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太阳能光伏电池项目可行性研究报告

太阳能光伏电池项目

可行性研究报告

xxx有限公司

第一章总论

一、项目概况

(一)项目名称

太阳能光伏电池项目

(二)项目选址

xx新兴产业示范基地

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。

(三)项目用地规模

项目总用地面积42748.03平方米(折合约64.09亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数69.64%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度179.49万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积42748.03平方米,建筑物基底占地面积29769.73平方米,总建筑面积70961.73平方米,其中:规划建设主体工程56311.76平方米,项目规划绿化面积5002.38平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费5009.28万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量410816.93千瓦时,折合50.49吨标准煤。

2、项目年总用水量10756.81立方米,折合0.92吨标准煤。

3、“太阳能光伏电池项目投资建设项目”,年用电量410816.93千瓦时,年总用水量10756.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.41

吨标准煤/年。达产年综合节能量13.67吨标准煤/年,项目总节能率

28.11%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合xx新兴产业示范基地发展规划,符合xx新兴产业示范基地

产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了

切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会

对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资14486.92万元,其中:固定资产投资11503.51万元,占项目总投资的79.41%;流动资金2983.41万元,占项目总投资的20.59%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20928.00万元,总成本费用16001.15万元,税金及附加252.54万元,利润总额4926.85万元,利税总额5858.96万元,税后净利润3695.14万元,达产年纳税总额2163.82万元;达产年投资利润率34.01%,投资利税率40.44%,投资回报率25.51%,全部投资回收期5.42年,提供就业职位413个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新兴产业示范基地及xx新兴产业示范基地太阳能光伏电池行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx新兴产业示范基地太阳能光伏电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“太阳能光伏电池项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位413个,达产年纳税总额2163.82万元,可以促进xx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.01%,投资利税率40.44%,全部投资回

报率25.51%,全部投资回收期5.42年,固定资产投资回收期5.42年(含

建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化

投融资体制改革的意见》等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实

中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民

间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资

增速,占全部投资的比重达到62.6%。

“十二五”期间,全省规模以上工业企业研发经费投入年均增长13%,累计实施省级以上技术创新项目1.7万项,其中达到国际先进水平以上的

占33.7%。截至“十二五”末,全省共培育国家技术创新示范企业32家、

国家企业技术中心166家、省级企业技术中心1427家,超过60%的大中型

企业建立了多种形式的研发机构。攻克了大尺寸SiC单晶衬底产业化、大

型快速高效数控全自动冲压生产线等一批重大关键共性技术产品,浪潮集

团高端容错计算机系统关键技术与应用等3个项目获国家科技进步一等奖。品牌带动效应明显,海尔、海信、潍柴、浪潮、青啤等一大批品牌企业和

名牌产品驰名中外,11个企业品牌列入中国工业企业品牌竞争力百强,居

全国第2位。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景

一、项目建设背景

1、总体来看,当前和今后一个时期,我国制造业发展面临着稳增长和

调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速

递减和新竞争优势尚未形成的两难局面,进入了“爬坡过坎”的关键时期。在长期粗放发展之后,我国制造业发展将越来越具有“爬坡”和“登山”

的性质,即在每一个产业中都必须向上走,从价值链的低端向高端跃迁和

攀升;否则,庞大的产业大军将拥挤在低洼地中,面临“路径依赖”和

“低端锁定”的风险。面对国内外发展形势的新情况新变化,我国制造业

发展必须肩负起支撑国民经济转型升级、跨越发展的重大历史使命,加快

转型升级、创新发展、提质增效,实现由大到强的根本转变。

2、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批

在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公

司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风

科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中

集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制

造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在

全球通信产业界树立起中国品牌。

二、必要性分析

1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括

经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是

总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而

不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。

2、产业是国民经济可持续发展的支撑力量和社会和谐稳定的重要基石。总书记指出:“产业结构优化升级是提高我国经济综合竞争力的关键举措。要加快改造提升传统产业,深入推进信息化与工业化深度融合,着力培育

战略性新兴产业,大力发展服务业特别是现代服务业,积极培育新业态和

新商业模式,构建现代产业发展新体系。”从国际看,当前全球经济格局

深度调整,产业竞争异常激烈。国际金融危机爆发后,发达国家纷纷提出“再工业化”战略,试图在新的技术平台上提升制造业和发展新兴产业,

继续以核心技术和专业服务牢牢掌控全球价值链的高端环节。因此,推动

我国产业结构的优化升级已经刻不容缓。

第三章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx有限公司

(二)公司简介

本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”

的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,

将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得

信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业

观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设

宏伟大业。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使

产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自

主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知

识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队

伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支

持作用。

二、公司经济效益分析

上一年度,xxx集团实现营业收入13090.82万元,同比增长19.10%(2099.17万元)。其中,主营业业务太阳能光伏电池生产及销售收入为10929.43万元,占营业总收入的83.49%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算,公司实现利润总额3524.33万元,较去年同期相比增长850.44万元,增长率31.81%;实现净利润2643.25万元,较去年同期相比增长480.67万元,增长率22.23%。

上年度主要经济指标

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为太阳能光伏电池,根据市场情况,预计年产值20928.00万元。

采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模

(一)用地规模

该项目总征地面积42748.03平方米(折合约64.09亩),其中:净用地面积42748.03平方米(红线范围折合约64.09亩)。项目规划总建筑面积70961.73平方米,其中:规划建设主体工程56311.76平方米,计容建筑面积70961.73平方米;预计建筑工程投资5390.34万元。

(二)设备购置

项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费5009.28万元。

(三)产能规模

项目计划总投资14486.92万元;预计年实现营业收入20928.00万元。

第五章选址规划

一、项目选址

该项目选址位于xx新兴产业示范基地。

2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%

和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给

予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足

项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公

用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社

会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,

提高项目承办单位综合经济效益。

二、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目

建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办

公及生活用地所占比重≤7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数69.64%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度179.49万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。

五、总图布置方案

1、按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流

关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求

功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置

既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、

气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米,次干道宽度3.00米,人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为12.00米,通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路

类型为城市型。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,

美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花

坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建

筑空间。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完

善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。

3、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。

投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为

10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流到主体工程内,配电电压为380V/220V;场区电缆埋地敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用电需求。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,项目建设地社会运输力量充足,可满足投资项目场外远距离运输的需求。

主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅;对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案,以保证良好的生产环境。

六、选址综合评价

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。

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