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2016-2022年中国掘进机市场研究与投资可行性报告

2016-2022年中国掘进机市场研究与投资可行性报告
2016-2022年中国掘进机市场研究与投资可行性报告

掘进机

什么是行业研究报告

行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等,为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。

企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场,但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代,不但要了解自己现状,还要了解对手动向,更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。

行业研究报告的构成

一般来说,行业研究报告的核心内容包括以下五方面:

行业研究的目的及主要任务

行业研究是进行资源整合的前提和基础。

对企业而言,发展战略的制定通常由三部分构成:外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系,行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间;企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务:

解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位

分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度

预测并引导行业的未来发展趋势

判断行业投资价值

揭示行业投资风险

为投资者提供依据

2016-2022年中国掘进机市场研究与投资可行性报告

?【出版日期】2016年

?【交付方式】Email电子版/特快专递

?【价格】纸介版:7000元电子版:7200元纸介+电子:7500元

报告目录

当前,我国已经成为世界最大的掘进机制造基地及应用市场。随着国内城市道交通,铁路,公路,水利,市政工程等建设事业的高速度增长,我国掘进机械也迎来了飞速的发展。我国掘进机械行业已经成为国内高端装备制造业和战略性新兴产业重点支持发展产业。

智研咨询发布的《2016-2022年中国掘进机市场研究与投资可行性报告》。

内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

智研咨询提供各行业研究报告,投资前景咨询报告,市场分析,行业调研报告,市场评估,行业资讯,投资情报的综合门户网站。

报告目录:

第一章2013-2015年世界工程机械行业发展状况分析14

1.1 2013-2015年世界工程机械行业发展综述14

1.1.1 世界工程机械行业的发展历程14

1.1.2 世界工程机械行业的市场分析15

1.1.3 全球工程机械产销重心向中国市场偏移16

1.1.4 世界工程机械租赁行业发展状况分析17

1.1.5 世界工程机械行业未来发展趋势分析18

1.1.6 未来世界工程机械行业市场格局变化18

1.2 浅析国际工程机械新技术及发展方向19

1.2.1 工程机械新技术的发展情况19

1.2.2 工程机械发展的新结构23

1.2.3 工程机械技术的发展方向26

1.3 2016-2022年国外工程机械最新发展趋势26

第二章2013-2015年中国工程机械行业运行形势分析29

2.1 2013-2015年中国工程机械国际化发展探析29

2.1.1 中国工程机械行业国际化的现状29

2.1.2 中国工程机械与国外的差距30

2.1.3 中国工程机械行业国际化战略合作31

2.2 2013-2015年工程机械产品环保设计解析33

2.2.1 环保型材料的利用33

2.2.2 环保型产品设计34

2.2.3 产品人性化的设计35

2.3 2013-2015年中国工程机械行业存在的问题36

2.3.1 制约工程机械行业发展的障碍36

2.3.2 影响工程机械收入增长的因素37

2.3.3 工程机械行业发展阻力分析38

2.3.4 中国工程机械需要强势品牌39

2.4 2013-2015年中国工程机械行业发展的建议对策40 2.4.1 发展中国工程机械行业的措施40

2.4.2 发展中国工程机械行业的对策41

2.4.3 工程机械行业供应链的定位43

第三章2013-2015年全球掘机产业运行态势分析44 3.1 2013-2015年全球掘机产业运行环境浅析44

3.1.1 全球经济现状分析44

3.1.2 全球工矿业运行状况分析47

3.2 2013-2015年全球掘进机市场运行总况48

3.2.1 世界主要国家矿业涉外政策演变48

3.2.2 隧道掘进机市场竞争格局分析54

3.2.3 全球隧道掘机新产品技术与功能改进54

3.3 2013-2015年世界掘进机区域市场运行动态分析55 3.3.1 日本55

3.3.2 德国55

3.3.3 加拿大56

3.4 2016-2022年全球掘进机产业前景预测56

第四章2013-2015年中国掘进机产业运行形势分析58 4.1 2013-2015年中国掘进机产业动态分析58

4.1.1 中煤掘进机自动截割监控系统填补国内空白58 4.1.2 三一重装硬岩掘进机形成系列全面替代进口58 4.1.3 北方交通自主研发国内首台悬臂式煤炭掘进机59 4.1.4 2015年中国最大直径全断面硬岩掘进机下线59 4.2 2013-2015年中国掘进机产业运行现状综述60

4.2.1 三一重装打造“掘进国家队”60

4.2.2 北方重工向世界级掘进机制造基地迈进60

4.2.3 TBM掘进机国产化现状分析63

4.2.4 掘进机井下作业实现计算机控制63

4.3 2013-2015年中国掘进机产业技术发展状况分析64 4.3.1 中国掘进机产品技术水平分析64

4.3.2 全断面掘进机国家重点实验室建设通过论证64

4.3.3 中外掘进机技术差距分析65

4.3.4 中外掘进机制造和应用差距分析66

4.3.5 中国掘进机产业发展对策分析66

第五章2011-2015年中国掘进机制造行业规模以上企业经济运行数据监测69 5.1 2011-2015年中国掘进机制造行业数据监测回顾69

5.1.1 竞争企业数量69

5.1.2 亏损面情况69

5.1.3 市场销售额增长69

5.1.4 利润总额增长70

5.1.5 投资资产增长性70

5.1.6 行业从业人数调查分析70

5.2 2011-2015年中国掘进机制造行业投资价值测算71

5.2.1 销售利润率71

5.2.2 销售毛利率71

5.2.3 资产利润率71

5.3 2011-2015年中国掘进机制造行业产销率调查72

5.3.1 工业总产值72

5.3.2 工业销售产值72

5.3.3 产销率调查72

5.3.4 未来5年掘进机制造产品产销衔接预测73

5.4 2011-2015年掘进机制造出口交货值数据73

5.4.1 出口交货值增长73

5.4.2 出口交货值占工业产值的比重73

第六章2013-2015年中国掘进机市场运行态势分析75

6.1 2013-2015年中国掘进机市场供给情况分析75

6.1.1 国内掘进机生产情况分析75

6.1.2 国产自给率提高75

6.1.3 本土企业规模扩大76

6.1.4 市场集中度较高76

6.1.5 中小企业具有一定发展空间76

6.2 2013-2015年中国掘进机需求分析77

6.2.1 中国掘进机市场需求结构77

6.2.2 我国掘进机行业销量统计78

6.2.3 我国掘进机行业销售收入统计及预测79

6.2.4 掘进机价格走势分析80

6.3 2013-2015年中国掘进机市场应用情况分析80

6.3.1 云南省引进TBM掘进机开挖输水隧洞80

6.3.2 兰渝铁路西秦岭隧道TBM掘进机成功步进81

6.3.3 我国大功率岩石掘进机首次实地应用成功81

6.4 2013-2015年中国掘进机进出口形势分析82

第七章2013-2015年中国掘进机细分市场运行态势分析83

7.1 煤矿掘进机市场概述83

7.1.1 煤炭需求增长带动煤炭机械增长83

7.1.2 煤矿掘进机应用83

7.1.3 煤矿掘进机市场发展84

7.1.4 煤矿掘进机企业市场占有分析84

7.2 隧道掘进机市场概述85

7.2.1 盾构掘进机技术研发历程分析85

7.2.2 隧道掘进机的应用87

7.2.3 隧道掘进机企业市场格局分析88

7.2.4 基础建设猛增盾构机市场需求巨大88

7.2.5 盾构机迎来政策发展机遇89

7.2.6 世界盾构机发展水平日新月异89

7.2.7 国产盾构机发展的瓶颈90

7.3 中国隧道掘进机产业化现状分析91

7.3.1 隧道掘进机产业化成果介绍91

7.3.2 隧道掘进机产业化方式分析92

7.3.3 隧道掘进机产业化模式探讨93

第八章2013-2015年中国掘进机市场竞争新格局透析96

8.1 2013-2015年中国掘进机市场竞争总况96

8.1.1 竞争企业发展概述96

8.1.2 品牌竞争力分析97

8.1.3 产品综合性能竞争分析97

8.2 2013-2015年中国掘进机产业集中度分析98

8.2.1 市场集中度分析98

8.2.2 区域集中度分析98

8.3 2016-2022年中国掘进机竞争趋势分析99

第九章2013-2015年世界主要掘进企业在华投资经营情况分析100 9.1 德国海瑞克公司100

9.1.1 企业概况100

9.1.2 公司盾构技术分析100

9.1.3 海瑞克上海发展分析101

9.1.4 海瑞克(广州)隧道设备有限公司102

9.1.5 海瑞克(成都)隧道设备有限公司102

9.1.6 海瑞克掘进机在中国城市的应用分析103

9.2 德国维尔特公司103

9.2.1 企业概况103

9.2.2 沈阳维尔特重型隧道工程机械成套设备公司104

9.2.3 北方重工并购维尔特子公司104

9.3 美国罗宾斯公司105

9.3.1 企业概况105

9.3.2 产品竞争力分析105

9.3.3 罗宾斯(广州)地下工程设备有限公司105

9.4 其它主要企业106

9.4.1 日本三菱重工106

9.4.2 日本小松制作所107

9.4.3 日本川崎重工107

9.4.4 加拿大罗浮特公司107

第十章2013-2015年中国掘进机行业竞争对手分析109 10.1 三一重装国际控股有限公司109

10.1.1 企业基本情况109

10.1.2 企业掘进机业务分析109

10.1.3 企业主要经济指标分析110

10.1.4 企业盈利能力分析112

10.1.5 企业偿债能力分析113

10.1.6 企业运营能力分析113

10.1.7 企业研发能力分析114

10.1.8 企业成本费用分析114

10.2 三一重型装备有限公司115

10.2.1 企业基本情况115

10.2.2 企业掘进机销量统计115

10.2.3 企业主要经济指标分析116

10.2.4 企业盈利能力分析116

10.2.5 企业偿债能力分析117

10.2.6 企业运营能力分析118

10.2.7 企业成长能力分析118

10.2.8 企业成本费用分析119

10.3 煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司120 10.3.1 企业基本情况120

10.3.2 企业掘进机销量统计120

10.3.3 企业主要经济指标分析121

10.3.4 企业盈利能力分析121

10.3.5 企业偿债能力分析122

10.3.6 企业运营能力分析123

10.3.7 企业成长能力分析123

10.3.8 企业成本费用分析124

10.4 佳木斯煤矿机械有限公司125

10.4.1 企业基本情况125

10.4.2 企业掘进机销量统计125

10.4.3 企业主要经济指标分析125

10.4.4 企业盈利能力分析126

10.4.5 企业偿债能力分析127

10.4.6 企业运营能力分析127

10.4.7 企业成长能力分析128

10.4.8 企业成本费用分析128

10.5 石家庄中煤装备制造有限公司129

10.5.1 企业基本情况129

10.5.2 企业主要经济指标分析130

10.5.3 企业盈利能力分析130

10.5.4 企业偿债能力分析131

10.5.5 企业运营能力分析131

10.5.6 企业成长能力分析132

10.5.7 企业成本费用分析132

10.6 凯盛重工有限公司133

10.6.1 企业基本情况133

10.6.2 企业主要经济指标分析134

10.6.3 企业盈利能力分析134

10.6.4 企业偿债能力分析135

10.6.5 企业运营能力分析135

10.6.6 企业成长能力分析136

10.6.7 企业成本费用分析137

10.6.8 2015年企业发展分析137

10.7 南京晨光三井三池机械有限公司138 10.7.1 企业基本情况138

10.7.2 企业主要经济指标分析139

10.7.3 企业盈利能力分析140

10.7.4 企业偿债能力分析140

10.7.5 企业运营能力分析141

10.7.6 企业成长能力分析141

10.7.7 企业成本费用分析142

10.8 罗宾斯(上海)地下工程设备公司142 10.8.1 企业基本情况142

10.8.2 企业主要经济指标分析143

10.8.3 企业盈利能力分析144

10.8.4 企业偿债能力分析144

10.8.5 企业运营能力分析145

10.8.6 企业成长能力分析145

10.9 邹城市泰兖综采设备有限公司146 10.9.1 企业基本情况146

10.9.2 企业主要经济指标分析146

10.9.3 企业盈利能力分析147

10.9.4 企业偿债能力分析148

10.9.5 企业运营能力分析148

10.9.6 企业成长能力分析149

10.9.7 企业成本费用分析150

10.10 煤炭科学研究总院抚顺分院150 10.10.1 企业基本情况150

10.10.2 企业主要经济指标分析151

10.10.3 企业盈利能力分析152

10.10.4 企业偿债能力分析152

10.10.5 企业运营能力分析153

10.10.6 企业成长能力分析153

10.10.7 企业成本费用分析154

第十一章2013-2015年中国采矿设备产业运行形势分析156 11.1 2013-2015年中国矿山机械发展的推动因素156

11.1.1 市场竞争的推动发展156

11.1.2 经济建设与发展的需要156

11.1.3 和谐发展需要矿山机械157

11.2 2013-2015年中国采矿设备产业运行动态分析157 11.2.1 采矿、采石设备制造业发展迅速157

11.2.2 2015年采矿采石设备制造行业发展概况159

11.2.3 破碎机设备发展现状分析161

11.2.4 地下矿山无轨采矿设备发展动态162

11.2.5 环保节能是矿山机械发展的新方向164

11.3 2016-2022年中国采矿业前景预测分析165

第十二章2013-2015年中国掘进机产业投资环境分析166 12.1 2013-2015年中国宏观经济环境分析166

12.1.1 中国GDP分析166

12.1.2 中国工业发展现状166

12.1.3 消费价格指数分析167

12.1.4 城乡居民收入分析168

12.1.5 社会消费品零售总额169

12.1.6 全社会固定资产投资分析169

12.1.7 进出口总额及增长率分析170

12.2 2013-2015年中国掘进机产业政策发展环境分析171 12.2.1 《关于促进深部找矿工作指导意见》解读171

12.2.2 2015年探矿权市场将鼓励民间资本进入172

12.2.3 掘进机产品进出口关税分析173

12.3 2013-2015年中国掘进机产业社会环境分析174

12.3.1 人口环境分析174

12.3.2 教育环境分析175

12.3.3 消费环境分析176

12.3.4 生态环境分析177

第十三章2016-2022年中国掘进机产业投资前景预测179 13.1 2016-2022年中国掘进机投资利好179

13.1.1 掘进机的利润率丰厚179

13.1.2 采煤业扩张179

13.1.3 行业发展成为盈利动力179

13.2 2016-2022年中国掘进机投资风险预警180

13.2.1 钢价波动,打压盈利180

13.2.2 收入在很大程度上依赖少数客户180

13.2.3 经营易受周期性波动的影响180

13.3 权威专家投资建议181

第十四章2016-2022年中国掘进机产业发展前景趋势预测分析182 14.1 2016-2022年中国掘进机产业发展前景趋势预测分析182 14.1.1 煤矿掘进机市场前景182

14.1.2 隧道掘进机市场前景182

14.1.3 中国特色盾构机市场前景183

14.2 2016-2022年中国掘进机市场发展预测分析183

14.2.1 掘进机市场需求预测183

14.2.2 掘进机市场供给预测184

14.2.3 掘进机竞争格局预测184

14.3 2016-2022年中国掘进机市场盈利预测分析184

智研咨询——(https://www.doczj.com/doc/8216779035.html, )

市场行业报告相关问题解答

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3、报告重点倾向

我司的行业报告重点倾向主要包括:行业相关数据、行业企业数据、行业市场相关数据等。报告侧重点略有差异,具体情况看报告结构目录。

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5、报告数据来源

我司报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库

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附件1 项目可行性研究报告(编写提纲) 一、企业基本情况 (一)所有制性质、注册资本、主要业务、产品市场占有率、用户需求,近三年来销售收入、利润、税金、资产负债、银行信用等级及财务状况等。 (二)技术创新能力,研发团队、水平及获得的成果。 (三)企业在行业领域具有的地位、作用和优势。 二、项目分析 (一)项目建设的意义和必要性。项目技术发展趋势以及国内外发展情况对比,项目对产业发展的作用与影响。 (二)项目技术基础。项目创新点、技术来源及水平、知识产权情况,对行业技术进步的重要意义和作用。 三、实施方案 (一)项目实施的目标、拟突破的技术方向(重大产品),项目的产能规模、主要内容、工艺技术路线、关键技术分析及设备选型。 (二)主要技术经济指标:技术性能、产量、新产品销售收入、市场占有率、新产品净利润、新产品产值率等。 (三)建设地点、建设工期、设备采购方案(附拟购主要设备清单)、实施进度时间表,项目进展情况(市场调研、实施路线方案、到位资金、征地、环保、备案及核准等情况)。

(四)投资方案:项目投资规模、年度预算及资金来源(跨年度项目需列明分年度资金计划及考核目标),资金筹措及落实情况。800-1000w,申请300-500w 四、节能分析(固定资产投资项目) 环境保护、资源综合利用及节能分析等,其中节能分析按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资〔〕号)要求进行编写。 五、市场分析 当前市场规模、增长率、技术和产业发展趋势、国内外主要竞争对手、优势和劣势、市场策略等。 六、效益分析 (一)盈利能力分析(内部收益率、投资利润率、投资回收率)。 (二)经济效益分析。 (三)社会效益分析。 七、风险分析 政策、法律、市场、技术、管理等方面的风险。

筹建保险代理公司项目可行性研究报告

XX保险代理有限公司xx分公司 筹建可行性报告 唐山保监分局: 2001年12月11日,中国正式加入世界贸易组织,成为其第143个成员。入世十年来,我国对外经贸取得了长足发展,尤其是出口贸易规模加速扩张表现得十分抢眼。同样在这十年间,我国内地外资保险公司数量增长很快,已达47家,占保险公司总数的1/3以上,但其业务规模市场占有率很低,仍不足5%。探讨这背后的主客观原因对于深化我国保险业的国际化程度有着重要意义。 一、保险中介是保险市场发展的趋势 (一)我国保险专业中介的现状 1、目前制约我国保险专业中介的因素 在欧美保险业发达国家,保险专业中介早已成为保险营销的主渠道,实现的保费收入占总保费的60%以上,但在我国仅为5%多点,制约中介做大做强的原因有资本实力、专业能力、市场环境等内外部因素,其中一个重要的深层次原因就在于缺乏一种整合市场的力量。 2、保险产销分离已经开始 继首家全国性保险专业销售机构—大童保险销售服务公司获保监会批准设立后,“深圳华康保险代理有限公司”2010年1月也获得了期待已久的保监会批复,成为国内首家以“保险代理公司”命名

的全国性保险专业代理机构,旗下17家子公司一次性转身成为“分公司”。业内专家表示,大型保险中介跨地区经营权的获批和全国化经营的趋势,不仅加速中介行业洗牌,同时也将进一步引领保险业产销分离。 3、我国保险市场三十年发展情况 截止2010年11月,我国保险业原保险收入13440.35亿元,比恢复商业保险的1980年的4.6亿元增长2920倍。保险主体由人保1家发展为专业财险公司中资34家、外资19家,专业人身险公司中资33家、外资28家,专业养老险公司5家,应当说我国的保险市场在30年间发展迅速,但是保险市场出现哑铃式发展,一方面是保险主体的迅速发展,一方面是保费资源的迅速发展,但是与之配套的保险中介环节却发展迟缓。保险市场的结构依然是保险公司产、供、销、服务一体,保险代理、经纪、公估在保险市场的作用很小。 4、保险专业中介的现状 第一,2012年前,xx只有一家保险专业中介机构年保费收入400万元,2012年发展了两家专业保险中介公司和三家保险兼业代理,六家中介机构保费总数2000万。保险公司五家总收入一亿三千万,从数量上看,中介机构数量比保险公司的数量要多,但从保费收入来看,中介机构保费收入远远比不上保险公司只是保险公司保费收入的百分之六点五,市场份额较小,然而保险中介公司的业务量在逐年增加且增长幅度大,因此保险中介公司的发展前景可观。

中国电影市场现状及问题分析

中国电影市场现状及问题分析摘要近年来,中国电影市场有着蓬勃发展的态势,具体表现在高增长、衍生品以及营销等方面,但是繁荣的背后也存在着一些问题值得我们重视。本文主要通过分析中国电影的市场的现状以及出现的问题来进行一些思考。 关键词电影市场现状问题 从1905年拍摄的《定军山》算起,中国电影迄今已有100多年的历史。最初,在尝试、探索时期,中国电影是从市场开始的,这也符合世界电影发展的普遍规律。但是由于现代中国的特殊国情,加上“礼乐”的、“文以载道”的传统,电影的政治、宣传和教育功能,时常被扩大和突出,而它首先应该有的娱乐功能却时常被降低,甚至在特殊的历史条件下被全面否定。直到改革开放后期,电影体制改革深化,电影的产业性质得到确认,也逐渐移步于市场和主流意识领域,有序的中国电影市场态势才开始形成,中国电影也总体性的向常态社会回归。 电影市场是指从事影片版权交易活动以及提供电影放映活动的领域和场所。按照营销环节划分,分为电影发行市场和电影放映市场。 中国电影市场发展概况 20世纪80年代,电影在我国文化服务市场中一度占据着“龙头”地位。1981年全国电影观众人次达到275亿,创造了中国电影史上的最高纪录,;1991年全国电影票房收入达到24亿元、发行收入达到11亿元,均创咋了中国电影市场史上的最高纪录。到了90年代,随着娱乐、电视、网络和旅游市场的崛起和繁荣,电影市场曾受到巨大冲击并且逐渐陷入萎缩的境地。近年来,在我国的电影业管理者、经营者的共同努力下,电影凭借着“大、光、声”的技术效果和艺术感染力获得了新的生机,改善城市影院设施环境也开始激活我国的电影市场。 近几年,中国电影市场蓬勃发展,主要表现在: 一、呈现高速增长态势 (1)我国电影制作机构不断增扩,电影制作权逐渐放开,近年来,电影产业实现了年均35%以上的高速增长。 (2)电影产量不断增加,票房收入总数不断增长

项目可行性分析报告范文三篇

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项目可行性分析报告范文三篇 (一) 本休闲生态农庄项目总投资1600万元。其中,固定资产投入1200万元;流动资金投入400万元。项目财务分析结果:财务内部收益率FIRR为48.01%,财务净现值为2227.5万元,(静态)投资回收期为3.76年。标签词:休闲生态农庄,项目效益评估,范文案例,可行性报告,投资效益预估。由武汉兆联投资顾问公司经过编制撰写和修改后为你呈献。 说明:项目效益亦称'项目收益'(Project benefit),可分为项目的财务效益、经济效益和社会效益。其中项目的财务效益是站在企业的立场上从财务角度反映项目的收益,其收益是指企业在项目寿命期内因发生产品和劳务销售可以获得的货币收入。'项目经济评价'是对工程项目的经济合理性进行计算、分析、论证,并提出结论性建议或意见的全过程,是工程建设项目可行性研究报告的一个重要组成部分。它从企业角度按现行价格及企业基准收益率进行计算、分析及评价工程项目的投资经济效果,一般采用企业内部收益率及投资回收期作为主要评价指标。 提供精准快捷的休闲生态农庄投资项目财务分析(报告)服务——项目财务分析,项目效益评估,10余年专业团队经验与工具软件大大提升你的投资项目专业度与吸引力,确保可行性报告质量。 A.投资估算与资金使用 1.1 投资概算依据及说明 本休闲生态农庄项目投资估算按照《投资项目可行性研究指南(试用版)》的有关规定进行编制。在市场预测、建设规模、技术方案、仪器设备采购方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上经多方案比较后确定最佳项目方案。 该休闲生态农庄项目是根据拟建地点的地形、地势条件,设计人员提供的规划方案,设计要求,使用功能及建筑标准确定项目投资。项目的设备、工器具及仪器设备购置费以当前市场价格为主要依据,土建工程费用的计费标准主要依据当地竣工的类似建(构)筑物单位造价及项目建设要求的指标进行估算。 其他工程和费用,依据本工程建设条件和特点、当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。 本休闲生态农庄项目投资效益预估主要依据有:(略)

投资可行性分析报告案例

投资可行性分析报告案例 可行性研究报告是中方投资者或中方投资者与外方合 作伙伴对拟建项目在经济、技术、财务以及生产设施、管理 机构、合资条件等方面进行研究评价的文件。以下是XX整理的投资可行性分析报告案例,仅供参考。 1项目内容、企业目标和发展战略 1.公司名称: XXXX有限公司 2.项目内容 公司成立初期,将致力于高档无绳电话机和新型多功能 电话机的开发和生产。本公司已经掌握关健技术和具有一定 的技术储备,具备了大批量商业化生产的能力。 XX年进军消费类电子产品领域:以DVD技术为代表的新 技术,包括DVD ROM,DVD播放机,可写DVD等。 涉足信息工程产业:POS终端、IC卡、刷卡机、住处系 统集成、电子商务软件等。 3.公司目标: 引入崭新的管理机制,以人为本,人尽其才。5个月内生产出新型多功能电话机;8-10个月无绳电话机投产;XX 年产值3000万元;XX年7500万元;XX年亿元。XX年DVD 试产。同时进行多元化发展方向的拓展。

在不久的将来,建成一个电气和住处王国。先期目标是 步入中国电子百强,最终成为世界级的巨型高技术公司。 4.发展战略: 方案1:以积累的人才优势和成熟产品为突破口,以特 贸的资金优势为依托,在短期内完成资本原始积累、管理经 验积累、人力资源的积累和一定的市场占有率,创立自己的 产品品牌。通过拓宽产品方向和提高产品档次,条件成熟时,在国内以OEM方式或参股、控股和企业收购等形式实施低成 本的快速扩张,占领国内和国际市场;力争企业早日上市, 募集发展资金,使企业的发展步入良性循环,在短期内得以 迅速发展。 方案2:采用“抓两头,放中间”的战略战术,抓技术 开发和市场拓展,产品的生产可以用国内OEM形式的实现。这种方式的优点是:固定资产投入小、风险小、市场转向灵 活,可以集中精力很抓技术和市场两个关键因素。缺点是: 加工利润被分享,利润率低,产品质量和数量在失控时将难 以保证。 2立项依据 1.新成立的国际先锋电子股份有限公司,具有成熟的 普通电话机、数字答录机、Caller ID电话机、国标无绳电话机、美国无绳电话机、先进的传呼机、功放机和DVD技术人才,无需投入大量的前期研究开发费用即可在短期内生产

项目投资可行性报告范本

XXXX项目投资可行性研究报告

4.1 项目法人 (5) 4.2 项目组织机构与人员 (5) 第5章技术方案、设备方案及工程进度 (6) 编制人: 审核人: 年 月曰 目录 、八 刖 3 第1章 项目概况 ........... 4 1.1 公司简介 ........... 4 1.2 投资方简介 ......... 4 1.3 建设地点 ........... 4 1.4 建设内容 ........... 4 1. 5 建设周期 ........... 4 1.6 项目效益分析 ....... 5 第2章 项目建设背景及必要性 5 2.1 项目背景 ........... 5 2.2 项目建设的必要性… 5 第3章 市场分析 ............ 5 3.1 产品市场供应预测… 5 3.2 产品市场需求预测.... 5 3.3 产品目标市场分析.... 5 第4章项目法人与项目的经营管理 5

5.1 技术方案 (6) 5.2 设备方案 (6) 5.3 建设进度安排 (6) 第6章投资估算及资金筹措 (6) 6.1 投资估算 (6) 6.2 资金筹措 (7) 第7章财务分析 (7) 7.1 项目总销售收入 (7) 7.2 项目的销售利润率 (7) 7.3 项目的税收贡献 (7) 第8章研究结论和建议 (7) 8.1 技术可行性 (7) 8.2 管理可行性 (7) 8.3 经济可行性 (7) 8.4 社会效益 (8) 8.5 建议 (8) 附图 (8) 该项目位于_____________ 。 ____ 年—月—日,通过_方式, 公司以总价_竞得该地块。 项目用地总用地面积约为亩,建筑面积约万平方米,为

保险代理有限公司筹建可行性报告

保险代理有限公司筹建可行性报告 导言:我国保险业的产销分离是保险发展的必然结果,从1980年到2010年三十年间保险规模发展迅速,增长 2920倍,但与保险规模迅速发展相比,保险业的产业链还不完善,作为中间环节的保险中介还是十分薄弱的,无论是注册资本还是业务总量还很小, 整体管理、盈利能力还很弱, 绝对多数中介机构还依附于保险公司来生存的。虽然我国保险中介市场秩序乱、主体弱,但是也恰恰表明了市场的巨大潜力,国美、苏宁在家电市场的迅速崛起,应当给保险业一些启示。 本报告所属容对象为拟投资的股东,主要从保险中介市场发展趋势、保险市场情况以及本公司组织架构和发展模式。如股东投资意向达成,将另作报告向监管部门上报。 一、保险中介是保险市场发展的趋势 (一)我国保险专业中介的现状 1、目前制约我国保险专业中介的因素在欧美保险业发达,保险专 业中介早已成为保险营销的主渠道,实现的保费收入占总保费的 60%以上,但在我国仅为 5%多点,制约中介做大做强的原因有资本实力、专业能力、市场环境等外部因素,其中一个重要的深层次原因就在于缺乏一种整合市场的力量。

2、保险产销分离已经开始 继首家全国性保险专业销售机构一大童保险销售服务公司获保监 会批准设立后,“华康保险代理有限公司 ”2010 年1 月也获得了期待已久的保监会批复,成为国首家以“保险代 理公司”命名的全国性保险专业代理机构,旗下 17家子公 司一次性转身成为“分公司”。业专家表示,大型保险中介跨地区经营权的获批和全国化经营的趋势,不仅加速中介行业洗牌,同时也将进一步引领保险业产销分离。 3、我国保险市场三十年发展情况 截止2010年11月,我国保险业原保险收入 13440.35亿元,比恢复商业保险的1980年的4.6亿元增长2920倍。保险主体由人保1家发展为专业财险公司中资34家、外资19 家,专业人身险公司中资 33家、外资28家,专业养老险公司5家,应当说我国的保险市场在30年间发展迅速,但是 保险市场出现哑铃式发展,一方面是保险主体的迅速发展,一方面是保费资源的迅速发展,但是与之配套的保险中介环节却发展迟缓。保险市场的结构依然是保险公司产、供、销、 服务一体,保险代理、经纪、公估在保险市场的作用很小。 4、保险专业中介的现状 根据我国保监会公布的 2010年三季度保险中介市场报告, 截至2010年3季度,全国共有保险专业中介机构2546家, 比上季度末增加8家。其中,保险代理公司1864家,保险

中国电影行业分析报告

中国电影行业分析报告 中国电影行业分析报告 一、中国电影产业环境分析 20xx年全国电影票房达217.69 亿元,同比增长27.51%,中国电影票房进入200 亿量级的发展阶段;电影投融资空前活跃,电影产业进入黄金发展期,从制作到宣传发行再到影院终端,资本驱动的力量不断显现。 上市企业通过资本并购实现资源整合,日渐成为影视资本市场的趋势;而上市公司新片上映前夕,股价出现波动,也是2013 年电影相关资本市场的突出现象。股价与档期内上映影片的市场预期及实际表现形成直接关联,一方面凸显了电影作为特殊的产品,其风险性与市场敏感度更高,另一方面,也反映出相关影视上市公司仍需要积极与市场互动,促使股民对这些文化创意股票形成全面深入的了解,以改变“一片成败定股价”的尴尬境地。

随着中国电影创作和生产的专业化、职业化程度不断提升,产业内已经出现的一些积极的、结构性的变化,将会促使电影创作和消费格局发生相应变化,促成电影产业整体升级换代。 二、中国电影制片机构市场份额 2013 年,从总票房产出看,中影仍然占据头把交椅,地位从短期内无法撼动。中影2013 年度共有35 部影片上映,产出票房26.78 亿元,参与制作影片中有7 部过亿。光线凭借《致我们终将逝去的青春》、《厨戏痞》等“以小博大”的中小成本影片,表现突出,全年共上映影片8 部,共实现票房17.95 亿。华谊兄弟今年共有7 部影片上映,产出票房14.83 亿,风头不如往年强劲。《私人订制》饱受争议,未达到10 亿预期,《大明猩》、《忠烈杨家将》票房惨败。威秀亚洲、文化中国作为《西游·降魔篇》的制作方,单部影片获得12.46 亿元,进入制片机构TOP10。总体上看,2013 年市场份额TOP10 的制片机构名单与2012 年相比有较大的变化,尤其是民营企业市场份额的波动尤为明显,一定程度上说明,中国电影制片企业的发展还不成熟和稳定,与市场发展稳定的好莱坞六大制片公司相比,还存在相当大的差距。 三、中国电影投融资分析

投资可行性分析报告范文doc

投资可行性分析报告范文 篇一:项目投资可行性报告的范文 某某项目投资编制人: 可行性研究报告 审核人:月日 1 目录 前言 ................................................ ................................................... ..................................... 3 第1章项目概 况 ................................................ ................................................... . (4) 1.1 公司简介 ................................................ ................................................... ................. 4 1.2 投资方简介 ................................................ ................................................... ............. 4 1.3 建设地

................................................... ................. 4 1.4 建设内容 ................................................ ................................................... ................. 4 1.5 建设周期 ................................................ ................................................... ................. 5 1.6 项目效益分析 ................................................ ................................................... ......... 5 第2章项目建设背景及必要性................................................. (6) 2.1 项目背景 ................................................ ................................................... ................. 6 2.2 项目建设的必要性 ................................................ .................................................... 6 第3章市场分析 ................................................

投资可行性分析报告

投资可行性分析报告 投资可行性分析报告要怎么写,格式是怎么样的呢。以下是投资可行性分析报告格式及范文,希望可以帮到大家。 投资可行性报告格式【1】 可行性研究报告:可行性研究报告是从事一种经济活动(投资)之前,双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素、项目是否可行,估计成功率大小、经济效益和社会效果程度,为决策者和主管机关审批的上报文件。 主要内容: 1.总论,包括项目名称,利用外资方式,主办单位,主管部门,项目负责人,项目背景,项目具备的条件等。 2.产品的生产与销售,包括产品名称、规格与性能、市场需求情况,生产规模的方案论证,横向配套计划,产品国产化问题及销售方式、价格,内外销售比例等。

3.主要技术与设备的选择及其来源,包括采用技术、工艺、设备的比较选择,技术、设备来源及其条件与责任。 4.选址定点方案,包括定点所具备条件(地理位置、气象、地质等自然条件,资源、能源、交通等现有条件及其具备的发展条件等)、所定 厂址的优缺点及最后之选定结论。 5.企业组织的设置与人员培训,包括组织机构与定员、人员投入计划与来源、培训计划及要求。 6.环境保护内容。 7.资金概算及其来源,包括合资各方的投资比例、资本构成及资金投入计划。 8.项目实施的综合计划,包括项目实施进程及施工组织规划等。 9.经济指标的计算分析,包括静态的财务指标分析和敏感性分析、外汇平衡分析等。

10.综合评价结论。 投资可行性分析报告范文【2】 第一章概况 合营企业的名称 合营企业的地址 中方负责人 外方负责人 1.合营的由来 介绍双方从接触到签约的简单经过、中方企业的生产历史及寻求外资合营的目的。 2.项目主办人简介

项目投资可行性报告(模板)

XXXX有限公司项目投资可行性报告 枫泽投资管理有限公司 XX大区 二OXX年X月X日

本次报告撰写者: 项目经理:XXX 项目助理:XXX 大区基金投资部负责人意见: 本模板中列明的项目不得删减,只能注明:不适用(必须说明原因)、或者不存在此类情况、或者无法提供(必须说明原因)。 目录

引言 (2) 第一部分释义 (3) 第二部分项目概述 (4) 1 投资对象 (4) 2 投资亮点 (5) 第三部分报告正文 (6) 1 公司概况 (6) 2 公司团队 (11) 3 行业与市场 (12) 4 产品与业务 (14) 5 业务发展目标 (16) 6 盈利预测 (17) 第四部分主要问题汇总 (18) 第五部分投资建议 (19) 1 投资方案框架条款 (19) 2 投资回报估算及退出方式 (21) 3 投资风险评估及对策 (22) 4 投资建议 (22)

引言 受基金投资部指派,、组成项目小组,于年月日至年月日,对XX公司开展了为期天的尽职调查、投资分析、方案设计及企业谈判等工作,并在此基础上撰写了此份《项目投资可行性报告》(以下简称《可行性报告》)。 此外,枫泽投资增值服务部指派人员、(如会计师事务所人员参与尽调,明确事务所名称及参与人员,以及参与人员资质情况)和风险控制部也分别指派人员、共同参与此次尽职调查工作并撰写了相关的报告——《XX 公司尽职调查报告》(以下简称《尽职调查报告》)和《法律尽职调查报告》。这些报告将和本报告互为补充,共同为投资决策提供参考。

第一部分释义 在本报告中,除非文意另有所指,下列简称具有以下特定意义: 枫泽投资枫泽投资管理有限公司 新公司 增资基准日 硫化镍 工业废水 (将某些公司简称与专有名词、技术用语在此处进行解释,便于正文引用理解)

【参考借鉴】关于申请设立保险经纪有限公司的可行性报告.doc

申请设立RRRRRRR保险经纪有限公司的可行性报告 第一章保险市场现状综述 一、快速成长的保险市场 随着我国经济的发展壮大,保险业蓬勃发展,保险市场增长迅速,潜力巨大。20多年来,我国保险业的保费收入快速增长,保费收入实现第一个增长500亿元用了15年,第二个增长500亿元用了3年,而20RR年保费1年实现增长500亿元,20RR年比20RR年增长了近1000亿元。在20RR年,保监会有关人士曾表示,到20RR年,我国保费总规模将力争达到3000亿元,而在20RR我国保费收入就达到了4318.13亿元。 瑞士再保险公司首席执行官约翰·库博预测:未来十年,中国保险市场将保持年增长10%,其中中国寿险的年增长率将达到12%,而非寿险业务则在9.6%左右。 二、逐年递增的市场经营主体 截至20RR年,中资保险公司数量达到77家,共有39家外国保险公司在华开设70家营业性机构,124家外国机构设立了188家代表处。在整个保险市场上,市场占有率由1985年原中国人民保险公司独家垄断变为20RR年的中国人民保险公司和中国人寿保险公司的市场占有率分别为59.9%、46.5%;他们和平安、太平洋两家保险公司保费收入之和在产险和寿险市场上分别占82.4%和 74.2%。这说明多主体的市场格局虽已形成,但仍属于寡头垄断型市场。 三、逐步壮大的保险中介市场 保险中介的价值在于深化了保险市场分工,通过提供更加专业化的服务,减少保险交易成本,提高保险市场配置资源的效率。保险公司借助中介拓展客户群,自身则集中精力创新产品,并研究如何通过投资理财确保保费增值,从而为降低投资风险、提高赔付率奠定基础;而保险中介可以促使保险公司不断推出新险种,为客户提供更具吸引力的服务,两者良性互动,将共同推动保险市场的繁荣。目前,通过代理人展业的保费收入占保费总收入50%多,其中,人身保险业务中通过保险代理人招揽的占60%多。而保险中介机构从20RR年到20RR年3月,短短5年内,数量从15家激增到1348家,其中代理公司948家、经纪公司210家、公估公司190家。这说明保险中介市场在中国保监会的培育下,正在逐步成长壮大。去年的9月1日,保监会副主席吴小平表示,要抓住机遇,进一步加快

电影市场现状分析

一.当前阶段,我国电影产业呈现出强劲的发展势头。一方面,中式大片在产量和社会效果两方面都呈现出越来越好的发展趋势,重新赢得国内观众的喜爱和信任;另一方面,它在海外市场的拓展也出现持续上升趋势,对于推广我国文化价值体系及提高文化软实力起到积极的作用。中式大片的国际影响力不断增强,受到外国观众的欢迎,使得本土电影再国际市场有了新的开拓,商业价值也不断提高。虽然电影产业呈现出向上发展的特征,但是我们还应当看到影藏在其背后的一些问题,中国电影虽然在国际市场所占的份额较以往有所上升,但是依然在国际贸易中处于逆差的状态,本土影片的海外竞争力依旧偏弱,这种情况与中国贸易大国和文化大国的地位很不相称。从近年来中式大片的成功经验可以看出:本土电影在创作上已经摸索出一条主旋律片、艺术片和商业片三种互相渗透的电影美学道路,尤其是在电影主旋律应当具有观赏性和艺术性方面达成了共识。从在观众中的社会效果看,中式大片已初步形成在通俗故事中蕴藉民族主流或核心价值理念的美学传统,这对中国电影产业塑造正确的世界观、价值观、道德观具有非常重要的借鉴意义。 当前电影产业的营销观念主要采取以下策略: 1.产品策略 对于制作好的影片,要充分挖掘影片的“整体概念”,特别是要加强对电影周边产品开发。相关资料表明,欧美电影产业的总收益,20%来自于银幕营销,80%来自于非银幕营销。比如:好莱坞的电影营销采用的是银幕营销和非银幕营销齐头并进、互为支持的连锁式营销的方式,具体表现为银幕营销、电视营销、家庭影院、网络营销和相关商品开发这“五位一体”的营销构架。电影营销不应该只是局限于影片本身,一部电影的商业运作是可以通过一个产业链做营销的。电影产品如果是强势品牌,很容易拉动商家趋之若鹜,例如《星球大战》系列的周边产品的销售收入早已经超过了50亿美元;如《七剑》开发了包括七八千万人民币的网络游戏以及动漫,徐克导演亲自设计的七把剑也被制成了礼品盒等等,同时,在电影品牌之下,特许经营、联合促销、植入性广告等,都将是很有赢利潜力和空间的。 2.渠道和价格策略 在价格的制定过程中,应该分层分步地进行,如可以是对首映权进行拍卖,拍卖独家放映权是一种方式,全面铺开且赠送放大镜用于满地找牙也是一种方式;再如价格,根据渠道策略确定不同的价格策略,可以同步上映,可以逐步拓展市场,可以采取分期的价格策略,可以统一定价。 3.传播策略 对电影来说,本身就是一种大众传播的工具;而电影之所以存在或存在得好不好的支点,完全视它与观众之间的互动关系是否顺畅良好,因而必须将营销传播进行整合运用,如宣传,媒体、海报是宣传,演员与观众见面,动员社会力量进行研讨也是宣传,如路演、如首映仪式和晚会等等,当然,还可以利用短信、网络等手段进行快速传播。因为在激烈的竞争环境下,盗版异常猖獗,基于电影的生命周期短和快速传播的特点,在上市时就要快速跟进,更多地追求速度和力量,快速制胜。 当前本土电影营销现在仍处于一种以银幕营销为目的,以公关传播为主要手段的营销状态。现在我们的困境是票房营销不尽如人意,非票房营销后劲不足。现阶段的中国电影营销已经走出了单一的票房营销模式,但远远还没有和国际接轨,在跨世纪的新时代,绿色营销、网络营销、关系营销、品牌营销、分众营销、竞合营销、文化营销等新的营销方式应运而生,成为企业营销的新潮流和新趋势。我国电影产业要实现营销方式的变革。应该借鉴一些新的营销理论并结合自身产业的特点开拓更多的营销模式。寻找新的经济增长点。我们现在的营销模式缺乏科学性和系统性,主要表现在把创意作为营销的全部内容,而没有把营销建立在深入细致的市场调查和分析的基础上,“电影营销策划不只是一个技巧、一个招数,而是一门科学。再好的点子,只有与整体营销策划相适应才会奏效。”就算运作比较成功的电影,

投资可行性研究报告范文

投资可行性研究报告范文 投资分析报告就是针对某一特定的、以管理放哪谋取商业利益、竞争优势为目的的投资行为,就其产品方案、技术方案、管理经验,以下是的投资报告,欢迎大家参阅。 (一)拟建项目名称:项目 (二)项目地址:洪山区青菱乡(张家湾玻璃厂北侧延伸部分) (三)项目占地:甲方同意乙方在青菱乡投资建设服装产业项目,项目总占地30亩,分二期建设,第一期约12亩,以实际测量面积为准,第二期为18亩。 (四)土地价格: 15万元/亩(报批费用及其他所需税费由甲方承担),第一期12亩(张家湾玻璃厂北面),经双方协商甲方确保乙方以合法形式取得该宗地使用权属证(商业用地)。 (五)出让土地达到的条件 1、甲方保证该宗地满足乙方项目(一期)建设需求,达到"七通一平"条件,水、电、路、讯等配套设施将通至乙方项目用地红线处。

2、土地挂拍所缴纳的土地出让金,由甲方拆借,利息由乙方承担。(时间定一个月) (六)项目建设期限 1、本项目第一期自甲乙双方在项目手续办理完毕后,在1个月内开工建设,建设期限1年。第二期建设用地,甲方须于20XX年前作出安排。 2、自本意向书签订之日起,乙方在5日内向甲方支付押金10万元。 (七)对项目的优惠支持:按中共青菱乡委发[201X]1号兑现给乙方。 (八)双方责任和义务 1、甲方须确保乙方项目土地手续及权属证以合法形式在3个月内取得。

2、乙方须在二郎镇注册具有独立法人资格的公司,独立纳税,在本乡内发生的所有经营事项均纳入到所注册的独立法人企业中并 确保在经营期限内,年纳税不低于100万元。 3、乙方应保证项目合理规划,节约用地,充分发挥土地效益。 4、乙方须按照协议约定的动工期限开工建设,若乙方逾期半年未开工建设或未经批准中止开工建设连续满一年的,须向甲方缴付土地闲置费;乙方无正当理由在正式投资协议签订之日起超过一年未开工的,甲方有权无偿收回该宗土地,乙方在动工新建时如遇土地纠纷引起停工和造成的经济损失,由甲方负责承担,并由甲方出面协调确保工程顺利进行。 (九)本意向经双方法定代表人(或授权委托代理人)签字并盖章后成立,正式协议在甲方履行完相关决策程序后另行签订。 相关说明:本意向书所载项目投资及其相关事项,系本公司与相关地方政府达成的初步意向,具有正式协议同等的法律效力。待项目条件成熟时,双方将协商拟定具体投资方案并签订正式协议。正式协议签订后本意向书自动终止。 甲方:签字(章) 乙方:签字(章)

投资项目经济可行性分析报告

投资项目经济可行性分析 1、投资项目经济可行性分析的步骤和容: (1)弄清市场需求和销售情况。包括需求量、需求品种等的预测。 (2)弄清项目建设条件。包括资金、原料、场地等条件。 (3)弄清技术工艺要求。包括设备供应、生产组织、环境等情况。 (4)投资数额估算。包括设备、厂房、运营资金、需求量等投资数额注:在计算运营资金需求量时,应先计算出生产成本,然后按照资金转所需时间来计算。 (5)资金来源渠道和筹借资金成本的比较分析。 (6)生产成本的计算。包括原材料、工资、动力燃料、管理费用、销售费用各项租金等。 (7)销售收入的预测。包括销售数量和销售价格。 (8)实现利税总额的计算。 (9)投资回收期的估算和项目生命期的确定。 (10)折旧及上缴税金的估算。 注:通过项目在生命期提取折旧,计入成本,来测算项目实现利润和上缴的税金。 (11)项目经济效益的总评价。 2、投资项目经济可行性分析的一般法: 判断:预期未来投资收益是否大于当前投资支出,项目实施后是否能够在短期收回全部投资。 (1)投资回收期:

也称投资收回期,以年或月计,是指一个项目投资通过项目盈利收回全部投资所需的时间。 (2)投资项目盈利率: 投资项目盈利率=年平均新增利润/投资总额×100%(3)贴现法:将投资项目未来逐年收益换算成现在的价值,和现在的投资支出相比较的法。 V0=P n×(1+i)--n 注:V0:收益现值P n:未来某一年的收益i:换算比率,即贴现率 3、在考虑时间因素情况下的评价指标: (1)净现值:指投资项目在生命期变成现值后逐年的收益累计与总投资额之差。 注:一般要求的贴现率,净现值为正的项目都可接受,净现值越高的项目盈利能力越强。 (2)项目盈利系数:指项目盈利现值累计数与总投资额之比。 (3)部收益率:指在投资项目净现值为0时的贴现率。 注:部收益率大于企业要求的贴现率或利润率的所有投资项目,企业原则上都可以接 受,此时投资项目的净现值为正;从筹资角度讲,如果已知某一项目的部收益率, 那么所有筹资成本低于部收益率的筹资案都是可行的案。 4、与分析投资项目经济可行性有关的其他经济分析: (1)最优生产规模的确定:利润分析法、经验分析法、成本分析法和盈

投资项目可行性分析报告范本

投资项目可行性分析报告范本 可行性报告 可行性报告的定义和主要内容: 可行性研究报告定义:可行性研究报告是从事一种经济活动(投资)之前,双方要从经 济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析,确 定有利和不利的因素、项目是否可行,估计成功率大小、经济效益和社会效果程度,为决策 者和主管机关审批的上报文件。 主要内容: 1.总论,包括项目名称,利用外资方式,主办单位,主管部门,项目负责人,项目背景, 项目具备的条件等。 2.产品的生产与销售,包括产品名称、规格与性能、市场需求情况,生产规模的方案论 证,横向配套计划,产品国产化问题及销售方式、价格,内外销售比例等。 3.主要技术与设备的选择及其来源,包括采用技术、工艺、设备的比较选择,技术、设 备来源及其条件与责任。 4.选址定点方案,包括定点所具备条件(地理位置、气象、地质等自然条件,资源、能 源、交通等现有条件及其具备的发展条件等)、所定厂址的优缺点及最后之选定结论。 5.企业组织的设置与人员培训,包括组织机构与定员、人员投入计划与来源、培训计划 及要求。 6.环境保护内容。 7.资金概算及其来源,包括合资各方的投资比例、资本构成及资金投入计划。 8.项目实施的综合计划,包括项目实施进程及施工组织规划等。 9.经济指标的计算分析,包括静态的财务指标分析和敏感性分析、外汇平衡分析等。 10.综合评价结论。 另外,一份合格的可行性报告还应该有风险分析和财务分析,以及一些必要的文件。 给项目企业或项目开发者提供一个“项目是否满足CDM立项基本条件”的参考依据。其核心原则是该项目是否在经济和CDM国际规则上可行。一般来说仅仅是为项目企业提供 一个是否可行的方向,而不足以为项目企业搭建一个和潜在投资方对话的渠道。但无论如何,只有在完成可行性分析后,企业才能开展第二步工作-- 制作完成项目概念文件(PIN)。 (关键词:可行性研究,项目概念文件,建议书,减排量) 补充 怎样写可行性报告 不论是国企还是外企,在决定上一个新产品,一条新生产线,或者建一个新工厂时,总 要提交一份可行性报告供上级批准。 国企的可行性报告 本人曾经阅读过几份来自国企的可行性报告,但发现其目的和内容都与外企的可行性报 告有很大差别。先说其目的,国企的可行性报告是为了说服上级领导并得到相应的批准和支 持,并假定上级领导比他们自己更了解情况。而报告一旦被批准,上级领导就要承担相应的 责任。 目的上的差别自然导致内容上的差别。这里有几个主要的方面:一是国企的可行性报告 强调为什么要上这个项目,但忽视如何进行这个项目,似乎要等项目批准之后才去考虑具体 的实施方案和计划; 二是国企的可行性报告中宏观的、模糊的数据多,而微观的、具体的数据和信息少,如

保险公司项目可行性研究报告

保险公司项目可行性研究报告 1.项目概况 1.1.筹建公司名称: 1.2.项目实施内容 代理推销保险产品;代理收取保险费;辅助保险公司进行损失的勘察和理赔等;开展保险和风险管理咨询服务;保监会批准的其他业务。 1.3.公司宗旨 1.3.1.发展宗旨 发展民族保险代理事业,完善保险市场,为投保人提供优质的保险服务及为保险人提供优质报单。 1.3. 2.经营宗旨 注重CS形象创造,即“顾客满意”的宗旨,顾客的满意度高于一切。 1.4.项目研究依据与范围 1.4.1项目研究依据 (1)《中华人民共和国保险法》 (2)《保险代理人管理规定(试行)》 (3)《中华人民共和国公司法》 (4)国家统计局、河南省统计局的调查统计资料 1.4.2项目研究范围 a.市场前景、筹建方案、建设规模;

b.营销战略、营销方案: c.企业组织、劳动定员、培训方案 d.投资风险分析、投资利润分析。 2.项目提出背景 2.1项目背景 1995年6月30日全国人大常委会通过了《中华人民共和国保险法》,中国人民银行又于1997年1月30日颁布了《保险代理人管理规定(试行)》,中国人民银行与1998年2月16日又颁布了《保险经纪人管理规定(试行)》。国家又于1998年设立了专业性的保险业监督管理机构——中国保险监督管理委员会。根据这些规定,有限责任公司是保险中介法人组织形式,即指股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产为限对公司的债务承担责任的一种企业形式。国家对境外保险机构及保险中介机构在中国设立分支机构和合资、独资机构的政策性开放,对中国保险业是一个冲击,同时,也刺激和促进了中国保险业的发展。 目前国内产寿险市场上的代理组织形式多为个人代理人或兼业代理机构,其归属于产线公司的代办站(所)或寿险公司的营销单位,另外,还有少量的非规范性的兼业代理机构。在目前这种代理组织模式下,一旦保险公司放松核保、核赔制度的管理,放松对个人代理的培训,保险监管机关放松从业资格的认定和监管,其危害是显而易见的。 保险代理公司作为专业化、职业化、产业化的保险中介机构,应

中国电影行业分析报告

中国电影行业分析报告 一、中国电影产业环境分析 2013年全国电影票房达亿元,同比增长%,中国电影票房进入200 亿量级的发展阶段;电影投融资空前活跃,电影产业进入黄金发展期,从制作到宣传发行再到影院终端,资本驱动的力量不断显现。 上市企业通过资本并购实现资源整合,日渐成为影视资本市场的趋势;而上市公司新片上映前夕,股价出现波动,也是2013 年电影相关资本市场的突出现象。股价与档期内上映影片的市场预期及实际表现形成直接关联,一方面凸显了电影作为特殊的产品,其风险性与市场敏感度更高,另一方面,也反映出相关影视上市公司仍需要积极与市场互动,促使股民对这些文化创意股票形成全面深入的了解,以改变“一片成败定股价”的尴尬境地。 随着中国电影创作和生产的专业化、职业化程度不断提升,产业内已经出现的一些积极的、结构性的变化,将会促使电影创作和消费格局发生相应变化,促成电影产业整体升级换代。 二、中国电影制片机构市场份额 2013 年,从总票房产出看,中影仍然占据头把交椅,地位从短期内无法撼动。中影2013 年度共有35 部影片上映,产出票房亿元,参与制作影片中有7 部过亿。光线凭借《致我们终将逝去的青春》、《厨戏痞》等“以小博大”的中小成本影片,表现突出,全年共上映影片8 部,共实现票房亿。华谊兄弟今年共有7 部影片上映,产出票房亿,风头不如往年强劲。《私人订制》饱受争议,未达到10 亿预期,《大明猩》、《忠烈杨家将》票房惨败。威秀亚洲、文化中国作为《西游·降魔篇》的制作方,单部影片获得亿元,进入制片机构TOP10。总体上看,2013 年市场份额TOP10 的制片机构名单与2012 年相比有较大的变化,尤其是民营企业市场份额的波动尤为明显,一定程度上说明,中国电影制片企业的发展还不成熟和稳定,与市场发展稳定的好莱坞六大制片公司相比,还存在相当大的差距。 三、中国电影投融资分析 随着电影产业的蓬勃发展,以及国家对文化产业扶植政策的密集出台,国内外资本开始以组建影视基金的形式,对我国电影、电视剧产业进行投资。从已成立影视基金的LP 群体组成看来,具有影视背景的专业制作公司以及大型文化产业集团是国内影视基金的主要出资人。在提供资金的同时,具有影视专业知识的LP 也可以为影视公司、项目提供更多指导,改善经营,规避项目风险。

项目投资可行性报告的范文 (4000字)

项目投资编制人: 可行性研究报告 审核人:月日 1 目录 前 言 ............................................................................. ........................................................... 3 第1章项目概况 ............................................................................. .. (4) 1.1 公司简介 ............................................................................. ....................................... 4 1.2 投资方简介 ............................................................................. ................................... 4 1.3 建设地点 ............................................................................. ....................................... 4 1.4 建设内容 ............................................................................. ....................................... 4 1.5 建设周期 ............................................................................. ....................................... 5 1.6 项目效益分析 ............................................................................. ............................... 5 第2章项目建设背景及必要性.............................................................................. . (6) 2.1 项目背景 ............................................................................. ....................................... 6 2.2 项目建设的必要性 ............................................................................. ....................... 6 第3章市场分析 ............................................................................. . (7) 3.1 产品市场供应预测 ............................................................................. ....................... 7 3.2 产品市场需求预测 ............................................................................. ..................... 7 3.3 产品目标市场分析 ............................................................................. ..................... 7 第4章项目法人与项目的经营管理.............................................................................. (8) 4.1 项目法人 ............................................................................. ....................................... 8 4.2 项目组织机构与人

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