2、某省经济发展状况 (16) 3、某省旅游资源 (18)

4、某旅游发展现状、规划及前景 (22) 二、某某市经济发展背景 (23) 1、概述 (23) 2、某某市经济发展状况 (24) 3、某某市经济发展规划 (26) 4、某某市旅游资源 (26) 5、某某市旅游发展规划、现状及前景 (30) 三、某某市房地产市场 (31) 1、某某市房地产市场特点 (31) 2、某某房地产现状 (31) 3、近年某某房地产市场情况 (33) 4、某某旅游房地产 (34) 5、某某房地产走势预测 (35) 四、某某大学城项目 (37) 1、概述 (37) 2、某某大学城区域的优劣势 (37) 3、区域发展的机遇 (40) 五、项目市场定位及价格预测 (41) 1、项目产品定位 (41) 2、客户定位 (42) 3、项目价格定位 (42) 第四章项目建设用地分析 (45) 一、项目规划简介 (45) 1、概述 (45) 2、规划空间结构 (46) 3、功能定位 (46) 二、项目规划用地现状 (48)

高温砂项目可行性研究报告

高温砂项目可行性研究报告 核心提示:高温砂项目投资环境分析,高温砂项目背景和发展概况,高温砂项目建设的必要性,高温砂行业竞争格局分析,高温砂行业财务指标分析参考,高温砂行业市场分析与建设规模,高温砂项目建设条件与选址方案,高温砂项目不确定性及风险分析,高温砂行业发展趋势分析 提供国家发改委甲级资质 专业编写: 高温砂项目建议书 高温砂项目申请报告 高温砂项目环评报告 高温砂项目商业计划书 高温砂项目资金申请报告 高温砂项目节能评估报告 高温砂项目规划设计咨询 高温砂项目可行性研究报告 【主要用途】发改委立项,政府批地,融资,贷款,申请国家补助资金等【关键词】高温砂项目可行性研究报告、申请报告 【交付方式】特快专递、E-mail 【交付时间】2-3个工作日 【报告格式】Word格式;PDF格式 【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,欢迎进入公司网站,了解详情,工程师(高建先生)会给您满意的答复。 【报告说明】 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。 可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能

性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。 投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可 行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。 报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整) 为客户提供国家发委甲级资质 第一章高温砂项目总论 第一节高温砂项目背景 一、高温砂项目名称 二、高温砂项目承办单位 三、高温砂项目主管部门 四、高温砂项目拟建地区、地点 五、承担可行性研究工作的单位和法人代表 六、高温砂项目可行性研究报告编制依据

某项目可行性研究报告要求及格式(DOC 30页)

附件二 项目可行性研究报告要求及格式 一、可行性研究报告的要求 项目立项后,对于招标项目,按照当年招标要求参加投标,中标单位接到交通部下达的《中标通知书》后与西部项目管理中心联系;对于其他方式启动的项目,西部项目管理中心将下达编写可研报告的通知,按照通知要求,编写可行性研究报告。 可行性研究报告正文中括号部分是简要要求,打印时删除。 二、可行性研究报告的格式

西部交通建设科技项目 可行性研究报告 (字体仿宋体1号黑,居中,段落间距2倍) 项目名称: 申报单位: (字体宋体4号黑,左边距6cm,段落间距2倍,段前0.5行) 中华人民共和国交通部制

XXXX年XX月 (字体仿宋体3号黑,居中,下边距3cm,段落间距2倍) 填写说明 一、填写格式 纸张规格:A4;页边距:左右3㎝,上下2.5㎝; 字体:宋体四号字;段落间距:1.5倍行距,段前0.5行 二、主要填写内容及要求 1. 项目的背景和必要性 1.1 项目概况 1.2 项目研究目的 1.3 项目研究市场需求前景、推广应用领域(要以事实和数据为依据,尽量做到预测方法合理、结论可信) 1.4 拟达到的技术水平(要明确预期成果是总结提高、或集成创新、或突破创造的属性) 1.5 在国民经济发展中的作用(简要论述成果的使用和推广是否形成新的产业,或促进相关产业的升级和结构调整,是否可节约资源,保护或改善生态环境,带动地区经济的发展等) 2. 项目前期科研及工作基础 2.1对项目领域国内外研究现状,研究水平和发展趋势的分析和评价(应进行查新分析,主要分析本项目的技术领域发展状况和水平,有那些技术尚未解决,需要这次攻克的技术难点)

恒大城项目可行性研究报告

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 恒大城项目可行性研究报告 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

恒大城项目 可行性研究报告 恒大地产集团有限公司 二○○九年六月

目录 第一章总论 (1) 1.1 项目建设单位 (1) 1.2 目背景 (3) 1.3 可行性报告编制依据 (3) 1.4 项目主要技术经济指标 (5) 第二章市场分析与项目定位 (6) 2.1我国房地产行业发展形势分析 (6) 2.2西安市房地产发展形势分析 (8) 2.2区域房地产市场分析 (11) 2.4项目定位及销售价格预测 (22) 2.5市场分析结论 (24) 2.6市场分析结论 (24) 第三章项目建设地址及环境 (25) 3.1项目地址 (25) 3.2地块概况 (26) 3.3 环境分析 (26) 第四章项目建设方案 (27) 4.1项目总体规划 (27) 4.2规划设计理念 (28) 4.3建筑风格 (28) 4.4园林绿化 (29) 第五章项目实施进度 (30) 第六章投资估算及资金来源 (31) 6.1投资估算范围 (31) 6.2投资估算依据 (31) 6.3投资估算 (31) 6.4资金来源与运用 (36) 第七章财务评价 (37) 7.1财务评价编制说明 (37) 7.2 销售收入估算 (38) 7.3成本费用估算 (39)

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