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CNG钢瓶检验站作业指导书

CNG钢瓶检验站作业指导书
CNG钢瓶检验站作业指导书

格尔木CNG钢瓶检验站

作业指导书

(制度)

版次:

控制状态:

受控号: D 9

批准人:

持有人:

2014年7月1日发布 2014年7月1日实施

格尔木CNG钢瓶检验站规章管理制度

目录

本制度自2014年07月01日起执行

CNG钢瓶检验站

考勤制度

一、全站考勤工作由办公室统一负责,员工配合落实,全站职工要按时上下班,不迟到、不早退、不擅自离岗,严格遵守工作纪律。

二、按照作息时间,每天上午上班时全体在岗人员需到指定地点签到,签到工作由办公室专人负责,员工签到须遵守以下规定:

1、上班时应于规定的时间前签到,不得在上班签到后外出吃饭或办理私事,如有发现,查实后即按擅自离岗处理;

2、上下班签到均须本人亲自签到,不得托人代签到,否则按旷工半天处理,代人签到者,受同等处分;

3、下班时,外出人员确因特殊原因无法返回时由办公室负责考勤。

三、迟到、早退及旷工处理:

l、上班时问擅自离岗20分钟以内,罚款10元,20分钟以上,按旷工半天处理,扣发当日工资;

2、迟到或早退20分钟以内第一次警告,第二次罚款IO 元,第三次50元,迟到或早退20分钟以上按旷工半天处理:

3、旷工一天除扣发当日工资。

4、工资待遇按每月31天计算。

四、员工带薪休假时,采取个人申请和站上安排相结合的原则,在执行中如与工作需要发生矛盾,应以工作为重,及时调整休假计划,休假未满提前返回者,经站长同意后可存假再休。

五、因病、有事需要请假时,需给站长请假。

l、请假一天之内,由负责人批准,一天以上征得站长同意,批准后方可休假,休假期满后,需到办公室销假;

2、要做到事前请假,请假手续齐全,确因急病等原因不能按时上班者必须事先打电话请假。

3、请病假要附医院诊断书或住院证明。

六、休假待遇

1、病假:一般病假扣发当日津贴的50%和误餐补助,住院时(有住院证明)扣发当日津贴的20%和误餐补助,全年病假累计超过一个月,年终不能评选优秀、先进;

2、事假:事假扣除当日职务工资、津贴及误餐补贴,全年事假累计超过一个月,年终不能评选优秀、先进;

3、探亲假、婚假、丧假、产假等按上级主管部门文件规定执行;

4、凡未按规定办理请假手续、请假未批准、假满未办续假手续而不上班者均按旷工处理。

七、全站重要活动,如开会、宣传、培训、文体活动等须考勤,无故不到者,按旷工论处。

八、考勤情况按月汇总执行,由办公室将考勤记录并签字后报站长。

十、专职考勤人员必须按要求时间坐班,不应离岗。

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财务制度

一、财务管理制度

为规范我站的财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》和《国家质量技术监督币.位财务管理暂行办法》,结合我站实际,特制订本制度。

1、我站财务管理的基本原则是:执行国家有关法律、法规和财务规章制度,坚持勤俭办所方针、正确处理我站社会效益与经济效益的关系、国家、集体和个人三者利益的关系。

2、我站财务管理的主要任务是:合理编制单位预算;依法组织收入,合理安排支出;建立健全财务制度,加强经济核算,提高资金使用效益;如实反映单位财务状况;参与单位重大经济决策,做好对外签订经济合同的登记备案工作,对单位经济活动进行控制和监督。

3、我站的财务工作应接受财政、审计、税务、物价等有关部门和主管部门的指导检查和监督。

4、我站的全部财务活动在单位负责人领导下,由所财务部门统一管理。

5、根据国家有关方针政策、法规制度和质量技术监督行

业特点编制预算。

6、我站的各种收入将全额纳入单位预算,统一核算、统一管理。

7、我站的支出应严恪执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准,根据开展业务活动及其他活动的实际需要,实行内部成本核算制度。

8、对不同性质的负债分别管理,及时清理并按照规定办理结算,保证各项负债在规定期限内归还。

9、定期向主管部门以及其他相关部门提供财务报告、年度财务分析报告及财务情况说明书。

10、设备购进费用大于500元,应将其发票复印件存入该设备的技术档案。

二、财会人员工作职责

为了规范财会人员行为,保证会计资料真实、完整,加强财务管理,提高资令使用效益,特制定本职责。

(一)、财务主管工作职责

1、熟悉国家财经法律、法规、规章和方针政策,掌握本行业业务管理的有关知识;

2、编制和执行预算财务收支计划,拟定资金筹措和使用方案,开源节流,有效的使用资金;

3、进行成本费用核算和考核,督促本单位有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益;

4、建立健全各项财务规章制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;

5、承办单位主要行政负责人交办的其他工作。(二)、会计工作职责

l、会计人员应认真执行会计法,严格按会计制度设置会计帐簿,进行会计核算;

2、参与单位资金管理,做好单位领导的参谋助手作用,对资金收支实施会计监督;

3、按照财政部门及局财务的要求,实施财产清查,确保资产完整,编制年度预算:

4、忠于职守,坚持原则,有良好的职业道德.对虚报冒领及违反会计制度的行为要坚决制止;对记载不准确、不完整的原始单据予以退回,要求经办人予以更正或进行补充;

5、按期进行资金使用情况分析,找出问题与不足以利总结经验,提高资金使用效益;

6、按规定管理会训档案。

㈢、出纳员工作职责

1、认真执行会计法,按会计制度设置现金日记帐和银行存款日记帐;

2、严格收费管理制度,根据业务科室填写的收费通知单

上写明的收费金额进行收费,并按规定填写收费票据;

3、报销时需经会计审核后交领导审批,合格后方可报销;

4、严格执行现金管理制度,对超过现金支付限额的经济业务要转帐付款,收到的现金及时送存银行,不得坐支,库存现金不得超过规定的库存限额;

5、按时登记现金日记帐及银行存款日记帐,做到日清月结,按时和会计及银行对帐单对帐,如有差错。要及时查清原因,确保货币资金的使用和保管安全:

6、忠于职守,坚持原则,有良好的职业道德。对违反会计制度虚报冒领的行为要坚决予以制止,对记载不准确.不完整的单据要予以退回.要求经办人予以更正或进行补充。

三、关于使用电讯设备(电话、传真等)的规定

我站奉着“厉行节约、合理控制”的原则,为进一步加强对电话、传真等电讯设备的使用管理,特制定本办法。

1、站内各室、电话是联系业务的通讯工具。严禁使用办公室电话办私事、聊天或拨打语音电话;非本站员工,未经科负责人同意,不得使用电话;

2、站内因工作需要,拨打长途电话或收发传真,应经站长同意后,方可在指定电话上拨打长话或收发传真;

4、因工作需要,由单位给站领导配置的移动电话属单位

固定资产。

四、票据(发票、收据)管理制度

为加强票据管理,严格执行中华人民共和国票据管理办法,特制定本制度。

l、票据(发票、收据)由出纳人员保管、使用不得丢失。(以下制度中涉及的票据,均包含发票、收据);

2、根据工作需要,票据管理人员办理购买票据的有关手续,并购买票据:

3、按站购票据种类设置票据登记簿,由票据管理人员认真登记票据的购入、使用及结存情况,并接受财政及有关部门的管理与检查监督:

4、严格按规定如实填写票据,要做到按号码顺序填写开票,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚。全部联次一次复写,内容完全一致,严禁套开、虚开票据,并在开好的票据上加盖财务专用章及收款收启章。因填写错误而报废的票据,应注明作废字样,并完整保存各联。不得私自销毁,对遗失的票据。及时登报声明作废并及时报上级主管部门,对遗失票据的责任人应做出相应的处理:

5、使用后的票据存根视同会计档案进行管理,不得擅自损毁。

五、预算外资金管理制度

为了加强预算外资金的管理,提高资金使用效益,按照“资金管理条例”的规定,制定本制度。

1、按收费许可证规定的收费项目及财政物价部门划定的标准收费,不得随意设定项目、扩大范围、提高或减少收费标准;

2、收取预算外资金,必须使用财政厅统一印制的收费票据,收费人员必须按票据规定的内容认真如实填写;

3、预算外资金必须定期、全额存入预算外资金专用帐户;实行财政专户储存;不得帐外设帐和设小金库,不得隐瞒、转移和挪用;

4、对按规定返还的预算外资金,必须按财政部门规定的使用范围及现行的会计制度严格控制使用。

六、固定资产管理办法

为了加强固定资产管理,提高固定资产使用效益,确保固定资产的安全完整,根据国家对全民所有制单位资产管理的有关文件精神,结合我站实际,制定本办法。

l、固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值存规定

的标准以上(一般设备500元,专用设备800元)及单位价值虽未达到规定标准,但耐用年限在一年以上的资产、物资;

2、固定资产购入的管理。确因工作需要购入固定资产要经所务会研究,对站上项目需购入的固定资产进行充分论证,确选项准确和购入的固定资产的使用效益,应按规定报采购计划,待批复后方可按规定的采购渠道购置;

3、固定资产的管理采取统一领导,专人管理的方式.即财务设帐,设置固定资产档案及固定资产卡片,各使用部门制定使用操作规程并进行维护及保管,确保固定资产的完整和使用安全:

4、对由于使用过程中,固定资产因自然磨损、无法继续使用或由于技术进步而淘汰的固定资产,要严格按照报废程序、审批权限报批,待批复后方可进行固定资产的报废帐务处理。对于因使用不当或责任心不强造成的固定资产毁损要查明原因写出事故调查报告,对责任人予以处理后按报废程序办理固定资产报废,待批复后进行固定资产报废的帐务处理:

七、报销管理规定

为加强我站资金管理,提高资金使用效益,规范员工报销行为,制定本制度。

l、差旅费的报销:出差人员出差时由会计按出差往返车

票、在途补助费(如参加会议或培训,则包括会议费及参加培训班的培训费等)核定出差人员借支差旅费的款额,由站长审批后办理;出差回单位五天内到所财务室办理报销手续,报销时须经负责人签字、送交站长审批后,由会计人员按照省财政厅下发的有关报销规定核实报销;员工借出差之机绕道探亲、游等车票及住宿费严禁搭车报销;

2、购入固定资产及材料的报销:因工作需要购入固定资产及材料时,应事先制定固定资产或材料采购计划、经站务会研究决定,按规定的采购渠道进行购置,购回后要办理固定资产和材料的验收入库手续,经办人持会计审核、站长审批后的购货发票及固定资产、材料验收入库单到财务办理报销手续:

3、修理费的报销:房屋修缮费报销,必须附有施工方出具并经有关工程监理部门审定的工程合同及决算表。车辆维修费报销则需附有车辆维修耗用材料及维修项目结算表,经审核无误后方可报销:

4、市内交通车票的报销:按照财政有关文件规定,职工每月发给70元交通费,因工作需要职工外出需报市内交通费(如送检设备、购材料或外出检验等需要乘坐出租车时),需事先征得主管所长同意,否则不予报销;

5、其他费用报销:以上未涉及到的其他零星费用(如资料费、办公用品、电器配件等)办公室须事先制定采购计划,

所需用品由所长根据采购计划予以审批,财务部门依据报销;

6、经费报销的审批权限:我站财务报销采取站长“一技笔”审批方式;

7、报销时间:每月1-25号为票据报销时间。

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拟文、发文有关规定

为了使我站拟文、发文工作规范化、制度化。结合我站的实际情况,特制定本规定。

一、发文的程序为:拟文、审核(部门领导)、签发(站领导)、打印、发文等。

二、拟文:各部门应实事求是,认真负责,综合性公文由办公室拟稿,涉及检验业务及各室主管范围内的公文由各室拟稿;我站适用的公文种类主要有:请示、报告、通知、通报、决定、会议纪要、简报等;公文格式:公文格式一般包括:标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文时间、抄送(抄报)单位、公文字号、主题词。草拟公文应注意以下事项:

1、内容要符合党和国家的路线、方针、政策、法律、法令及地方性行政规章,符合上级主管部门的有关规定;

2、反映情况要客观,实事求是;

3、文字要准确、精炼,条理要清楚,层次要分明,结构要紧密,用语要规范;

4、人名、地名、物名、引文及时间要具体、准确;

5、数字的写法。正式文件中,除文件编号、统计表、计划表、序号、专用术语和百分比必须用阿拉伯数字书写外,

其他用汉字书写。

三、公文审核:文稿在送领导签发前,应由起草文件部门负责人审核后送办公室核稿。

四、公文签发:由所领导签发。

五、签发后的公文不得再作任何修改。若确需修改,必须重新送交站长签发。

六、公文签发后,文件和原稿由办公室分类归档,保存备查。由文印室负责打印、盖章、装订、登记、分发。

七、单位发文,要由办公室统一编号:

1、以单位名义对外发文,一律用青特检(××××年)××号;

2、以支部名义发文,用青特党字(××××年)××号:

3、以工会、共青团等名义发文,用青特政字(××××年)××号。

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收文处理有关规定

一、收文处理一股包括登记、分办、拟办、批办、催办等程序,处理时必须做到及时、准确、安全,文件应按秘密等级作好保密工作,防止泄密现象发生。

二、上级及半级发来的文件,均由文秘人员统一签收、开拆、登记、呈阅、分发外按不同类别进行分类处理。及时呈送办公室领导处理。

三、凡需办理的公文,分送给有关部门办理或送站长批示后办理。

四、应根据文件规定的传阅范围或站长指示,安排传阅或办理。

五、加强公文检查催办工作。文秘人员对有领导批示的公文要认真督促、催办,以防积压或漏办。各部门对上级发出的文件,需要汇报贯彻执行情况的,要及时检查反馈。

六、领导参加重要会议带回的文件,在汇报和传达后,应将会议文件交文秘人员立卷归档。

七、各级领导及部门对送来的公文要及时阅批,急件的,当天批复;一般文件的,三天内批复,各部门均小得拖延,否则追究当事人责任。

八、各级领导阅、批公文应仔细认真,阅完后要签名并注

明日期,需要签署具体意见的,要明确、具体。

九、传阅文件由办公室专人负责收回,对领导指示的文件办公室应及时组织传达和落实。

安全保卫管理制度

一、我站安全保卫工作由,负责人为本部门安全保卫工作第一责任人。

二、全体员工应牢固树立安全第一、预防为主的思想,落实谁主管谁负责的安全责任制,把责任落实到人,及时消除各类安全隐患,杜绝各类安全事故的发生。

三、易燃易爆、有毒及强腐蚀性化学试剂要注意安全存放,专人保管,避免高温或明火。

四、负责人要时刻注意现金、印章、票证和其它物品的保管和管理,明确责任,做到防火、防盗、防霉烂变质。

五、无人时要注意关电,关好门窗,严禁乱扔烟头,节假日要贴好封条。

六、仪器间、库房内严禁抽烟,严禁在工作期间将陌生人带入仪器间、库房。

七、办公室禁止存放现金、存折、金银手饰等私人物品,若失窃责任自负。

八、办公室应对站内设施(水、电、暖、门窗等)进行定期检查,并做好安全保卫教育工作,发现问题应及时处理。

车辆管理制度

为合理支配车辆,确保行车安全,提高工作效率,特制定本制度。

一、车辆管理:

l、站内车辆使用统一由专人管理,用车需事先征得站长同意,方可使用;

2、保证公务用车、重大会议、重大活动用车;

3、财务室提取现金、各部门提货、办理紧急公务、取机要文件可以要求派车;

4、各部门外出办理公务、开会、出差等可视车辆情况安排;

5、长途用车须由部门负责人提前向领导请示;

6、非公务用车原则上不予安排,确需安排的,须经综合办公室主任或所领导批准;车辆外借须经所领导批准:

7、用油管理工作由专人负责,依据百公里油耗的数据作好公里数和耗油的记录工作,杜绝不必要的浪费。

二、司机岗位要求:

1、司机上班后要将车辆停在楼前等候派车,行车要严格按派车方向行驶;

2、司机要严格遵守交通规则,操作程序,服从管理并及

作业指导书和操作规程的不同讲解学习

作业指导书和操作规程的不同 作业指导书是指为保证过程的质量而制订的程序。 可理解为一组相关的具体作业活动或过程(如抹灰、砌砖、插件、调试、装配、完成某项培训)。 -作业指导书也是一种程序,只不过其针对的对象是具体的作业活动,而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动。 -作业指导书有时也称为工作指导令或操作规范、操作规程、工作指引等。 ·作业指导书的作用 -是指导保证过程质量的最基础的文件和为开展纯技术性质量活动提供指导。 -是质量体系程序文件的支持性文件。 b. 作业指导书的种类 ·按发布形式可分为: -书面作业指导书; -口述作业指导书; -计算机软件化的工作指令; -音像化的工作指令。 ·按内容可分为: -用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书; -用于指导具体管理工作的各种工作细则、导,则、计划和规章制度等; -用于指导自动化程度高而操作相对独立的标准操作规范。 c. ISO9000系列标准中对作业指导书的要求 · "如果没有作业指导书就不能保证5质量时,则应对生产和安装方法制订作业指导书"(GB/T19001-ISO9001--9. 1)。 ·生产作业可由作业指导书规定到必要的程度。应对工序能力进行研究以确定工序的潜能。整个生产中使用工艺规定也应写成书面文件,务个作业指导书中均应引用。作业指导书中应明确规定圆满完成工作以及符合技术规范和技术标准的准则。……(GB/T19004-ISO9004--10. 1. 1)。 · "应按照质量体系的规定对作业指导书,规范和图样进行控制"(GB/T19004-ISO9004--11. 5)。

2. 作业指导书的内容 常用的作业指导书、工作细则、标准、作业规范通常应包含的内容. 3. 作业指导书的编号与管理 a. 基本要求 ·内容应满足 -5W1H原则 任何作业指导书都须用不同的方式表达出: Where:即在哪里使用此作业指导书; Who:什么样的人使用该作业指导书; What:此项作业的名称及内容是什么; Why:此项作业的目的是干什么; How:如何按步骤完成作业。 -"最好,最实际"原则 最科学、最有效的方法; 良好的可操作性和良好的综合效果。 ·数量应满足 -不一定每一个工位,每一项工作都需要成文的作业指导书; -"没有作业指导书就不能保证质量时"才用; -描述质量体系的质量手册之中究竟要引用多少个程序文件和作业指导书;就根据各组织的要求来确定; -培训充分有效时,作业指导书可适量减少 -某获证企业质量手册中引用的作业指导书清单,详见附表16。 ·格式应满足 -以满足培训要求为目的,不拘一格; -简单、明了、可获唯一理解; -美观、实用。 b. 编写步骤 ·见作业指导书编写流程图 ·流程图说明 -作业指导书的编写任务一般由具体部门承担; -明确编写目的是编写作业指导书的首要环节;

气瓶检验站管理制度

气瓶检测站 管 理 制 度 编制:柳学平日期:2015年10月01日审核:陈化珍日期:2015年10月01日批准:杨宏进日期:2015年10月01日 黄石金山特种设备安装有限公司

管理制度目录 1、气瓶检验站安全管理制度………………………………3-4 2、消防安全工作管理知足 (5) 3、危险源管理制度 (6) 4、应急演练制度 (7) 5、气瓶定期检验制度 (8) 6、检验报告填写、审批制度 (9) 7、重大技术问题处理制度 (10) 8、计量器具周期检验制度 (11) 9、库房管理制度……………………………………………12-13 10、气瓶收发制度 (14) 11、不合格气瓶处理制度 (15) 12、气瓶保费管理制度 (16) 13、技术档案管理制度 (17) 14、外购件验收保管制度 (18) 15、检验检测有关人员聘用调出制度………………………19-20 16、对分包住控制制度 (21) 17、特种设备许可执行制度…………………………………22-24 18、检测设备仪器维护保养制度 (24) 19、接受监察机构安全监督管理制度 (25)

管理制度目录 01 气瓶检验站安全管理制度 1、检验站的基本设施必须符合GB l2135《气瓶定期检验站技术条件》的要求。 2、检验站必须配备下列能够正确执行国家有关安全规范和检验标准的工作人员:取得气瓶检验员证书的技术负责人工程师及其以上技术职称资格、气瓶检验员。 3、有成套能满足气瓶检验工作需要的、并符合有关规范和标准要求的检验设备。 4、待检瓶中的可燃气体排放场地应设有可燃气体报警器,有毒、可燃气体或液体,必须回收或排至室外高空高出屋顶2米以上;进行本操作时,应注意导除静电、避免火源或产生火源的条件;排放氧气等助然气体或强氧化剂时,阀门、场地不得沾有油脂。排放场地内的氧气含量不超过23%:惰性气体、二氧化碳气体应排放至室外。在进行上述操作时,应注意导除静电和防火。 5、排放气体时,阀门开启要缓慢,且开启度不宜过大,以防气流反作用力推倒气瓶伤人。同时,操作时应立于阀口侧面。排放有毒气体时,应戴防毒面具。严禁在同一场所同时排放两种或两种以上相抵触的气体例如氧气和乙炔。 6、不准带压拆装承压器件管道和瓶阀。试压过程排除泄漏应在卸压后进行。 7、对提前送检的气瓶,应查明原因,妥善处理后再行检验。 8、对无余压的气瓶,应分开存放。对开启瓶阀而无气体排出的气瓶,应想到有可能是瓶阀故障。处理方法如下: 8.1 用洗耳球排空球内空气后吸足氮气,插入瓶阀内向内压入氮气。若无阻力,说明瓶阀通畅开启,瓶内无余压。 8.2 洗耳球向瓶阀内压气时手感阻力,则说明瓶阀开启故障。若

渗透检验作业指导书(规范)

渗透检验作业指导书要点 l.工程概况及工程量 1.1.工程概况: 主要介绍工程名称、规模、特点及施工环境。 1.2.工程量: 分类统计需进行渗透检验的工件及焊接接头的名称、规格、数量。 2.编制依据: 列出与渗透探伤相关的所有设计图纸,技术、质量、安环相关的规程、规 范。 3.作业活动中的组织分工和人员职责 3.1作业的组织分工(与相关作业和其他专业的分工) 明确检验委托、检验作业、结果反馈的责任部门和传递渠道。 3.2作业人员的职责(空表格) 列出参加渗透检验工作人员的岗位名称和职责,应包括技术员、班组长、检验作业人员。 4.作业前必须具备的条件和应作的准备: 4.1技术准备 4.1.1接受委托并察看现场(审核委托项目是否齐全、环境条件是否具备) 4.1.2根据委托和通用工艺文件编制工艺卡(至少应包括以下方面) 采用的渗透液的类型及型号

采用的灵敏度试片 采用的渗透方法 采用的观察和记录方法 环境温度及检验参数 执行的标准 安全注意事项 4.1.3对作业人员进行安全技术交底. 4.1.4选择好渗透探伤剂类型及进行灵敏度校验合格 4.1.5辅助工器具及防护用品的准备完毕 4.2作业人员(配置、资格) 4.2.1 探伤人员必须持有电力工业无损检测人员资格证书,且在有效期内。 探伤报告必需由Ⅱ级或Ⅱ级以上的渗透探伤人员签发。 4.2.2探伤人员矫正视力不得低于1.0,且没有色盲、色弱。 4.2.3 检验辅助工必须经过安全和专业技能培训,合格后方可上岗。 4.2.4. 作业过程中要认真按作业指导书和工艺卡进行检验。 4.2. 5. 必须遵守现场安全规程和其它有关规定。 4.2.6. 不具备安全作业条件时探伤人员有权停止工作。 4.2.7. 人员最低配备:持证人员1-2名(Ⅱ级);检验辅助工1-2名 4.3作业机具(包括配置、等级、精度等) 4.3.1所配备的工器具(包括渗透探伤试块、操作工具、通讯工具等)。 4.3.2所需仪器、仪表的规格和精度(包括渗透剂、显像剂、温度计等)

(完整word版)产品检验作业指导书

产品检验作业指导书 一、目的:指导检验员正确操作程序,控制好产品质量。 二、范围:适用于本公司对白胎检验员的选瓷工序。 三、职责:检验员负责正确执行本作业指导。 四、工作程序及作业内容: 1、由车间办公室开具生产计划加工单,班长按计划单要求开领料单到仓库领料。 2、班长负责产品的器型、材质等信息和内容的核对,并填写交接单(即领料单)。 3、班长应按规划好指定的地方,带领检验员按要求堆放未检验、已检验、次品、废品,并按要求挂标识牌,要列明订单号、品名、数量、材质,对次品要在每盒上贴上《次品明细表》,并按要求集中到指定的地点。 4、要爱护产品,轻拿轻放,禁止人为的破坏现象。 5、检验程序 1)在检验前,每一个检验员必须先对样品(样品由班长提供,分别画列出可接受及不可接受参对样)并要告知检验员相关注意事项、质量等级。 2)A俯视杯口及杯内 B双手拿杯从杯把部位开始转动检验、目测、变形、针孔、落渣、黑点、刺手等外观质量、按公司内控质量标准,如有指定要求的则按

指定要求来操作。 3)底部严禁单手拿杯。 4)原则上检验是原包装来,原包装回,如有要求按托盒或木板,则应按要求更换。 5)检验过的产品要按要求堆放,并做好记录。 6)班长要统计好每天每单挑选报表,并在第二天上午10:00前交办公室审核。 7)检验员发现质量超出正常范围,应告知班长,班长应告知办公室人员,办公室人员做出最终认定。 8)班长要对检验员检验过的产品进行抽检,抽检率是不能低于10%,发现检验员检验的产品超出内控指定的范围2%以上的,班长要通知其进行复核。 9)要求服从工作安排,团结协作。 10)坚持按时上下班,如有特殊情况需要加班,应按要求来加班。11)保持工作场地及岗位的清洁、整齐,做到随时干净,养成下班前及时整理的习惯。

气瓶充装站质量手册

一、总则 1、前言 2、适用围 3、质量方针 4、质量目标 5、组织机构图 二、管理程序 1、文件控制程序 2、岗位职责 3、管理制度 三、工作标准 1、生产工艺规程 2、设备操作规程 3、工作见证表卡汇编

总则 1、前言 液化气站位于县城北路,面积2000平方米,建筑使用面积600平方米,始建于年,拥有固定资产万元,拥有职工15人,其中工程师1人。 2、适用围 手册是液化石油气生产质量体系的文字表达,是质量体系的实施和保持的准则,适用于本站的所有人员,所有人员必须认真遵守。 3、质量方针 遵守法律法规强化安全意识 坚持持续改进满足顾客需求 4、质量目标 质量──充装气体合格率100% 服务──追求用户满意率100% 改进──改进措施落实率100%。 4.1质量目标分解: A、站办 1) 出勤率高于95%; 2) 员工培训覆盖率95%,专业技术人员培训时间不少于40小时/年,管理人员培训时间不少于20小时/年,工人培训时间不少于20小时/年; 3) 各职能部门、充装车间文件资料完整率95%; B、技术科

1) 确保产品工艺的可行性,设计工装的可利用率95%以上; 2) 确保全面受控,不出现重大问题,工艺文件的正确率95%以上; 3) 确保工艺文件的执行率96%以上, 针对重点工序的工艺跟踪服务率99%以上; 4) 技术文件归档合格率100%; 5) 设备完好率95%以上。 C、检验科 1)确保检测错误率低于0.2%; 2)确保计量工具受控率98%以上; 3)出厂产品合格率100%; D、充装车间 1)确保工艺文件的执行率98%; 2)确保生产计划完成率100%。

作业指导书及检验规程

碳酸饮料生产作业指导书 1、目的 指导生产人员生产操作,使碳酸饮料生产操作规化、标准化、程序化。 2、适用围 适用于本公司碳酸饮料的生产操作。 3、职责 3.1生产车间负责碳酸饮料的生产操作,并负责进行记录。 3.2检验室负责在制品质量检查,并负责不合格品的处置 4、作业过程 4.1工艺流程 见文件《生产工艺流程图》 4.2作业流程 4.2.1 收 选用符合产品标准的各类食品用原辅料,已实行生产可证管理的原果浆、果葡糖浆、白砂糖、食品添加剂等产品须采购有食品生产可证(QS证书)的产品。按《进货查验及记录规》的规定进行验收,不合格原料禁投入生产。食品生产用各类原料必须使用食品级原料,农产品应新鲜良好,无萎缩、畸形、病虫及霉烂现象,不得使用来历不明的原料进行生产。食品添加剂的使用围和添加量应格按照GB2760的规定。

4.2.1工艺水制取s 421.1每天生产前,对砂滤罐、碳滤罐进行5~10分钟"反、正”冲,直到排出之水无 果蔬汁饮料生产作业指导书 1、目的 指导生产人员生产操作,使果汁饮料生产操作规化、标准化、程序化。 2、适用围 适用于本公司果汁饮料的生产操作 3、职责 3.1生产车间负责果汁饮料的生产操作,并负责进行记录。 3.2检验室负责在制品质量检查,并负责不合格品的处置 4、作业过程 4.1工艺流程 见文件《生产工艺流程图》 4.2作业流程 4.2.1工艺水制取 4.2.1.1每天生产前,对砂滤罐、碳滤罐进行5~10分钟“反、正"冲,直到排出之水无杂质。4.2.1.2经砂滤、碳滤制取初滤水入水罐中备用。 4.2.1.3生产时打开初滤水罐底阀,并开启紫外线灭菌器,启水泵经5u和lu精滤和紫外 线消毒器消毒以制取精滤工艺水,供生产备用。 4.2.2原辅材料购进验收 4.2.2.1选用符合产品标准的各类食品用原辅料,已实行生产可证管理的浓缩果汁、果葡糖浆、白砂糖和食品添加剂等,必须采购有食品生产可证并经第三检验合格并有合格证的产品,按《进货查验及记录规》进行验收,不合格品禁投入生产。 422.2原辅材料按先入先出原则,并确保在保质期无变质现象才能投入生产。不得使用来 历不明的原料进行生产。食品添加剂的使用围和添加量应格按照GB2760的规定。

(完整版)检验作业指导书

检验作业指导书 1.进料检验 1.1 定义 进料检验又称来料检验,是制止不良物料进入生产环节的首要控制点。进料检验由IQC执行。 1.2 检测要项 IQC在对来货检验前,首先应清楚该批货物的品质检测要项,不明之处要向本部门主管问询,直到 清楚明了为止。在必要时,IQC验货员可从来货中随机抽取两件来货样,交IQC主管签发来货检验临时样品,并附相应的品质检测说明,不得在不明来货检验与验证项目、方法和品质允收标准的情况下进行验收。 1.3 检验项目与方法 1.3.1 外观检测 一般用目视、手感、限度样品进行验证。 1.3.2 尺寸检测 一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。 1.3.3 结构检测 一般用拉力器、扭力器、压力器验证。 1.3.4 特性检测 如电气的、物理的、化学的、机械的特性一般采用检测仪器和特定方法来验证。 1.4 检验方式的选择 1.4.1 全检方式 适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料。 1.4.2 免检方式 适用于低值、辅助性材料或经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的,对于后者IQC应跟进生产时的品质状况。 1.4.3 抽样检验方式 适用于平均数量较多、经常性使用的物料。 样本大小:批量的10%(不少于20件),允收数AC=0,拒收数RE=1。 1.5 检验结果的处理方式 1.5.1 允收 经IQC验证,不合格品数低于限定的不合格品个数时,则判为该批来货允收。IQC应在验收单上签名,盖检验合格印章,通知货仓收货。

若不合格品数大于限定的不良品个数,则判定该送检批为拒收。IQC应及时填制《IQC退货报告》,经相关部门会签后,交仓库、采购办理退货事宜。同时在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样,并挂“退货”标牌。 1.5.3 特采 特采,即进料经IQC检验,品质低于允许水准。IQC虽提出“退货”的要求,但由于生产的原因,而 做出的“特别采用”的要求。 若非迫不得已,公司应尽可能不启用“特采”。“特采”必须由总经理批准,可行时还必须征得客户的 书面许可。 1.5.3.1 偏差 送检批物料全部不良,但只影响工厂生产速度,不会造成产品最终品质不合格。在此情况下,经特批,予 以接收。此类货品由生产、质检单位按实际生产情况,估算出耗费工时数,对供应商做扣款处理。 1.5.3.2 全检 送检批不合格品数超过规定的允收水准,经特批后,进行全数检验。选出其中的不合格品,退回供 应商,合格品办理入库或投入生产。 1.5.3.3 重工 送检批几乎全部不合格,但经过加工处理后,货品即可接受。在此情况下,由公司抽调人力进行来 货再处理。IQC对加工后的货品进行重检,对合格品接受,对不合格品开出《IQC退货报告》交相关部门办理退货。此类货品由IQC统计加工工时,对供应商做扣款处理。 1.6 紧急放行控制 1.6.1 紧急放行内涵 a. 紧急放行的定义 紧急放行是指生产急需来不及验证就放行产品的做法,称为“紧急放行” b. 紧急放行条件 产品发现的不合格能在技术上给以纠正,并且在经济上不会发生较大损失,也不会影响相关、连接、相配 的零部件质量,可紧急放行。 1.6.2 紧急放行的具体操作步骤 1.6. 2.1 应设置适当的紧急放行的停止点,对于流转到停止点上的紧急放行产品,在接到证明该批产品合 格的检验报告后,才能将产品放行。 1.6. 2.2 若发现紧急放行的产品经检验不合格,要立即根据可追溯性标识及识别记录将不合格品追回。 2.过程检验: 过程检验(IPQC)指来料入仓后,至成品组装(或包装)完成之前所进行的质量检验活动。

作业指导书与检验规范流程

碳酸饮料生产作业指导书 1、目的 指导生产人员生产操作,使碳酸饮料生产操作规化、标准化、程序化。 2、适用围 适用于本公司碳酸饮料的生产操作。 3、职责 3.1生产车间负责碳酸饮料的生产操作,并负责进行记录。 3.2检验室负责在制品质量检查,并负责不合格品的处置 4、作业过程 4.1工艺流程 见文件《生产工艺流程图》 4.2作业流程 4.2.1原料验收 选用符合产品标准的各类食品用原辅料,已实行生产许可证管理的原果浆、果葡糖浆、白砂糖、食品添加剂等产品须采购有食品生产许可证(QS证书)的产品。按《进货查验及记录规》的规定进行验收,不合格原料严禁投入生产。食品生产用各类原料必须使用食品级原料,农产品应新鲜良好,无萎缩、畸形、病虫及霉烂现象,不得使用来历不明的原料进行生产。食品添加剂的使用围和添加量应严格按照GB2760的规定。 4.2.1工艺水制取 4.2.1.1每天生产前,对砂滤罐、碳滤罐进行5~10分钟“反、正”冲,直到排出之水无杂质。 4.2.1.2经砂滤、碳滤制取初滤水入水罐中备用。 4.2.1.3生产时打开初滤水罐底阀,并开启紫外线灭菌器,启水泵经5u和1u精滤和紫外线消毒器消毒以制取精滤工艺水,供生产备用。 4.2.2溶糖工序 4.2.2.1根据配方要求准确称取并经复核无误之相应份量之果葡糖浆,加入350kg纯净水(属本日第一次生产时需先排出管前一天所残存的纯净水约3~5分钟),使其完全溶解

并继续加热至90±2℃,保温20分钟。 4.2.2.2保温结束后,启动泵把溶糖缸管道的糖浆回流到溶糖缸(持续3分钟)后,启动冷却水塔,并把糖浆经过5μ过滤器和板式换热器冷却至45℃±5℃,放至对应的调配缸。 4.2.3 配料调配 4.2.4.1调配操作员按产品配方单规定的原料品种、数量和投料顺序,在“关键质量控制点监控记录上”登记好用量,复核查对无误后,严格按工艺规程进行投料、操作,严禁将不合格的原材料投料生产。 4.2.4.2然后按原辅料加入顺序:①原糖浆②防腐剂③甜味剂④酸味剂⑤香精⑥色素,最后加水定容,分别按配方要求称取并复核无误以上原辅料,并用水溶解逐次加入已开启搅拌器之配料缸,再停止搅拌,继续加工艺水至2000L或6000L刻度处,并继续开启搅拌器搅拌15分钟以上,然后取样进行理化检验和外观检查,符合要求即打开底阀,启泵经过滤器过滤泵入高位缸。 4.2.4汽水混合碳酸化 经水处理后的纯水,经脱氧后,注入经汽化的二氧化碳进化碳化制冷,制冷温度保持10℃以下。制冷后与调配后的溶液进行混合,完成汽水混合碳酸化工序。详见操作见文件《汽水的混合碳酸化作业指导书》 4.2.5灌装工序 4.2. 5.1上罐、罐清洗消毒 1)上罐人员上罐前先检查叉车叉来的空罐是否与所生产的产品品种相符,确认后,割掉包装带,撕去缠绕薄膜,将空罐版小心地推入上罐升降斗,然后开启升降机,将空罐版最上层空罐升至与上罐台处同一平面即停止。 2)上罐人员在接到生产指令时,开启上罐台输送链板和输罐链条,将最上层空罐用干净之木棍慢慢推进入上罐台输送链板上,由输送链板输送至输罐链条上,最后输送至自动洗罐处,罐身经清洗、消毒后进入灌装间。 3)当输送链板上有倒罐时,应及时扶正;当输罐链条上有倒罐或卡罐时,应及时停机清出。 4)需换产品品种时,在接到机房信号时,停止上罐,将剩余空罐通过上罐升降机放下并

气瓶定期检验制度

仅供参考[整理] 安全管理文书 气瓶定期检验制度 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共3 页

仅供参考[整理] 气瓶定期检验制度 1、按照有关安全技术规范和气瓶定期检验标准对气瓶进行定期检验,出具检验报告,并对其正确性负责; 2、对气瓶附件进行维修或更换; 3、按气瓶颜色标志有关国家标准的规定和气瓶充装单位的要求,去除气瓶表面的漆色后重新进行漆色与气瓶标识; 4、对报废气瓶进行破坏性处理; 5、按时向业务主管部门和所在地市州级安全监察机构书面报告年度气瓶检验总数(含合格数、报废数)、定点检验的各气瓶充装单位检验气瓶数量、检验工作情况和气瓶安全技术状况。 6、气瓶的定期检验周期、报废期限应当符合有关安全技术规程、标准的规定。 7、气瓶检验单位应当严格按照有关安全技术规范和检验标准规定的项目进行定期检验,应保证检验工作的质量和检验安全。检验人员应当认真做好检验记录工作。检验气瓶前,检验人员必须对气瓶内的残气、残液的安全处理进行确认,达到有关安全要求后,方可检验。 8、气瓶检验单位应保证经检验合格的气瓶和经修理的气瓶阀门能够安全使用一个检验周期,不能安全使用一个检验周期的气瓶和阀门应予报废。 9、检验单位有责任将检验不合格的报废气瓶予以破坏性处理。气瓶的破坏性处理必须采用压扁或将瓶体解剖的形式进行。禁止将报废气瓶不作破坏性处理,销售给他人。 第 2 页共 3 页

仅供参考[整理] 安全管理文书 整理范文,仅供参考! 日期:__________________ 单位:__________________ 第3 页共3 页

生产过程检验作业指导书

生产过程检验作业指导书 (ISO9001-2015) 1.0目的 保证所有产品在生产过程中都通过规定的检验后才进入下一道工序,生产出符合规定要求与特性(包括顾客需求)的产品。 2.0范围 适用于本公司所有正在生产的在制品(半成品)、成品。 3.0定义 3.1首件确认:按规定对生产线的每批订单首件进行检查确认。 3.2自检:作业员在作业过程中对作业条件、作业方法和工序制品的自主检查。 3.3制程全检:LQC对生产的在制品进行100%的检查动作。 3.4巡检:IPQC在生产现场按一定时间间隔对有关工序的产品和生产条件进行的检验和监督。 4.0权责 4.1生产单位:负责自检工作,并同品保单位一道做好首件品确认。 4.2品保单位:负责首件确认、制程巡回检查,以及工序在制半成品、成品的抽检。 5.0作业内容 5.1首件确认 5.1.1IPQC依据产品承认书、检验规范、BOM、工程样品等相关标准,对每批订单、生产过程中因换线、换机种以及换工装、设备调整或重大质量异常纠正后等改变条件后生产的产品做首件确认,首件检查完成时间正常情况下不能超过

二十分钟,确认结果记录在“首件检验报告”中。 5.1.2首件检查合格时,由IPQC在首件上签名确认并展示于生产线前端,作为生产样本,同时通知生产单位可量产。 5.1.3首件检查不合格时,IPQC指出不合格部位,要求其改善。重新加工首件,合格后方可继续生产。开始下线到最终确认合格的时间段生产的产品暂时作标识/隔离,待分析原因后视不合格影响程度作特收或全检或重工处理。 5.1.4新产品第一次试量产的首件确认必须会同研发、品保、生产等一同到现场进行首件确认,合格后方可批量生产。 5.1.5经确认合格之首件,当批生产完后,由IPQC收回与当批首件检验报告存档,保存期限为两年,到期后统一报废处理。 5.2自主检查 生产车间作业员要在生产中进行100%自主检验。自主检查中作业员如发现产品质量异常时,应及时停止作业,并向生产现场管理人员报告,寻求改善对策。 5.3制程全检 LQC依据产品检验规范以及首件对正在生产的在制品、半成品进行100%检查并做记录。若发现质量异常,应及时通知PE或生产现场管理人员寻求改善对策。 5.4巡回检查 5.4.1IPQC按“产品承认书”、BOM、“产品检验规范”、QC工程图的要求每小时一次对各生产线进行巡查并作好“IPQC巡检记录表”,巡查时不仅应按规定抽查产品,而且应观察作业者的作业方法及设备、工装、量具使用等方法,如发现问题应及时联络生产现场管理人员加以纠正,不合格品应标识好并进行隔离。 5.4.2如巡检中发现严重质量问题,IPQC应及时向主管报告,主管视情况的严

气瓶充装站质量手册

一、总则 1、前言 2、适用范围 3、质量方针 4、质量目标 5、组织机构图 二、管理程序 1、文件控制程序 2、岗位职责 3、管理制度 三、工作标准 1、生产工艺规程 2、设备操作规程 3、工作见证表卡汇编

总则 1、前言 液化气站位于县城北路,面积2000平方米,建筑使用面积600平方米,始建于年,拥有固定资产万元,拥有职工15人,其中工程师1人。 2、适用范围 手册是液化石油气生产质量体系的文字表达,是质量体系的实施和保持的准则,适用于本站的所有人员,所有人员必须认真遵守。 3、质量方针 遵守法律法规强化安全意识 坚持持续改进满足顾客需求 4、质量目标 质量──充装气体合格率100% 服务──追求用户满意率100% 改进──改进措施落实率100%。 4.1质量目标分解: A、站办 1) 出勤率高于95%; 2) 员工培训覆盖率95%,专业技术人员培训时间不少于40小时/年,管理人员培训时间不少于20小时/年,工人培训时间不少于20小时/年; 3) 各职能部门、充装车间文件资料完整率95%; B、技术科 1) 确保产品工艺的可行性,设计工装的可利用率95%以上;

3) 确保工艺文件的执行率96%以上, 针对重点工序的工艺跟踪服务率99%以上; 4) 技术文件归档合格率100%; 5) 设备完好率95%以上。 C、检验科 1)确保检测错误率低于0.2%; 2)确保计量工具受控率98%以上; 3)出厂产品合格率100%; D、充装车间 1)确保工艺文件的执行率98%; 2)确保生产计划完成率100%。

组织机构图

为了贯彻安全第一、预防为主的经营方针,强化防范意识,保证安全充装,特任命同志为安全员,负责液化气站安全工作,其主要职责是: 1、熟悉安全方面的有关法律法规知识,熟悉本站设备仪器。 2、负责对本站职工进行安全知识方面的宣传、培训。 3、负责本站安全生产工作,时刻加强防范,将安全事故控制在萌芽状态。 4、对不安全因素有权提出整改和批评建议。 站长: 年月日

风扇检验作业指导书

文件名称:风扇检验作业指导书文件编号:QA-44 版本:00 页码 1 / 3 生效日期:2018.10.15

文件名称:风扇检验作业指导书文件编号:QA-44 版本:00 页码 2 / 3 1.目的: 对IQC的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平,控制来料不良,提高品质。 2.范围: 本检验标准只适用于公司散热风扇。 3.抽样标准: 若无不良来料检验记录,按正常检验标准平均取料抽检。 若上批来料有不良记录,此批按加严检验标准检验,如接着连续3批来料检验为合格,将自动转为正常检验标准。 4.检验内容: 外观、尺寸检验、性能检验及试装。 5.检验方法: 5.1 IQC收到采购单后,依采购单核对来料与标签内容是否相符,来料规格, 种类;是否相符,如不符拒检验,并通知仓管、采购及主管,如符合,则按下面步骤检验(环保材料必须查看是否贴有相应的环保标签)。 5.2 外观、尺寸检验: a.塑料件表面无肉眼可见的裂纹、气泡、缺料、变形,无明显毛刺、 划伤等缺陷。 b.露色均匀,无明显斑痕、划伤。 c.外形尺寸、安装孔、风扇线长度及插头型号符合承认书要求或与样 品一致。 5.3性能检验: a.风扇在额定电压下,其电流应为额定电流的±20%内。 b.在额定电压下用转速表测量风扇转速,其值应为额定转速的±10%。 c.将风扇扇叶固定,将电压调制额定电压,测量其堵转电流。堵转电流 应不大于工作电流的1.8倍,且不能有上升趋势。 d.风扇在额定电压下工作时,其噪音应无明显增大,且无明显振动。运 行5分钟后,工作电流应无明显变化。

文件名称:风扇检验作业指导书文件编号:QA-44 版本:00 页码 3 / 3 5.4试装: a.抽取5PCS来料用对应的插座做连续插拔10次,插座与插头配合无过 松、过紧现象,且导通性能良好。 6.合格与不合格的判定: 6.1.每个抽样统计出检验不合格数量:主要或次要; 6.2.没有任何缺陷的样品为OK; 6.3.根据抽样检验结果,对照抽样方案判定合格数量是否达到要求数量, 合格物料在外包装上贴上“PASS”纸,并在送货单上盖合格章;不达 要求则及时反馈SQE工程师,并对该批物料盖不合格章、写不良标签。

气瓶检验站管理制度

TZQPJYZ管理制度文件编号QPJYZ/ZD/01实施日期2014/04/01 01 气瓶检验站安全管理制度版号/修改状态3/0 页次1/2 1、检验站的基本设施必须符合GB l2135《气瓶定期检验站技术条件》的要求。 2、检验站必须配备下列能够正确执行国家有关安全规范和检验标准的工作人员:取得气瓶检验员证书的技术负责人工程师及其以上技术职称资格、气瓶检验员。 3、有成套能满足气瓶检验工作需要的、并符合有关规范和标准要求的检验设备。 4、待检瓶中的可燃气体排放场地应设有可燃气体报警器,有毒、可燃气体或液体,必须回收或排至室外高空高出屋顶2米以上;进行本操作时,应注意导除静电、避免火源或产生火源的条件;排放氧气等助然气体或强氧化剂时,阀门、场地不得沾有油脂。排放场地内的氧气含量不超过 23%:惰性气体、二氧化碳气体应排放至室外。在进行上述操作时,应注意导除静电和防火。 5、排放气体时,阀门开启要缓慢,且开启度不宜过大,以防气流反作用力推倒气瓶伤人。同时,操作时应立于阀口侧面。排放有毒气体时,应戴防毒面具。严禁在同一场所同时排放两种或两种以上相抵触的气体例如氧气和乙炔。 6、不准带压拆装承压器件管道和瓶阀。试压过程排除泄漏应在卸压后进行。 7、对提前送检的气瓶,应查明原因,妥善处理后再行检验。

TZQPJYZ 管理制度 文件编号QPJYZ/ZD/01实施日期2014/04/01 01 气瓶检验站安全管理制度 版号/修改状态 3/0页 次 2/2 8、对无余压的气瓶,应分开存放。对开启瓶阀而无气体排出的气瓶,应想到有可能是瓶阀故障。处理方法如下: 8.1 用洗耳球排空球内空气后吸足氮气,插入瓶阀内向内压入氮气。若无阻力,说明瓶阀通畅开启,瓶内无余压。 8.2 洗耳球向瓶阀内压气时手感阻力,则说明瓶阀开启故障。若瓶内余气不多C 2H 2、CO 2 气瓶可称重判断,可用直径小于易熔合金塞浇注孔的钻头瓶内为可燃气体时只能用手动钻孔将易熔合金孔钻透排气后维修瓶阀。钻孔排气要避免产生火花引爆起火,亦应小心慢钻防止满瓶高压伤人。 8.3 氧、氩、二氧化碳气瓶,余压无法排出时,可用套筒扳手拧松瓶阀安全泄压螺帽放出余气。安全螺帽泄压操作时,操作人员应立于螺帽侧面,防止螺帽、高压气流伤人。 9、试压时如有异常声响、压力下降或试验装置故障时,应立即停止试验查明原因并作出处理。 10、压力或气密性试验中,升、卸压速度应缓慢,不得操之过急。 11、当试验压力超过公称工作压力后,不得撞击气瓶。 12、操作瓶阀拆装机时,操作者应立于其侧面,防操作失误,气瓶倒下伤人。 13、水压试验的环境温度及用水温度应不低于5℃;超声波测厚仪的精度不超过±0.10mm ;压力表等级精度不低于1.6级。精密压力表不低于

气瓶检验站质量管理手册

质量管理手册 编制: 审核: 签发人: 单位名称: 发布日期;2015.12.22 实施日期:2015.12.22

目录 《质量管理手册》修改记录 《质量管理手册》颁布令 安全质量的方针和目标 服务承诺 第一章质量手册概述 第二章气瓶检验站概况 第三章质量管理体系 3.1气瓶检验站组织机构图 3.3岗位职责 3.4 任命文件 第四章人员任职资格及岗位责任制 4.1站长任职资格及岗位责任制 4.2技术负责人任职资格及岗位责任制 4.3气瓶检查人员任职资格及岗位责任制 4.4气瓶档案人员任职资格及岗位责任制 第五章气瓶检验的安全管理制度 5.1气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度5.2文明检验管理制度 5.3安全检验管理制度 5.4对用户进行宣传教育和服务制度 5.5计量器具与仪器仪表校验制度

5.6气瓶检查登记制度 5.7档案资料保管制度 5.8不合格气瓶处理制度 5.9人员培训考核制度 5.10事故上报制度 5.11接受安全监察的管理制度 5.12事故应急救援预案定期演练制度第六章安全技术操作规程 6.1充装前气瓶检查与处理操作规程 6.2气瓶检验操作规程 第七章工作记录和见证材料 7.1无缝钢瓶档案记录 7.2气瓶发放记录 7.3 气瓶回收记录 7.4抽真空置换记录 7.5安全培训记录; 7.6 不合格气瓶隔离处理记录

质量管理手册修改记录

《质量管理手册》颁布令 本厂钢质无缝气瓶定期检验站依据TSG Z7001-2004《特种设备检验与检测机构核准规则》、TSG Z7002-2004《特种设备检验与检测机构鉴定评审细则》、TSG Z7003-2004《特种设备检验与检测机构质量管理体系要求》、GB12135-1999《气瓶定期检验站技术条件》、GB13004-1999《钢质无缝气瓶定期检验与评定》和检验站的实际情况,编制《****钢质无缝气瓶定期检验站质量管理手册》,本手册是本检验站质量管理体系的纲领性和法规性文件,是指导检验站建立、实施质量管理体系的纲领和准则,各部门要认真学习、理解本手册,认真贯彻执行质量方针、目标和体系的要求,并按要求进一步健全完善体系文件,开展质量活动,确保质量和安全体系持续有效运行。 本《质量管理手册》从2015年10月1日起实施。 站长:(签字) 年月日

产品检验作业指导书介绍

XXXXX公司作业文件 检验作业指导书 1 主题内容与适用范围 本指导书规定了服装生产用面料、里料和辅料的进货质量检验、生产过程中的工序质量检验、产品完工质量检验和成衣出厂质量检验、外协产品的质量检验的内容和方法以及外检的项目。本规定适用于服装生产过程中的所有质量检验工作。 2 目的对产品的特性进行监视和测量,以验证产品的质量要求已得到满足。 3 规范性引用文件 3. 1 GB / T2660—1999 衬衫 3. 2 GB / T2666—2001 男、女西裤 3. 3 GB / T13661—1992 一般防护服 3. 4 GB/12014---2009 防静电工作服 3. 5 GB/8965---2009 阻燃工作服 3. 6 FZ / T80004—1998 服装成品出厂检验规则 3. 7 FZ / T81008—2004 茄克衫 4 职责 4. 1 技术质量部负责本检验规程的制定。 4. 2 技术质量部负责组织服装生产全过程的质量检验工作,负责本检验规程的贯彻实施。 4. 3 质量检验员负责按本检验作业指导书的规定实施产品的质量检验工作。 5 检验的方法和内容 5.1 进货质量检验 5.1.1 采购物资按对服装产品质量影响程度的分类 A类:指构成服装产品的主要部分和关键部分,直接影响服装的外观质量和使用性能,有可能导致顾客严重投诉的采购产品。如面料、特殊服装的里料、有纺粘合衬、缝纫线、拉链、绣花、印花等。 B类:指构成服装产品的其它部分,一般不会影响服装的使用效果,即使略有影响,也可以采取补救措施的采购产品。如一般里料、钮扣、四合扣、无纺粘合衬、口袋布、垫肩、松紧、商标等。 C类:指不直接用于服装产品本身,但又起到服装保护作用的采购产品。如包装纸箱、塑

加气站质量手册

加气站质量手册

质量管理手册 编制: 审核: 审批: 二○一X年

目录 1、授权书............................................ 2、《质量管理手册》批准书............................. 3、质量方针和质量目标颁布令.......................... 4、安全管理方针和目标................................ 5、质量管理体系编制依据.............................. 6、任命书............................................ 第一章基础资料 1、加气站概况......................................... 2、适用范围........................................... 第二章质量管理体系 1、加气站组织机构管理网络图............................ 2、质量管理体系图...................................... 3、工艺流程图......................................... 4、质量管理过程图...................................... 5、加气工岗位工作流程图................................ 6、移动式压力容器充装流程.............................. 第三章岗位责任制 1、加气站站长岗位职责.................................. 2、移动式压力容器充装站站长职责....................... 3、技术负责人岗位职责.................................. 4、安全管理人员岗位职责

作业指导书及制度

铜川市王益区全新食品有限公司 作业指导书及管理制度 版本号/修改号:2008/01 受控状态: 2008年5月31日发布 2008年6月1日实施铜川市王益区全新食品有限公 烤鸡蛋作业指导书 过程检验作业指导书 成品检验作业指导书 质量管理制度 不合格品管理制度 设备管理制度 采购管理制度 关键工序管理制度 安全文明生产卫生管理制度 工艺管理制度 检验管理制度 检验规范管理制度 化验室管理制度 员工培训管理制度 成品库管理制度 原材料库房管理制度

文件管理制度 质量方针和质量目标管理制度卫生管理实施细则 检测设备管理制度 车间规章制度 员工奖罚制度 配料过程生产记录 烘烤过程生产记录 包装车间原始记录 产品检验报告 供应商资格认可表 人员名单 采购进货单 不合格原材料采购处理单 不合格品处理单 企业主要检测仪器、设备一览表厂区环境检查记录 个人卫生检查记录 设备维修保养记录 食品添加剂入库记录 食品添加剂出库记录 领料单 半成品检验记录

消毒记录 烤鸡蛋作业指导书 1适用范围 本作业指导书适用于本公司烤鸡蛋。 2 使用设备 蒸笼、烤箱 3 工艺流程 3.1选蛋:应选择表面光亮无裂痕的鲜鸡蛋。 3.2清洗:应将鸡蛋表面的粪便、血丝等洗干净。 3.3剥壳:将鸡蛋的外壳全部去掉,要求表面光滑无杂物。 3.4腌制:将剥好的鸡蛋放在腌制槽里腌制1个半小时。 3.5烘烤:前半小时150℃后一个半小时300℃,要求烤出的鸡蛋色泽金黄、蛋清劲道,蛋 黄沙暄, 3.6装袋、根据产品不同使用不同的包装材料,进行包装,要求袋外干净无杂质,袋口和 袋外无油污。 3.7灭菌:将包装好的鸡蛋放入灭菌箱内温度126℃时间8小时。 3.8成品:将灭菌好的鸡蛋放入成品库里待售。 过程检验作业指导书 1目的和使用范围 本作业指导书规定了对生产过程工艺和各项指标进行控制的职责和工作流程,以确保产品符合质量要求。 2职责 生产部负责抽查生产工艺条件,并对生产过程中的半成品进行检验。 3、工艺流程 3.1抽样与抽样频率 3.2检验步骤 成品检验作业指导书 1目的和适用范围 本作业指导书规定了对烤鸡蛋成品各项指标进行控制的职责和工作流程,以确保产品符

来料检验作业指导书模板

来料检验作业指导书 目的:对IQC品检人员的作业方法及流程进行规,提高IQC检验作业水平,控制来料不良,提高品质。 1、实用围:来料进料检验 2、质检步骤 (1)来料暂收 (2)来料检查 (3)物料入库 3、质检要点及规 (1)来料暂收:仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料:数量,种类及标签容等无误后送交IQC 检验,予以暂收,并签回货单给来料厂商。 (2)来料检查:IQC品检人员收到进料验收单后,依验收单和采购单核对来料与标签容是否相符,来料规格,种类;是否相符,如不符拒检验,并通知仓管、采购及生管,如符合,则进行下一步检验。一般先抽查来料的一定比例(以仓库来料质检标准),查看品质情况,再决定入库全检,还是退料。 (3)检查容: (1)外观:自然光或日光灯下,距离样品30CM目视; (2)尺寸规格:用卡尺/钢尺测量,厚度用卡尺/外径千分尺测量; (3)粘性分别按:GB/T4852-2002、GB/T4851-1998、GB/T2792-1998中方法执行,结果记录于《可靠度测试报告》中; (4)包装完好、标识正确、完整、清晰,环保材料查看是否贴有相应的环保标签,第一批进料时要附SGS 报告及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告;

(5)检验合格后贴上合格标签,填写《物料检验表》并通知仓库入库,仓库要按材料类型(环保与实用型)及种类分开放置标示清楚,成品料由IQC人员包装放于待出货区。以仓库物料质检标准。 (6)物料入库:检查完毕,要提交《原材料进库验货》交上级处理,并对合格暂收物料进行入库登记。异常物料特《原材料进库验货》批示后,按批示处理。 4、注意事项 (1)要保持物料的整洁。 (2)贵重物品及特殊要求物料要逐一检查。 (3)新的物料需给技术开发部确认。 5、异常处理办法 物料在检验过程中发现异常,即时向采购及品管主管反映,录求解决方法,尽快处理。 6、不合格品的处理: (1)IQC判定为不合格时,在产品包装外贴上退货/拒收标签,把产品转移到不合格/退货区域,并报品质主管确认签字后,送采购/生管签名后发到供应商,供应商未在2个工作日回复的报仓库直接作退货处理;如为急料,经品质主管与采购,生管,业务协商后,呈经理审批,按评审意见办理; (2)跟据供应商提供的改善方案,IQC品管员对下批来料改善效果进行确认,并记录结果。 7、材料环保要求管理: (1)原材料必须符合无毒或低毒环保要求,且符合国际环境保护之法律法规要求,每批来料必须符合联昌环境有害物质管理标准之规定,第一批来料必须附有第三方的检测报告(如SGS)及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告)并贴有环保标签,按批随货物送达; (2)原材料为环保产品,必须要求仓库单独放在环保区域且要分类保管,贴上环保标签;

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